<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18193 56</Liquidado><Pago>18193 56</Pago></row>
<row _id="2"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-731 22</Liquidado><Pago>-731 22</Pago></row>
<row _id="3"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1317 60</Liquidado><Pago>1317 60</Pago></row>
<row _id="5"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>680 73</Liquidado><Pago>680 73</Pago></row>
<row _id="6"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="7"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>282 36</Liquidado><Pago>282 36</Pago></row>
<row _id="8"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2996 00</Pago></row>
<row _id="9"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5876 00</Pago></row>
<row _id="10"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38133 00</Empenhado><Liquidado>1083 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7080 00</Empenhado><Liquidado>762 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>287 80</Liquidado><Pago>287 80</Pago></row>
<row _id="13"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6655 12</Liquidado><Pago>6655 12</Pago></row>
<row _id="14"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1725 00</Pago></row>
<row _id="15"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7363 94</Liquidado><Pago>7363 94</Pago></row>
<row _id="16"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="17"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43237 06</Liquidado><Pago>43237 06</Pago></row>
<row _id="18"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13440 80</Liquidado><Pago>13440 80</Pago></row>
<row _id="19"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>425000 00</Empenhado><Liquidado>80722 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="20"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4113 13</Liquidado><Pago>4113 13</Pago></row>
<row _id="21"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6812 84</Liquidado><Pago>6812 84</Pago></row>
<row _id="22"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="23"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 98</Pago></row>
<row _id="24"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6567 39</Pago></row>
<row _id="25"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1570 00</Pago></row>
<row _id="26"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>703 00</Pago></row>
<row _id="27"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>877 42</Liquidado><Pago>877 42</Pago></row>
<row _id="28"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>745 00</Liquidado><Pago>745 00</Pago></row>
<row _id="29"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1717 00</Liquidado><Pago>1717 00</Pago></row>
<row _id="30"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27840 35</Liquidado><Pago>27840 35</Pago></row>
<row _id="31"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17920 78</Liquidado><Pago>-1402 78</Pago></row>
<row _id="32"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1006 85</Liquidado><Pago>19458 32</Pago></row>
<row _id="33"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>398 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="34"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-87 51</Liquidado><Pago>311 35</Pago></row>
<row _id="35"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Agrário e Fundiário.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="36"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Agrário e Fundiário.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>134 16</Pago></row>
<row _id="37"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER-PESQUISA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>606 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="38"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER-PESQUISA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-517 70</Liquidado><Pago>263 72</Pago></row>
<row _id="39"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="40"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="41"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10579 16</Liquidado><Pago>10579 16</Pago></row>
<row _id="42"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3843 22</Liquidado><Pago>-2039 64</Pago></row>
<row _id="43"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-162 75</Liquidado><Pago>6047 36</Pago></row>
<row _id="44"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11527 47</Liquidado><Pago>13354 45</Pago></row>
<row _id="45"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.078.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE RIBEIRO DIAS</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="46"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.013.338-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADELMON MARIANO DE BRITO</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1070 00</Pago></row>
<row _id="47"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.572.759-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO CARLOS TESTA</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10 95</Pago></row>
<row _id="48"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2039 05</Pago></row>
<row _id="49"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.597.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2732 80</Pago></row>
<row _id="50"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.828.168-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROMILDO BELTRAME JUNIOR</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1865 00</Pago></row>
<row _id="51"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.987.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="52"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.267.170-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR BONEMBERGUER</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="53"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.760/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="54"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24508 68</Liquidado><Pago>24508 68</Pago></row>
<row _id="55"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.497.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENEIDA FUCHS VIANA</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="56"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.955.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1075 00</Pago></row>
<row _id="57"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.752.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>755 00</Pago></row>
<row _id="58"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8422 28</Liquidado><Pago>8422 28</Pago></row>
<row _id="59"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.597.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>67 20</Pago></row>
<row _id="60"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.987.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="61"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.828.168-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROMILDO BELTRAME JUNIOR</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1865 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="62"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.497.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENEIDA FUCHS VIANA</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="63"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.955.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1075 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="64"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.752.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>755 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="65"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.257.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>WOLNEY SAANDIM BORGES</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1430 00</Liquidado><Pago>1430 00</Pago></row>
<row _id="66"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13603 32</Liquidado><Pago>13603 32</Pago></row>
<row _id="67"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-58 34</Liquidado><Pago>-58 34</Pago></row>
<row _id="68"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.749.281-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO SONA DIORIO</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>710 00</Pago></row>
<row _id="69"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.383.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>870 00</Liquidado><Pago>870 00</Pago></row>
<row _id="70"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.902.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA DENAIR FERNANDES DA FONTOURA</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="71"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.780.891-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADROALDO DOCENA JUNIOR</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>905 00</Liquidado><Pago>905 00</Pago></row>
<row _id="72"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.572.759-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO CARLOS TESTA</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2050 00</Liquidado><Pago>10 95</Pago></row>
<row _id="73"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.267.170-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR BONEMBERGUER</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="74"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.239.509-**</Cpf/Cnpj><Credor>VITOR PASCOAL BAZILICHE</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="75"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.700.399-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA MARIA MAXIMINO BAZALICHE</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
<row _id="76"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.905.561-**</Cpf/Cnpj><Credor>JACOB PEREIRA RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="77"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.149.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>1140 00</Pago></row>
<row _id="78"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.908.068/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>RF ADMINISTRATODA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1905 00</Liquidado><Pago>1905 00</Pago></row>
<row _id="79"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4125 00</Pago></row>
<row _id="80"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.203.198-**</Cpf/Cnpj><Credor>VERA LUCIA BAIAROSKI</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>945 00</Liquidado><Pago>945 00</Pago></row>
<row _id="81"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.266.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO TEIXEIRA</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>2314 00</Pago></row>
<row _id="82"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.212.441-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="83"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.662.199-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO HAIDAR</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1730 00</Liquidado><Pago>1730 00</Pago></row>
<row _id="84"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.481.979-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO DE ALMEIDA SILVA</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1940 00</Liquidado><Pago>1940 00</Pago></row>
<row _id="85"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.620.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="86"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.232.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1135 00</Liquidado><Pago>1135 00</Pago></row>
<row _id="87"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.057.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIVINO FERREIRA PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>950 00</Pago></row>
<row _id="88"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.597.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-213 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="89"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.724.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRO DONIZETE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="90"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER-PESQUISA</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>377363 00</Liquidado><Pago>377363 00</Pago></row>
<row _id="91"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 08</Liquidado><Pago>58 08</Pago></row>
<row _id="92"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>327 00</Liquidado><Pago>327 00</Pago></row>
<row _id="93"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41347 29</Liquidado><Pago>22355 79</Pago></row>
<row _id="94"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="95"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1268 00</Liquidado><Pago>1268 00</Pago></row>
<row _id="96"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>475 00</Liquidado><Pago>475 00</Pago></row>
<row _id="97"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362 20</Liquidado><Pago>362 20</Pago></row>
<row _id="98"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2340 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="99"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3982 72</Liquidado><Pago>3982 58</Pago></row>
<row _id="100"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15606 00</Liquidado><Pago>15606 00</Pago></row>
<row _id="101"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6975 00</Liquidado><Pago>6975 00</Pago></row>
<row _id="102"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4548 40</Liquidado><Pago>4548 40</Pago></row>
<row _id="103"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23296 00</Liquidado><Pago>23296 00</Pago></row>
<row _id="104"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>774 16</Empenhado><Liquidado>774 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="105"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86123 00</Empenhado><Liquidado>12321 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="106"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>635000 00</Empenhado><Liquidado>29460 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="107"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26579308 00</Empenhado><Liquidado>2580532 73</Liquidado><Pago>1145462 67</Pago></row>
<row _id="108"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>988 80</Empenhado><Liquidado>988 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="109"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>3992 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="110"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-9</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="111"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>74800 00</Empenhado><Liquidado>5727 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="112"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5517 59</Pago></row>
<row _id="113"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000205</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>394510 00</Empenhado><Liquidado>33780 53</Liquidado><Pago>33229 77</Pago></row>
<row _id="114"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>737511 00</Empenhado><Liquidado>71174 96</Liquidado><Pago>71371 76</Pago></row>
<row _id="115"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17000 00</Empenhado><Liquidado>799 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="116"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5175970 00</Empenhado><Liquidado>513655 29</Liquidado><Pago>517343 59</Pago></row>
<row _id="117"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>539 50</Empenhado><Liquidado>659 75</Liquidado><Pago>659 75</Pago></row>
<row _id="118"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000211</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>32 37</Empenhado><Liquidado>39 59</Liquidado><Pago>39 59</Pago></row>
<row _id="119"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000212</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5610 00</Empenhado><Liquidado>5595 00</Liquidado><Pago>5595 00</Pago></row>
<row _id="120"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.689.368-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGRAER/SF/SANDRO HENRIQUE POLLONI</Credor><Documento>2016NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="121"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2016NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="122"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.413.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSCAR SERROU CAMY JUNIOR</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="123"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="124"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="125"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1440 06</Liquidado><Pago>1440 06</Pago></row>
<row _id="126"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER-PESQUISA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>488 32</Liquidado><Pago>488 32</Pago></row>
<row _id="127"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26222 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="128"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="129"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="130"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="131"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.423.260/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35985 84</Empenhado><Liquidado>35985 84</Liquidado><Pago>35985 84</Pago></row>
<row _id="132"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3090 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="133"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-105 00</Liquidado><Pago>2985 07</Pago></row>
<row _id="134"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="135"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="136"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000226</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="137"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="138"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.532.085/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.JECC</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 24</Empenhado><Liquidado>45 24</Liquidado><Pago>45 24</Pago></row>
<row _id="139"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>307528 55</Empenhado><Liquidado>61505 71</Liquidado><Pago>61505 71</Pago></row>
<row _id="140"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>692 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="141"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="142"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79 20</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>79 20</Pago></row>
<row _id="143"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>684 00</Empenhado><Liquidado>684 00</Liquidado><Pago>684 00</Pago></row>
<row _id="144"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26325 00</Empenhado><Liquidado>26325 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="145"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>347 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="146"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>342 00</Empenhado><Liquidado>342 00</Liquidado><Pago>342 00</Pago></row>
<row _id="147"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>242 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="148"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="149"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.086.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>Valdemir Martinelli</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10706 00</Empenhado><Liquidado>806 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="150"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.572.759-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO CARLOS TESTA</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2491 80</Empenhado><Liquidado>2491 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="151"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>498 36</Pago></row>
<row _id="152"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.198.164/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7788 76</Empenhado><Liquidado>7788 76</Liquidado><Pago>7788 76</Pago></row>
<row _id="153"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.065.941/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEPA-CONS.NAC.DOS SIST.EST.DE PESQ.AGROPEC</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14592 00</Empenhado><Liquidado>3648 00</Liquidado><Pago>3648 00</Pago></row>
<row _id="154"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="155"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>966 81</Liquidado><Pago>966 81</Pago></row>
<row _id="156"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER-PESQUISA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000245</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="157"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="158"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="159"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>810 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="160"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="161"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>535 17</Empenhado><Liquidado>534 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="162"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>534 17</Pago></row>
<row _id="163"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000266</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="164"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="165"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="166"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1674 24</Empenhado><Liquidado>1674 24</Liquidado><Pago>1674 24</Pago></row>
<row _id="167"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55200 00</Empenhado><Liquidado>109 96</Liquidado><Pago>109 96</Pago></row>
<row _id="168"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>890 50</Empenhado><Liquidado>143 50</Liquidado><Pago>143 50</Pago></row>
<row _id="169"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>668 00</Empenhado><Liquidado>667 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="170"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>667 97</Pago></row>
<row _id="171"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="172"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>2784 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="173"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>554 16</Pago></row>
<row _id="174"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6730 00</Empenhado><Liquidado>64 00</Liquidado><Pago>64 00</Pago></row>
<row _id="175"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18800 00</Empenhado><Liquidado>3123 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="176"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5280 00</Empenhado><Liquidado>5280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="177"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>649 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="178"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="179"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2621 30</Empenhado><Liquidado>1083 44</Liquidado><Pago>1083 44</Pago></row>
<row _id="180"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.063.813/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>Nicola Vincenzo Di Salvo</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>88650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="181"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1218 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="182"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>248 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="183"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.309.955/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>Carlos E. B. Colucci ME</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="184"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.309.955/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>Carlos E. B. Colucci ME</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="185"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1138 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="186"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.040.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGRAER/SF/FÁBIO LOURENÇO ALVES</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="187"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.275.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGRAER/SF/ELIETE SOARES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="188"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.516.731-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGRAER/SF/ALESSANDRA DE AFONSECA E SILVA</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="189"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.149.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>394 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="190"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="191"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.549/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24634 27</Liquidado><Pago>24634 27</Pago></row>
<row _id="192"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28181 92</Liquidado><Pago>28181 92</Pago></row>
<row _id="193"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15796 59</Liquidado><Pago>15796 59</Pago></row>
<row _id="194"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66149 98</Liquidado><Pago>66149 98</Pago></row>
<row _id="195"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.612/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TS CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83745 64</Liquidado><Pago>83745 64</Pago></row>
<row _id="196"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXÍLIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.672/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>EMBRASCOP - EMPRESA BRASILEIRA DE CONST. E PR</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-130405 05</Liquidado><Pago>-130405 05</Pago></row>
<row _id="197"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXÍLIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54222 28</Liquidado><Pago>54222 28</Pago></row>
<row _id="198"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51320 00</Liquidado><Pago>51320 00</Pago></row>
<row _id="199"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4 68</Liquidado><Pago>4 68</Pago></row>
<row _id="200"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-55 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="201"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6752 27</Liquidado><Pago>6752 27</Pago></row>
<row _id="202"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.350.802/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>MORHAR ORGANIZACAO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-45027 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="203"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.121.929/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO INDIGENA PUXARARA DO EST. DE SP</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-52202 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="204"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.121.929/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO INDIGENA PUXARARA DO EST. DE SP</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-26127 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="205"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-701 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="206"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 30</Liquidado><Pago>24 30</Pago></row>
<row _id="207"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 40</Liquidado><Pago>272 40</Pago></row>
<row _id="208"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 70</Liquidado><Pago>300 70</Pago></row>
<row _id="209"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10893 20</Liquidado><Pago>10893 20</Pago></row>
<row _id="210"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2438 89</Empenhado><Liquidado>1690 19</Liquidado><Pago>-129 96</Pago></row>
<row _id="211"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1820 15</Pago></row>
<row _id="212"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10264 16</Liquidado><Pago>10264 16</Pago></row>
<row _id="213"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8667 25</Liquidado><Pago>8667 25</Pago></row>
<row _id="214"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15582 78</Liquidado><Pago>15582 78</Pago></row>
<row _id="215"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21365 51</Liquidado><Pago>21365 51</Pago></row>
<row _id="216"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-4975 97</Empenhado><Liquidado>2772 56</Liquidado><Pago>2772 56</Pago></row>
<row _id="217"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.328.708/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3606 00</Liquidado><Pago>1803 00</Pago></row>
<row _id="218"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-10000 00</Empenhado><Liquidado>290583 89</Liquidado><Pago>105196 96</Pago></row>
<row _id="219"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>448 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="220"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6199 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="221"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>309 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="222"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>309 69</Pago></row>
<row _id="223"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2093 16</Pago></row>
<row _id="224"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10333 82</Liquidado><Pago>10002 72</Pago></row>
<row _id="225"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7061 88</Liquidado><Pago>6980 01</Pago></row>
<row _id="226"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18665 98</Liquidado><Pago>37331 96</Pago></row>
<row _id="227"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29369 49</Liquidado><Pago>30015 37</Pago></row>
<row _id="228"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5264 31</Liquidado><Pago>10528 62</Pago></row>
<row _id="229"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.465.986/0006-01</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DAS CIDADES</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150430 13</Liquidado><Pago>150430 13</Pago></row>
<row _id="230"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5850 00</Liquidado><Pago>5850 00</Pago></row>
<row _id="231"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>379 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="232"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>379 77</Pago></row>
<row _id="233"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2679 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="234"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="235"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5882 25</Liquidado><Pago>5882 25</Pago></row>
<row _id="236"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>290000 00</Liquidado><Pago>290000 00</Pago></row>
<row _id="237"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="238"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1595 75</Pago></row>
<row _id="239"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95 74</Pago></row>
<row _id="240"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>43572 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="241"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4182 30</Empenhado><Liquidado>3858 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="242"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3858 70</Pago></row>
<row _id="243"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>255 00</Liquidado><Pago>255 00</Pago></row>
<row _id="244"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2533 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="245"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2533 12</Pago></row>
<row _id="246"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.980.987/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE MS</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3360 00</Empenhado><Liquidado>3360 00</Liquidado><Pago>3360 00</Pago></row>
<row _id="247"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9149 44</Empenhado><Liquidado>3307 68</Liquidado><Pago>3307 68</Pago></row>
<row _id="248"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="249"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>122418 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="250"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>780754 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="251"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10264 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="252"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="253"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>5850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="254"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 24</Empenhado><Liquidado>45 24</Liquidado><Pago>45 24</Pago></row>
<row _id="255"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3962 72</Empenhado><Liquidado>3962 72</Liquidado><Pago>3962 72</Pago></row>
<row _id="256"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXÍLIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>130405 05</Empenhado><Liquidado>130405 05</Liquidado><Pago>130405 05</Pago></row>
<row _id="257"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>2223 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="258"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.490.317/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>JAX SALVADOR</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="259"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>926 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="260"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="261"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 24</Empenhado><Liquidado>45 24</Liquidado><Pago>45 24</Pago></row>
<row _id="262"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>5945 45</Empenhado><Liquidado>5945 45</Liquidado><Pago>262 79</Pago></row>
<row _id="263"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>239 67</Liquidado><Pago>239 67</Pago></row>
<row _id="264"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="265"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="266"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6557 20</Liquidado><Pago>6557 20</Pago></row>
<row _id="267"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6557 20</Liquidado><Pago>6557 20</Pago></row>
<row _id="268"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>378885 78</Liquidado><Pago>378885 78</Pago></row>
<row _id="269"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>378885 78</Liquidado><Pago>378885 78</Pago></row>
<row _id="270"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1339710 11</Pago></row>
<row _id="271"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1339710 11</Pago></row>
<row _id="272"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6722456 99</Pago></row>
<row _id="273"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6722456 99</Pago></row>
<row _id="274"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1458368 91</Pago></row>
<row _id="275"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1458368 91</Pago></row>
<row _id="276"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>469706 04</Pago></row>
<row _id="277"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>469706 04</Pago></row>
<row _id="278"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>681859 79</Pago></row>
<row _id="279"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>681859 79</Pago></row>
<row _id="280"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1035498 38</Pago></row>
<row _id="281"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1035498 38</Pago></row>
<row _id="282"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>390681 70</Pago></row>
<row _id="283"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>390681 70</Pago></row>
<row _id="284"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>170869 95</Pago></row>
<row _id="285"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>170869 95</Pago></row>
<row _id="286"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019-0</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>530469 46</Pago></row>
<row _id="287"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019-0</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>530469 46</Pago></row>
<row _id="288"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38373 97</Pago></row>
<row _id="289"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38373 97</Pago></row>
<row _id="290"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019-0</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16379 91</Pago></row>
<row _id="291"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019-0</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16379 91</Pago></row>
<row _id="292"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37600 02</Pago></row>
<row _id="293"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37600 02</Pago></row>
<row _id="294"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2605582 60</Pago></row>
<row _id="295"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2605582 60</Pago></row>
<row _id="296"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9767 15</Liquidado><Pago>9767 15</Pago></row>
<row _id="297"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9767 15</Liquidado><Pago>9767 15</Pago></row>
<row _id="298"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="299"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.068.624/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8736 84</Liquidado><Pago>8736 84</Pago></row>
<row _id="300"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1130 73</Liquidado><Pago>1130 73</Pago></row>
<row _id="301"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>201 00</Liquidado><Pago>201 00</Pago></row>
<row _id="302"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22835374 88</Liquidado><Pago>11463096 33</Pago></row>
<row _id="303"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22835374 88</Liquidado><Pago>11463096 33</Pago></row>
<row _id="304"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4000 00</Empenhado><Liquidado>3183 52</Liquidado><Pago>191 02</Pago></row>
<row _id="305"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4000 00</Empenhado><Liquidado>3183 52</Liquidado><Pago>191 02</Pago></row>
<row _id="306"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-144330000 00</Empenhado><Liquidado>105955929 69</Liquidado><Pago>41125050 55</Pago></row>
<row _id="307"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-144330000 00</Empenhado><Liquidado>105955929 69</Liquidado><Pago>41125050 55</Pago></row>
<row _id="308"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9181 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="309"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9181 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="310"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35401 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="311"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35401 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="312"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>473747 43</Liquidado><Pago>271097 48</Pago></row>
<row _id="313"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>473747 43</Liquidado><Pago>271097 48</Pago></row>
<row _id="314"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23551147 61</Liquidado><Pago>12114418 14</Pago></row>
<row _id="315"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23551147 61</Liquidado><Pago>12114418 14</Pago></row>
<row _id="316"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3598877 91</Liquidado><Pago>1388885 86</Pago></row>
<row _id="317"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3598877 91</Liquidado><Pago>1388885 86</Pago></row>
<row _id="318"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="319"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="320"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116914 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="321"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116914 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="322"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26727 79</Liquidado><Pago>20010 78</Pago></row>
<row _id="323"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171944 70</Liquidado><Pago>88769 33</Pago></row>
<row _id="324"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171944 70</Liquidado><Pago>88769 33</Pago></row>
<row _id="325"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13769 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="326"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>859 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="327"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26727 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="328"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>758 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="329"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13957 35</Liquidado><Pago>14691 82</Pago></row>
<row _id="330"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18696 58</Liquidado><Pago>7329 37</Pago></row>
<row _id="331"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8096 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="332"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4350 93</Liquidado><Pago>4350 93</Pago></row>
<row _id="333"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4350 93</Liquidado><Pago>4350 93</Pago></row>
<row _id="334"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 67</Liquidado><Pago>818 46</Pago></row>
<row _id="335"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206840 53</Liquidado><Pago>206840 53</Pago></row>
<row _id="336"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206840 53</Liquidado><Pago>206840 53</Pago></row>
<row _id="337"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019-0</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194217 08</Liquidado><Pago>194217 08</Pago></row>
<row _id="338"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019-0</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194217 08</Liquidado><Pago>194217 08</Pago></row>
<row _id="339"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>396981 84</Pago></row>
<row _id="340"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>396981 84</Pago></row>
<row _id="341"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019-0</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19208 69</Pago></row>
<row _id="342"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019-0</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19208 69</Pago></row>
<row _id="343"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019-0</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>433209 60</Pago></row>
<row _id="344"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019-0</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>433209 60</Pago></row>
<row _id="345"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>141013 84</Pago></row>
<row _id="346"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>141013 84</Pago></row>
<row _id="347"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6803840 68</Pago></row>
<row _id="348"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6803840 68</Pago></row>
<row _id="349"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>681865 87</Pago></row>
<row _id="350"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>681865 87</Pago></row>
<row _id="351"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1056543 24</Pago></row>
<row _id="352"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1056543 24</Pago></row>
<row _id="353"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1435510 99</Pago></row>
<row _id="354"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1435510 99</Pago></row>
<row _id="355"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2605894 82</Pago></row>
<row _id="356"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2605894 82</Pago></row>
<row _id="357"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30017 62</Pago></row>
<row _id="358"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30017 62</Pago></row>
<row _id="359"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>9 36</Liquidado><Pago>9 36</Pago></row>
<row _id="360"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>156 00</Liquidado><Pago>156 00</Pago></row>
<row _id="361"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000000 00</Empenhado><Liquidado>784773 71</Liquidado><Pago>784773 71</Pago></row>
<row _id="362"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000000 00</Empenhado><Liquidado>784773 71</Liquidado><Pago>784773 71</Pago></row>
<row _id="363"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22281150 48</Empenhado><Liquidado>22171389 62</Liquidado><Pago>22171389 62</Pago></row>
<row _id="364"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22281150 48</Empenhado><Liquidado>22171389 62</Liquidado><Pago>22171389 62</Pago></row>
<row _id="365"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="366"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>101492269 05</Empenhado><Liquidado>99623153 16</Liquidado><Pago>99623153 16</Pago></row>
<row _id="367"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>101492269 05</Empenhado><Liquidado>99623153 16</Liquidado><Pago>99623153 16</Pago></row>
<row _id="368"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17108856 40</Empenhado><Liquidado>16832659 86</Liquidado><Pago>6255144 75</Pago></row>
<row _id="369"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17108856 40</Empenhado><Liquidado>16832659 86</Liquidado><Pago>6255144 75</Pago></row>
<row _id="370"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>1474 29</Liquidado><Pago>807 09</Pago></row>
<row _id="371"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3438256 91</Empenhado><Liquidado>3428793 53</Liquidado><Pago>3428793 53</Pago></row>
<row _id="372"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3438256 91</Empenhado><Liquidado>3428793 53</Liquidado><Pago>3428793 53</Pago></row>
<row _id="373"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1362 40</Empenhado><Liquidado>1362 40</Liquidado><Pago>1362 40</Pago></row>
<row _id="374"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1362 40</Empenhado><Liquidado>1362 40</Liquidado><Pago>1362 40</Pago></row>
<row _id="375"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32 08</Empenhado><Liquidado>32 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="376"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32 08</Pago></row>
<row _id="377"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>1183 25</Liquidado><Pago>1183 25</Pago></row>
<row _id="378"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>276 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="379"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.383.061-**</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO CLITER CANOVA</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>276 80</Pago></row>
<row _id="380"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="381"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="382"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54330 00</Empenhado><Liquidado>5432 64</Liquidado><Pago>5432 64</Pago></row>
<row _id="383"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-2</Cpf/Cnpj><Credor>HONORARIOS ADVOCAT</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1452 10</Empenhado><Liquidado>1452 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="384"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1452 10</Pago></row>
<row _id="385"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>1644 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="386"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>1644 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="387"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>1528 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="388"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>1528 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="389"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="390"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="391"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3772 68</Liquidado><Pago>1939 29</Pago></row>
<row _id="392"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3772 68</Liquidado><Pago>1939 29</Pago></row>
<row _id="393"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38742 75</Empenhado><Liquidado>38742 75</Liquidado><Pago>38742 75</Pago></row>
<row _id="394"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>510 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="395"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1297 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="396"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140113 74</Liquidado><Pago>140113 74</Pago></row>
<row _id="397"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60119 88</Liquidado><Pago>60119 88</Pago></row>
<row _id="398"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.602.199/0024-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ULTRAGAZ</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6242 26</Liquidado><Pago>6242 26</Pago></row>
<row _id="399"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.757.418/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-6583 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="400"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20286 00</Liquidado><Pago>20286 00</Pago></row>
<row _id="401"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="402"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="403"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6650 00</Liquidado><Pago>6650 00</Pago></row>
<row _id="404"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60413 35</Liquidado><Pago>34836 20</Pago></row>
<row _id="405"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6928 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="406"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45582 82</Pago></row>
<row _id="407"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="408"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110 40</Pago></row>
<row _id="409"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.602.199/0024-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ULTRAGAZ</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6643 39</Liquidado><Pago>6643 39</Pago></row>
<row _id="410"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-509948 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="411"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3746 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="412"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3746 42</Pago></row>
<row _id="413"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1196288 21</Pago></row>
<row _id="414"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>370 00</Liquidado><Pago>370 00</Pago></row>
<row _id="415"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="416"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.757.418/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-9450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="417"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2808 00</Pago></row>
<row _id="418"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37200 00</Liquidado><Pago>37200 00</Pago></row>
<row _id="419"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20285 50</Liquidado><Pago>20285 50</Pago></row>
<row _id="420"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18002 60</Liquidado><Pago>18002 60</Pago></row>
<row _id="421"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.416.818/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2632 00</Liquidado><Pago>2632 00</Pago></row>
<row _id="422"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="423"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.217/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DOS MUNICIPIO DE MS</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-211 32</Liquidado><Pago>-211 32</Pago></row>
<row _id="424"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3628 00</Liquidado><Pago>3628 00</Pago></row>
<row _id="425"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7938 00</Liquidado><Pago>7938 00</Pago></row>
<row _id="426"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18080 00</Liquidado><Pago>18080 00</Pago></row>
<row _id="427"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5285 00</Pago></row>
<row _id="428"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1370 00</Pago></row>
<row _id="429"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12150 00</Liquidado><Pago>12150 00</Pago></row>
<row _id="430"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2539 20</Pago></row>
<row _id="431"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3480 00</Liquidado><Pago>3480 00</Pago></row>
<row _id="432"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9200 00</Liquidado><Pago>9200 00</Pago></row>
<row _id="433"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Direta</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2306 08</Pago></row>
<row _id="434"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>236234 30</Pago></row>
<row _id="435"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12133 07</Pago></row>
<row _id="436"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1225774 85</Pago></row>
<row _id="437"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>135838 49</Pago></row>
<row _id="438"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000255</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>298645 70</Pago></row>
<row _id="439"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>472528 63</Pago></row>
<row _id="440"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31854 92</Pago></row>
<row _id="441"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.633.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELIA NUNES BORGES</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>254 36</Empenhado><Liquidado>254 36</Liquidado><Pago>-254 36</Pago></row>
<row _id="442"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>254 36</Pago></row>
<row _id="443"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="444"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150960 07</Empenhado><Liquidado>150960 07</Liquidado><Pago>150960 07</Pago></row>
<row _id="445"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>248478 21</Empenhado><Liquidado>248478 21</Liquidado><Pago>248478 21</Pago></row>
<row _id="446"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700326 24</Empenhado><Liquidado>700326 24</Liquidado><Pago>700326 24</Pago></row>
<row _id="447"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>556620 49</Empenhado><Liquidado>556620 49</Liquidado><Pago>556620 49</Pago></row>
<row _id="448"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>177538 46</Empenhado><Liquidado>177538 46</Liquidado><Pago>177538 46</Pago></row>
<row _id="449"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35453 74</Empenhado><Liquidado>35453 74</Liquidado><Pago>35453 74</Pago></row>
<row _id="450"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21322 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="451"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE SEGURANÇA  CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Prover o acesso do custodiado adulto as ações integrais de saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2829 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="452"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3014 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="453"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1665 00</Liquidado><Pago>1665 00</Pago></row>
<row _id="454"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="455"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.195.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>EDITH AMIN KOBAYASHI</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>254 50</Empenhado><Liquidado>254 50</Liquidado><Pago>-254 50</Pago></row>
<row _id="456"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>254 50</Pago></row>
<row _id="457"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.708.308-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2016NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>848 00</Empenhado><Liquidado>848 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="458"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>848 00</Pago></row>
<row _id="459"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.338.438-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2016NE000280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>385 82</Empenhado><Liquidado>385 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="460"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>385 82</Pago></row>
<row _id="461"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.890.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>606 28</Empenhado><Liquidado>606 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="462"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>606 28</Pago></row>
<row _id="463"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.890.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18550 00</Empenhado><Liquidado>2650 00</Liquidado><Pago>2650 00</Pago></row>
<row _id="464"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>185249 24</Empenhado><Liquidado>185249 24</Liquidado><Pago>185249 24</Pago></row>
<row _id="465"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>119066 76</Empenhado><Liquidado>119066 76</Liquidado><Pago>119066 76</Pago></row>
<row _id="466"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>753866 70</Empenhado><Liquidado>753866 70</Liquidado><Pago>753866 70</Pago></row>
<row _id="467"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0008-59</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRIÇÃO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37952 85</Empenhado><Liquidado>37952 85</Liquidado><Pago>37952 85</Pago></row>
<row _id="468"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>474774 96</Empenhado><Liquidado>474774 96</Liquidado><Pago>474774 96</Pago></row>
<row _id="469"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0006-97</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184628 04</Empenhado><Liquidado>184628 04</Liquidado><Pago>184628 04</Pago></row>
<row _id="470"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.662.712/0004-20</Cpf/Cnpj><Credor>VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERV.LTDA</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67237 20</Empenhado><Liquidado>67237 20</Liquidado><Pago>67237 20</Pago></row>
<row _id="471"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56401 35</Empenhado><Liquidado>56401 35</Liquidado><Pago>56401 35</Pago></row>
<row _id="472"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48921 50</Empenhado><Liquidado>48921 50</Liquidado><Pago>48921 50</Pago></row>
<row _id="473"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="474"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.633.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELIA NUNES BORGES</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7300 00</Empenhado><Liquidado>1460 00</Liquidado><Pago>1460 00</Pago></row>
<row _id="475"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.647.577-**</Cpf/Cnpj><Credor>HELOISA BARROS DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18250 00</Empenhado><Liquidado>3650 00</Liquidado><Pago>3650 00</Pago></row>
<row _id="476"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.343.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>65670 00</Empenhado><Liquidado>5970 00</Liquidado><Pago>5970 00</Pago></row>
<row _id="477"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.069.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2485 00</Empenhado><Liquidado>2485 00</Liquidado><Pago>43 58</Pago></row>
<row _id="478"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2441 42</Pago></row>
<row _id="479"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.889.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10220 08</Empenhado><Liquidado>3650 00</Liquidado><Pago>3650 00</Pago></row>
<row _id="480"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.081.979/0014-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252908 70</Empenhado><Liquidado>252908 70</Liquidado><Pago>252908 70</Pago></row>
<row _id="481"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.338.438-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10080 00</Empenhado><Liquidado>2520 00</Liquidado><Pago>2520 00</Pago></row>
<row _id="482"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>275 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="483"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47656 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="484"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.195.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>EDITH AMIN KOBAYASHI</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9735 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="485"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77606 28</Empenhado><Liquidado>77606 28</Liquidado><Pago>77606 28</Pago></row>
<row _id="486"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75195 19</Empenhado><Liquidado>75195 19</Liquidado><Pago>75195 19</Pago></row>
<row _id="487"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160010 50</Empenhado><Liquidado>160010 50</Liquidado><Pago>160010 50</Pago></row>
<row _id="488"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198000 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="489"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28136 16</Empenhado><Liquidado>28136 16</Liquidado><Pago>28136 16</Pago></row>
<row _id="490"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>333900 00</Empenhado><Liquidado>55650 00</Liquidado><Pago>55650 00</Pago></row>
<row _id="491"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.254.771-**</Cpf/Cnpj><Credor>AFIFE TEREZINHA JALLAD ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>84150 00</Empenhado><Liquidado>7650 00</Liquidado><Pago>7650 00</Pago></row>
<row _id="492"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.708.308-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22156 73</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>2300 00</Pago></row>
<row _id="493"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0006-30</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA &amp; CIA S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2036 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="494"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="495"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20400 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="496"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="497"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10175 00</Empenhado><Liquidado>10175 00</Liquidado><Pago>10175 00</Pago></row>
<row _id="498"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41064 48</Empenhado><Liquidado>5133 06</Liquidado><Pago>5133 06</Pago></row>
<row _id="499"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101323 28</Empenhado><Liquidado>13450 00</Liquidado><Pago>13450 00</Pago></row>
<row _id="500"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2016NE000318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>177375 00</Empenhado><Liquidado>16125 00</Liquidado><Pago>16125 00</Pago></row>
<row _id="501"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.913.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA FERREIRA ARAUJO</Credor><Documento>2016NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>47630 00</Empenhado><Liquidado>4330 00</Liquidado><Pago>4330 00</Pago></row>
<row _id="502"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>32074 54</Empenhado><Liquidado>32074 54</Liquidado><Pago>32074 54</Pago></row>
<row _id="503"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="504"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="505"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>622 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="506"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4148 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="507"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1080 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="508"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5978 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="509"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="510"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10515 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="511"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6475 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="512"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3480 00</Empenhado><Liquidado>3480 00</Liquidado><Pago>3480 00</Pago></row>
<row _id="513"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23325 61</Empenhado><Liquidado>13897 41</Liquidado><Pago>13897 41</Pago></row>
<row _id="514"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>711122 28</Empenhado><Liquidado>64647 48</Liquidado><Pago>64647 48</Pago></row>
<row _id="515"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="516"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11429000 00</Empenhado><Liquidado>1038934 78</Liquidado><Pago>1038934 78</Pago></row>
<row _id="517"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>8426 64</Liquidado><Pago>8426 64</Pago></row>
<row _id="518"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58000 00</Empenhado><Liquidado>14500 00</Liquidado><Pago>14500 00</Pago></row>
<row _id="519"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 49</Empenhado><Liquidado>0 49</Liquidado><Pago>0 49</Pago></row>
<row _id="520"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="521"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="522"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2070 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="523"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>204 90</Empenhado><Liquidado>204 90</Liquidado><Pago>204 90</Pago></row>
<row _id="524"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="525"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>272 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="526"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="527"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1183 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="528"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31581 30</Empenhado><Liquidado>25007 45</Liquidado><Pago>25007 45</Pago></row>
<row _id="530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>259 80</Empenhado><Liquidado>259 80</Liquidado><Pago>259 80</Pago></row>
<row _id="532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>425 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11793 00</Empenhado><Liquidado>11793 00</Liquidado><Pago>11793 00</Pago></row>
<row _id="534"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>715 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>394 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="536"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>228 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="537"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1282 50</Empenhado><Liquidado>1282 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="538"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="539"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264 00</Empenhado><Liquidado>264 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="540"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24352 35</Empenhado><Liquidado>19481 88</Liquidado><Pago>19481 88</Pago></row>
<row _id="541"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28308 75</Empenhado><Liquidado>28308 75</Liquidado><Pago>28308 75</Pago></row>
<row _id="542"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2499 72</Liquidado><Pago>2499 72</Pago></row>
<row _id="543"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>85150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="544"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000364</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="545"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000365</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2431858 97</Empenhado><Liquidado>2431858 97</Liquidado><Pago>2431858 97</Pago></row>
<row _id="546"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>134991 60</Empenhado><Liquidado>13499 16</Liquidado><Pago>13499 16</Pago></row>
<row _id="547"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>158 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="548"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>710 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="549"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2016NE000369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>584 58</Liquidado><Pago>584 58</Pago></row>
<row _id="550"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE SEGURANÇA  CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reestruturação da gestão do sistema de execução penal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.070.101/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SPACECOM MONITORAMENTO S/A</Credor><Documento>2016NE000371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11275 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="551"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.602.199/0024-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ULTRAGAZ</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25401 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="552"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33811 44</Empenhado><Liquidado>4226 43</Liquidado><Pago>4226 43</Pago></row>
<row _id="553"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>95000 00</Empenhado><Liquidado>10377 61</Liquidado><Pago>10377 61</Pago></row>
<row _id="554"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>88000 00</Empenhado><Liquidado>11190 69</Liquidado><Pago>11190 69</Pago></row>
<row _id="555"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6650 00</Empenhado><Liquidado>6650 00</Liquidado><Pago>6650 00</Pago></row>
<row _id="556"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6421076 36</Empenhado><Liquidado>6400065 23</Liquidado><Pago>3757993 30</Pago></row>
<row _id="557"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59881 77</Empenhado><Liquidado>59881 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="558"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6299 26</Empenhado><Liquidado>6299 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="559"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>289705 61</Empenhado><Liquidado>289705 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="560"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1300110 47</Empenhado><Liquidado>1300110 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="561"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93692 86</Empenhado><Liquidado>93692 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="562"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6997 20</Empenhado><Liquidado>6997 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="563"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7938 00</Empenhado><Liquidado>7938 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="564"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000386</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>235378 30</Empenhado><Liquidado>235378 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="565"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12575 16</Empenhado><Liquidado>12575 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="566"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1221965 94</Empenhado><Liquidado>1221965 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="567"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>307548 71</Empenhado><Liquidado>307548 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="568"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>136485 29</Empenhado><Liquidado>136485 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="569"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-9</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO  FUNERAL</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5733 00</Empenhado><Liquidado>5733 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="570"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3426000 00</Empenhado><Liquidado>427228 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="571"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>142701 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="572"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>228667 95</Empenhado><Liquidado>29663 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="573"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1665 00</Empenhado><Liquidado>1665 00</Liquidado><Pago>83 25</Pago></row>
<row _id="574"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="575"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>670 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="576"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="577"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2597 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="578"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2527 26</Pago></row>
<row _id="579"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>315 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="580"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>315 00</Pago></row>
<row _id="581"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="582"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Análise e Diagnóstico de Laboratório.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1813 40</Liquidado><Pago>1813 40</Pago></row>
<row _id="583"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4977 00</Pago></row>
<row _id="584"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="585"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2115 71</Liquidado><Pago>2115 71</Pago></row>
<row _id="586"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.161.475/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. RIOGR. DE EMPR. DE ASSIST. TÉC. E EXTENSÃO</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1216 00</Pago></row>
<row _id="587"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23807 08</Liquidado><Pago>23807 08</Pago></row>
<row _id="588"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154963 17</Liquidado><Pago>154963 17</Pago></row>
<row _id="589"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-515 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="590"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>251 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="591"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-531 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="592"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4248 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="593"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5398 50</Liquidado><Pago>5398 50</Pago></row>
<row _id="594"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1681 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="595"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-6106 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="596"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-973 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="597"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-885 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="598"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-14691 00</Empenhado><Liquidado>1947 00</Liquidado><Pago>1947 00</Pago></row>
<row _id="599"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-3717 00</Empenhado><Liquidado>1593 00</Liquidado><Pago>1593 00</Pago></row>
<row _id="600"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1593 00</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="601"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-29736 00</Empenhado><Liquidado>3009 00</Liquidado><Pago>3009 00</Pago></row>
<row _id="602"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-6726 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="603"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2478 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="604"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-21505 50</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="605"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-796 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="606"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-354 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="607"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 00</Liquidado><Pago>354 00</Pago></row>
<row _id="608"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4690 50</Empenhado><Liquidado>619 50</Liquidado><Pago>-88 50</Pago></row>
<row _id="609"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-18319 50</Empenhado><Liquidado>4602 00</Liquidado><Pago>4602 00</Pago></row>
<row _id="610"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2655 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="611"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2301 00</Empenhado><Liquidado>13275 00</Liquidado><Pago>10974 00</Pago></row>
<row _id="612"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-3097 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="613"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15841 50</Liquidado><Pago>15841 50</Pago></row>
<row _id="614"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-6991 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="615"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-6460 50</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="616"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-14425 50</Empenhado><Liquidado>265 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="617"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2655 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="618"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1416 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="619"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-10089 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="620"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="621"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-708 00</Empenhado><Liquidado>5044 50</Liquidado><Pago>2655 00</Pago></row>
<row _id="622"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1681 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="623"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-32037 00</Empenhado><Liquidado>12390 00</Liquidado><Pago>11416 50</Pago></row>
<row _id="624"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 50</Liquidado><Pago>1150 50</Pago></row>
<row _id="625"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-22125 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="626"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-10177 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="627"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4602 00</Empenhado><Liquidado>265 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="628"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-3540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="629"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-12036 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="630"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4867 50</Empenhado><Liquidado>4248 00</Liquidado><Pago>4248 00</Pago></row>
<row _id="631"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-33984 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="632"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2478 00</Empenhado><Liquidado>1947 00</Liquidado><Pago>1947 00</Pago></row>
<row _id="633"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83809 50</Liquidado><Pago>83190 00</Pago></row>
<row _id="634"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3186 00</Liquidado><Pago>3186 00</Pago></row>
<row _id="635"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2478 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="636"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-14160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="637"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8761 50</Liquidado><Pago>8761 50</Pago></row>
<row _id="638"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-28762 50</Empenhado><Liquidado>973 50</Liquidado><Pago>973 50</Pago></row>
<row _id="639"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5044 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="640"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5752 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="641"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-3983 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="642"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2743 50</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="643"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-6991 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="644"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-354 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="645"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 00</Liquidado><Pago>354 00</Pago></row>
<row _id="646"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.558.157/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TELEFONICA BRASIL S.A.</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4784 63</Liquidado><Pago>4784 63</Pago></row>
<row _id="647"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5000 00</Empenhado><Liquidado>23038 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="648"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23038 75</Pago></row>
<row _id="649"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>568 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="650"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>568 75</Pago></row>
<row _id="651"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>332 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="652"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>332 50</Pago></row>
<row _id="653"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.010.566/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15918 00</Liquidado><Pago>15918 00</Pago></row>
<row _id="654"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-31860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="655"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-531 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="656"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-11062 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="657"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-9558 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="658"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5752 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="659"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-11062 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="660"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22927 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="661"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22927 46</Pago></row>
<row _id="662"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-87449 91</Empenhado><Liquidado>57827 10</Liquidado><Pago>57827 10</Pago></row>
<row _id="663"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>798 83</Pago></row>
<row _id="664"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39149 89</Liquidado><Pago>39149 89</Pago></row>
<row _id="665"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-530 00</Empenhado><Liquidado>5070 00</Liquidado><Pago>5070 00</Pago></row>
<row _id="666"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2922 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="667"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2922 50</Pago></row>
<row _id="668"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5220 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="669"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5220 11</Pago></row>
<row _id="670"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1481 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="671"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1481 51</Pago></row>
<row _id="672"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3018 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="673"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3018 75</Pago></row>
<row _id="674"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>577 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="675"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-551 25</Liquidado><Pago>26 25</Pago></row>
<row _id="676"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2092 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="677"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2092 33</Pago></row>
<row _id="678"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-976 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="679"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-7125 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="680"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6123 28</Empenhado><Liquidado>16123 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="681"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-536 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="682"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.662.477/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>J.SOARES -ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1270 00</Pago></row>
<row _id="683"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>245 00</Liquidado><Pago>245 00</Pago></row>
<row _id="684"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.598.961-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ROSANGELA COSTA CARNEIRO</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1240 00</Pago></row>
<row _id="685"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80585 61</Liquidado><Pago>80585 61</Pago></row>
<row _id="686"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.404.609-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE JAIME DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1035 00</Pago></row>
<row _id="687"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.546.881-**</Cpf/Cnpj><Credor>MIRIAM FLORES JARA</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="688"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.779.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO ALBRES MIRANDA</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="689"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.514.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCA DOS SANTOS DUARTE</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="690"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.259.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENOEL SOARES PENZO</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="691"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.312.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVONE SANTANA CAIRES</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="692"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.442.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>LINDAURA URIAS AFONSO DE LIMA</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="693"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.109.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA AMELIA VIEIRA ROSA</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1770 00</Pago></row>
<row _id="694"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.791.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO VITORINO</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="695"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.662.198-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO TOLEDO LEITE DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000315</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1830 00</Pago></row>
<row _id="696"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.717.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILSOM FRAGA FONTOURA</Credor><Documento>2016NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1425 00</Pago></row>
<row _id="697"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.499.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>SUZANA DE JESUS BIAL</Credor><Documento>2016NE000318</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1870 00</Pago></row>
<row _id="698"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.975.539-**</Cpf/Cnpj><Credor>IRINEU KRAIEVSKI</Credor><Documento>2016NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
<row _id="699"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.603.921-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES ALBANEZE GOMES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3427 55</Pago></row>
<row _id="700"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.375.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>DERLI NOGUEIRA DE MORAES</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1992 80</Pago></row>
<row _id="701"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.383.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
<row _id="702"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.113.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR DE OLIVEIRA SARAIVA</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1090 00</Pago></row>
<row _id="703"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.032.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADELAIDE LORENTI</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="704"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.987.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1030 00</Pago></row>
<row _id="705"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.394.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELCILIANA BARROS DE MOURA</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1090 00</Pago></row>
<row _id="706"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.474.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2016NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="707"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.518.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADELIBIO FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="708"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.518.821-**</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDO DE PAULA MEDEIROS</Credor><Documento>2016NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>930 00</Pago></row>
<row _id="709"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.465.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA MARQUES NONATO</Credor><Documento>2016NE000330</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="710"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.834.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO ORO</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>940 00</Pago></row>
<row _id="711"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.171.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSORIO DIONISIO</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="712"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.317.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANTONIETTA TORRES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="713"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.297.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA VILELA</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="714"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.526.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA ROMANA DE ARAGAO</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="715"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.244.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUZIA RIATO NAVARRO</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1215 00</Pago></row>
<row _id="716"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.006.461-**</Cpf/Cnpj><Credor>DARCILIO MENDONCA</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="717"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.720.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2173 18</Pago></row>
<row _id="718"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.021.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="719"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.364.991-**</Cpf/Cnpj><Credor>DINALDO PEREIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1160 00</Pago></row>
<row _id="720"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.874.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO JESUS BASSO</Credor><Documento>2016NE000342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="721"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.703.321-**</Cpf/Cnpj><Credor>GILMAR DE ALENCAR ZANDONA</Credor><Documento>2016NE000343</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1135 00</Pago></row>
<row _id="722"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.893.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DA SILVA BASTOS</Credor><Documento>2016NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
<row _id="723"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.072.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE VICENTIM ROCHA</Credor><Documento>2016NE000345</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="724"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.424.850-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARILEI DE FÁTIMA FERLA</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="725"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.751.538-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS AUGUSTO DE ANGELIERI SUTIRO</Credor><Documento>2016NE000347</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>890 00</Pago></row>
<row _id="726"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.722.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1150 00</Pago></row>
<row _id="727"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.563.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RAMOS BEZERRA</Credor><Documento>2016NE000349</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="728"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28924 30</Liquidado><Pago>19712 68</Pago></row>
<row _id="729"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6411 00</Liquidado><Pago>6411 00</Pago></row>
<row _id="730"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>967 00</Liquidado><Pago>967 00</Pago></row>
<row _id="731"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-278 54</Empenhado><Liquidado>141 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="732"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>141 46</Pago></row>
<row _id="733"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2174 29</Liquidado><Pago>2174 29</Pago></row>
<row _id="734"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1129 44</Liquidado><Pago>1129 44</Pago></row>
<row _id="735"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>751019 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="736"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35773 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="737"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22178 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="738"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15122 74</Liquidado><Pago>14170 13</Pago></row>
<row _id="739"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69575 44</Liquidado><Pago>68737 54</Pago></row>
<row _id="740"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>549323 95</Liquidado><Pago>548481 34</Pago></row>
<row _id="741"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60407 81</Liquidado><Pago>54602 56</Pago></row>
<row _id="742"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>310901 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="743"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Análise e Diagnóstico de Laboratório.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1640 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="744"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45399 42</Liquidado><Pago>45399 42</Pago></row>
<row _id="745"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78858 68</Liquidado><Pago>78858 68</Pago></row>
<row _id="746"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>782 09</Liquidado><Pago>1937 64</Pago></row>
<row _id="747"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000403</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8506 96</Liquidado><Pago>8506 96</Pago></row>
<row _id="748"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Análise e Diagnóstico de Laboratório.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="749"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Análise e Diagnóstico de Laboratório.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1713 75</Liquidado><Pago>1713 75</Pago></row>
<row _id="750"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Análise e Diagnóstico de Laboratório.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3999 93</Liquidado><Pago>3999 93</Pago></row>
<row _id="751"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71 95</Liquidado><Pago>71 95</Pago></row>
<row _id="752"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 20</Liquidado><Pago>61 20</Pago></row>
<row _id="753"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 60</Liquidado><Pago>30 60</Pago></row>
<row _id="754"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>211 18</Liquidado><Pago>211 18</Pago></row>
<row _id="755"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 00</Liquidado><Pago>113 00</Pago></row>
<row _id="756"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 95</Liquidado><Pago>93 95</Pago></row>
<row _id="757"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 00</Liquidado><Pago>66 00</Pago></row>
<row _id="758"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 79</Liquidado><Pago>32 79</Pago></row>
<row _id="759"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.749.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>BENEDITO ALVES DE GODOY</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1030 00</Liquidado><Pago>1030 00</Pago></row>
<row _id="760"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2677 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="761"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45852 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="762"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2210397 70</Liquidado><Pago>1255676 54</Pago></row>
<row _id="763"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16855 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="764"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3093 96</Liquidado><Pago>3093 96</Pago></row>
<row _id="765"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.337.668-**</Cpf/Cnpj><Credor>MURILO VIANA BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71 63</Liquidado><Pago>71 63</Pago></row>
<row _id="766"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.560.048-**</Cpf/Cnpj><Credor>VICENTE RIBEIRO GARCIA</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>213 51</Liquidado><Pago>213 51</Pago></row>
<row _id="767"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.138.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO GARCIA DE MORAES</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 61</Liquidado><Pago>67 61</Pago></row>
<row _id="768"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.344.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>JORCY BARBOSA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34 50</Liquidado><Pago>34 50</Pago></row>
<row _id="769"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.864.388-**</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO JOSE FERREIRA JACINTHO</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34 94</Liquidado><Pago>34 94</Pago></row>
<row _id="770"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.860.279-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTÔNIO DONIZETTI PRIMON</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>573 30</Liquidado><Pago>573 30</Pago></row>
<row _id="771"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.448.588-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME VELLUDO RESEK</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>142 32</Liquidado><Pago>142 32</Pago></row>
<row _id="772"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.740.588-**</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO RIBEIRO CORRÊA</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>482 93</Liquidado><Pago>482 93</Pago></row>
<row _id="773"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.996.411-**</Cpf/Cnpj><Credor>ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146 37</Liquidado><Pago>146 37</Pago></row>
<row _id="774"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.916.071-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTÔNIO ADÃO MANVAILLER VENDAS</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="775"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.448.598-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE MARIA DAMASCENO</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177 92</Liquidado><Pago>177 92</Pago></row>
<row _id="776"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.084.088-**</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDO SAMARTINO</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34 94</Liquidado><Pago>34 94</Pago></row>
<row _id="777"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.975.861-**</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31 45</Liquidado><Pago>31 45</Pago></row>
<row _id="778"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.173.071-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSMAR GARCIA MIRANDA</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34 94</Liquidado><Pago>34 94</Pago></row>
<row _id="779"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.857.799-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIÃO APARECIDO JERONIMO</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>213 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="780"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.806.271-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RODRIGUES PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>244 58</Liquidado><Pago>244 58</Pago></row>
<row _id="781"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.549.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>LEONEL VELASCO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 88</Liquidado><Pago>76 88</Pago></row>
<row _id="782"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.107.058-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA VILMA MACHADO TEIXEIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 36</Liquidado><Pago>87 36</Pago></row>
<row _id="783"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.596.791-**</Cpf/Cnpj><Credor>SOLANGE QUITO ALVES CORRÊA</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="784"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.695.489-**</Cpf/Cnpj><Credor>RONALDO CARDOSO MACHADO</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>163 68</Liquidado><Pago>163 68</Pago></row>
<row _id="785"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.113.381-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROSMEIRY GONÇALVES AUREA</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>248 40</Liquidado><Pago>248 40</Pago></row>
<row _id="786"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.063.658-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON PEREIRA TELES</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174 72</Liquidado><Pago>174 72</Pago></row>
<row _id="787"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.031.019-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVO SOUZA DUTRA</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31 45</Liquidado><Pago>31 45</Pago></row>
<row _id="788"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="789"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.779.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO ALBRES MIRANDA</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4533 33</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="790"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.514.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCA DOS SANTOS DUARTE</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2884 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="791"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.259.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENOEL SOARES PENZO</Credor><Documento>2016NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9720 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="792"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.404.609-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE JAIME DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3105 00</Empenhado><Liquidado>1035 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="793"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.546.881-**</Cpf/Cnpj><Credor>MIRIAM FLORES JARA</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="794"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.312.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVONE SANTANA CAIRES</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7140 00</Empenhado><Liquidado>1020 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="795"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.442.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>LINDAURA URIAS AFONSO DE LIMA</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2595 00</Empenhado><Liquidado>865 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="796"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.791.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO VITORINO</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="797"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.109.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA AMELIA VIEIRA ROSA</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10620 00</Empenhado><Liquidado>1770 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="798"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.662.198-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO TOLEDO LEITE DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12810 00</Empenhado><Liquidado>1830 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="799"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.344.191-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ANTONIO LEITE FERNANDES</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12980 00</Empenhado><Liquidado>2360 00</Liquidado><Pago>1180 00</Pago></row>
<row _id="800"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>290901 60</Empenhado><Liquidado>61052 40</Liquidado><Pago>61052 40</Pago></row>
<row _id="801"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.717.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILSOM FRAGA FONTOURA</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6602 50</Empenhado><Liquidado>1425 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="802"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.975.539-**</Cpf/Cnpj><Credor>IRINEU KRAIEVSKI</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>132 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="803"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.910.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/FRANCO ZANANDREIS</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="804"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.980.919/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="805"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.701.729-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/EUCRECIO PILLONETTO</Credor><Documento>2016NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="806"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.980.919/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL</Credor><Documento>2016NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="807"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.662.477/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>J.SOARES -ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9271 00</Empenhado><Liquidado>1270 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="808"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.375.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>DERLI NOGUEIRA DE MORAES</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>7 20</Pago></row>
<row _id="809"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.603.921-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES ALBANEZE GOMES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17231 50</Empenhado><Liquidado>3615 00</Liquidado><Pago>187 45</Pago></row>
<row _id="810"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.383.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8514 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="811"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.113.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR DE OLIVEIRA SARAIVA</Credor><Documento>2016NE000475</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9410 33</Empenhado><Liquidado>1090 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="812"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.474.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>970 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="813"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.171.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSORIO DIONISIO</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5100 00</Empenhado><Liquidado>1020 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="814"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.317.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANTONIETTA TORRES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000478</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="815"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.297.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA VILELA</Credor><Documento>2016NE000479</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>1650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="816"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.526.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA ROMANA DE ARAGAO</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>193 67</Empenhado><Liquidado>193 67</Liquidado><Pago>193 67</Pago></row>
<row _id="817"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.006.461-**</Cpf/Cnpj><Credor>DARCILIO MENDONCA</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4080 00</Empenhado><Liquidado>1020 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="818"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.720.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4390 00</Empenhado><Liquidado>2195 00</Liquidado><Pago>21 82</Pago></row>
<row _id="819"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.021.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1940 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="820"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.424.850-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARILEI DE FÁTIMA FERLA</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10800 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="821"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.874.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO JESUS BASSO</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="822"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.032.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADELAIDE LORENTI</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3896 67</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="823"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.987.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10300 00</Empenhado><Liquidado>1030 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="824"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.518.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADELIBIO FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4140 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="825"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.465.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA MARQUES NONATO</Credor><Documento>2016NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="826"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.518.821-**</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDO DE PAULA MEDEIROS</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4650 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="827"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.834.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO ORO</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1880 00</Empenhado><Liquidado>940 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="828"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.893.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DA SILVA BASTOS</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4112 33</Empenhado><Liquidado>730 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="829"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.703.321-**</Cpf/Cnpj><Credor>GILMAR DE ALENCAR ZANDONA</Credor><Documento>2016NE000493</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10215 00</Empenhado><Liquidado>1135 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="830"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.751.538-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS AUGUSTO DE ANGELIERI SUTIRO</Credor><Documento>2016NE000494</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5073 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="831"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.072.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE VICENTIM ROCHA</Credor><Documento>2016NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5653 33</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="832"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.722.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4600 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="833"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.364.991-**</Cpf/Cnpj><Credor>DINALDO PEREIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2474 67</Empenhado><Liquidado>1160 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="834"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.563.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RAMOS BEZERRA</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>93 34</Empenhado><Liquidado>93 34</Liquidado><Pago>93 34</Pago></row>
<row _id="835"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>106 27</Empenhado><Liquidado>54 40</Liquidado><Pago>54 40</Pago></row>
<row _id="836"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>455 00</Empenhado><Liquidado>273 00</Liquidado><Pago>273 00</Pago></row>
<row _id="837"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27 30</Empenhado><Liquidado>16 38</Liquidado><Pago>16 38</Pago></row>
<row _id="838"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.984.242/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO MORENA PARC. E SERVICOS H LTDA</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>523988 76</Empenhado><Liquidado>174662 92</Liquidado><Pago>174662 92</Pago></row>
<row _id="839"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110430 55</Empenhado><Liquidado>22086 11</Liquidado><Pago>22086 11</Pago></row>
<row _id="840"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1771 25</Empenhado><Liquidado>906 75</Liquidado><Pago>906 75</Pago></row>
<row _id="841"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>924 00</Empenhado><Liquidado>924 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="842"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>924 00</Pago></row>
<row _id="843"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.562.718-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/ANTONIO EDER STEFANO</Credor><Documento>2016NE000506</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="844"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.980.919/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL</Credor><Documento>2016NE000506</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="845"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.336.907-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/JEANE CARDOZO BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000507</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="846"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.980.919/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL</Credor><Documento>2016NE000507</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="847"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000508</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>138000 00</Empenhado><Liquidado>17657 42</Liquidado><Pago>17657 42</Pago></row>
<row _id="848"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>803267 29</Empenhado><Liquidado>114752 47</Liquidado><Pago>114752 47</Pago></row>
<row _id="849"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>1139 35</Liquidado><Pago>1139 35</Pago></row>
<row _id="850"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9246 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="851"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="852"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35627 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="853"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9095 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="854"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000515</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8004 50</Empenhado><Liquidado>122 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="855"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000515</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>122 50</Pago></row>
<row _id="856"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>1666 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="857"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1666 13</Pago></row>
<row _id="858"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>16312 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="859"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16312 58</Pago></row>
<row _id="860"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>621 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="861"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="862"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.034.979-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLOVIS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40 92</Empenhado><Liquidado>40 92</Liquidado><Pago>40 92</Pago></row>
<row _id="863"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.795.188-**</Cpf/Cnpj><Credor>DARIO DOSSI</Credor><Documento>2016NE000521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32 03</Empenhado><Liquidado>32 03</Liquidado><Pago>32 03</Pago></row>
<row _id="864"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.959.608-**</Cpf/Cnpj><Credor>DURVALINO PERES JERONIMO</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62 27</Empenhado><Liquidado>62 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="865"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.863.586-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO ANTONIO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69 88</Empenhado><Liquidado>69 88</Liquidado><Pago>69 88</Pago></row>
<row _id="866"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.402.931-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALIVERCINA DE FÁTIMA RODRIGUES CARMO</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36 22</Empenhado><Liquidado>36 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="867"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.023.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS CESAR MARTINS LIMA</Credor><Documento>2016NE000525</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>106 74</Empenhado><Liquidado>106 74</Liquidado><Pago>106 74</Pago></row>
<row _id="868"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.940.688-**</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON JOSE BERNARDES</Credor><Documento>2016NE000526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43 38</Empenhado><Liquidado>43 38</Liquidado><Pago>43 38</Pago></row>
<row _id="869"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.519.021-**</Cpf/Cnpj><Credor>VITOR MAKSOUD</Credor><Documento>2016NE000527</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>106 75</Empenhado><Liquidado>106 75</Liquidado><Pago>106 75</Pago></row>
<row _id="870"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.411.502/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DA LAVOURA</Credor><Documento>2016NE000528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>109 20</Empenhado><Liquidado>109 20</Liquidado><Pago>109 20</Pago></row>
<row _id="871"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.265.111-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADHEMAR BONDEZAN</Credor><Documento>2016NE000529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68 06</Empenhado><Liquidado>68 06</Liquidado><Pago>68 06</Pago></row>
<row _id="872"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.674.271-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO PIRES MARTINS</Credor><Documento>2016NE000530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>104 82</Empenhado><Liquidado>104 82</Liquidado><Pago>104 82</Pago></row>
<row _id="873"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.832.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>AUREA DE EMÍLIO BENITES</Credor><Documento>2016NE000531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>104 83</Empenhado><Liquidado>104 83</Liquidado><Pago>104 83</Pago></row>
<row _id="874"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.035.598-**</Cpf/Cnpj><Credor>HAYDEE PEREIRA CARVALHO</Credor><Documento>2016NE000532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34 94</Empenhado><Liquidado>34 94</Liquidado><Pago>34 94</Pago></row>
<row _id="875"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.243.921-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA FERREIRA ALVES</Credor><Documento>2016NE000533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48 22</Empenhado><Liquidado>48 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="876"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>976 00</Empenhado><Liquidado>33 00</Liquidado><Pago>33 00</Pago></row>
<row _id="877"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.408.061/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>HANA LATIN AMERICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS</Credor><Documento>2016NE000539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107490 33</Empenhado><Liquidado>107490 33</Liquidado><Pago>107490 33</Pago></row>
<row _id="878"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.499.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>SUZANA DE JESUS BIAL</Credor><Documento>2016NE000540</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19000 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="879"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.881.266-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/ERCILIO DOS SANTOS LIMA</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="880"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.980.919/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="881"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000549</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4990 00</Empenhado><Liquidado>4990 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="882"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000550</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>1731 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="883"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77000 00</Empenhado><Liquidado>45385 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="884"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="885"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>1238 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="886"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000554</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="887"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-37750 51</Liquidado><Pago>-37750 51</Pago></row>
<row _id="888"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2276129 27</Empenhado><Liquidado>1520129 27</Liquidado><Pago>1520129 27</Pago></row>
<row _id="889"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000556</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1355 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="890"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="891"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="892"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="893"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000563</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>87792 65</Empenhado><Liquidado>57541 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="894"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="895"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1305 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="896"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26622 52</Empenhado><Liquidado>26622 52</Liquidado><Pago>26622 52</Pago></row>
<row _id="897"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5305 50</Empenhado><Liquidado>5116 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="898"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5116 50</Pago></row>
<row _id="899"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4349 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="900"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>1526 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="901"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>379 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="902"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2016NE000576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 50</Empenhado><Liquidado>150 50</Liquidado><Pago>150 50</Pago></row>
<row _id="903"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="904"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>219834 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="905"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Análise e Diagnóstico de Laboratório.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="906"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3266 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="907"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>839800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="908"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.768.884/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>UBERMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000637</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>134500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="909"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137160 17</Liquidado><Pago>137160 17</Pago></row>
<row _id="910"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.612/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TS CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24155 14</Liquidado><Pago>24155 14</Pago></row>
<row _id="911"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.020.912/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>Sete Engenharia EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>864927 11</Liquidado><Pago>864927 11</Pago></row>
<row _id="912"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>723855 75</Liquidado><Pago>723855 75</Pago></row>
<row _id="913"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>759786 03</Liquidado><Pago>759786 03</Pago></row>
<row _id="914"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.649.405/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>R R CENI &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192150 84</Liquidado><Pago>192150 84</Pago></row>
<row _id="915"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>725240 60</Liquidado><Pago>725240 60</Pago></row>
<row _id="916"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>565145 41</Liquidado><Pago>565145 41</Pago></row>
<row _id="917"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.593.989/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>HL CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>725653 80</Liquidado><Pago>725653 80</Pago></row>
<row _id="918"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>663715 77</Liquidado><Pago>663715 77</Pago></row>
<row _id="919"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.634.508/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AVANCE CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>763757 77</Liquidado><Pago>763757 77</Pago></row>
<row _id="920"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.156.039/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPOTERRA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>771022 02</Liquidado><Pago>771022 02</Pago></row>
<row _id="921"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.734/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>JUHA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418270 97</Liquidado><Pago>418270 97</Pago></row>
<row _id="922"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>709829 06</Liquidado><Pago>709829 06</Pago></row>
<row _id="923"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.388.737/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>632586 16</Liquidado><Pago>1070862 12</Pago></row>
<row _id="924"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>569071 68</Liquidado><Pago>569071 68</Pago></row>
<row _id="925"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.928/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>193679 66</Liquidado><Pago>193679 66</Pago></row>
<row _id="926"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.598.029/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>860310 74</Liquidado><Pago>1707492 10</Pago></row>
<row _id="927"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>231504 37</Liquidado><Pago>231504 37</Pago></row>
<row _id="928"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.557.036/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>EMMELL ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>212059 12</Liquidado><Pago>212059 12</Pago></row>
<row _id="929"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.884/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RMW EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200796 42</Liquidado><Pago>200796 42</Pago></row>
<row _id="930"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.400.065/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>Portilho &amp; Irmão Empreiteira Ltda - ME</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66417 81</Liquidado><Pago>66417 81</Pago></row>
<row _id="931"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.672.653/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>POLI CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69510 61</Liquidado><Pago>229529 39</Pago></row>
<row _id="932"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.156.039/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPOTERRA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>29406 49</Liquidado><Pago>29406 49</Pago></row>
<row _id="933"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.612/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TS CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335047 17</Liquidado><Pago>717300 66</Pago></row>
<row _id="934"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6146 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="935"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6146 71</Pago></row>
<row _id="936"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51556 69</Liquidado><Pago>51556 69</Pago></row>
<row _id="937"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.345.907/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ECOPRIME ENGENHARIA EM MEIO AMBIENTE LTDA</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42676 46</Liquidado><Pago>42676 46</Pago></row>
<row _id="938"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.599.891-**</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA CARDOSO SILVEIRA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2640 00</Liquidado><Pago>2640 00</Pago></row>
<row _id="939"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.927.031-**</Cpf/Cnpj><Credor>JUCINEIDE ALVES FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6160 00</Liquidado><Pago>6160 00</Pago></row>
<row _id="940"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113312 31</Liquidado><Pago>113312 31</Pago></row>
<row _id="941"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-131160 52</Empenhado><Liquidado>72097 34</Liquidado><Pago>72097 34</Pago></row>
<row _id="942"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118254 82</Liquidado><Pago>118254 82</Pago></row>
<row _id="943"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145208 84</Liquidado><Pago>145208 84</Pago></row>
<row _id="944"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.119.097/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>W.V. CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>92491 63</Liquidado><Pago>7235 25</Pago></row>
<row _id="945"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53165 58</Liquidado><Pago>53165 58</Pago></row>
<row _id="946"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236502 59</Liquidado><Pago>236502 59</Pago></row>
<row _id="947"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97209 15</Liquidado><Pago>97209 15</Pago></row>
<row _id="948"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192382 16</Liquidado><Pago>192382 16</Pago></row>
<row _id="949"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75832 99</Liquidado><Pago>75832 99</Pago></row>
<row _id="950"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128541 27</Liquidado><Pago>128541 27</Pago></row>
<row _id="951"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>312802 75</Liquidado><Pago>312802 75</Pago></row>
<row _id="952"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1446 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="953"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1446 67</Pago></row>
<row _id="954"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 88</Liquidado><Pago>137 88</Pago></row>
<row _id="955"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 20</Liquidado><Pago>343 20</Pago></row>
<row _id="956"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87050 38</Liquidado><Pago>87050 38</Pago></row>
<row _id="957"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.025/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ER-X CONSTRUÇÕES LTDA -EPP</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>361385 60</Liquidado><Pago>361385 60</Pago></row>
<row _id="958"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123494 54</Liquidado><Pago>123494 54</Pago></row>
<row _id="959"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>184044 42</Liquidado><Pago>184044 42</Pago></row>
<row _id="960"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>356447 94</Liquidado><Pago>356447 94</Pago></row>
<row _id="961"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80124 30</Liquidado><Pago>80124 30</Pago></row>
<row _id="962"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.594.032/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>A.L. DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414513 87</Liquidado><Pago>414513 87</Pago></row>
<row _id="963"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>207431 29</Liquidado><Pago>207431 29</Pago></row>
<row _id="964"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>427296 60</Liquidado><Pago>427296 60</Pago></row>
<row _id="965"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33910 97</Liquidado><Pago>22998 09</Pago></row>
<row _id="966"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.447.789/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -ME</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>622052 20</Liquidado><Pago>233422 85</Pago></row>
<row _id="967"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87096 19</Liquidado><Pago>87096 19</Pago></row>
<row _id="968"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42490 84</Liquidado><Pago>42490 84</Pago></row>
<row _id="969"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41152 31</Liquidado><Pago>41152 31</Pago></row>
<row _id="970"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12703 94</Liquidado><Pago>12703 94</Pago></row>
<row _id="971"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32038 16</Liquidado><Pago>32038 16</Pago></row>
<row _id="972"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>361 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="973"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>361 91</Pago></row>
<row _id="974"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>218584 95</Liquidado><Pago>148168 08</Pago></row>
<row _id="975"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1597 68</Liquidado><Pago>1597 68</Pago></row>
<row _id="976"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.516.294/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MDP.CONSTRUCAO CIVIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-48844 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="977"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145489 02</Liquidado><Pago>145489 02</Pago></row>
<row _id="978"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37395 75</Pago></row>
<row _id="979"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334 32</Liquidado><Pago>334 32</Pago></row>
<row _id="980"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40953 37</Liquidado><Pago>40953 37</Pago></row>
<row _id="981"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124797 41</Liquidado><Pago>124797 41</Pago></row>
<row _id="982"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1153 75</Liquidado><Pago>1153 75</Pago></row>
<row _id="983"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>539 50</Liquidado><Pago>539 50</Pago></row>
<row _id="984"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7127 34</Liquidado><Pago>7127 34</Pago></row>
<row _id="985"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3718 76</Liquidado><Pago>3718 76</Pago></row>
<row _id="986"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>428 87</Liquidado><Pago>428 87</Pago></row>
<row _id="987"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.591.441-**</Cpf/Cnpj><Credor>IZAIAS GOMES FERRO</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33 45</Liquidado><Pago>33 45</Pago></row>
<row _id="988"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101 59</Liquidado><Pago>101 59</Pago></row>
<row _id="989"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="990"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15722 43</Liquidado><Pago>15722 43</Pago></row>
<row _id="991"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235 50</Liquidado><Pago>235 00</Pago></row>
<row _id="992"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56378 31</Liquidado><Pago>56378 31</Pago></row>
<row _id="993"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2016NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11752 79</Liquidado><Pago>11752 79</Pago></row>
<row _id="994"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10119 30</Liquidado><Pago>10119 30</Pago></row>
<row _id="995"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116139 51</Liquidado><Pago>116139 51</Pago></row>
<row _id="996"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-14 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="997"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1199 47</Pago></row>
<row _id="998"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.948.820/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34029 56</Liquidado><Pago>34029 56</Pago></row>
<row _id="999"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.963.868/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>REITER SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>254604 55</Liquidado><Pago>254604 55</Pago></row>
<row _id="1000"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1725 00</Liquidado><Pago>1725 00</Pago></row>
<row _id="1001"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>284664 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1002"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>284664 25</Pago></row>
<row _id="1003"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-11 44</Empenhado><Liquidado>19383 00</Liquidado><Pago>19383 00</Pago></row>
<row _id="1004"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13147 22</Liquidado><Pago>13147 22</Pago></row>
<row _id="1005"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12108 69</Liquidado><Pago>12108 69</Pago></row>
<row _id="1006"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.535.259/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1007"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PDE/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.681.247-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA PADILHA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9614 80</Liquidado><Pago>9614 80</Pago></row>
<row _id="1008"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PDE/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.644.978-**</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO DA ROCHA BASTOS</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11721 96</Liquidado><Pago>11721 96</Pago></row>
<row _id="1009"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37900 00</Liquidado><Pago>37900 00</Pago></row>
<row _id="1010"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PDE/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.134.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO KAWAHATA BARRETO</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11208 95</Liquidado><Pago>11208 95</Pago></row>
<row _id="1011"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>511667 34</Liquidado><Pago>511667 34</Pago></row>
<row _id="1012"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.568.986/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BTG EMPREENDIMENTOS  LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>481935 57</Liquidado><Pago>481935 57</Pago></row>
<row _id="1013"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de abastecimento de água</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144571 87</Liquidado><Pago>144571 87</Pago></row>
<row _id="1014"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento da infraestrutura</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-116604 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1015"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.826/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA CRUZ-CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM LTDA</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>221120 48</Liquidado><Pago>221120 48</Pago></row>
<row _id="1016"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação  manutenção e restauração de rodovias</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.610.413/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA B &amp; C LTDA.</Credor><Documento>2016NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9114 34</Liquidado><Pago>9114 34</Pago></row>
<row _id="1017"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47634 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1018"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47634 60</Pago></row>
<row _id="1019"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.574.811/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>INTERFACE - Engenharia e Serviços Técnicos EIRELI</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25246 72</Liquidado><Pago>25246 72</Pago></row>
<row _id="1020"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PDE/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.294.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11208 95</Liquidado><Pago>11208 95</Pago></row>
<row _id="1021"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construir  reformar e ampliar as unidades de segurança pública do Estado do MS.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54947 61</Liquidado><Pago>54947 61</Pago></row>
<row _id="1022"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construir  reformar e ampliar as unidades de segurança pública do Estado do MS.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100449 78</Liquidado><Pago>100449 78</Pago></row>
<row _id="1023"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62643 94</Pago></row>
<row _id="1024"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>155282 83</Pago></row>
<row _id="1025"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399 32</Liquidado><Pago>399 32</Pago></row>
<row _id="1026"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-10776 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1027"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-6642 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1028"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-4189 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1029"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>136936 84</Liquidado><Pago>136936 84</Pago></row>
<row _id="1030"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1031"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1032"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199586 75</Liquidado><Pago>199586 75</Pago></row>
<row _id="1033"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19014 24</Liquidado><Pago>19014 24</Pago></row>
<row _id="1034"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7070 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1035"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7070 96</Pago></row>
<row _id="1036"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.418.821/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>AIROS CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32045 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1037"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.418.821/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>AIROS CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32045 29</Pago></row>
<row _id="1038"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento da infraestrutura</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33523 98</Liquidado><Pago>33523 98</Pago></row>
<row _id="1039"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8393 97</Liquidado><Pago>8393 97</Pago></row>
<row _id="1040"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79874 16</Liquidado><Pago>80329 58</Pago></row>
<row _id="1041"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1416 78</Liquidado><Pago>-662 23</Pago></row>
<row _id="1042"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1324 44</Pago></row>
<row _id="1043"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2575 42</Liquidado><Pago>2575 42</Pago></row>
<row _id="1044"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>552179 25</Liquidado><Pago>550390 67</Pago></row>
<row _id="1045"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1944 22</Pago></row>
<row _id="1046"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6321 89</Pago></row>
<row _id="1047"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47991 53</Liquidado><Pago>48920 06</Pago></row>
<row _id="1048"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16784 38</Pago></row>
<row _id="1049"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6900000 00</Empenhado><Liquidado>2811106 50</Liquidado><Pago>1371209 74</Pago></row>
<row _id="1050"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82915 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1051"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121253 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1052"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45808 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1053"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28408 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1054"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14959 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1055"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>709478 55</Liquidado><Pago>702916 52</Pago></row>
<row _id="1056"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225606 32</Liquidado><Pago>225606 32</Pago></row>
<row _id="1057"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento da infraestrutura</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79692 67</Liquidado><Pago>188834 42</Pago></row>
<row _id="1058"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5056 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1059"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5056 00</Pago></row>
<row _id="1060"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55080 51</Liquidado><Pago>55080 51</Pago></row>
<row _id="1061"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23669 00</Liquidado><Pago>23669 00</Pago></row>
<row _id="1062"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-6</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40293 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1063"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40293 60</Pago></row>
<row _id="1064"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>877 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1065"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>877 70</Pago></row>
<row _id="1066"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9974 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1067"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9974 57</Pago></row>
<row _id="1068"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.712.329/0002-33</Cpf/Cnpj><Credor>SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414928 00</Liquidado><Pago>414928 00</Pago></row>
<row _id="1069"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9210 66</Liquidado><Pago>8648 33</Pago></row>
<row _id="1070"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1049 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1071"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>485 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1072"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3271 30</Liquidado><Pago>3271 30</Pago></row>
<row _id="1073"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50803 71</Liquidado><Pago>50803 71</Pago></row>
<row _id="1074"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2016NE000526</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1189 92</Liquidado><Pago>1264 29</Pago></row>
<row _id="1075"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>556 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1076"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>594 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1077"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1651 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1078"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>287 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1079"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 40</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="1080"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>711 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1081"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57374 18</Liquidado><Pago>57374 18</Pago></row>
<row _id="1082"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1083"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3120 00</Liquidado><Pago>3120 00</Pago></row>
<row _id="1084"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4774 36</Liquidado><Pago>4774 36</Pago></row>
<row _id="1085"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9616 67</Liquidado><Pago>19233 34</Pago></row>
<row _id="1086"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2630 00</Liquidado><Pago>2630 00</Pago></row>
<row _id="1087"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="1088"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000563</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1121 25</Liquidado><Pago>1121 25</Pago></row>
<row _id="1089"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>157442 20</Liquidado><Pago>157442 20</Pago></row>
<row _id="1090"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.551.589/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>ANFER CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000567</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336863 93</Liquidado><Pago>336863 93</Pago></row>
<row _id="1091"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000568</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2337866 14</Liquidado><Pago>2337866 14</Pago></row>
<row _id="1092"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000570</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>509695 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1093"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000571</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>25839 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1094"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.612/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TS CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000573</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>43383 62</Empenhado><Liquidado>43383 62</Liquidado><Pago>43383 62</Pago></row>
<row _id="1095"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2016NE000574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1096"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0011-30</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1097"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2016NE000576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1098"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0013-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE COSTA RICA</Credor><Documento>2016NE000577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1099"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0006-72</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE000578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1100"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação  manutenção e restauração de rodovias</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.610.413/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA B &amp; C LTDA.</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>11096 06</Empenhado><Liquidado>11096 06</Liquidado><Pago>11096 06</Pago></row>
<row _id="1101"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de abastecimento de água</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.948.820/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>199289 01</Empenhado><Liquidado>199289 01</Liquidado><Pago>199289 01</Pago></row>
<row _id="1102"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0005-91</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE COXIM</Credor><Documento>2016NE000583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1103"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000584</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19393 44</Empenhado><Liquidado>19393 44</Liquidado><Pago>19393 44</Pago></row>
<row _id="1104"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.734/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>JUHA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000585</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>658388 42</Liquidado><Pago>658388 42</Pago></row>
<row _id="1105"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2016NE000587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1106"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1107"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2016NE000589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1108"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Obras de drenagem e pavimentação em áreas urbanas degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000590</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>764522 76</Empenhado><Liquidado>423081 76</Liquidado><Pago>423081 76</Pago></row>
<row _id="1109"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Obras de drenagem e pavimentação em áreas urbanas degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000591</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4133334 05</Empenhado><Liquidado>353373 46</Liquidado><Pago>353373 46</Pago></row>
<row _id="1110"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE000592</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>130616 41</Empenhado><Liquidado>130616 41</Liquidado><Pago>130616 41</Pago></row>
<row _id="1111"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.535.259/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES</Credor><Documento>2016NE000594</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5350 00</Empenhado><Liquidado>535 00</Liquidado><Pago>24 87</Pago></row>
<row _id="1112"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2016NE000595</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>329347 21</Empenhado><Liquidado>17661 40</Liquidado><Pago>17661 40</Pago></row>
<row _id="1113"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2016NE000596</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1114"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000597</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1289074 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1115"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.760.429/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>J.F. ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000598</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>251865 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1116"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.773.344/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>POSITEL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000599</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>744348 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1117"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização do FAI</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000600</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1696398 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1118"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000601</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1403578 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1119"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2016NE000602</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1120"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2016NE000603</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1121"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2016NE000604</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3150000 00</Empenhado><Liquidado>1575000 00</Liquidado><Pago>1575000 00</Pago></row>
<row _id="1122"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000605</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1123"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1124"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.227.696/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MS</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1125"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1061788 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1126"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2016NE000609</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1127"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.028.122-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/SF/ APARECIDO DIONISIO BATISTA</Credor><Documento>2016NE000610</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4580 00</Empenhado><Liquidado>4580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1128"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000610</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4580 00</Pago></row>
<row _id="1129"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1130"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1131"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3320000 00</Empenhado><Liquidado>1925 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1132"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-6</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2016NE000614</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1133"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000615</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1134"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2016NE000616</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1135"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.916/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2016NE000617</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1136"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2016NE000618</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1137"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0010-59</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE BELA VISTA</Credor><Documento>2016NE000619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1138"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000620</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>68712 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1139"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000621</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>463312 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1140"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de abastecimento de água</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000622</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2234 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1141"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0016-44</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2016NE000623</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1142"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000624</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>63088 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1143"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2016NE000625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1144"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2016NE000626</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1145"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0009-15</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2016NE000627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1146"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000628</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12733 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1147"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.892.707/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP</Credor><Documento>2016NE000629</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>16 54</Liquidado><Pago>16 54</Pago></row>
<row _id="1148"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2016NE000630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1149"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>construir  reformar e ampliar a rede de infraestrutura esportiva do estado.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000631</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>964368 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1150"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construir  reformar e ampliar centros de esporte e lazer.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000632</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>856913 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1151"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2016NE000633</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1152"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000637</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>144450 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1153"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000638</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20960 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1154"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000639</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20344 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1155"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000640</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>175478 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1156"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000641</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>148562 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1157"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000642</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>211195 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1158"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0014-82</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000645</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1159"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000648</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58755 00</Empenhado><Liquidado>58755 00</Liquidado><Pago>58755 00</Pago></row>
<row _id="1160"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2430 00</Empenhado><Liquidado>2430 00</Liquidado><Pago>2430 00</Pago></row>
<row _id="1161"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2016NE000650</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1162"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.760.429/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>J.F. ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000651</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>574457 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1163"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2016NE000652</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>746779 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1164"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000653</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>126474 91</Empenhado><Liquidado>126474 91</Liquidado><Pago>42158 30</Pago></row>
<row _id="1165"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.924/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL</Credor><Documento>2016NE000655</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1166"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.675/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ELDORADO-MS</Credor><Documento>2016NE000656</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1167"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.781.069/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A</Credor><Documento>2016NE000657</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5688 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1168"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000658</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>142833 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1169"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000659</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>210649 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1170"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000660</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>243723 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1171"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000661</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>131636 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1172"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000662</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>797670 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1173"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000663</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>779 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1174"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>1558 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1175"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000665</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1680 00</Empenhado><Liquidado>167 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1176"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2016NE000667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1177"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.353.437/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>EKOBOX LOCAÇÕE EIRELI</Credor><Documento>2016NE000668</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60514 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1178"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000670</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>48665 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1179"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.353.437/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>EKOBOX LOCAÇÕE EIRELI</Credor><Documento>2016NE000672</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>155428 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1180"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2016NE000673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1181"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>882 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1182"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>13 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1183"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>40115 88</Liquidado><Pago>40115 88</Pago></row>
<row _id="1184"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000678</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1185"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das ações de saneamento básico em saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000679</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>24360 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1186"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das ações de saneamento básico em saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.948.820/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000680</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>58333 33</Empenhado><Liquidado>58333 33</Liquidado><Pago>58333 33</Pago></row>
<row _id="1187"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das ações de saneamento básico em saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000681</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18452 51</Empenhado><Liquidado>18452 51</Liquidado><Pago>18452 51</Pago></row>
<row _id="1188"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.102.785/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA NDJ LTDA</Credor><Documento>2016NE000683</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1189"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.801.186/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERVIMAX SERVIÇOS - EIRELI ME</Credor><Documento>2016NE000684</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2433150 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1190"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2016NE000686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1191"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1359 91</Liquidado><Pago>1359 91</Pago></row>
<row _id="1192"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>380 00</Pago></row>
<row _id="1193"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3693 66</Pago></row>
<row _id="1194"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>455 00</Liquidado><Pago>455 00</Pago></row>
<row _id="1195"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="1196"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="1197"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7464 20</Liquidado><Pago>7464 20</Pago></row>
<row _id="1198"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>512 00</Liquidado><Pago>512 00</Pago></row>
<row _id="1199"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="1200"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>977 89</Liquidado><Pago>977 89</Pago></row>
<row _id="1201"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1137 37</Liquidado><Pago>1137 37</Pago></row>
<row _id="1202"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2116 00</Liquidado><Pago>3872 28</Pago></row>
<row _id="1203"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8078 94</Liquidado><Pago>8078 94</Pago></row>
<row _id="1204"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3780 00</Liquidado><Pago>6917 40</Pago></row>
<row _id="1205"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4464 36</Liquidado><Pago>8169 79</Pago></row>
<row _id="1206"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.731.108/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>BLITZEM SEGURANCA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7240 05</Liquidado><Pago>1505 93</Pago></row>
<row _id="1207"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.668/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50747 05</Liquidado><Pago>50747 05</Pago></row>
<row _id="1208"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 00</Liquidado><Pago>93 00</Pago></row>
<row _id="1209"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10893 98</Liquidado><Pago>10893 98</Pago></row>
<row _id="1210"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6047 55</Liquidado><Pago>6047 55</Pago></row>
<row _id="1211"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1469 83</Liquidado><Pago>1469 83</Pago></row>
<row _id="1212"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59552 00</Liquidado><Pago>59552 00</Pago></row>
<row _id="1213"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11157 70</Pago></row>
<row _id="1214"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55766 85</Pago></row>
<row _id="1215"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10510 45</Pago></row>
<row _id="1216"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1752 85</Pago></row>
<row _id="1217"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10625 71</Pago></row>
<row _id="1218"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-3008 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1219"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>265661 22</Pago></row>
<row _id="1220"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6396 27</Liquidado><Pago>19188 81</Pago></row>
<row _id="1221"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12984 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1222"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.587.975/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>403 00</Liquidado><Pago>403 00</Pago></row>
<row _id="1223"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21952 19</Liquidado><Pago>21952 19</Pago></row>
<row _id="1224"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>989 20</Liquidado><Pago>989 20</Pago></row>
<row _id="1225"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="1226"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 00</Liquidado><Pago>110 00</Pago></row>
<row _id="1227"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.091.164/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>E3 INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2509 20</Liquidado><Pago>2509 20</Pago></row>
<row _id="1228"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2168 00</Liquidado><Pago>2168 00</Pago></row>
<row _id="1229"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50617 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1230"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1345 80</Liquidado><Pago>49271 36</Pago></row>
<row _id="1231"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19289 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1232"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19289 03</Pago></row>
<row _id="1233"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57298 48</Liquidado><Pago>114864 68</Pago></row>
<row _id="1234"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3019 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1235"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6936 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1236"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17208 95</Pago></row>
<row _id="1237"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1238"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.440.584/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>613 00</Empenhado><Liquidado>613 00</Liquidado><Pago>613 00</Pago></row>
<row _id="1239"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.440.584/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>320 00</Liquidado><Pago>320 00</Pago></row>
<row _id="1240"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97000 00</Empenhado><Liquidado>8300 00</Liquidado><Pago>8300 00</Pago></row>
<row _id="1241"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.624.373/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ARANCIBIA TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>981 24</Liquidado><Pago>981 24</Pago></row>
<row _id="1242"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1243"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.346.182/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SPR - COMERCIAL DE MATERIAIS EM GERAL</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>304 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1244"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>535 03</Empenhado><Liquidado>535 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1245"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>535 03</Pago></row>
<row _id="1246"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14960 00</Empenhado><Liquidado>745 52</Liquidado><Pago>745 52</Pago></row>
<row _id="1247"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.522.728-**</Cpf/Cnpj><Credor>Reginaldo Aparecido Progette</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3662 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1248"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>769 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1249"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>435 00</Empenhado><Liquidado>435 00</Liquidado><Pago>435 00</Pago></row>
<row _id="1250"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>738 55</Empenhado><Liquidado>738 55</Liquidado><Pago>738 55</Pago></row>
<row _id="1251"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>590 00</Empenhado><Liquidado>590 00</Liquidado><Pago>590 00</Pago></row>
<row _id="1252"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>85200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1253"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.634.453/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>402 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1254"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1255"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>195 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1256"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1257"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1258"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1259"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>493 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1260"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1261"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.522.728-**</Cpf/Cnpj><Credor>Reginaldo Aparecido Progette</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>382 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1262"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57740 00</Empenhado><Liquidado>11546 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1263"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9045 00</Empenhado><Liquidado>1808 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1264"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66700 00</Empenhado><Liquidado>11092 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1265"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62000 00</Empenhado><Liquidado>10420 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1266"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2548208 00</Empenhado><Liquidado>436663 79</Liquidado><Pago>174094 06</Pago></row>
<row _id="1267"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>203525 00</Empenhado><Liquidado>40704 12</Liquidado><Pago>16004 18</Pago></row>
<row _id="1268"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1269"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.522.728-**</Cpf/Cnpj><Credor>Reginaldo Aparecido Progette</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1270"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33 44</Liquidado><Pago>33 44</Pago></row>
<row _id="1271"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>224 00</Liquidado><Pago>224 00</Pago></row>
<row _id="1272"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1273"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1274"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1546 05</Liquidado><Pago>1546 05</Pago></row>
<row _id="1275"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111 00</Liquidado><Pago>243 00</Pago></row>
<row _id="1276"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1358 76</Liquidado><Pago>1358 76</Pago></row>
<row _id="1277"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3593 25</Liquidado><Pago>6650 84</Pago></row>
<row _id="1278"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1279"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1280"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>447 45</Pago></row>
<row _id="1281"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1282"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>876 81</Liquidado><Pago>876 81</Pago></row>
<row _id="1283"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1284"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-145 83</Liquidado><Pago>145 84</Pago></row>
<row _id="1285"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2124 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1286"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2124 00</Pago></row>
<row _id="1287"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9573 93</Pago></row>
<row _id="1288"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1441 95</Pago></row>
<row _id="1289"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29360 00</Pago></row>
<row _id="1290"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="1291"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43500 00</Liquidado><Pago>43500 00</Pago></row>
<row _id="1292"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>522 00</Liquidado><Pago>522 00</Pago></row>
<row _id="1293"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3070 00</Liquidado><Pago>3070 00</Pago></row>
<row _id="1294"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>207 10</Pago></row>
<row _id="1295"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1864 61</Liquidado><Pago>3383 93</Pago></row>
<row _id="1296"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>456133 08</Liquidado><Pago>153525 93</Pago></row>
<row _id="1297"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28704 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1298"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8035 24</Liquidado><Pago>8102 81</Pago></row>
<row _id="1299"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>2552 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1300"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-1</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO TRANSPORTE</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1301"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2643 78</Liquidado><Pago>5287 56</Pago></row>
<row _id="1302"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52906 93</Liquidado><Pago>51413 72</Pago></row>
<row _id="1303"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="1304"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5705 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1305"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12 67</Empenhado><Liquidado>12 67</Liquidado><Pago>12 67</Pago></row>
<row _id="1306"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>507 00</Empenhado><Liquidado>211 25</Liquidado><Pago>211 25</Pago></row>
<row _id="1307"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 49</Empenhado><Liquidado>22 75</Liquidado><Pago>22 75</Pago></row>
<row _id="1308"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>1600 08</Liquidado><Pago>1600 08</Pago></row>
<row _id="1309"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>63 45</Pago></row>
<row _id="1310"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1747 56</Liquidado><Pago>1747 56</Pago></row>
<row _id="1311"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1312"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.864.197/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>CISA AGROPECUARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>67021 88</Empenhado><Liquidado>33510 94</Liquidado><Pago>4150 94</Pago></row>
<row _id="1313"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112369 90</Empenhado><Liquidado>11236 99</Liquidado><Pago>1663 06</Pago></row>
<row _id="1314"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>412500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1315"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61744 77</Empenhado><Liquidado>5971 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1316"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5971 35</Pago></row>
<row _id="1317"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1318"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1319"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4970 00</Empenhado><Liquidado>4956 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1320"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4956 84</Pago></row>
<row _id="1321"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1775 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1322"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1323"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>535 67</Liquidado><Pago>535 67</Pago></row>
<row _id="1324"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26 32</Empenhado><Liquidado>26 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1325"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>973 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1326"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>973 50</Pago></row>
<row _id="1327"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1328"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="1329"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1330"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.507.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGEMS/SF/LOURDES RIBEIRO RAMOS</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1331"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.895.130/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA EST. DE REGULACAO DE SERV. PUBLICOS</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="1332"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>233 60</Empenhado><Liquidado>1423 00</Liquidado><Pago>1423 00</Pago></row>
<row _id="1333"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>233 60</Empenhado><Liquidado>1423 00</Liquidado><Pago>1423 00</Pago></row>
<row _id="1334"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1222 00</Liquidado><Pago>1222 00</Pago></row>
<row _id="1335"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1222 00</Liquidado><Pago>1222 00</Pago></row>
<row _id="1336"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>246 54</Liquidado><Pago>246 54</Pago></row>
<row _id="1337"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>246 54</Liquidado><Pago>246 54</Pago></row>
<row _id="1338"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008-4</Cpf/Cnpj><Credor>PAG. SERVIDORES</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10286 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1339"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008-4</Cpf/Cnpj><Credor>PAG. SERVIDORES</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10286 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1340"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11680 55</Pago></row>
<row _id="1341"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11680 55</Pago></row>
<row _id="1342"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2 40</Liquidado><Pago>-2 40</Pago></row>
<row _id="1343"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2 40</Liquidado><Pago>-2 40</Pago></row>
<row _id="1344"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.933.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANDIRSON FABRICIO DE JESUS</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-250 00</Liquidado><Pago>-125 00</Pago></row>
<row _id="1345"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.933.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANDIRSON FABRICIO DE JESUS</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-250 00</Liquidado><Pago>-125 00</Pago></row>
<row _id="1346"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1347"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1348"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.094.991-**</Cpf/Cnpj><Credor>NATALINO BARBOSA ANTUNES</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="1349"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.094.991-**</Cpf/Cnpj><Credor>NATALINO BARBOSA ANTUNES</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="1350"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5139644 37</Empenhado><Liquidado>5139644 37</Liquidado><Pago>2458985 56</Pago></row>
<row _id="1351"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5139644 37</Empenhado><Liquidado>5139644 37</Liquidado><Pago>2458985 56</Pago></row>
<row _id="1352"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2680658 81</Pago></row>
<row _id="1353"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2680658 81</Pago></row>
<row _id="1354"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1250499 80</Empenhado><Liquidado>1246252 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1355"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1250499 80</Empenhado><Liquidado>1246252 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1356"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1246252 10</Pago></row>
<row _id="1357"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1246252 10</Pago></row>
<row _id="1358"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.700.032-2</Cpf/Cnpj><Credor>ASSIST. MEDICO-HOSP</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>267048 54</Empenhado><Liquidado>267048 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1359"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.700.032-2</Cpf/Cnpj><Credor>ASSIST. MEDICO-HOSP</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>267048 54</Empenhado><Liquidado>267048 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1360"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>267048 54</Pago></row>
<row _id="1361"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>267048 54</Pago></row>
<row _id="1362"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>483043 35</Empenhado><Liquidado>483043 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1363"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>483043 35</Empenhado><Liquidado>483043 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1364"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>483043 35</Pago></row>
<row _id="1365"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>483043 35</Pago></row>
<row _id="1366"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11986 37</Empenhado><Liquidado>11986 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1367"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11986 37</Empenhado><Liquidado>11986 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1368"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11986 36</Pago></row>
<row _id="1369"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11986 36</Pago></row>
<row _id="1370"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-2</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>259866 96</Empenhado><Liquidado>259866 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1371"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-2</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>259866 96</Empenhado><Liquidado>259866 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1372"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>259866 96</Pago></row>
<row _id="1373"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>259866 96</Pago></row>
<row _id="1374"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22003 15</Empenhado><Liquidado>22003 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1375"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22003 15</Empenhado><Liquidado>22003 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1376"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>976706 16</Empenhado><Liquidado>976706 16</Liquidado><Pago>115978 75</Pago></row>
<row _id="1377"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>976706 16</Empenhado><Liquidado>976706 16</Liquidado><Pago>115978 75</Pago></row>
<row _id="1378"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>138424 95</Empenhado><Liquidado>138424 95</Liquidado><Pago>26125 16</Pago></row>
<row _id="1379"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>138424 95</Empenhado><Liquidado>138424 95</Liquidado><Pago>26125 16</Pago></row>
<row _id="1380"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>259278 43</Empenhado><Liquidado>259278 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1381"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>259278 43</Empenhado><Liquidado>259278 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1382"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13514 38</Pago></row>
<row _id="1383"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13514 38</Pago></row>
<row _id="1384"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3084 25</Liquidado><Pago>3084 25</Pago></row>
<row _id="1385"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3084 25</Liquidado><Pago>3084 25</Pago></row>
<row _id="1386"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>209772 62</Empenhado><Liquidado>209772 62</Liquidado><Pago>23013 47</Pago></row>
<row _id="1387"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>209772 62</Empenhado><Liquidado>209772 62</Liquidado><Pago>23013 47</Pago></row>
<row _id="1388"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>186759 15</Pago></row>
<row _id="1389"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>186759 15</Pago></row>
<row _id="1390"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3575 29</Empenhado><Liquidado>3575 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1391"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3575 29</Empenhado><Liquidado>3575 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1392"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3575 29</Pago></row>
<row _id="1393"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3575 29</Pago></row>
<row _id="1394"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10666 44</Empenhado><Liquidado>10666 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1395"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10666 44</Empenhado><Liquidado>10666 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1396"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10666 44</Pago></row>
<row _id="1397"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10666 44</Pago></row>
<row _id="1398"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13351 01</Empenhado><Liquidado>13351 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1399"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13351 01</Empenhado><Liquidado>13351 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1400"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13351 01</Pago></row>
<row _id="1401"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13351 01</Pago></row>
<row _id="1402"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>608303 46</Empenhado><Liquidado>608303 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1403"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>608303 46</Empenhado><Liquidado>608303 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1404"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>608303 46</Pago></row>
<row _id="1405"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>608303 46</Pago></row>
<row _id="1406"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-2</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>159481 93</Empenhado><Liquidado>159394 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1407"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-2</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>159481 93</Empenhado><Liquidado>159394 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1408"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>159394 48</Pago></row>
<row _id="1409"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>159394 48</Pago></row>
<row _id="1410"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32984 19</Empenhado><Liquidado>32984 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1411"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32984 19</Empenhado><Liquidado>32984 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1412"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-83 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1413"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-83 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1414"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6250 00</Liquidado><Pago>-562 50</Pago></row>
<row _id="1415"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6250 00</Liquidado><Pago>-562 50</Pago></row>
<row _id="1416"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.961.271-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO JOAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="1417"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.961.271-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO JOAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="1418"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.639.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARLY NOGUEIRA DANTAS</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="1419"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.639.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARLY NOGUEIRA DANTAS</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="1420"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.508.021-**</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO MARCEL CONDE IBANES</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="1421"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.508.021-**</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO MARCEL CONDE IBANES</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="1422"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.094.991-**</Cpf/Cnpj><Credor>NATALINO BARBOSA ANTUNES</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="1423"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.094.991-**</Cpf/Cnpj><Credor>NATALINO BARBOSA ANTUNES</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="1424"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.230.771-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO QUEIROZ DE ALMEIDA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="1425"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.230.771-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO QUEIROZ DE ALMEIDA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="1426"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.573.181-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO VICENTE RODRIGUES BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="1427"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.573.181-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO VICENTE RODRIGUES BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="1428"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.697.661-**</Cpf/Cnpj><Credor>FELIPE LARA DALL IGNA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="1429"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.697.661-**</Cpf/Cnpj><Credor>FELIPE LARA DALL IGNA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="1430"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.933.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANDIRSON FABRICIO DE JESUS</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="1431"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.933.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANDIRSON FABRICIO DE JESUS</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="1432"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.406.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>FELIPE EPELBAUM</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>562 50</Pago></row>
<row _id="1433"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.406.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>FELIPE EPELBAUM</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>562 50</Pago></row>
<row _id="1434"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.177.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>ARI RODRIGUES DOS SANTOS FILHO</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>625 00</Pago></row>
<row _id="1435"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.177.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>ARI RODRIGUES DOS SANTOS FILHO</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>625 00</Pago></row>
<row _id="1436"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.944.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALAIN GABRIEL CACERES ALVAREZ</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="1437"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.944.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALAIN GABRIEL CACERES ALVAREZ</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="1438"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.164.191-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO CARDOZO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>875 00</Pago></row>
<row _id="1439"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.164.191-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO CARDOZO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>875 00</Pago></row>
<row _id="1440"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.097.481-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO BIANO MENDES VALIENTE</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1125 00</Pago></row>
<row _id="1441"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.097.481-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO BIANO MENDES VALIENTE</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1125 00</Pago></row>
<row _id="1442"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-5993 18</Liquidado><Pago>-5993 18</Pago></row>
<row _id="1443"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-5993 18</Liquidado><Pago>-5993 18</Pago></row>
<row _id="1444"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5993 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1445"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5993 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1446"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31607 33</Pago></row>
<row _id="1447"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31607 33</Pago></row>
<row _id="1448"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>898415 70</Pago></row>
<row _id="1449"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>898415 70</Pago></row>
<row _id="1450"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>111815 80</Pago></row>
<row _id="1451"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>111815 80</Pago></row>
<row _id="1452"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-25035 06</Liquidado><Pago>-25035 06</Pago></row>
<row _id="1453"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-25035 06</Liquidado><Pago>-25035 06</Pago></row>
<row _id="1454"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-25035 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1455"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-25035 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1456"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>251765 74</Pago></row>
<row _id="1457"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>251765 74</Pago></row>
<row _id="1458"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21976 13</Pago></row>
<row _id="1459"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21976 13</Pago></row>
<row _id="1460"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>340242 31</Pago></row>
<row _id="1461"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>340242 31</Pago></row>
<row _id="1462"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4376 24</Empenhado><Liquidado>4376 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1463"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4376 24</Empenhado><Liquidado>4376 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1464"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.279.828-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANDIR ZULATO JORGE</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4376 24</Pago></row>
<row _id="1465"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.279.828-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANDIR ZULATO JORGE</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4376 24</Pago></row>
<row _id="1466"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>457 50</Empenhado><Liquidado>457 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1467"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>457 50</Empenhado><Liquidado>457 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1468"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.306.595-**</Cpf/Cnpj><Credor>Yuri Cesar Novais Magalhães Lopes</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>457 50</Pago></row>
<row _id="1469"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.306.595-**</Cpf/Cnpj><Credor>Yuri Cesar Novais Magalhães Lopes</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>457 50</Pago></row>
<row _id="1470"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.588.711-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRESA ALVES ROSA</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4580 00</Empenhado><Liquidado>4580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1471"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.588.711-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRESA ALVES ROSA</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4580 00</Empenhado><Liquidado>4580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1472"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4580 00</Pago></row>
<row _id="1473"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4580 00</Pago></row>
<row _id="1474"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>3137 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1475"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>3137 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1476"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.306.595-**</Cpf/Cnpj><Credor>Yuri Cesar Novais Magalhães Lopes</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1372 50</Pago></row>
<row _id="1477"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.306.595-**</Cpf/Cnpj><Credor>Yuri Cesar Novais Magalhães Lopes</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1372 50</Pago></row>
<row _id="1478"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1479"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1480"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>340242 32</Empenhado><Liquidado>340242 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1481"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>340242 32</Empenhado><Liquidado>340242 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1482"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1482 45</Empenhado><Liquidado>1482 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1483"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1482 45</Empenhado><Liquidado>1482 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1484"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1482 44</Pago></row>
<row _id="1485"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1482 44</Pago></row>
<row _id="1486"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34108 32</Liquidado><Pago>34108 32</Pago></row>
<row _id="1487"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1049 60</Liquidado><Pago>1049 60</Pago></row>
<row _id="1488"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1205 32</Liquidado><Pago>1205 32</Pago></row>
<row _id="1489"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1490"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1650 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="1491"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1492"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1493"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>141654 35</Liquidado><Pago>141654 35</Pago></row>
<row _id="1494"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4032 48</Liquidado><Pago>685 51</Pago></row>
<row _id="1495"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.717/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>M.G. SEGURANCA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1496"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1497"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.910.192/0002-80</Cpf/Cnpj><Credor>ELSENBACH &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>704 78</Pago></row>
<row _id="1498"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1499"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1500"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1501"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1502"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-8441 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1503"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1504"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1505"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1506"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.144.951/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIELE APARECIDA BOCALAN E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4589 73</Empenhado><Liquidado>886 20</Liquidado><Pago>886 20</Pago></row>
<row _id="1507"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.417.990/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ALVES E SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3586 20</Empenhado><Liquidado>4076 52</Liquidado><Pago>4076 52</Pago></row>
<row _id="1508"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.614.847/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; JARA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6857 48</Empenhado><Liquidado>2212 95</Liquidado><Pago>2212 95</Pago></row>
<row _id="1509"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.598/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BALESTRIN &amp; BALESTRIN LTDA</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-9353 50</Empenhado><Liquidado>3013 08</Liquidado><Pago>3013 08</Pago></row>
<row _id="1510"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.850.627/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CALVO E CALVO LTDA</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3249 90</Empenhado><Liquidado>2747 22</Liquidado><Pago>2747 22</Pago></row>
<row _id="1511"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4388 94</Liquidado><Pago>4388 94</Pago></row>
<row _id="1512"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1513"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-81 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1514"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1515"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.776.559/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA SS. LTDA</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2826 88</Empenhado><Liquidado>3633 42</Liquidado><Pago>3633 42</Pago></row>
<row _id="1516"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.008.104/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1297 03</Empenhado><Liquidado>2831 74</Liquidado><Pago>2831 74</Pago></row>
<row _id="1517"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1518"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13 12</Pago></row>
<row _id="1519"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.211.315/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5811 99</Empenhado><Liquidado>1683 78</Liquidado><Pago>1683 78</Pago></row>
<row _id="1520"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.161.137/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLIAPSI - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LT</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4151 08</Empenhado><Liquidado>2392 74</Liquidado><Pago>2392 74</Pago></row>
<row _id="1521"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.182.965/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVAL. PSIC. DELLA TOGNA &amp; PALEARI</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2087 96</Empenhado><Liquidado>2301 57</Liquidado><Pago>2301 57</Pago></row>
<row _id="1522"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.204.965/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE EST.ATIVIDADES PSIC.EVOLUCAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6950 08</Empenhado><Liquidado>5577 96</Liquidado><Pago>5577 96</Pago></row>
<row _id="1523"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.905.943/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA GERACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5110 92</Empenhado><Liquidado>1949 64</Liquidado><Pago>1949 64</Pago></row>
<row _id="1524"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.914.634/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LAVINIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5315 81</Liquidado><Pago>5315 81</Pago></row>
<row _id="1525"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.922/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5613 93</Empenhado><Liquidado>4071 42</Liquidado><Pago>4071 42</Pago></row>
<row _id="1526"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1527"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.921.876/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA RENATA FEITOSA LTDA</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3039 17</Empenhado><Liquidado>4425 90</Liquidado><Pago>4425 90</Pago></row>
<row _id="1528"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1529"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.929.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO VILELA DE JESUS</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1530"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.965.022/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA ESPACO ABERTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3518 63</Empenhado><Liquidado>2121 78</Liquidado><Pago>2121 78</Pago></row>
<row _id="1531"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.680/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA EQUILIBRIUM LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4219 84</Empenhado><Liquidado>3185 22</Liquidado><Pago>3185 22</Pago></row>
<row _id="1532"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.834.363/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOTRAMS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-33029 51</Empenhado><Liquidado>32825 03</Liquidado><Pago>32825 03</Pago></row>
<row _id="1533"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.366/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CLINITEC CLINICA TECNICA DE PSICOLOGIA S/S</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5903 07</Empenhado><Liquidado>2742 12</Liquidado><Pago>2742 12</Pago></row>
<row _id="1534"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.814.714/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>CYNTHIA HELENA DE OLIVEIRA CASTILHO - ME</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2945 45</Empenhado><Liquidado>11054 55</Liquidado><Pago>11054 55</Pago></row>
<row _id="1535"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.825.386/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE GONZATTO EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-10673 23</Empenhado><Liquidado>1152 06</Liquidado><Pago>1152 06</Pago></row>
<row _id="1536"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.871.756/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE PSICOLOGIA DE DESENVOLV. HUMANO S/S</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6881 11</Empenhado><Liquidado>3808 11</Liquidado><Pago>3808 11</Pago></row>
<row _id="1537"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.932.960/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE PSICOLOGIA JARDIM S/C LTDA</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3221 19</Empenhado><Liquidado>5671 68</Liquidado><Pago>5671 68</Pago></row>
<row _id="1538"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.177.169/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; C PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2571 55</Empenhado><Liquidado>1861 02</Liquidado><Pago>1861 02</Pago></row>
<row _id="1539"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.779.853/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>LIMA E LIMA PSICOLOGAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-9902 74</Empenhado><Liquidado>4519 62</Liquidado><Pago>293 77</Pago></row>
<row _id="1540"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.996/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>LORO &amp; BUSANELO LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3080 55</Empenhado><Liquidado>5051 34</Liquidado><Pago>5051 34</Pago></row>
<row _id="1541"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.845.705/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUMEN PSICOLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-106941 71</Empenhado><Liquidado>105432 92</Liquidado><Pago>105432 92</Pago></row>
<row _id="1542"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.256.753/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MAANAIM CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4526 20</Empenhado><Liquidado>5491 89</Liquidado><Pago>5491 89</Pago></row>
<row _id="1543"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.418.015/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MANCHADO E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3735 38</Empenhado><Liquidado>3896 73</Liquidado><Pago>3896 73</Pago></row>
<row _id="1544"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.402.492/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MÉTODO PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-7878 22</Empenhado><Liquidado>2121 78</Liquidado><Pago>2121 78</Pago></row>
<row _id="1545"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.437/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELA GOMES SOUTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1715 63</Empenhado><Liquidado>4780 38</Liquidado><Pago>4780 38</Pago></row>
<row _id="1546"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.795.582/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E REZENDE S/SC</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1563 42</Empenhado><Liquidado>7352 91</Liquidado><Pago>7352 91</Pago></row>
<row _id="1547"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-629 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1548"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.259.540/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3978 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1549"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.207.944/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSIC. MARIELA KRAMER MALTA S/S</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5819 53</Empenhado><Liquidado>3889 08</Liquidado><Pago>3889 08</Pago></row>
<row _id="1550"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.066.860/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA SAO MIGUEL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5707 85</Empenhado><Liquidado>3708 08</Liquidado><Pago>3708 08</Pago></row>
<row _id="1551"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.280/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA TRANSITAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1678 68</Liquidado><Pago>1678 68</Pago></row>
<row _id="1552"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.128.854/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>FERRI E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5141 20</Empenhado><Liquidado>1861 02</Liquidado><Pago>1861 02</Pago></row>
<row _id="1553"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.883.579/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>HABILITA CLÍNICA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3941 00</Empenhado><Liquidado>1944 54</Liquidado><Pago>1944 54</Pago></row>
<row _id="1554"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.120.870/0003-42</Cpf/Cnpj><Credor>HQZ CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1842 50</Liquidado><Pago>1842 50</Pago></row>
<row _id="1555"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-12079 66</Empenhado><Liquidado>4782 93</Liquidado><Pago>4782 93</Pago></row>
<row _id="1556"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0003-15</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA. - ME</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6002 03</Empenhado><Liquidado>3177 43</Liquidado><Pago>3177 43</Pago></row>
<row _id="1557"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS &amp; CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6333 42</Empenhado><Liquidado>3101 70</Liquidado><Pago>3101 70</Pago></row>
<row _id="1558"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.556.598/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>NAVES E RODRIGUES CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-361 15</Empenhado><Liquidado>3456 18</Liquidado><Pago>3456 18</Pago></row>
<row _id="1559"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.959.521/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PAULA ANDREIA CURTI E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2803 59</Empenhado><Liquidado>4785 48</Liquidado><Pago>4785 48</Pago></row>
<row _id="1560"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.799.956/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA CONSULT. E ASSES. DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1338 10</Empenhado><Liquidado>2743 12</Liquidado><Pago>2743 12</Pago></row>
<row _id="1561"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.831.705/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA PSICOLOGIA E CONSULTORIA S/C LTDA</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4793 39</Empenhado><Liquidado>4696 86</Liquidado><Pago>4696 86</Pago></row>
<row _id="1562"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.809.341/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PSICO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-10299 93</Empenhado><Liquidado>4603 14</Liquidado><Pago>4603 14</Pago></row>
<row _id="1563"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.346.417/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PSICODAYA PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1481 92</Empenhado><Liquidado>2564 88</Liquidado><Pago>2564 88</Pago></row>
<row _id="1564"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.338.464/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOVITA CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6316 22</Empenhado><Liquidado>1638 78</Liquidado><Pago>1638 78</Pago></row>
<row _id="1565"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.819.044/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ROLIM E CIA SOCIEDADE SIMPLES</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5591 29</Empenhado><Liquidado>4431 00</Liquidado><Pago>88 62</Pago></row>
<row _id="1566"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.254.176/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>RONCONI &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5633 68</Empenhado><Liquidado>7884 63</Liquidado><Pago>7884 63</Pago></row>
<row _id="1567"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.169.203/0002-64</Cpf/Cnpj><Credor>S. P. DE MORAIS &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1073 31</Empenhado><Liquidado>265 86</Liquidado><Pago>265 86</Pago></row>
<row _id="1568"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.193.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>GILDA PEREIRA COUTINHO GUERIERO</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>735 00</Liquidado><Pago>735 00</Pago></row>
<row _id="1569"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.169.203/0003-45</Cpf/Cnpj><Credor>S.P. DE MORAIS &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-58 01</Empenhado><Liquidado>1506 54</Liquidado><Pago>1506 54</Pago></row>
<row _id="1570"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.908.138/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SAGRILLO E SAGRILLO LTDA</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-517 00</Empenhado><Liquidado>11062 20</Liquidado><Pago>11062 20</Pago></row>
<row _id="1571"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.781.959/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>SARAVY E RONCATTI LTDA</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-17905 88</Empenhado><Liquidado>10452 06</Liquidado><Pago>10452 06</Pago></row>
<row _id="1572"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.219.799/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>SERAPHIM E ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3571 55</Empenhado><Liquidado>1949 64</Liquidado><Pago>1949 64</Pago></row>
<row _id="1573"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.812.862/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SHEKINAH SERVICOS TECNICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-9374 23</Empenhado><Liquidado>2124 33</Liquidado><Pago>2124 33</Pago></row>
<row _id="1574"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.739.820/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SMV INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-953 43</Empenhado><Liquidado>886 20</Liquidado><Pago>886 20</Pago></row>
<row _id="1575"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.926.296/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SZOCHALEWICZ E ALBANEZE LTDA</Credor><Documento>2016NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-960 43</Empenhado><Liquidado>3633 42</Liquidado><Pago>3633 42</Pago></row>
<row _id="1576"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.530.171/0002-15</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA B DA SILVA DOCKHORN ME</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 06</Empenhado><Liquidado>-0 06</Liquidado><Pago>-0 06</Pago></row>
<row _id="1577"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.178.057/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>TRIPOLI E LUZ LTDA</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-10201 44</Empenhado><Liquidado>3722 04</Liquidado><Pago>3722 04</Pago></row>
<row _id="1578"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.608.572/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>UNICLINICAS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5490 25</Empenhado><Liquidado>2658 60</Liquidado><Pago>2658 60</Pago></row>
<row _id="1579"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.942.190/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VALE &amp; ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3084 76</Empenhado><Liquidado>4519 62</Liquidado><Pago>4519 62</Pago></row>
<row _id="1580"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.942.190/0002-60</Cpf/Cnpj><Credor>VALE &amp; ALMEIDA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>732 81</Liquidado><Pago>732 81</Pago></row>
<row _id="1581"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.639.089/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>VANCAN E VANCAN LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5080 64</Empenhado><Liquidado>1240 68</Liquidado><Pago>1240 68</Pago></row>
<row _id="1582"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.891.590/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>VARDASCA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-9118 00</Empenhado><Liquidado>3800 37</Liquidado><Pago>3800 37</Pago></row>
<row _id="1583"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.129.616/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>VEM SER CLINICA DE PSICOLOGIA-EIRELI ME</Credor><Documento>2016NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1146 63</Liquidado><Pago>1146 63</Pago></row>
<row _id="1584"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.304.051/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>VILLAZANTE E CONSTANTINO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-110 26</Empenhado><Liquidado>3896 73</Liquidado><Pago>253 30</Pago></row>
<row _id="1585"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.262.519/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ZEN CLINICA PSICOLOGICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4340 74</Empenhado><Liquidado>3899 28</Liquidado><Pago>3899 28</Pago></row>
<row _id="1586"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.299.270/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1756 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1587"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-827 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1588"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.299.270/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-100 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="1589"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-409 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1590"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.258.831-**</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA UTENA YAMASHITA</Credor><Documento>2016NE000264</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1591"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.598/0002-32</Cpf/Cnpj><Credor>BALESTRIN E BALESTRIN LTDA</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-16203 63</Empenhado><Liquidado>5350 14</Liquidado><Pago>5350 14</Pago></row>
<row _id="1592"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.639.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CAMEP CLINICA DE ASSISTENCIA EM PSICOLOGIA LT</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4809 68</Empenhado><Liquidado>2215 50</Liquidado><Pago>2215 50</Pago></row>
<row _id="1593"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.518/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>ELABORAR CLINICA CENTER PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-13213 61</Empenhado><Liquidado>7962 96</Liquidado><Pago>7962 96</Pago></row>
<row _id="1594"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.574/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA HN LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11852 96</Liquidado><Pago>11852 96</Pago></row>
<row _id="1595"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.309.197/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>Paulo Arian Conciani Ltda</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1543 50</Liquidado><Pago>1543 50</Pago></row>
<row _id="1596"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33267 99</Liquidado><Pago>33267 99</Pago></row>
<row _id="1597"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11507 00</Liquidado><Pago>11507 00</Pago></row>
<row _id="1598"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Implantar sinalização viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.187/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21475 78</Pago></row>
<row _id="1599"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.545.320/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>OURIVEIS &amp; OURIVES  LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>175 00</Liquidado><Pago>175 00</Pago></row>
<row _id="1600"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.979.199/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>Vasconcelos &amp; Estrabis Ltda - ME</Credor><Documento>2016NE000370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1601"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000371</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1602"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4707 12</Liquidado><Pago>4707 12</Pago></row>
<row _id="1603"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.193.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>GILDA PEREIRA COUTINHO GUERIERO</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1604"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.695.321-**</Cpf/Cnpj><Credor>HIROMI SEI ODACURA</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1605"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.985.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>ILSON RODRIGUES DA FONSECA</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1606"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.313.159-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO TEIXEIRA DA MOTA</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1607"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.024.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1608"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.534.549-**</Cpf/Cnpj><Credor>NICOLAU RIBAS</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1609"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.774.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON RIBAS SOUTO</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1610"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.403.199-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO APARECIDO MENEGASSI</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1611"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.034.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2016NE000403</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1612"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.235.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS CHAVES</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1613"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.732.611-**</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO CÉZAR KOL</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1614"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.939.901-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIOLA ANDRADE DIAS</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1615"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.418.584/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1616"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.356.837/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EROVAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1617"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reestruturar o Detran</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8712 20</Liquidado><Pago>8712 20</Pago></row>
<row _id="1618"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.851.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1619"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.236.522/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>GUELPA &amp; ROSSI LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>141070 69</Liquidado><Pago>141070 69</Pago></row>
<row _id="1620"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.367.409/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IONS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>136483 13</Liquidado><Pago>136483 13</Pago></row>
<row _id="1621"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.846.520/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MS FAB. ESTAMP. E COM. PLACAS E TARJ.AUTOMOT.</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154922 89</Liquidado><Pago>154922 89</Pago></row>
<row _id="1622"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.238.724/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON MARTINS MORAES - ME</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-106 79</Empenhado><Liquidado>6476 73</Liquidado><Pago>6476 73</Pago></row>
<row _id="1623"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.384.907/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>PLAESVE PLACAS PARA VEICULOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37032 54</Liquidado><Pago>37032 54</Pago></row>
<row _id="1624"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.494.876/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>AAC-SERVICOS E CONSULTORIA LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>740000 00</Liquidado><Pago>740000 00</Pago></row>
<row _id="1625"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-320000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1626"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1341701 06</Liquidado><Pago>1341701 06</Pago></row>
<row _id="1627"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-12927 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1628"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.405.939/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FÁBIO ROSADO MIRON EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13357 40</Liquidado><Pago>13357 40</Pago></row>
<row _id="1629"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.471-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO ARCAS ANDRADE</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1060 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1630"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-67032 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1631"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-91406 24</Empenhado><Liquidado>355632 00</Liquidado><Pago>355632 00</Pago></row>
<row _id="1632"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-32227 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1633"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-7476 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1634"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-12967 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1635"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15476 65</Liquidado><Pago>15476 65</Pago></row>
<row _id="1636"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.646.332/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PERKONS S/A                              .</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-33474 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1637"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75298 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1638"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75298 44</Pago></row>
<row _id="1639"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.717.991-**</Cpf/Cnpj><Credor>RAQUEL RODRIGUES NUNES DE ALMEIDA</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>674 45</Pago></row>
<row _id="1640"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.476.142-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ROBERTO WAGNITZ</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-105 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1641"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.917.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>VERANILDA DE SOUZA STRALIOTTO</Credor><Documento>2016NE000526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-471 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1642"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.035.871/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>3 MARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000559</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-350 28</Empenhado><Liquidado>17397 18</Liquidado><Pago>17397 18</Pago></row>
<row _id="1643"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.900.800/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AJAX E ROLIM S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000560</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10292 06</Liquidado><Pago>10292 06</Pago></row>
<row _id="1644"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.750/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ALBUQUERQUE E REZEK LTDA</Credor><Documento>2016NE000561</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5609 94</Empenhado><Liquidado>4704 18</Liquidado><Pago>4704 18</Pago></row>
<row _id="1645"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.070/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSI E BONFIM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000562</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4353 25</Liquidado><Pago>4353 25</Pago></row>
<row _id="1646"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.942.894/0003-99</Cpf/Cnpj><Credor>SAO FRANCISCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2016NE000563</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6210 70</Liquidado><Pago>6210 70</Pago></row>
<row _id="1647"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.942.894/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>SAO FRANCISCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-7381 86</Empenhado><Liquidado>8001 34</Liquidado><Pago>8001 34</Pago></row>
<row _id="1648"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-239 17</Empenhado><Liquidado>6596 90</Liquidado><Pago>6596 90</Pago></row>
<row _id="1649"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0003-83</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2243 31</Empenhado><Liquidado>8815 29</Liquidado><Pago>8815 29</Pago></row>
<row _id="1650"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000567</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-104 32</Empenhado><Liquidado>6164 46</Liquidado><Pago>6164 46</Pago></row>
<row _id="1651"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.592/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CATELAN E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000568</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2481 55</Empenhado><Liquidado>5272 65</Liquidado><Pago>5272 65</Pago></row>
<row _id="1652"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.927.052/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CEGON CLINICA  ESPEC. GINEC. ORTOP. NAVIRAI</Credor><Documento>2016NE000569</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4635 03</Liquidado><Pago>4635 03</Pago></row>
<row _id="1653"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.259/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CENTER MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000570</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4279 86</Empenhado><Liquidado>8327 67</Liquidado><Pago>8327 67</Pago></row>
<row _id="1654"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.997.099/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO DOURADOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000571</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6305 53</Empenhado><Liquidado>7628 40</Liquidado><Pago>7628 40</Pago></row>
<row _id="1655"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.355.722/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO PONTA PORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5030 96</Empenhado><Liquidado>35079 50</Liquidado><Pago>35079 50</Pago></row>
<row _id="1656"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.393.087/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ORTOPEDICO DE NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2016NE000573</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-7005 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1657"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2016NE000574</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-432 69</Empenhado><Liquidado>3687 06</Liquidado><Pago>3687 06</Pago></row>
<row _id="1658"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2016NE000575</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-343 38</Empenhado><Liquidado>5210 91</Liquidado><Pago>5210 91</Pago></row>
<row _id="1659"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2016NE000576</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5425 32</Liquidado><Pago>5425 32</Pago></row>
<row _id="1660"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0004-86</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2016NE000577</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2243 56</Empenhado><Liquidado>6799 04</Liquidado><Pago>6799 04</Pago></row>
<row _id="1661"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.968.772/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA JV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000578</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6757 26</Empenhado><Liquidado>4956 63</Liquidado><Pago>4956 63</Pago></row>
<row _id="1662"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.901.891/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MC MENEZES S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-11391 67</Empenhado><Liquidado>6608 33</Liquidado><Pago>6608 33</Pago></row>
<row _id="1663"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.492/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BEATRIZ LTDA</Credor><Documento>2016NE000580</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-13448 52</Empenhado><Liquidado>12769 60</Liquidado><Pago>12769 60</Pago></row>
<row _id="1664"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.216.052/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BERGO DOMINGUES LTDA</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-211 40</Empenhado><Liquidado>5526 93</Liquidado><Pago>5526 93</Pago></row>
<row _id="1665"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.511/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BUZOLLI LTDA</Credor><Documento>2016NE000582</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3635 61</Empenhado><Liquidado>5719 47</Liquidado><Pago>5719 47</Pago></row>
<row _id="1666"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.891.073/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA CASSILANDIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000583</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2018 93</Empenhado><Liquidado>3045 22</Liquidado><Pago>3045 22</Pago></row>
<row _id="1667"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.574/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA HN LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000584</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6679 02</Empenhado><Liquidado>23320 98</Liquidado><Pago>23320 98</Pago></row>
<row _id="1668"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.136.849/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA JR DE CASTILHO &amp; CASTILHO</Credor><Documento>2016NE000585</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4035 80</Empenhado><Liquidado>4704 18</Liquidado><Pago>4704 18</Pago></row>
<row _id="1669"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.950.631/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PLG S/S</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1778 04</Empenhado><Liquidado>5463 36</Liquidado><Pago>5463 36</Pago></row>
<row _id="1670"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.483.936/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>CLINIMED ASSES.EM MED.E SEG.DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2016NE000587</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2764 56</Empenhado><Liquidado>12572 73</Liquidado><Pago>12572 73</Pago></row>
<row _id="1671"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.818.187/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>CLINVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10420 22</Liquidado><Pago>10420 22</Pago></row>
<row _id="1672"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.309.197/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>Paulo Arian Conciani Ltda</Credor><Documento>2016NE000589</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2441 91</Empenhado><Liquidado>2095 98</Liquidado><Pago>2095 98</Pago></row>
<row _id="1673"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.270/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL ORDACOWSKI E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000590</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2793 33</Empenhado><Liquidado>4511 64</Liquidado><Pago>4511 64</Pago></row>
<row _id="1674"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.883.112/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>GARRITANO &amp; DOURADO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000591</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-7373 53</Empenhado><Liquidado>13153 50</Liquidado><Pago>13153 50</Pago></row>
<row _id="1675"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.883.112/0002-72</Cpf/Cnpj><Credor>GARRITANO &amp; DOURADO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000592</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-168 48</Empenhado><Liquidado>7558 22</Liquidado><Pago>7558 22</Pago></row>
<row _id="1676"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.921.491/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000593</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1622 04</Empenhado><Liquidado>3877 77</Liquidado><Pago>3877 77</Pago></row>
<row _id="1677"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.550.790/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GUTIERREZ &amp; MAIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000594</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2442 49</Empenhado><Liquidado>2542 80</Liquidado><Pago>2542 80</Pago></row>
<row _id="1678"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.847.404/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>H. HANIU E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000595</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-14902 66</Empenhado><Liquidado>11442 60</Liquidado><Pago>11442 60</Pago></row>
<row _id="1679"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.413.389/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE OLHOS DE TRES LAGOAS S/C LTDA</Credor><Documento>2016NE000596</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4465 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5886 30</Pago></row>
<row _id="1680"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.949/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>IPE CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000597</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16169 12</Liquidado><Pago>16169 12</Pago></row>
<row _id="1681"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.895.839/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE QUARANTA FILHO E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000598</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2765 83</Empenhado><Liquidado>3432 78</Liquidado><Pago>3432 78</Pago></row>
<row _id="1682"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.501.134/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-7600 84</Empenhado><Liquidado>17470 67</Liquidado><Pago>45175 48</Pago></row>
<row _id="1683"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.100.450/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MAZIERO E MAZIERO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000600</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2383 83</Empenhado><Liquidado>1652 82</Liquidado><Pago>1652 82</Pago></row>
<row _id="1684"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.941.123/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRANS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000601</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-75560 17</Empenhado><Liquidado>341250 91</Liquidado><Pago>341250 91</Pago></row>
<row _id="1685"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.894.068/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MELKE S/S</Credor><Documento>2016NE000602</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-9215 53</Empenhado><Liquidado>4767 75</Liquidado><Pago>4767 75</Pago></row>
<row _id="1686"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.868.128/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MIZIARA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000603</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1508 24</Empenhado><Liquidado>11248 94</Liquidado><Pago>11248 94</Pago></row>
<row _id="1687"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.678/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>MONTICUCO E ESSI S/C LTDA</Credor><Documento>2016NE000604</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4887 35</Liquidado><Pago>4887 35</Pago></row>
<row _id="1688"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.879.046/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MORAES  OCARIZ &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000605</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-11510 95</Empenhado><Liquidado>6738 42</Liquidado><Pago>6738 42</Pago></row>
<row _id="1689"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.882.130/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E NOVAES LTDA</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5015 04</Empenhado><Liquidado>13093 59</Liquidado><Pago>13093 59</Pago></row>
<row _id="1690"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.584.546/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>NAKAMITI E ARASHIRO LTDA</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5896 03</Empenhado><Liquidado>4259 19</Liquidado><Pago>4259 19</Pago></row>
<row _id="1691"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.218.200/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>NANCY PERES KLAFKE &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6578 18</Empenhado><Liquidado>6229 86</Liquidado><Pago>6229 86</Pago></row>
<row _id="1692"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.566.937/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>OFTALMOCENTER S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000609</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5455 95</Empenhado><Liquidado>2733 51</Liquidado><Pago>2733 51</Pago></row>
<row _id="1693"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.908.031/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>OGAYA E QUEIROZ LTDA</Credor><Documento>2016NE000610</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-10499 76</Empenhado><Liquidado>12203 61</Liquidado><Pago>12203 61</Pago></row>
<row _id="1694"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.195/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>OMAR BRITO DA SILVEIRA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11749 29</Liquidado><Pago>11749 29</Pago></row>
<row _id="1695"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.328.224/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ORTO TRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2267 62</Empenhado><Liquidado>10992 06</Liquidado><Pago>10992 06</Pago></row>
<row _id="1696"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.062.802/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PAPA &amp; RIOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6425 26</Empenhado><Liquidado>8828 86</Liquidado><Pago>8828 86</Pago></row>
<row _id="1697"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.065.753/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ROBERTO DIAS BATISTA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000614</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-8361 78</Empenhado><Liquidado>8197 58</Liquidado><Pago>8197 58</Pago></row>
<row _id="1698"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.944.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PENEDO E PINHO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000615</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2565 61</Empenhado><Liquidado>2347 56</Liquidado><Pago>2347 56</Pago></row>
<row _id="1699"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.917.495/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>PICOLLI &amp; MACHADO LTDA</Credor><Documento>2016NE000616</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6295 63</Empenhado><Liquidado>12201 72</Liquidado><Pago>12201 72</Pago></row>
<row _id="1700"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.416/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PINHO CONSULTORIO MEDICO LTDA</Credor><Documento>2016NE000617</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1702 19</Empenhado><Liquidado>5267 81</Liquidado><Pago>5267 81</Pago></row>
<row _id="1701"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000618</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4913 19</Empenhado><Liquidado>6347 69</Liquidado><Pago>6347 69</Pago></row>
<row _id="1702"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000619</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1756 03</Empenhado><Liquidado>4190 13</Liquidado><Pago>4190 13</Pago></row>
<row _id="1703"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000620</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5194 81</Empenhado><Liquidado>18805 68</Liquidado><Pago>18805 68</Pago></row>
<row _id="1704"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000621</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2880 75</Liquidado><Pago>2880 75</Pago></row>
<row _id="1705"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000622</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5145 42</Empenhado><Liquidado>4059 33</Liquidado><Pago>4059 33</Pago></row>
<row _id="1706"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.164.281/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>QUEIROZ E ARAO S/S E CIA</Credor><Documento>2016NE000623</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-933 32</Empenhado><Liquidado>8194 98</Liquidado><Pago>8194 98</Pago></row>
<row _id="1707"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.684.521/0002-40</Cpf/Cnpj><Credor>RCR MEDICAL S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000624</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5505 19</Empenhado><Liquidado>10357 13</Liquidado><Pago>10357 13</Pago></row>
<row _id="1708"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2016NE000625</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1210 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1709"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.905.888/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>SALGACO E PULINO LTDA</Credor><Documento>2016NE000626</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1562 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1710"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.976.292/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000627</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2218 57</Empenhado><Liquidado>7944 42</Liquidado><Pago>7944 42</Pago></row>
<row _id="1711"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.790/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SPADA E LELLIS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000628</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5194 93</Empenhado><Liquidado>4577 04</Liquidado><Pago>4577 04</Pago></row>
<row _id="1712"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.886.302/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TOLEDO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2016NE000629</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3866 03</Empenhado><Liquidado>7626 57</Liquidado><Pago>7626 57</Pago></row>
<row _id="1713"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.441/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>V.B. FOLKIS E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000630</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4531 59</Empenhado><Liquidado>9281 22</Liquidado><Pago>9281 22</Pago></row>
<row _id="1714"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.899.053/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>WM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000631</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6446 35</Empenhado><Liquidado>8200 53</Liquidado><Pago>8200 53</Pago></row>
<row _id="1715"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.888.156/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>WORKMED MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000632</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-329 97</Empenhado><Liquidado>7434 03</Liquidado><Pago>7434 03</Pago></row>
<row _id="1716"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.912.282/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>YAMASAKI E YAMASAKI LTDA</Credor><Documento>2016NE000633</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-28575 48</Empenhado><Liquidado>10868 64</Liquidado><Pago>10868 64</Pago></row>
<row _id="1717"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.133.445/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZUCOLOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000634</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4320 03</Liquidado><Pago>4320 03</Pago></row>
<row _id="1718"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.974.705/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>Instituto OMNIS de Pesquisa  Desenvolvimento LTDA</Credor><Documento>2016NE000636</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19500 00</Liquidado><Pago>19500 00</Pago></row>
<row _id="1719"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.801/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; ARAUJO PSICOLOGIA S/C LTDA</Credor><Documento>2016NE000639</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3000 59</Empenhado><Liquidado>10986 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1720"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.801/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; ARAUJO PSICOLOGIA S/C LTDA</Credor><Documento>2016NE000639</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10986 33</Pago></row>
<row _id="1721"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.868.351/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>NAVICLIN CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000640</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-11442 12</Empenhado><Liquidado>4874 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1722"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.868.351/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>NAVICLIN CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000640</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4874 10</Pago></row>
<row _id="1723"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.794/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA JUNKO YONAMINE - ME</Credor><Documento>2016NE000641</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-10161 28</Empenhado><Liquidado>4517 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1724"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.794/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA JUNKO YONAMINE - ME</Credor><Documento>2016NE000641</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4517 07</Pago></row>
<row _id="1725"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.975.516/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000642</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2673 25</Empenhado><Liquidado>1326 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1726"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.975.516/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000642</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1326 75</Pago></row>
<row _id="1727"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.554.235/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO ROGERIO ANTENOR - ME</Credor><Documento>2016NE000645</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1190 85</Liquidado><Pago>1190 85</Pago></row>
<row _id="1728"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.416.956/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO SOCORRO SILVACAR LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000648</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 09</Liquidado><Pago>126 09</Pago></row>
<row _id="1729"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.653.352/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>D R FERRACINI - ME</Credor><Documento>2016NE000650</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>378 25</Liquidado><Pago>378 25</Pago></row>
<row _id="1730"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.128.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZANDONADI &amp; FREITAS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000651</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>614 51</Liquidado><Pago>614 51</Pago></row>
<row _id="1731"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.927/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>FERRACINI &amp; FERREIRA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000652</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>572 55</Liquidado><Pago>572 55</Pago></row>
<row _id="1732"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.550/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FRANQUIS L. O. AFFONSO - ME</Credor><Documento>2016NE000654</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>443 53</Liquidado><Pago>443 53</Pago></row>
<row _id="1733"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.139.659/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>GUINCHO AUTO VIDROS EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000655</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31371 10</Liquidado><Pago>31371 10</Pago></row>
<row _id="1734"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.481/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>KOL &amp; KOL LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000656</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>797 74</Liquidado><Pago>797 74</Pago></row>
<row _id="1735"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.121.049/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE FATIMA SANTOS PEIXOTO TOZZE &amp; CIA</Credor><Documento>2016NE000657</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1736"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.327.068/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO DA SILVA PAIAO - ME</Credor><Documento>2016NE000658</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252 16</Liquidado><Pago>252 16</Pago></row>
<row _id="1737"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.735.713/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>SCHNEIDER &amp; SCHNEIDER LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000659</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 40</Liquidado><Pago>180 40</Pago></row>
<row _id="1738"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.071.803/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>V.V. LIMA VEICULOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000661</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1362 75</Liquidado><Pago>1362 75</Pago></row>
<row _id="1739"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.698.887/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>WOLFF E WOLFF LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000662</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>945 66</Liquidado><Pago>945 66</Pago></row>
<row _id="1740"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.956.877/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUSERVI SERVICOS E TRANSPORTES - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000663</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1741"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.956.877/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUSERVI SERVICOS E TRANSPORTES - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000663</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18680 00</Pago></row>
<row _id="1742"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2016NE000664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103 00</Liquidado><Pago>103 00</Pago></row>
<row _id="1743"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000665</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111600 91</Liquidado><Pago>111600 91</Pago></row>
<row _id="1744"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE000666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-189 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1745"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-137 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1746"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE000668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1457 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1747"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-385 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1748"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE000670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-444 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1749"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000671</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-179 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1750"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-25692 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1751"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-70 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1752"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000674</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-34 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1753"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-210 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1754"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-56 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1755"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-3952 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1756"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-924 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1757"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000679</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-119 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1758"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000680</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-91 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1759"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000682</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-108 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1760"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-49 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1761"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000684</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-45 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1762"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-99 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1763"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1764"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1765"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000689</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-3629 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1766"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-101 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1767"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="1768"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3587 50</Pago></row>
<row _id="1769"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Modernizar o Detran</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.583.836/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>KAMPAI MOTORS LTDA</Credor><Documento>2016NE000701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81760 00</Liquidado><Pago>81760 00</Pago></row>
<row _id="1770"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.083.903/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CREPALDI E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000702</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2569 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1771"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.083.903/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CREPALDI E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000702</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2569 98</Pago></row>
<row _id="1772"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000703</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>797 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1773"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000703</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>797 58</Pago></row>
<row _id="1774"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE SOCIEDADE SIMPLES LTDA</Credor><Documento>2016NE000704</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4338 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1775"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE SOCIEDADE SIMPLES LTDA</Credor><Documento>2016NE000704</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4338 28</Pago></row>
<row _id="1776"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.002.931/0002-11</Cpf/Cnpj><Credor>SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000705</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1329 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1777"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.002.931/0002-11</Cpf/Cnpj><Credor>SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000705</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1329 30</Pago></row>
<row _id="1778"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000706</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>988 00</Liquidado><Pago>988 00</Pago></row>
<row _id="1779"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000707</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59 28</Liquidado><Pago>59 28</Pago></row>
<row _id="1780"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9517 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1781"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3664 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1782"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000717</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18033 60</Liquidado><Pago>18033 60</Pago></row>
<row _id="1783"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3207 60</Liquidado><Pago>3207 60</Pago></row>
<row _id="1784"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.979.199/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>Vasconcelos &amp; Estrabis Ltda - ME</Credor><Documento>2016NE000719</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="1785"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000720</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188 00</Liquidado><Pago>188 00</Pago></row>
<row _id="1786"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121124 32</Liquidado><Pago>121124 32</Pago></row>
<row _id="1787"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2016NE000722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148869 77</Liquidado><Pago>148869 77</Pago></row>
<row _id="1788"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-405 59</Empenhado><Liquidado>26943 50</Liquidado><Pago>26943 50</Pago></row>
<row _id="1789"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000724</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-125 00</Empenhado><Liquidado>502 50</Liquidado><Pago>502 50</Pago></row>
<row _id="1790"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>393166 74</Pago></row>
<row _id="1791"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.717/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>M.G. SEGURANCA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>381014 27</Liquidado><Pago>381014 27</Pago></row>
<row _id="1792"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>424390 76</Liquidado><Pago>424390 76</Pago></row>
<row _id="1793"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2016NE000728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1550 00</Liquidado><Pago>1550 00</Pago></row>
<row _id="1794"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16816 00</Liquidado><Pago>16816 00</Pago></row>
<row _id="1795"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8334 50</Liquidado><Pago>8334 50</Pago></row>
<row _id="1796"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>692 50</Liquidado><Pago>692 50</Pago></row>
<row _id="1797"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000732</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38589 69</Liquidado><Pago>38589 69</Pago></row>
<row _id="1798"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>131211 30</Liquidado><Pago>131211 30</Pago></row>
<row _id="1799"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28797 51</Liquidado><Pago>28797 51</Pago></row>
<row _id="1800"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000735</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13807 29</Liquidado><Pago>13807 29</Pago></row>
<row _id="1801"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000736</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134132 46</Liquidado><Pago>134132 46</Pago></row>
<row _id="1802"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.929.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO VILELA DE JESUS</Credor><Documento>2016NE000737</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>940 00</Liquidado><Pago>940 00</Pago></row>
<row _id="1803"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.147.228-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALDRIN HAMMERSCHIMIDT</Credor><Documento>2016NE000738</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1990 00</Liquidado><Pago>1990 00</Pago></row>
<row _id="1804"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.403.199-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO APARECIDO MENEGASSI</Credor><Documento>2016NE000739</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="1805"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.193.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>GILDA PEREIRA COUTINHO GUERIERO</Credor><Documento>2016NE000740</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>735 00</Liquidado><Pago>735 00</Pago></row>
<row _id="1806"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.695.321-**</Cpf/Cnpj><Credor>HIROMI SEI ODACURA</Credor><Documento>2016NE000741</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="1807"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.985.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>ILSON RODRIGUES DA FONSECA</Credor><Documento>2016NE000742</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="1808"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.313.159-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO TEIXEIRA DA MOTA</Credor><Documento>2016NE000743</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>670 00</Pago></row>
<row _id="1809"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.024.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000745</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="1810"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.258.831-**</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA UTENA YAMASHITA</Credor><Documento>2016NE000746</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 00</Liquidado><Pago>2150 00</Pago></row>
<row _id="1811"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.534.549-**</Cpf/Cnpj><Credor>NICOLAU RIBAS</Credor><Documento>2016NE000747</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="1812"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.774.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON RIBAS SOUTO</Credor><Documento>2016NE000748</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="1813"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.851.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2016NE000750</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13360 00</Liquidado><Pago>13360 00</Pago></row>
<row _id="1814"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.939.901-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIOLA ANDRADE DIAS</Credor><Documento>2016NE000751</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>380 00</Pago></row>
<row _id="1815"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.732.611-**</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO CÉZAR KOL</Credor><Documento>2016NE000752</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>5200 00</Pago></row>
<row _id="1816"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.235.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS CHAVES</Credor><Documento>2016NE000753</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
<row _id="1817"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.034.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2016NE000754</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4600 00</Liquidado><Pago>4600 00</Pago></row>
<row _id="1818"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.418.584/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</Credor><Documento>2016NE000755</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1819"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.471-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO ARCAS ANDRADE</Credor><Documento>2016NE000756</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-24600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1820"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>66 46</Pago></row>
<row _id="1821"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2016NE000759</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 34</Liquidado><Pago>27 34</Pago></row>
<row _id="1822"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000760</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 81</Liquidado><Pago>95 81</Pago></row>
<row _id="1823"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2016NE000761</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="1824"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000762</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 20</Liquidado><Pago>61 20</Pago></row>
<row _id="1825"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25584 39</Liquidado><Pago>1158 00</Pago></row>
<row _id="1826"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12060 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="1827"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.717.401/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ARENA VIP LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4276 80</Liquidado><Pago>4276 80</Pago></row>
<row _id="1828"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000776</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15317 66</Liquidado><Pago>15317 66</Pago></row>
<row _id="1829"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000777</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102 00</Liquidado><Pago>102 00</Pago></row>
<row _id="1830"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000778</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 28</Liquidado><Pago>100 28</Pago></row>
<row _id="1831"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000779</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 79</Liquidado><Pago>32 79</Pago></row>
<row _id="1832"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000780</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206 80</Liquidado><Pago>206 80</Pago></row>
<row _id="1833"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000781</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111 00</Liquidado><Pago>111 00</Pago></row>
<row _id="1834"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000782</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>257415 75</Liquidado><Pago>257415 75</Pago></row>
<row _id="1835"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000783</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6038 85</Liquidado><Pago>3430 08</Pago></row>
<row _id="1836"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>609 86</Pago></row>
<row _id="1837"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>84 56</Pago></row>
<row _id="1838"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.717.401/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ARENA VIP LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6336 00</Liquidado><Pago>6336 00</Pago></row>
<row _id="1839"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.717.401/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ARENA VIP LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000791</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7128 00</Liquidado><Pago>7128 00</Pago></row>
<row _id="1840"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.002.931/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000793</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3101 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1841"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.002.931/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000793</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3101 70</Pago></row>
<row _id="1842"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.719.005/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SILVEIRA E GURALESKI LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000794</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-24003 80</Empenhado><Liquidado>1503 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1843"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.719.005/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SILVEIRA E GURALESKI LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000794</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30 08</Pago></row>
<row _id="1844"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2016NE000798</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4339 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1845"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1529 38</Liquidado><Pago>-452 63</Pago></row>
<row _id="1846"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1429 98</Liquidado><Pago>552 03</Pago></row>
<row _id="1847"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4965 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1848"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25997 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1849"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>571 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1850"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-504 00</Liquidado><Pago>67 20</Pago></row>
<row _id="1851"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000838</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21199 49</Liquidado><Pago>2576 01</Pago></row>
<row _id="1852"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.064.758/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS</Credor><Documento>2016NE000840</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 01</Liquidado><Pago>77 01</Pago></row>
<row _id="1853"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7834 19</Liquidado><Pago>687 97</Pago></row>
<row _id="1854"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7146 22</Pago></row>
<row _id="1855"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-8666 10</Empenhado><Liquidado>1591333 90</Liquidado><Pago>1591333 90</Pago></row>
<row _id="1856"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.299.270/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000844</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-2430 41</Empenhado><Liquidado>12569 59</Liquidado><Pago>12569 59</Pago></row>
<row _id="1857"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.236.522/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>GUELPA &amp; ROSSI LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000845</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-76398 10</Empenhado><Liquidado>173601 90</Liquidado><Pago>173601 90</Pago></row>
<row _id="1858"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.367.409/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IONS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000846</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-57726 99</Empenhado><Liquidado>182273 01</Liquidado><Pago>182273 01</Pago></row>
<row _id="1859"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.846.520/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MS FAB. ESTAMP. E COM. PLACAS E TARJ.AUTOMOT.</Credor><Documento>2016NE000847</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-41153 13</Empenhado><Liquidado>148846 87</Liquidado><Pago>148846 87</Pago></row>
<row _id="1860"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.238.724/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON MARTINS MORAES - ME</Credor><Documento>2016NE000848</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1861"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.384.907/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>PLAESVE PLACAS PARA VEICULOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000849</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-11059 60</Empenhado><Liquidado>3940 40</Liquidado><Pago>3940 40</Pago></row>
<row _id="1862"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000850</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-843 26</Empenhado><Liquidado>14156 74</Liquidado><Pago>14156 74</Pago></row>
<row _id="1863"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000853</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1392 99</Empenhado><Liquidado>10607 01</Liquidado><Pago>10607 01</Pago></row>
<row _id="1864"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000854</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-75578 93</Empenhado><Liquidado>449421 07</Liquidado><Pago>449421 07</Pago></row>
<row _id="1865"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-344531 20</Empenhado><Liquidado>1355468 80</Liquidado><Pago>1355468 80</Pago></row>
<row _id="1866"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000856</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58280 00</Liquidado><Pago>58280 00</Pago></row>
<row _id="1867"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000857</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6407 00</Empenhado><Liquidado>31593 00</Liquidado><Pago>31593 00</Pago></row>
<row _id="1868"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2016NE000859</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-20021 00</Empenhado><Liquidado>19979 00</Liquidado><Pago>19979 00</Pago></row>
<row _id="1869"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1870"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>444 10</Liquidado><Pago>444 10</Pago></row>
<row _id="1871"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 51</Liquidado><Pago>470 51</Pago></row>
<row _id="1872"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE000866</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23149 44</Liquidado><Pago>1914 07</Pago></row>
<row _id="1873"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000866</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21235 37</Pago></row>
<row _id="1874"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE000867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4563 46</Liquidado><Pago>219 48</Pago></row>
<row _id="1875"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4343 98</Pago></row>
<row _id="1876"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.646.332/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PERKONS S/A                              .</Credor><Documento>2016NE000868</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-35617 92</Empenhado><Liquidado>1164382 08</Liquidado><Pago>1164382 08</Pago></row>
<row _id="1877"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1545 84</Liquidado><Pago>1545 84</Pago></row>
<row _id="1878"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4064 84</Liquidado><Pago>4064 84</Pago></row>
<row _id="1879"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>539 58</Liquidado><Pago>539 58</Pago></row>
<row _id="1880"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-25925 92</Empenhado><Liquidado>99074 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1881"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99074 08</Pago></row>
<row _id="1882"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-751 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1883"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="1884"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1182 00</Liquidado><Pago>1182 00</Pago></row>
<row _id="1885"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>433 00</Liquidado><Pago>433 00</Pago></row>
<row _id="1886"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5300 36</Liquidado><Pago>5300 36</Pago></row>
<row _id="1887"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-4600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1888"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-787 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1889"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>257 60</Liquidado><Pago>257 60</Pago></row>
<row _id="1890"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>455 08</Liquidado><Pago>455 08</Pago></row>
<row _id="1891"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="1892"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119 40</Liquidado><Pago>119 40</Pago></row>
<row _id="1893"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="1894"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000898</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="1895"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>279 00</Liquidado><Pago>279 00</Pago></row>
<row _id="1896"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>229 92</Liquidado><Pago>229 92</Pago></row>
<row _id="1897"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="1898"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>253 50</Liquidado><Pago>253 50</Pago></row>
<row _id="1899"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 00</Liquidado><Pago>113 00</Pago></row>
<row _id="1900"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 00</Liquidado><Pago>114 00</Pago></row>
<row _id="1901"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>207 40</Liquidado><Pago>207 40</Pago></row>
<row _id="1902"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>203 52</Liquidado><Pago>203 52</Pago></row>
<row _id="1903"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>281 44</Liquidado><Pago>281 44</Pago></row>
<row _id="1904"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2127 60</Liquidado><Pago>2127 60</Pago></row>
<row _id="1905"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="1906"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.015/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>482 00</Liquidado><Pago>482 00</Pago></row>
<row _id="1907"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101 50</Liquidado><Pago>101 50</Pago></row>
<row _id="1908"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 60</Liquidado><Pago>120 60</Pago></row>
<row _id="1909"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="1910"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>807 00</Liquidado><Pago>807 00</Pago></row>
<row _id="1911"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.619.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIANO SANTANA COSME</Credor><Documento>2016NE000921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 29</Pago></row>
<row _id="1912"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1674 00</Liquidado><Pago>1674 00</Pago></row>
<row _id="1913"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000930</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45976 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1914"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000930</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1788 50</Liquidado><Pago>44187 94</Pago></row>
<row _id="1915"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32 61</Pago></row>
<row _id="1916"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3145880 28</Liquidado><Pago>1355821 96</Pago></row>
<row _id="1917"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51647 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1918"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000985</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161605 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1919"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000986</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>266 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1920"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000987</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26719 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1921"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000988</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>796 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1922"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000989</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6215 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1923"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000991</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>683736 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1924"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9020 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1925"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>460 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1926"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000996</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1485 68</Pago></row>
<row _id="1927"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000996</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144194 65</Liquidado><Pago>142812 92</Pago></row>
<row _id="1928"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000997</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104861 63</Liquidado><Pago>104584 85</Pago></row>
<row _id="1929"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000998</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400544 94</Liquidado><Pago>401740 23</Pago></row>
<row _id="1930"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90259 03</Liquidado><Pago>88102 23</Pago></row>
<row _id="1931"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001000</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150449 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1932"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.071.803/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>V.V. LIMA VEICULOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1978 48</Liquidado><Pago>1978 48</Pago></row>
<row _id="1933"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6759 21</Liquidado><Pago>842 40</Pago></row>
<row _id="1934"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.559.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA DARIZ</Credor><Documento>2016NE001003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5916 81</Pago></row>
<row _id="1935"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1349 40</Liquidado><Pago>674 70</Pago></row>
<row _id="1936"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.932.791-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALKÍRIA ARCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2016NE001008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>664 54</Liquidado><Pago>664 54</Pago></row>
<row _id="1937"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.893.021-**</Cpf/Cnpj><Credor>GIVALDO MENDES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116 40</Liquidado><Pago>116 40</Pago></row>
<row _id="1938"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.082.471-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO ANTONIO FRANCHIN</Credor><Documento>2016NE001010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>469 69</Liquidado><Pago>469 69</Pago></row>
<row _id="1939"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.593.731-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA MARIA PANCOTI</Credor><Documento>2016NE001011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269 73</Liquidado><Pago>269 73</Pago></row>
<row _id="1940"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.412.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREILSON DE SOUZA SILVA</Credor><Documento>2016NE001012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 63</Liquidado><Pago>95 63</Pago></row>
<row _id="1941"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.218.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROBIN CHAVES CATHARINO</Credor><Documento>2016NE001013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>644 95</Liquidado><Pago>644 95</Pago></row>
<row _id="1942"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.499.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE ALVES DE ROSSI</Credor><Documento>2016NE001014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 87</Liquidado><Pago>324 87</Pago></row>
<row _id="1943"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.274.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>NIDES TEREZINHA FAQUES</Credor><Documento>2016NE001015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 96</Liquidado><Pago>88 96</Pago></row>
<row _id="1944"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.356.837/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EROVAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE001016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26176 32</Liquidado><Pago>26176 32</Pago></row>
<row _id="1945"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>763 00</Liquidado><Pago>763 00</Pago></row>
<row _id="1946"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE001018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2056 00</Liquidado><Pago>2056 00</Pago></row>
<row _id="1947"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3176 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1948"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.554.235/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO ROGERIO ANTENOR - ME</Credor><Documento>2016NE001022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>385 17</Liquidado><Pago>385 17</Pago></row>
<row _id="1949"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.084.300/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CHIARA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1950"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.653.352/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>D R FERRACINI - ME</Credor><Documento>2016NE001024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1951"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.128.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZANDONADI &amp; FREITAS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>78 97</Liquidado><Pago>78 97</Pago></row>
<row _id="1952"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.927/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>FERRACINI &amp; FERREIRA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1066 53</Liquidado><Pago>1066 53</Pago></row>
<row _id="1953"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.550/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FRANQUIS L. O. AFFONSO - ME</Credor><Documento>2016NE001027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>60 83</Liquidado><Pago>60 83</Pago></row>
<row _id="1954"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.979.199/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>Vasconcelos &amp; Estrabis Ltda - ME</Credor><Documento>2016NE001029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="1955"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE001030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1880 00</Empenhado><Liquidado>1880 00</Liquidado><Pago>1880 00</Pago></row>
<row _id="1956"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE001031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>845 00</Liquidado><Pago>845 00</Pago></row>
<row _id="1957"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE001032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>325 00</Empenhado><Liquidado>50 70</Liquidado><Pago>50 70</Pago></row>
<row _id="1958"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>363372 96</Empenhado><Liquidado>121124 32</Liquidado><Pago>18051 55</Pago></row>
<row _id="1959"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2016NE001034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>595479 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1960"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1274889 15</Empenhado><Liquidado>116334 21</Liquidado><Pago>16993 45</Pago></row>
<row _id="1961"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3967572 14</Empenhado><Liquidado>468936 73</Liquidado><Pago>75769 99</Pago></row>
<row _id="1962"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1674 00</Empenhado><Liquidado>1018 62</Liquidado><Pago>1018 62</Pago></row>
<row _id="1963"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.717/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>M.G. SEGURANCA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1524057 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1964"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1273172 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1965"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2016NE001040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1966"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2016NE001041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16669 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1967"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2016NE001042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16816 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1968"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2016NE001043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6925 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1969"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1312113 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1970"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124265 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1971"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1972"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>287975 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1973"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE001048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2600000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1974"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6629 50</Empenhado><Liquidado>662 95</Liquidado><Pago>662 95</Pago></row>
<row _id="1975"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1341324 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1976"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4180 92</Empenhado><Liquidado>419 18</Liquidado><Pago>419 18</Pago></row>
<row _id="1977"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1978"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1979"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1980"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1981"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.236.522/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>GUELPA &amp; ROSSI LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1982"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3820 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1983"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1984"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2237 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1985"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.367.409/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IONS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1986"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.846.520/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MS FAB. ESTAMP. E COM. PLACAS E TARJ.AUTOMOT.</Credor><Documento>2016NE001061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1987"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.238.724/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON MARTINS MORAES - ME</Credor><Documento>2016NE001062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>135000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1988"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.929.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO VILELA DE JESUS</Credor><Documento>2016NE001063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8460 00</Empenhado><Liquidado>940 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1989"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.147.228-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALDRIN HAMMERSCHIMIDT</Credor><Documento>2016NE001064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9950 00</Empenhado><Liquidado>1990 00</Liquidado><Pago>6 45</Pago></row>
<row _id="1990"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.403.199-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO APARECIDO MENEGASSI</Credor><Documento>2016NE001065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2880 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1991"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.193.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>GILDA PEREIRA COUTINHO GUERIERO</Credor><Documento>2016NE001066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2205 00</Empenhado><Liquidado>735 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1992"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.695.321-**</Cpf/Cnpj><Credor>HIROMI SEI ODACURA</Credor><Documento>2016NE001067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>510 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1993"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.985.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>ILSON RODRIGUES DA FONSECA</Credor><Documento>2016NE001068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8750 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1994"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.313.159-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO TEIXEIRA DA MOTA</Credor><Documento>2016NE001069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1340 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1995"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.024.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6300 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1996"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.534.549-**</Cpf/Cnpj><Credor>NICOLAU RIBAS</Credor><Documento>2016NE001071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>510 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1997"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.258.831-**</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA UTENA YAMASHITA</Credor><Documento>2016NE001072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1998"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.774.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON RIBAS SOUTO</Credor><Documento>2016NE001073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3280 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1999"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE001076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2000"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.494.876/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>AAC-SERVICOS E CONSULTORIA LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7450000 00</Empenhado><Liquidado>335555 92</Liquidado><Pago>335555 92</Pago></row>
<row _id="2001"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.299.270/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE001078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2002"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.299.270/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE001080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2003"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.356.837/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EROVAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE001081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52352 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2004"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15800000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2005"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE001083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2400000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2006"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2007"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE001085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2008"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE001086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>900000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2009"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.384.907/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>PLAESVE PLACAS PARA VEICULOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>750000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2010"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11040000 00</Empenhado><Liquidado>289452 39</Liquidado><Pago>289452 39</Pago></row>
<row _id="2011"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2012"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE001091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>126000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2013"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2016NE001092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2014"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2016NE001093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>135000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2015"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18700 00</Empenhado><Liquidado>1618 72</Liquidado><Pago>1618 72</Pago></row>
<row _id="2016"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2017"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.851.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2016NE001098</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>120240 00</Empenhado><Liquidado>13360 00</Liquidado><Pago>2804 64</Pago></row>
<row _id="2018"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.939.901-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIOLA ANDRADE DIAS</Credor><Documento>2016NE001099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2019"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.732.611-**</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO CÉZAR KOL</Credor><Documento>2016NE001100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>560 64</Pago></row>
<row _id="2020"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.235.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS CHAVES</Credor><Documento>2016NE001101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>880 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2021"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.471-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO ARCAS ANDRADE</Credor><Documento>2016NE001102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>246000 00</Empenhado><Liquidado>23540 63</Liquidado><Pago>23540 63</Pago></row>
<row _id="2022"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.034.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2016NE001103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41400 00</Empenhado><Liquidado>4600 00</Liquidado><Pago>398 87</Pago></row>
<row _id="2023"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE001105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2024"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE001106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2025"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.646.332/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PERKONS S/A                              .</Credor><Documento>2016NE001107</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10800000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2026"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2027"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2028"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2029"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2030"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.139.659/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>GUINCHO AUTO VIDROS EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE001112</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>160000 00</Empenhado><Liquidado>95809 46</Liquidado><Pago>95809 46</Pago></row>
<row _id="2031"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.418.584/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</Credor><Documento>2016NE001113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2032"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3263000 00</Empenhado><Liquidado>460902 38</Liquidado><Pago>460902 38</Pago></row>
<row _id="2033"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.280/0003-67</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA TRANSITAR</Credor><Documento>2016NE001116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>52064 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2034"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.035.871/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>3 MARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>118243 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2035"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.900.800/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AJAX E ROLIM S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>132621 06</Empenhado><Liquidado>3119 38</Liquidado><Pago>3119 38</Pago></row>
<row _id="2036"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.750/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ALBUQUERQUE E REZEK LTDA</Credor><Documento>2016NE001119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20682 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2037"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.942.894/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>SAO FRANCISCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2016NE001120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34786 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2038"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.070/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSI E BONFIM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34015 73</Empenhado><Liquidado>1298 93</Liquidado><Pago>1298 93</Pago></row>
<row _id="2039"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.942.894/0003-99</Cpf/Cnpj><Credor>SAO FRANCISCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2016NE001122</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34604 14</Empenhado><Liquidado>841 91</Liquidado><Pago>841 91</Pago></row>
<row _id="2040"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>66452 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2041"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0003-83</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>57119 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2042"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65639 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2043"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.592/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CATELAN E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75054 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2044"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.927.052/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CEGON CLINICA  ESPEC. GINEC. ORTOP. NAVIRAI</Credor><Documento>2016NE001127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68353 71</Empenhado><Liquidado>1531 26</Liquidado><Pago>1531 26</Pago></row>
<row _id="2045"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.259/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CENTER MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001128</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65780 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2046"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.997.099/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO DOURADOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001129</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>59855 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2047"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.355.722/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO PONTA PORA LTDA</Credor><Documento>2016NE001130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>243739 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2048"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.393.087/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ORTOPEDICO DE NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2016NE001131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>78979 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2049"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.124.865/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>HP.CENTRO DE PSICOLOGIA EMPRESARIAL LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>89063 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2050"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.530.171/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA B DA SILVA E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16394 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2051"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2016NE001134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>487 57</Empenhado><Liquidado>487 57</Liquidado><Pago>487 57</Pago></row>
<row _id="2052"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.717.401/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ARENA VIP LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2280 96</Empenhado><Liquidado>2280 96</Liquidado><Pago>2280 96</Pago></row>
<row _id="2053"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.717.401/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ARENA VIP LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4276 80</Empenhado><Liquidado>4276 80</Liquidado><Pago>4276 80</Pago></row>
<row _id="2054"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.308.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>GILBERTO BARBOSA DA CRUZ</Credor><Documento>2016NE001139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2055"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2056"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>151269 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2057"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.875.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLINEM CLINICA DE EXAMES MEDICOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001144</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68884 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2058"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.153.206/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DOS LOJISTA DO SHOP.CENTER ELDORADO</Credor><Documento>2016NE001145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="2059"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2016NE001146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2060"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2016NE001147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2061"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2016NE001148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>802 71</Liquidado><Pago>802 71</Pago></row>
<row _id="2062"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0004-86</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2016NE001149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>52500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2063"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.134.693/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA E LABORATORIO SAO LUCAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24387 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2064"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE001151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14365 63</Empenhado><Liquidado>14365 63</Liquidado><Pago>14365 63</Pago></row>
<row _id="2065"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.968.772/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA JV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2066"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.901.891/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MC MENEZES S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2067"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.492/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BEATRIZ LTDA</Credor><Documento>2016NE001154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2068"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.121.049/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE FATIMA SANTOS PEIXOTO TOZZE &amp; CIA</Credor><Documento>2016NE001155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>117 93</Empenhado><Liquidado>117 93</Liquidado><Pago>117 93</Pago></row>
<row _id="2069"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>751 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2070"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2071"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>787 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2072"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.216.052/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BERGO DOMINGUES LTDA</Credor><Documento>2016NE001162</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2073"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.511/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BUZOLLI LTDA</Credor><Documento>2016NE001163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2074"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.891.073/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA CASSILANDIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001164</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2075"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.574/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA HN LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65996 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2076"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.136.849/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA JR DE CASTILHO &amp; CASTILHO</Credor><Documento>2016NE001166</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2077"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.950.631/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PLG S/S</Credor><Documento>2016NE001167</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2078"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.483.936/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>CLINIMED ASSES.EM MED.E SEG.DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2016NE001168</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>85000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2079"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.818.187/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>CLINVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>1781 50</Liquidado><Pago>1781 50</Pago></row>
<row _id="2080"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.309.197/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>Paulo Arian Conciani Ltda</Credor><Documento>2016NE001170</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2081"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.270/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL ORDACOWSKI E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001171</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23596 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2082"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.883.112/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>GARRITANO &amp; DOURADO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>99050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2083"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.883.112/0002-72</Cpf/Cnpj><Credor>GARRITANO &amp; DOURADO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16152 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2084"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.921.491/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001174</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2085"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.550.790/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GUTIERREZ &amp; MAIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001175</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2086"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.847.404/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>H. HANIU E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>71064 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2087"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.413.389/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE OLHOS DE TRES LAGOAS S/C LTDA</Credor><Documento>2016NE001177</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2088"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.949/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>IPE CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001178</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50060 90</Empenhado><Liquidado>917 08</Liquidado><Pago>917 08</Pago></row>
<row _id="2089"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.895.839/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE QUARANTA FILHO E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2090"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.501.134/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE001180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2091"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.100.450/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MAZIERO E MAZIERO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2092"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.894.068/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MELKE S/S</Credor><Documento>2016NE001182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2093"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.868.128/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MIZIARA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001183</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2094"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.678/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>MONTICUCO E ESSI S/C LTDA</Credor><Documento>2016NE001184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>3692 77</Liquidado><Pago>3692 77</Pago></row>
<row _id="2095"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.879.046/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MORAES  OCARIZ &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2096"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.882.130/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E NOVAES LTDA</Credor><Documento>2016NE001186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2097"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.584.546/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>NAKAMITI E ARASHIRO LTDA</Credor><Documento>2016NE001187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30895 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2098"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.218.200/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>NANCY PERES KLAFKE &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001188</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2099"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.566.937/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>OFTALMOCENTER S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2100"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.908.031/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>OGAYA E QUEIROZ LTDA</Credor><Documento>2016NE001190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2101"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001196</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15861 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2102"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.195/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>OMAR BRITO DA SILVEIRA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>9 33</Liquidado><Pago>9 33</Pago></row>
<row _id="2103"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.328.224/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ORTO TRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2104"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.062.802/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PAPA &amp; RIOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001201</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2105"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.065.753/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ROBERTO DIAS BATISTA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54695 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2106"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.944.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PENEDO E PINHO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001204</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2107"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.917.495/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>PICOLLI &amp; MACHADO LTDA</Credor><Documento>2016NE001205</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2108"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.416/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PINHO CONSULTORIO MEDICO LTDA</Credor><Documento>2016NE001207</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2109"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001208</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2110"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001209</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2111"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001210</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2112"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001211</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40467 10</Empenhado><Liquidado>6206 10</Liquidado><Pago>6206 10</Pago></row>
<row _id="2113"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001212</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21211 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2114"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.164.281/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>QUEIROZ E ARAO S/S E CIA</Credor><Documento>2016NE001213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2115"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.684.521/0002-40</Cpf/Cnpj><Credor>RCR MEDICAL S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001214</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2116"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2016NE001215</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2117"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.905.888/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>SALGACO E PULINO LTDA</Credor><Documento>2016NE001216</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2118"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.976.292/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2119"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.790/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SPADA E LELLIS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2120"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.886.302/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TOLEDO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2016NE001219</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2121"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.441/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>V.B. FOLKIS E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001220</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2122"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.899.053/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>WM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001221</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2123"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.888.156/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>WORKMED MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2124"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.912.282/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>YAMASAKI E YAMASAKI LTDA</Credor><Documento>2016NE001223</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>125000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2125"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.133.445/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZUCOLOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26402 20</Empenhado><Liquidado>1846 26</Liquidado><Pago>1846 26</Pago></row>
<row _id="2126"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2127"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>508 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2128"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>329 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2129"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE001280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>129 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2130"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.412.506/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>INDÚSTRIA E COMERC. DE ALIM. FERREIRA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>272 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2131"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2430 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2132"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7155 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2133"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12544 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2134"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2135"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.593.690/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELLI-EPP</Credor><Documento>2016NE001286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2136"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.506.123/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>D &amp; B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE001287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 70</Empenhado><Liquidado>53 70</Liquidado><Pago>53 70</Pago></row>
<row _id="2137"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.511.644/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS - ME</Credor><Documento>2016NE001288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10489 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2138"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2016NE001289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2139"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>148 40</Empenhado><Liquidado>148 40</Liquidado><Pago>148 40</Pago></row>
<row _id="2140"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2141"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.144.951/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIELE APARECIDA BOCALAN E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001292</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2142"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.417.990/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ALVES E SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001293</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2143"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.614.847/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; JARA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2144"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.598/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BALESTRIN &amp; BALESTRIN LTDA</Credor><Documento>2016NE001295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2145"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.598/0002-32</Cpf/Cnpj><Credor>BALESTRIN E BALESTRIN LTDA</Credor><Documento>2016NE001296</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2146"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.850.627/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CALVO E CALVO LTDA</Credor><Documento>2016NE001297</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2147"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.639.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CAMEP CLINICA DE ASSISTENCIA EM PSICOLOGIA LT</Credor><Documento>2016NE001298</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2148"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.176.351/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO PSICOLOGO S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001299</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>85380 00</Empenhado><Liquidado>10981 14</Liquidado><Pago>10981 14</Pago></row>
<row _id="2149"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.776.559/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA SS. LTDA</Credor><Documento>2016NE001300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2150"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.008.104/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2151"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.211.315/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2152"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.161.137/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLIAPSI - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LT</Credor><Documento>2016NE001304</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2153"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.182.965/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVAL. PSIC. DELLA TOGNA &amp; PALEARI</Credor><Documento>2016NE001305</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2154"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.204.965/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE EST.ATIVIDADES PSIC.EVOLUCAO LTDA</Credor><Documento>2016NE001306</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2155"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.905.943/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA GERACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE001307</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2156"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.914.634/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LAVINIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>85000 00</Empenhado><Liquidado>621 73</Liquidado><Pago>621 73</Pago></row>
<row _id="2157"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.259.540/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001309</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>3101 70</Liquidado><Pago>3101 70</Pago></row>
<row _id="2158"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.922/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001310</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2159"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.207.944/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSIC. MARIELA KRAMER MALTA S/S</Credor><Documento>2016NE001311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2160"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.921.876/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA RENATA FEITOSA LTDA</Credor><Documento>2016NE001312</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2161"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.066.860/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA SAO MIGUEL LTDA.</Credor><Documento>2016NE001313</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2162"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.965.022/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA ESPACO ABERTO LTDA</Credor><Documento>2016NE001315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2163"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.801/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; ARAUJO PSICOLOGIA S/C LTDA</Credor><Documento>2016NE001316</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>82400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2164"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.680/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA EQUILIBRIUM LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001317</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2165"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.280/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA TRANSITAR LTDA</Credor><Documento>2016NE001318</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2166"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.834.363/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOTRAMS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001319</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>380000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2167"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.366/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CLINITEC CLINICA TECNICA DE PSICOLOGIA S/S</Credor><Documento>2016NE001320</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2168"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.083.903/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CREPALDI E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001321</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2169"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.814.714/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>CYNTHIA HELENA DE OLIVEIRA CASTILHO - ME</Credor><Documento>2016NE001322</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2170"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.825.386/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE GONZATTO EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE001323</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2171"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.518/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>ELABORAR CLINICA CENTER PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001324</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2172"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.975.516/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001325</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2173"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.128.854/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>FERRI E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001326</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2174"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.883.579/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>HABILITA CLÍNICA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001327</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2175"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.471-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO ARCAS ANDRADE</Credor><Documento>2016NE001328</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12712 48</Empenhado><Liquidado>12712 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2176"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.120.870/0003-42</Cpf/Cnpj><Credor>HQZ CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001329</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35290 00</Empenhado><Liquidado>4264 54</Liquidado><Pago>4264 54</Pago></row>
<row _id="2177"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.871.756/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE PSICOLOGIA DE DESENVOLV. HUMANO S/S</Credor><Documento>2016NE001330</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2178"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.932.960/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE PSICOLOGIA JARDIM S/C LTDA</Credor><Documento>2016NE001331</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2179"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.177.169/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; C PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001332</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2180"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.779.853/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>LIMA E LIMA PSICOLOGAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001333</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2181"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.323.416/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>LIVRES PSICOLOGIA S/S</Credor><Documento>2016NE001334</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>126220 00</Empenhado><Liquidado>25275 61</Liquidado><Pago>25275 61</Pago></row>
<row _id="2182"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.996/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>LORO &amp; BUSANELO LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001335</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2183"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.845.705/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUMEN PSICOLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001336</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1250000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2184"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.256.753/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MAANAIM CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001337</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>85000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2185"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.808.676/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA MARA M. MARGUTTI PSICOLOGIA S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001338</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>86000 00</Empenhado><Liquidado>10368 54</Liquidado><Pago>10368 54</Pago></row>
<row _id="2186"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.959.521/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PAULA ANDREIA CURTI E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001339</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2187"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.868.351/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>NAVICLIN CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001340</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2188"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.437/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELA GOMES SOUTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001341</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2189"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001342</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2190"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0003-15</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA. - ME</Credor><Documento>2016NE001343</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2191"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS &amp; CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001344</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2192"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.418.015/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MANCHADO E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001345</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2193"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.795.582/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E REZENDE S/SC</Credor><Documento>2016NE001346</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>85000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2194"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.799.956/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA CONSULT. E ASSES. DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001347</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2195"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.831.705/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA PSICOLOGIA E CONSULTORIA S/C LTDA</Credor><Documento>2016NE001348</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2196"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.809.341/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PSICO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001349</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2197"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.169.203/0003-45</Cpf/Cnpj><Credor>S.P. DE MORAIS &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001350</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2198"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.338.464/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOVITA CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001351</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2199"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.908.138/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SAGRILLO E SAGRILLO LTDA</Credor><Documento>2016NE001352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2200"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.781.959/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>SARAVY E RONCATTI LTDA</Credor><Documento>2016NE001353</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>160000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2201"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.219.799/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>SERAPHIM E ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2016NE001354</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2202"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.812.862/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SHEKINAH SERVICOS TECNICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001355</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2203"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.739.820/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SMV INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001356</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2204"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.794/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA JUNKO YONAMINE - ME</Credor><Documento>2016NE001357</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2205"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.002.931/0002-11</Cpf/Cnpj><Credor>SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001358</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2206"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.926.296/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SZOCHALEWICZ E ALBANEZE LTDA</Credor><Documento>2016NE001359</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2207"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.608.572/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>UNICLINICAS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001360</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2208"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.034.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2016NE001361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33356 81</Empenhado><Liquidado>33356 81</Liquidado><Pago>33356 81</Pago></row>
<row _id="2209"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22043 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2210"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.941.123/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRANS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE001394</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1950000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2211"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE001396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2212"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9468 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2213"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2214"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.545.473/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2766 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2215"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Implantar sinalização viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE001401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2216"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.556.598/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>NAVES E RODRIGUES CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001402</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2217"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.346.417/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PSICODAYA PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001403</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2218"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.819.044/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ROLIM E CIA SOCIEDADE SIMPLES</Credor><Documento>2016NE001404</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2219"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.254.176/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>RONCONI &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001406</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2220"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.169.203/0002-64</Cpf/Cnpj><Credor>S. P. DE MORAIS &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001407</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2221"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.178.057/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>TRIPOLI E LUZ LTDA</Credor><Documento>2016NE001408</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2222"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.942.190/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VALE &amp; ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2016NE001409</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2223"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.942.190/0002-60</Cpf/Cnpj><Credor>VALE &amp; ALMEIDA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15700 00</Empenhado><Liquidado>1305 45</Liquidado><Pago>1305 45</Pago></row>
<row _id="2224"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.639.089/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>VANCAN E VANCAN LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001411</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2225"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.891.590/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>VARDASCA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001412</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2226"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.129.616/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>VEM SER CLINICA DE PSICOLOGIA-EIRELI ME</Credor><Documento>2016NE001413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13250 00</Empenhado><Liquidado>182 67</Liquidado><Pago>182 67</Pago></row>
<row _id="2227"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.304.051/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>VILLAZANTE E CONSTANTINO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2228"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.262.519/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ZEN CLINICA PSICOLOGICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001416</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2229"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.089.251-**</Cpf/Cnpj><Credor>NARA LIANA DOS SANTOS MANGIAPELO</Credor><Documento>2016NE001461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35 70</Empenhado><Liquidado>35 70</Liquidado><Pago>35 70</Pago></row>
<row _id="2230"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.719.005/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SILVEIRA E GURALESKI LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001464</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25507 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2231"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1674 00</Empenhado><Liquidado>1582 24</Liquidado><Pago>1582 24</Pago></row>
<row _id="2232"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.717.401/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ARENA VIP LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4752 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2233"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.944.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PENEDO E PINHO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001529</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2710 84</Empenhado><Liquidado>2710 84</Liquidado><Pago>2710 84</Pago></row>
<row _id="2234"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.402.492/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MÉTODO PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001533</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2235"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001556</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2236"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE001557</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1162 36</Empenhado><Liquidado>1162 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2237"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2016NE001558</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>457 23</Empenhado><Liquidado>457 23</Liquidado><Pago>457 23</Pago></row>
<row _id="2238"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2239"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.030.715/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL.</Credor><Documento>2016NE001560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>201 83</Empenhado><Liquidado>201 83</Liquidado><Pago>201 83</Pago></row>
<row _id="2240"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.161.657/0002-99</Cpf/Cnpj><Credor>PIETRO AQUINO CANEPA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001561</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>119174 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2241"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE001562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>280 50</Empenhado><Liquidado>280 50</Liquidado><Pago>280 50</Pago></row>
<row _id="2242"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.749.718/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>LEÃO E CAUNETO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001563</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25987 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2243"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4978 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2244"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1950 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2245"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001566</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1090 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2246"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001567</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>746 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2247"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001568</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2248"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4264 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2249"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE001570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42146 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2250"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Implantar sinalização viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10962 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2251"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001572</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3015 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2252"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13590 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2253"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>19048 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2254"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19048 18</Pago></row>
<row _id="2255"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>799 45</Empenhado><Liquidado>799 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2256"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>MINERAÇÃO</Sub-Função><Ação>Operacionalização do MS MINERAL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.227.604-**</Cpf/Cnpj><Credor>RUY DE ALMEIDA MARIBONDO</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2257"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>MINERAÇÃO</Sub-Função><Ação>Operacionalização do MS MINERAL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.926/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S.S.</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7990 00</Empenhado><Liquidado>7990 00</Liquidado><Pago>7990 00</Pago></row>
<row _id="2258"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Serviços sob Encargos Gerais da EGERHP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>405076 76</Liquidado><Pago>405838 54</Pago></row>
<row _id="2259"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Serviços sob Encargos Gerais da EGERHP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>405076 76</Liquidado><Pago>405838 54</Pago></row>
<row _id="2260"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65413 75</Liquidado><Pago>5064 39</Pago></row>
<row _id="2261"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65413 75</Liquidado><Pago>5064 39</Pago></row>
<row _id="2262"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.275.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52800 00</Liquidado><Pago>52800 00</Pago></row>
<row _id="2263"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.275.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52800 00</Liquidado><Pago>52800 00</Pago></row>
<row _id="2264"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>513964 81</Pago></row>
<row _id="2265"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>513964 81</Pago></row>
<row _id="2266"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3974159 86</Pago></row>
<row _id="2267"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3974159 86</Pago></row>
<row _id="2268"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30524 00</Liquidado><Pago>30524 00</Pago></row>
<row _id="2269"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.701.190/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>ITAU UNIBANCO S.A.</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="2270"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>260000 00</Liquidado><Pago>260000 00</Pago></row>
<row _id="2271"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240000 00</Liquidado><Pago>240000 00</Pago></row>
<row _id="2272"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13238 25</Liquidado><Pago>13238 25</Pago></row>
<row _id="2273"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.208/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BRB - BANCO BRASILIA S/A</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 00</Liquidado><Pago>61 00</Pago></row>
<row _id="2274"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.232/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>Banco Cooperativo Sicoob S.A</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="2275"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇ</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>250000 00</Pago></row>
<row _id="2276"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇ</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>250000 00</Pago></row>
<row _id="2277"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1629518 25</Pago></row>
<row _id="2278"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2950907 62</Pago></row>
<row _id="2279"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.532.085/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.JECC</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2057463 25</Liquidado><Pago>2057463 25</Pago></row>
<row _id="2280"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3621310 04</Liquidado><Pago>801224 90</Pago></row>
<row _id="2281"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3621310 04</Liquidado><Pago>801224 90</Pago></row>
<row _id="2282"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2820085 14</Pago></row>
<row _id="2283"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2820085 14</Pago></row>
<row _id="2284"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-7</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>211943 75</Liquidado><Pago>211943 75</Pago></row>
<row _id="2285"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-7</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>211943 75</Liquidado><Pago>211943 75</Pago></row>
<row _id="2286"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-7</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5272 31</Liquidado><Pago>5272 31</Pago></row>
<row _id="2287"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-7</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5272 31</Liquidado><Pago>5272 31</Pago></row>
<row _id="2288"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-8</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>858150 10</Liquidado><Pago>858150 10</Pago></row>
<row _id="2289"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-8</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>858150 10</Liquidado><Pago>858150 10</Pago></row>
<row _id="2290"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-8</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>256770 52</Liquidado><Pago>256770 52</Pago></row>
<row _id="2291"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-8</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>256770 52</Liquidado><Pago>256770 52</Pago></row>
<row _id="2292"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-0</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226646 98</Liquidado><Pago>226646 98</Pago></row>
<row _id="2293"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-0</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226646 98</Liquidado><Pago>226646 98</Pago></row>
<row _id="2294"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-0</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30228 07</Liquidado><Pago>30228 07</Pago></row>
<row _id="2295"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-0</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30228 07</Liquidado><Pago>30228 07</Pago></row>
<row _id="2296"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-1</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PROINVEST</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1610906 50</Liquidado><Pago>1610906 50</Pago></row>
<row _id="2297"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-1</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PROINVEST</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1610906 50</Liquidado><Pago>1610906 50</Pago></row>
<row _id="2298"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-1</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PROINVEST</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1811984 68</Liquidado><Pago>1811984 68</Pago></row>
<row _id="2299"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-1</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PROINVEST</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1811984 68</Liquidado><Pago>1811984 68</Pago></row>
<row _id="2300"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-3</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/LOGISTICO</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6768834 87</Liquidado><Pago>6768834 87</Pago></row>
<row _id="2301"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-3</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/LOGISTICO</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6768834 87</Liquidado><Pago>6768834 87</Pago></row>
<row _id="2302"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-3</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/LOGISTICO</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3621651 56</Liquidado><Pago>3621651 56</Pago></row>
<row _id="2303"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-3</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/LOGISTICO</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3621651 56</Liquidado><Pago>3621651 56</Pago></row>
<row _id="2304"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67349 84</Liquidado><Pago>67349 84</Pago></row>
<row _id="2305"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67349 84</Liquidado><Pago>67349 84</Pago></row>
<row _id="2306"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31939 45</Liquidado><Pago>31939 45</Pago></row>
<row _id="2307"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31939 45</Liquidado><Pago>31939 45</Pago></row>
<row _id="2308"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134699 66</Liquidado><Pago>134699 66</Pago></row>
<row _id="2309"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134699 66</Liquidado><Pago>134699 66</Pago></row>
<row _id="2310"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63878 89</Liquidado><Pago>63878 89</Pago></row>
<row _id="2311"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63878 89</Liquidado><Pago>63878 89</Pago></row>
<row _id="2312"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Amortização e Encargos da Dívida Interna da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>323279 72</Liquidado><Pago>323279 72</Pago></row>
<row _id="2313"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Amortização e Encargos da Dívida Interna da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153309 59</Liquidado><Pago>153309 59</Pago></row>
<row _id="2314"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-2</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>325003 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2315"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>325003 21</Pago></row>
<row _id="2316"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-2</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235565 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2317"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>235565 15</Pago></row>
<row _id="2318"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>537159 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2319"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>537159 07</Pago></row>
<row _id="2320"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1119081 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2321"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1119081 40</Pago></row>
<row _id="2322"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5305552 22</Liquidado><Pago>3258375 80</Pago></row>
<row _id="2323"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5651051 70</Liquidado><Pago>2596574 29</Pago></row>
<row _id="2324"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29490 88</Liquidado><Pago>29490 88</Pago></row>
<row _id="2325"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇ</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2750000 00</Liquidado><Pago>2500000 00</Pago></row>
<row _id="2326"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇ</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2750000 00</Liquidado><Pago>2500000 00</Pago></row>
<row _id="2327"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6250000 00</Liquidado><Pago>3750000 00</Pago></row>
<row _id="2328"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.701.190/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>ITAU UNIBANCO S.A.</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10738 50</Liquidado><Pago>10738 50</Pago></row>
<row _id="2329"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10190 32</Liquidado><Pago>10190 32</Pago></row>
<row _id="2330"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.232/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>Banco Cooperativo Sicoob S.A</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1005 00</Liquidado><Pago>1005 00</Pago></row>
<row _id="2331"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83781 00</Liquidado><Pago>83781 00</Pago></row>
<row _id="2332"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156407 00</Liquidado><Pago>156407 00</Pago></row>
<row _id="2333"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14450215 85</Liquidado><Pago>14450215 85</Pago></row>
<row _id="2334"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15707403 15</Liquidado><Pago>15707403 15</Pago></row>
<row _id="2335"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108023 04</Liquidado><Pago>108023 04</Pago></row>
<row _id="2336"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-1</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 RESIDUO</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72402942 31</Liquidado><Pago>72402942 31</Pago></row>
<row _id="2337"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.210.400-1</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - BID</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3310231 97</Liquidado><Pago>3310231 97</Pago></row>
<row _id="2338"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.210.400-1</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - BID</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3310231 97</Liquidado><Pago>3310231 97</Pago></row>
<row _id="2339"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.210.400-1</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - BID</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116379 62</Liquidado><Pago>116379 62</Pago></row>
<row _id="2340"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.210.400-1</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - BID</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116379 62</Liquidado><Pago>116379 62</Pago></row>
<row _id="2341"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5034 00</Empenhado><Liquidado>5034 00</Liquidado><Pago>5034 00</Pago></row>
<row _id="2342"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Externa - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900-5</Cpf/Cnpj><Credor>BIRD/MS</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000000 00</Empenhado><Liquidado>4878690 45</Liquidado><Pago>4878690 45</Pago></row>
<row _id="2343"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.701.190/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>ITAU UNIBANCO S.A.</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12516 00</Empenhado><Liquidado>12516 00</Liquidado><Pago>12516 00</Pago></row>
<row _id="2344"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>948 74</Liquidado><Pago>948 74</Pago></row>
<row _id="2345"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2802 85</Liquidado><Pago>2802 85</Pago></row>
<row _id="2346"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2435 63</Pago></row>
<row _id="2347"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>843 00</Pago></row>
<row _id="2348"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185 00</Liquidado><Pago>185 00</Pago></row>
<row _id="2349"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2350"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38200 00</Pago></row>
<row _id="2351"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7090 06</Liquidado><Pago>3419 38</Pago></row>
<row _id="2352"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171 00</Liquidado><Pago>171 00</Pago></row>
<row _id="2353"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>835 32</Liquidado><Pago>835 32</Pago></row>
<row _id="2354"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2355"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2435 63</Pago></row>
<row _id="2356"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10493 73</Liquidado><Pago>10493 73</Pago></row>
<row _id="2357"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1301 62</Liquidado><Pago>1301 62</Pago></row>
<row _id="2358"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2359"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2360"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e operacionalização do FUNDEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.023.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALEX MARCEL MELOTTO</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2361"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e operacionalização do FUNDEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
<row _id="2362"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 25</Empenhado><Liquidado>19800 25</Liquidado><Pago>19800 25</Pago></row>
<row _id="2363"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>893 63</Empenhado><Liquidado>893 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2364"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>893 63</Pago></row>
<row _id="2365"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>119443 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2366"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9642 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2367"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26920 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2368"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13016 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2369"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>110710 60</Empenhado><Liquidado>11071 06</Liquidado><Pago>4031 55</Pago></row>
<row _id="2370"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.048-0</Cpf/Cnpj><Credor>ATA - NIVEL D</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>16200 00</Empenhado><Liquidado>16200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2371"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16200 00</Pago></row>
<row _id="2372"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.047-9</Cpf/Cnpj><Credor>CPIT - NÍVEL G</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2373"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="2374"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1011 11</Empenhado><Liquidado>381 68</Liquidado><Pago>381 68</Pago></row>
<row _id="2375"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>410 68</Empenhado><Liquidado>410 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2376"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>410 68</Pago></row>
<row _id="2377"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27302 80</Empenhado><Liquidado>5460 56</Liquidado><Pago>5460 56</Pago></row>
<row _id="2378"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.284.727-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ OTAVIO CAMPOS DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>420000 00</Empenhado><Liquidado>140000 00</Liquidado><Pago>-140000 00</Pago></row>
<row _id="2379"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>280000 00</Pago></row>
<row _id="2380"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>582076 30</Empenhado><Liquidado>58050 75</Liquidado><Pago>19371 79</Pago></row>
<row _id="2381"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.272.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26070 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2382"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de bolsistas/pesquisadores no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.027-4</Cpf/Cnpj><Credor>PÓS DOUTORADO - MS.</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>105000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2383"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.739.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26069 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2384"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="2385"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.807.231-**</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26070 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2386"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-9</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>107800 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2387"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>118800 00</Empenhado><Liquidado>21600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2388"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21600 00</Pago></row>
<row _id="2389"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.272.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2896 67</Empenhado><Liquidado>2896 67</Liquidado><Pago>2896 67</Pago></row>
<row _id="2390"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.807.231-**</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2896 67</Empenhado><Liquidado>2896 67</Liquidado><Pago>2896 67</Pago></row>
<row _id="2391"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.739.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2896 66</Empenhado><Liquidado>2896 66</Liquidado><Pago>2896 66</Pago></row>
<row _id="2392"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="2393"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.283.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA GALVÃO SABIONE RIBAS</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5700 00</Empenhado><Liquidado>5700 00</Liquidado><Pago>5700 00</Pago></row>
<row _id="2394"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1404 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2395"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2396"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar e acompanhar os projetos de inovação desenvolvidos pelas empresas do Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2397"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.211.654-**</Cpf/Cnpj><Credor>PAULA LUCIANA BEZERRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7920 00</Empenhado><Liquidado>7920 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2398"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7920 00</Pago></row>
<row _id="2399"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.966.308-**</Cpf/Cnpj><Credor>RUY DE ARAÚJO CALDAS</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>11905 00</Empenhado><Liquidado>11905 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2400"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11905 00</Pago></row>
<row _id="2401"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar projetos de CT&amp;I por encomenda tecnológica para programas especiais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2402"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar projetos de CT&amp;I por encomenda tecnológica para programas especiais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="2403"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar projetos de CT&amp;I por encomenda tecnológica para programas especiais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12600 00</Empenhado><Liquidado>12600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2404"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar projetos de CT&amp;I por encomenda tecnológica para programas especiais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12600 00</Pago></row>
<row _id="2405"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar e acompanhar os projetos de inovação desenvolvidos pelas empresas do Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>862 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2406"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar e acompanhar os projetos de inovação desenvolvidos pelas empresas do Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.884.258-**</Cpf/Cnpj><Credor>WANIA ALVES GOBBI</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-431 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2407"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar e acompanhar os projetos de inovação desenvolvidos pelas empresas do Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELLE MALHADA RODRIGUES ROMAN DE ARRUDA</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>431 30</Empenhado><Liquidado>431 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2408"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>814 27</Liquidado><Pago>814 27</Pago></row>
<row _id="2409"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2889 26</Empenhado><Liquidado>2889 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2410"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.704.138-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO GIOLO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>18672 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2411"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.283.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JACIRA HELENA DO VALLE PEREIRA ASSIS</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2412"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.238.436-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DO CARMO VIEIRA</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2413"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.560.286-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANZIO CARVALHO LIMA BARRIOS</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2414"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-9</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL A</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2415"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-0</Cpf/Cnpj><Credor>ATP - NIVEL A</Credor><Documento>2016NE000205</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>49500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2416"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-9</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2016NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>660000 00</Empenhado><Liquidado>66000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2417"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-9</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL A</Credor><Documento>2016NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>66000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2418"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-9</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>176000 00</Empenhado><Liquidado>17600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2419"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-2</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL D</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2420"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2421"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000211</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2422"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar projetos de CT&amp;I por encomenda tecnológica para programas especiais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000212</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>17400 00</Empenhado><Liquidado>17400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2423"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25511 70</Empenhado><Liquidado>2783 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2424"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136500 80</Empenhado><Liquidado>537 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2425"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2426"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>225000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2427"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2428"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>82800 00</Empenhado><Liquidado>82800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2429"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-9</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL A</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2430"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-1</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL B</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>145000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2431"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar e acompanhar os projetos de inovação desenvolvidos pelas empresas do Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2432"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>326700 00</Empenhado><Liquidado>52003 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2433"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>41200 00</Empenhado><Liquidado>41200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2434"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12800 00</Empenhado><Liquidado>12800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2435"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>871 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2436"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66683 95</Empenhado><Liquidado>12593 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2437"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1252 69</Empenhado><Liquidado>1252 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2438"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2439"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3131 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2440"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3131 40</Pago></row>
<row _id="2441"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Encargos da FCMS.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>479 58</Liquidado><Pago>479 58</Pago></row>
<row _id="2442"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Encargos da FCMS.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>612 04</Liquidado><Pago>303 24</Pago></row>
<row _id="2443"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2257 29</Liquidado><Pago>2257 29</Pago></row>
<row _id="2444"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5432 25</Liquidado><Pago>5432 25</Pago></row>
<row _id="2445"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1408 40</Liquidado><Pago>1408 40</Pago></row>
<row _id="2446"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>372 00</Liquidado><Pago>372 00</Pago></row>
<row _id="2447"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>217 18</Liquidado><Pago>217 18</Pago></row>
<row _id="2448"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11211 24</Liquidado><Pago>20430 94</Pago></row>
<row _id="2449"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>912 40</Liquidado><Pago>912 40</Pago></row>
<row _id="2450"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="2451"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153 00</Liquidado><Pago>153 00</Pago></row>
<row _id="2452"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1043 75</Liquidado><Pago>1043 75</Pago></row>
<row _id="2453"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62056 21</Liquidado><Pago>62056 21</Pago></row>
<row _id="2454"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5432 64</Liquidado><Pago>5432 64</Pago></row>
<row _id="2455"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.742.014/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DES. CULT. ART. E SOCIOAMB. TEATRO MAG</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2456"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.477.738/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ RICARDO BARROS DE OLIVEIRA-ME</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2457"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.477.738/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ RICARDO BARROS DE OLIVEIRA-ME</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="2458"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.646.214/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>ECO DO PANTANAL PRODUÇÕES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2459"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.646.214/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>ECO DO PANTANAL PRODUÇÕES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="2460"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.660.253-**</Cpf/Cnpj><Credor>TABAJARA DUARTE DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6530 47</Pago></row>
<row _id="2461"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.355.855/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="2462"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.048/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>TEATRAL GRUPO DE RISCO</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2463"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.048/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>TEATRAL GRUPO DE RISCO</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="2464"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.535.229/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLECENTE</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36000 00</Pago></row>
<row _id="2465"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1723 79</Liquidado><Pago>1723 79</Pago></row>
<row _id="2466"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2467"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>198 32</Pago></row>
<row _id="2468"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-838 31</Liquidado><Pago>-838 31</Pago></row>
<row _id="2469"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1089 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2470"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9786 42</Pago></row>
<row _id="2471"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9904 41</Pago></row>
<row _id="2472"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2473"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>960 87</Pago></row>
<row _id="2474"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>361 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2475"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>361 66</Pago></row>
<row _id="2476"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1794 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2477"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1794 79</Pago></row>
<row _id="2478"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1699 75</Liquidado><Pago>1699 75</Pago></row>
<row _id="2479"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101 98</Liquidado><Pago>101 98</Pago></row>
<row _id="2480"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.558.527/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>ARTEMIX PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2481"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.558.527/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>ARTEMIX PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="2482"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.285.777/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>DAMIAO DE SOUZA SILVA</Credor><Documento>2016NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>405 00</Liquidado><Pago>405 00</Pago></row>
<row _id="2483"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.285.777/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>DAMIAO DE SOUZA SILVA</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="2484"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.285.777/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>DAMIAO DE SOUZA SILVA</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>675 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="2485"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2486"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="2487"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2348 95</Liquidado><Pago>2348 95</Pago></row>
<row _id="2488"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>2129 96</Liquidado><Pago>2129 96</Pago></row>
<row _id="2489"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.347.840/0028-38</Cpf/Cnpj><Credor>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27472 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2490"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10437 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2491"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4809 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2492"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2493"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2494"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>248224 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2495"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16297 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2496"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.153.141/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>K.R. PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2497"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.153.141/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>K.R. PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="2498"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>455 00</Empenhado><Liquidado>455 00</Liquidado><Pago>455 00</Pago></row>
<row _id="2499"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.660.150/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PIETRO LARA FALCÃO</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2500"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.660.150/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PIETRO LARA FALCÃO</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2501"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>114 84</Liquidado><Pago>114 84</Pago></row>
<row _id="2502"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.765.935/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO CRISTOVAO MIRANDA ESPINDOLA-ME</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2503"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.765.935/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO CRISTOVAO MIRANDA ESPINDOLA-ME</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2504"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>215 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2505"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>215 83</Pago></row>
<row _id="2506"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>153 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2507"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2508"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80285 28</Empenhado><Liquidado>13380 88</Liquidado><Pago>13380 88</Pago></row>
<row _id="2509"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.646.214/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>ECO DO PANTANAL PRODUÇÕES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2510"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.646.214/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>ECO DO PANTANAL PRODUÇÕES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="2511"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2512"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1693 87</Empenhado><Liquidado>1693 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2513"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1693 87</Pago></row>
<row _id="2514"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2515"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>481 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2516"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2517"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2518"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2519"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110 96</Empenhado><Liquidado>110 96</Liquidado><Pago>110 96</Pago></row>
<row _id="2520"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 03</Empenhado><Liquidado>297 03</Liquidado><Pago>297 03</Pago></row>
<row _id="2521"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.250.971-**</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DE OLIVEIRA NUNES</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2522"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.250.971-**</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DE OLIVEIRA NUNES</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="2523"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2524"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.266.734/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA &amp; PADILHA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2525"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.266.734/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA &amp; PADILHA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="2526"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2527"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1226 44</Empenhado><Liquidado>1224 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2528"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1224 26</Pago></row>
<row _id="2529"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2530"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>114 90</Liquidado><Pago>114 90</Pago></row>
<row _id="2531"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4064 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2532"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.681.122/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ELICIO CORREA MACIEL - ME</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2533"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.681.122/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ELICIO CORREA MACIEL - ME</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="2534"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.388.903/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>GRUPO DE TEATRO TRANSART</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2535"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.135.788/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>Luciana de Lima Thomaz - MEI</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2536"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.135.788/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>Luciana de Lima Thomaz - MEI</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="2537"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.631.500/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS BORGES DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2538"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.956.392/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO KAIDA BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2539"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.550.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>IZABELLA MAGGI E CARDOSO DE CAMILLO-ME</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14780 00</Empenhado><Liquidado>14780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2540"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.550.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>IZABELLA MAGGI E CARDOSO DE CAMILLO-ME</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14780 00</Pago></row>
<row _id="2541"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Executar projetos das diversas linguagens artísticas.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.863.281-**</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FCMS/SF/ANA CLÁUDIA OGUSUKU FRAIHA</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2542"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Executar projetos das diversas linguagens artísticas.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.579.196/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE CULTURA - FCMS</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2543"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Executar projetos das diversas linguagens artísticas.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.436.771-**</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FCMS/SF/MAYSA ANDRADE LEITE DE BARROS</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2544"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Executar projetos das diversas linguagens artísticas.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.579.196/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE CULTURA - FCMS</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2545"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Executar projetos das diversas linguagens artísticas.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.429.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FCMS/SF/ELIANE TORRES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2546"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Executar projetos das diversas linguagens artísticas.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.579.196/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE CULTURA - FCMS</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2547"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2548"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="2549"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.056.460/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DS ESCRIVANO PRODUCOES ME</Credor><Documento>2016NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2550"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.558.527/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>ARTEMIX PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2551"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.419.493/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO SOCIO CULTURAL CURUMINS</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2552"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>481 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2553"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1089 43</Empenhado><Liquidado>1089 43</Liquidado><Pago>1089 43</Pago></row>
<row _id="2554"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.161.124/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>NASK COMPANY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2555"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.419.493/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO SOCIO CULTURAL CURUMINS</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2556"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.742.014/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DES. CULT. ART. E SOCIOAMB. TEATRO MAG</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2557"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2466 00</Empenhado><Liquidado>2466 00</Liquidado><Pago>2466 00</Pago></row>
<row _id="2558"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.056.460/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DS ESCRIVANO PRODUCOES ME</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2559"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.956.392/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO KAIDA BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2560"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.681.122/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ELICIO CORREA MACIEL - ME</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2561"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2562"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2329 00</Empenhado><Liquidado>2284 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2563"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2284 80</Pago></row>
<row _id="2564"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2561057 97</Empenhado><Liquidado>308788 21</Liquidado><Pago>122956 26</Pago></row>
<row _id="2565"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94290 21</Empenhado><Liquidado>4417 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2566"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17456 32</Empenhado><Liquidado>953 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2567"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>585410 57</Empenhado><Liquidado>56008 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2568"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>233700 00</Empenhado><Liquidado>18684 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2569"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121000 00</Empenhado><Liquidado>9379 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2570"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90390 00</Empenhado><Liquidado>10381 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2571"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18639 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2572"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000211</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1673 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2573"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000212</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 42</Empenhado><Liquidado>100 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2574"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Executar projetos das diversas linguagens artísticas.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.445.991-**</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FCMS/SF/LEANDRO OLEGÁRIO CAMINHA</Credor><Documento>2016NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2575"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1111 30</Empenhado><Liquidado>1111 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2576"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>504 00</Empenhado><Liquidado>503 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2577"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.238.496/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4831 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2578"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>766 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2579"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2580"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1274 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2581"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>405 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2582"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>327 25</Pago></row>
<row _id="2583"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-180 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2584"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2585"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-134 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2586"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5793 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2587"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2588"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>192 50</Pago></row>
<row _id="2589"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1756 24</Liquidado><Pago>1756 24</Pago></row>
<row _id="2590"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="2591"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>construir  reformar e ampliar a rede de infraestrutura esportiva do estado.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-964368 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2592"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2883 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2593"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-236 25</Liquidado><Pago>2646 87</Pago></row>
<row _id="2594"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>22 42</Liquidado><Pago>22 42</Pago></row>
<row _id="2595"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>373 75</Liquidado><Pago>373 75</Pago></row>
<row _id="2596"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3574 23</Pago></row>
<row _id="2597"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8859 97</Pago></row>
<row _id="2598"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1380 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2599"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1380 75</Pago></row>
<row _id="2600"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3709 49</Pago></row>
<row _id="2601"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4439 76</Pago></row>
<row _id="2602"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>826 67</Pago></row>
<row _id="2603"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20453 33</Liquidado><Pago>19626 66</Pago></row>
<row _id="2604"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.506.123/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>D &amp; B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1662 50</Liquidado><Pago>1662 50</Pago></row>
<row _id="2605"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.752.517/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>R. G PINHEIROS ME</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3360 40</Liquidado><Pago>3360 40</Pago></row>
<row _id="2606"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.999.969/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO ATLETA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5979 00</Liquidado><Pago>5979 00</Pago></row>
<row _id="2607"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1389 98</Liquidado><Pago>1389 98</Pago></row>
<row _id="2608"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>234 00</Empenhado><Liquidado>234 00</Liquidado><Pago>234 00</Pago></row>
<row _id="2609"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>950 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="2610"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.999.969/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO ATLETA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>24963 40</Empenhado><Liquidado>24963 40</Liquidado><Pago>24963 40</Pago></row>
<row _id="2611"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.752.517/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>R. G PINHEIROS ME</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12991 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2612"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.506.123/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>D &amp; B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4921 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2613"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2614"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>81173 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2615"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1837 03</Empenhado><Liquidado>1837 03</Liquidado><Pago>1837 03</Pago></row>
<row _id="2616"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.999.969/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO ATLETA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>6111 50</Empenhado><Liquidado>6111 50</Liquidado><Pago>6111 50</Pago></row>
<row _id="2617"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.752.517/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>R. G PINHEIROS ME</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1966 00</Empenhado><Liquidado>1966 00</Liquidado><Pago>1966 00</Pago></row>
<row _id="2618"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.506.123/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>D &amp; B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>837 90</Empenhado><Liquidado>837 90</Liquidado><Pago>837 90</Pago></row>
<row _id="2619"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>171 00</Empenhado><Liquidado>171 00</Liquidado><Pago>171 00</Pago></row>
<row _id="2620"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.514.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDESPORTE/SF/KELLY REGINA DE SOUZA OSHIRO</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2621"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.857.516/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDESPORTE - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER/MS</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2622"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>376 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2623"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>376 25</Pago></row>
<row _id="2624"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.858.588-**</Cpf/Cnpj><Credor>Antonio Carlos Barbosa</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2625"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>164459 72</Empenhado><Liquidado>18648 00</Liquidado><Pago>7201 30</Pago></row>
<row _id="2626"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39786 19</Empenhado><Liquidado>3741 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2627"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30563 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2628"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68396 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2629"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40956 99</Empenhado><Liquidado>4102 56</Liquidado><Pago>3041 86</Pago></row>
<row _id="2630"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2631"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23397 12</Empenhado><Liquidado>3373 81</Liquidado><Pago>3373 81</Pago></row>
<row _id="2632"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97460 00</Empenhado><Liquidado>8859 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2633"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.809.314/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>ACM TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>24037 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2634"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>473 07</Empenhado><Liquidado>473 07</Liquidado><Pago>473 07</Pago></row>
<row _id="2635"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>4468 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2636"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6658 48</Empenhado><Liquidado>6658 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2637"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>677166 60</Empenhado><Liquidado>107415 27</Liquidado><Pago>33148 18</Pago></row>
<row _id="2638"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2663 70</Empenhado><Liquidado>2663 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2639"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>552 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2640"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>855 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2641"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2642"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>65 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2643"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>47 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2644"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>21 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2645"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>19 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2646"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>37 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2647"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>84 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2648"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>142 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2649"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>150 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2650"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.809.314/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>ACM TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>8831 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2651"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>975 00</Liquidado><Pago>8439 00</Pago></row>
<row _id="2652"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-20 64</Liquidado><Pago>120811 68</Pago></row>
<row _id="2653"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.808.290/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE TURISMO -MS.</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-34 77</Liquidado><Pago>-34 77</Pago></row>
<row _id="2654"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.441.321-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FTUR/SF/CLAUDIA SOARES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-34 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2655"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19 00</Liquidado><Pago>19 00</Pago></row>
<row _id="2656"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.015.789/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>TMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10400 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="2657"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="2658"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16700 00</Empenhado><Liquidado>1640 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2659"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 17</Liquidado><Pago>135 17</Pago></row>
<row _id="2660"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>205 20</Liquidado><Pago>205 20</Pago></row>
<row _id="2661"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>469 42</Liquidado><Pago>469 42</Pago></row>
<row _id="2662"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3113 99</Liquidado><Pago>3113 99</Pago></row>
<row _id="2663"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41613 98</Liquidado><Pago>41613 98</Pago></row>
<row _id="2664"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1885 88</Liquidado><Pago>1885 88</Pago></row>
<row _id="2665"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 27</Liquidado><Pago>36 27</Pago></row>
<row _id="2666"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>409 50</Liquidado><Pago>409 50</Pago></row>
<row _id="2667"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-3144 24</Pago></row>
<row _id="2668"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172809 97</Liquidado><Pago>63524 89</Pago></row>
<row _id="2669"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4485 45</Liquidado><Pago>4313 41</Pago></row>
<row _id="2670"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8639 22</Liquidado><Pago>306 22</Pago></row>
<row _id="2671"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15420 03</Liquidado><Pago>747 49</Pago></row>
<row _id="2672"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22148 63</Liquidado><Pago>17892 31</Pago></row>
<row _id="2673"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>238362 61</Empenhado><Liquidado>51027 90</Liquidado><Pago>25382 44</Pago></row>
<row _id="2674"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10927 46</Empenhado><Liquidado>10927 46</Liquidado><Pago>10927 46</Pago></row>
<row _id="2675"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>786 21</Liquidado><Pago>786 21</Pago></row>
<row _id="2676"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2677"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18637 50</Empenhado><Liquidado>2662 50</Liquidado><Pago>2662 50</Pago></row>
<row _id="2678"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>269 03</Empenhado><Liquidado>205 20</Liquidado><Pago>205 20</Pago></row>
<row _id="2679"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>315 00</Empenhado><Liquidado>27 80</Liquidado><Pago>27 80</Pago></row>
<row _id="2680"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Selo Pesca Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1038 75</Liquidado><Pago>697 35</Pago></row>
<row _id="2681"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>605588 50</Empenhado><Liquidado>55053 50</Liquidado><Pago>55053 50</Pago></row>
<row _id="2682"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104265 00</Empenhado><Liquidado>14895 00</Liquidado><Pago>14895 00</Pago></row>
<row _id="2683"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>115 86</Liquidado><Pago>115 86</Pago></row>
<row _id="2684"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.917.750/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING DAS FESTAS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>790 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="2685"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>345 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>345 00</Pago></row>
<row _id="2686"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>640 92</Empenhado><Liquidado>640 92</Liquidado><Pago>530 96</Pago></row>
<row _id="2687"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>640 92</Empenhado><Liquidado>640 92</Liquidado><Pago>530 96</Pago></row>
<row _id="2688"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2689"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2690"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.999.969/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO ATLETA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4665 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2691"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="2692"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>218 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2693"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>468 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2694"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2695"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>162 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2696"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2697"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2698"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.068.791-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FTUR/SF/RHEA SILVIA GONCALVES GOMES</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2699"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.808.290/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE TURISMO -MS.</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="2700"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.441.321-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FTUR/SF/CLAUDIA SOARES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2701"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.808.290/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE TURISMO -MS.</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="2702"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2703"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2704"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2045 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2705"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5960 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2706"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23079 03</Pago></row>
<row _id="2707"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2551 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2708"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2551 75</Pago></row>
<row _id="2709"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1613 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2710"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1613 47</Pago></row>
<row _id="2711"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="2712"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.814.069-**</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>571 28</Liquidado><Pago>1142 56</Pago></row>
<row _id="2713"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2714"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2715"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1367 24</Liquidado><Pago>1367 24</Pago></row>
<row _id="2716"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2717"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2718"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2719"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>1817 90</Liquidado><Pago>1817 90</Pago></row>
<row _id="2720"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24375 00</Liquidado><Pago>24375 00</Pago></row>
<row _id="2721"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.490.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>Dumas Torraca Sobrinho</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="2722"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.976.308/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>COLMEIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="2723"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.566.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECY DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>2720 37</Liquidado><Pago>2720 37</Pago></row>
<row _id="2724"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.383.858/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO PAULISTA PNEUS LTDA</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>2399 45</Liquidado><Pago>2399 45</Pago></row>
<row _id="2725"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.966.087/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>new deal participações ltda</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>29000 00</Liquidado><Pago>29000 00</Pago></row>
<row _id="2726"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3228 42</Liquidado><Pago>3228 42</Pago></row>
<row _id="2727"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>435 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2728"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 40</Liquidado><Pago>253 30</Pago></row>
<row _id="2729"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4923 19</Liquidado><Pago>3612 62</Pago></row>
<row _id="2730"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2166 18</Liquidado><Pago>2166 18</Pago></row>
<row _id="2731"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94 46</Liquidado><Pago>94 46</Pago></row>
<row _id="2732"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18865 25</Liquidado><Pago>35252 03</Pago></row>
<row _id="2733"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1083 01</Pago></row>
<row _id="2734"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>518 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2735"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>182 30</Pago></row>
<row _id="2736"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52 00</Pago></row>
<row _id="2737"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2255 50</Liquidado><Pago>2255 50</Pago></row>
<row _id="2738"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3376 58</Pago></row>
<row _id="2739"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 33</Liquidado><Pago>135 33</Pago></row>
<row _id="2740"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1207 58</Pago></row>
<row _id="2741"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10595 35</Pago></row>
<row _id="2742"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1365 62</Pago></row>
<row _id="2743"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17093 01</Pago></row>
<row _id="2744"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>189 94</Pago></row>
<row _id="2745"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>2732 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2746"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>138 05</Liquidado><Pago>138 05</Pago></row>
<row _id="2747"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>81 60</Pago></row>
<row _id="2748"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>999 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2749"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3250 00</Empenhado><Liquidado>3250 00</Liquidado><Pago>3250 00</Pago></row>
<row _id="2750"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13680 00</Empenhado><Liquidado>13680 00</Liquidado><Pago>13680 00</Pago></row>
<row _id="2751"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23660 00</Empenhado><Liquidado>23660 00</Liquidado><Pago>23660 00</Pago></row>
<row _id="2752"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>15600 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
<row _id="2753"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>901 48</Empenhado><Liquidado>225 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2754"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 37</Pago></row>
<row _id="2755"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11376 48</Empenhado><Liquidado>2473 14</Liquidado><Pago>2473 14</Pago></row>
<row _id="2756"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4275 38</Empenhado><Liquidado>1838 79</Liquidado><Pago>1838 79</Pago></row>
<row _id="2757"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>147077 02</Empenhado><Liquidado>22077 02</Liquidado><Pago>22077 02</Pago></row>
<row _id="2758"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5830 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2759"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12770 72</Empenhado><Liquidado>270 72</Liquidado><Pago>270 72</Pago></row>
<row _id="2760"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>566018 24</Empenhado><Liquidado>91600 23</Liquidado><Pago>91600 23</Pago></row>
<row _id="2761"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1852 57</Empenhado><Liquidado>1852 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2762"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14625 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2763"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>229125 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2764"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2765"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>153 18</Empenhado><Liquidado>153 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2766"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3103706 08</Empenhado><Liquidado>323161 12</Liquidado><Pago>156754 34</Pago></row>
<row _id="2767"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22082 48</Empenhado><Liquidado>1836 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2768"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52000 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>787 02</Pago></row>
<row _id="2769"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>50547 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2770"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13634 38</Empenhado><Liquidado>1060 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2771"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>239189 60</Empenhado><Liquidado>29257 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2772"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1784 80</Empenhado><Liquidado>182 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2773"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93631 92</Empenhado><Liquidado>10872 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2774"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91971 48</Empenhado><Liquidado>16935 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2775"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8792 42</Empenhado><Liquidado>1207 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2776"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4962 80</Empenhado><Liquidado>493 92</Liquidado><Pago>493 92</Pago></row>
<row _id="2777"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33170 38</Empenhado><Liquidado>3452 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2778"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>468 00</Empenhado><Liquidado>52 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2779"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2395 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2780"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>295 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2781"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3306 01</Empenhado><Liquidado>3306 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2782"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4011 36</Empenhado><Liquidado>4011 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2783"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9689 27</Empenhado><Liquidado>9689 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2784"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>539 48</Empenhado><Liquidado>539 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2785"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>539 48</Pago></row>
<row _id="2786"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2787"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1652 51</Empenhado><Liquidado>1652 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2788"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.383.858/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO PAULISTA PNEUS LTDA</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7198 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2789"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2790"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16361 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2791"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.814.069-**</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10749 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2792"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>158 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2793"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.490.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>Dumas Torraca Sobrinho</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2794"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.566.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECY DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8161 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2795"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.976.308/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>COLMEIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25083 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2796"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 39</Liquidado><Pago>199 39</Pago></row>
<row _id="2797"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>968 71</Liquidado><Pago>968 71</Pago></row>
<row _id="2798"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="2799"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver as Competências dos Servidores Públicos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>452 00</Pago></row>
<row _id="2800"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1256 20</Liquidado><Pago>1256 20</Pago></row>
<row _id="2801"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2716 32</Liquidado><Pago>2716 32</Pago></row>
<row _id="2802"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="2803"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2804"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2805"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2806"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2807"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2808"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2809"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2810"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>620 00</Empenhado><Liquidado>306 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2811"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>624 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2812"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2813"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2814"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2815"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2816"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver as Competências dos Servidores Públicos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>320 00</Pago></row>
<row _id="2817"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver as Competências dos Servidores Públicos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2818"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2819"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>807 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2820"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.339.342/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ART COMERCIO CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2821"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>986 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2822"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1489 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2823"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1256 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2824"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>322 31</Liquidado><Pago>322 31</Pago></row>
<row _id="2825"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 59</Liquidado><Pago>29 59</Pago></row>
<row _id="2826"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="2827"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.217.758/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>Asaweb Serviços em Multimídia S/S Ltda</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>666 00</Liquidado><Pago>666 00</Pago></row>
<row _id="2828"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13225 00</Liquidado><Pago>13225 00</Pago></row>
<row _id="2829"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2830"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178 72</Liquidado><Pago>178 72</Pago></row>
<row _id="2831"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>256 50</Pago></row>
<row _id="2832"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 80</Liquidado><Pago>265 80</Pago></row>
<row _id="2833"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1130 00</Pago></row>
<row _id="2834"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2320 00</Pago></row>
<row _id="2835"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>164 16</Pago></row>
<row _id="2836"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1004 45</Liquidado><Pago>1004 45</Pago></row>
<row _id="2837"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>131 20</Liquidado><Pago>131 20</Pago></row>
<row _id="2838"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>296 40</Liquidado><Pago>296 40</Pago></row>
<row _id="2839"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1011 80</Liquidado><Pago>1011 80</Pago></row>
<row _id="2840"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307 00</Liquidado><Pago>307 00</Pago></row>
<row _id="2841"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="2842"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4100 00</Liquidado><Pago>4100 00</Pago></row>
<row _id="2843"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.191.486/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RADIO E TV</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>477 68</Pago></row>
<row _id="2844"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>638717 20</Liquidado><Pago>193624 85</Pago></row>
<row _id="2845"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27771 78</Liquidado><Pago>13762 74</Pago></row>
<row _id="2846"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41173 99</Liquidado><Pago>20031 82</Pago></row>
<row _id="2847"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73497 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2848"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9422 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2849"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4723 80</Pago></row>
<row _id="2850"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7861 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2851"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>786 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2852"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8049 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2853"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2854"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7919 80</Liquidado><Pago>14838 89</Pago></row>
<row _id="2855"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>669 50</Empenhado><Liquidado>669 50</Liquidado><Pago>669 50</Pago></row>
<row _id="2856"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>273 00</Empenhado><Liquidado>273 00</Liquidado><Pago>273 00</Pago></row>
<row _id="2857"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.714.275/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>C.O.M COMERC.E ASSIST. TECNICA HOSPIT. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2858"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.141.123/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>reinaldo moreira de souza</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2859"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56 55</Empenhado><Liquidado>56 55</Liquidado><Pago>56 55</Pago></row>
<row _id="2860"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5312 08</Empenhado><Liquidado>5312 08</Liquidado><Pago>5312 08</Pago></row>
<row _id="2861"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>687 00</Empenhado><Liquidado>541 31</Liquidado><Pago>541 31</Pago></row>
<row _id="2862"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15342 72</Empenhado><Liquidado>3313 49</Liquidado><Pago>3313 49</Pago></row>
<row _id="2863"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.630.584/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARINER ADVANCED MULTIMIDIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1377 20</Empenhado><Liquidado>275 44</Liquidado><Pago>275 44</Pago></row>
<row _id="2864"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>119388 65</Empenhado><Liquidado>23877 73</Liquidado><Pago>23877 73</Pago></row>
<row _id="2865"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>135 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="2866"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>3584 06</Liquidado><Pago>3584 06</Pago></row>
<row _id="2867"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>1150 34</Liquidado><Pago>1150 34</Pago></row>
<row _id="2868"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.217.758/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>Asaweb Serviços em Multimídia S/S Ltda</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2869"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23741 52</Empenhado><Liquidado>2158 32</Liquidado><Pago>2158 32</Pago></row>
<row _id="2870"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>107000 00</Empenhado><Liquidado>26583 64</Liquidado><Pago>26583 64</Pago></row>
<row _id="2871"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17929 00</Empenhado><Liquidado>3585 80</Liquidado><Pago>3585 80</Pago></row>
<row _id="2872"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.030.715/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL.</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9462 00</Empenhado><Liquidado>9462 00</Liquidado><Pago>9462 00</Pago></row>
<row _id="2873"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260257 55</Empenhado><Liquidado>260257 55</Liquidado><Pago>260257 55</Pago></row>
<row _id="2874"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1281 87</Empenhado><Liquidado>156 87</Liquidado><Pago>156 87</Pago></row>
<row _id="2875"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2876"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="2877"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2878"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2879"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>88 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2880"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>296 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2881"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.101/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR.E HID. LTDA</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2882"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2883"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2884"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>306 24</Empenhado><Liquidado>306 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2885"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>306 24</Pago></row>
<row _id="2886"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.884.574/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5827 95</Empenhado><Liquidado>5827 95</Liquidado><Pago>5827 95</Pago></row>
<row _id="2887"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6193 05</Empenhado><Liquidado>6193 05</Liquidado><Pago>6193 05</Pago></row>
<row _id="2888"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18390 00</Empenhado><Liquidado>1839 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2889"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1392 22</Empenhado><Liquidado>1392 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2890"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>988 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2891"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>59 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2892"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2893"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2894"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1541 08</Pago></row>
<row _id="2895"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22 75</Pago></row>
<row _id="2896"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2210 00</Pago></row>
<row _id="2897"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12771 25</Pago></row>
<row _id="2898"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2159 76</Liquidado><Pago>4506 01</Pago></row>
<row _id="2899"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="2900"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104 05</Liquidado><Pago>104 05</Pago></row>
<row _id="2901"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 80</Liquidado><Pago>154 80</Pago></row>
<row _id="2902"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="2903"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37304 22</Pago></row>
<row _id="2904"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20953 88</Pago></row>
<row _id="2905"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2906"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.851.629/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="2907"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2654 65</Liquidado><Pago>2654 65</Pago></row>
<row _id="2908"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19400 00</Liquidado><Pago>19400 00</Pago></row>
<row _id="2909"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2910"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2911"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43248 75</Pago></row>
<row _id="2912"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9520 00</Liquidado><Pago>9520 00</Pago></row>
<row _id="2913"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>340 50</Liquidado><Pago>340 50</Pago></row>
<row _id="2914"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22635 29</Liquidado><Pago>22635 29</Pago></row>
<row _id="2915"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54744 24</Liquidado><Pago>54744 24</Pago></row>
<row _id="2916"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.513.946/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64800 00</Liquidado><Pago>64800 00</Pago></row>
<row _id="2917"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34840 00</Liquidado><Pago>34840 00</Pago></row>
<row _id="2918"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>295970 00</Pago></row>
<row _id="2919"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9169 14</Liquidado><Pago>9169 14</Pago></row>
<row _id="2920"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3969 00</Liquidado><Pago>3969 00</Pago></row>
<row _id="2921"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6522 29</Liquidado><Pago>6522 29</Pago></row>
<row _id="2922"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3720 00</Liquidado><Pago>3720 00</Pago></row>
<row _id="2923"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2924"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53160 00</Pago></row>
<row _id="2925"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.847.837/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2926"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5382 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2927"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.405.948/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14683 90</Liquidado><Pago>625 53</Pago></row>
<row _id="2928"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38392 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2929"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.179.193/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DIACOM COMERCIAL</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127139 03</Liquidado><Pago>127139 03</Pago></row>
<row _id="2930"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5660 00</Liquidado><Pago>217 34</Pago></row>
<row _id="2931"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10068 95</Liquidado><Pago>10068 95</Pago></row>
<row _id="2932"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.389.086/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1157 74</Liquidado><Pago>28 94</Pago></row>
<row _id="2933"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21411 65</Liquidado><Pago>21411 65</Pago></row>
<row _id="2934"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.119/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>OLIMAC PONTO E ACESSO LTDA</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>933 75</Liquidado><Pago>933 75</Pago></row>
<row _id="2935"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.119/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>OLIMAC PONTO E ACESSO LTDA</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>486 00</Liquidado><Pago>486 00</Pago></row>
<row _id="2936"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54816 43</Liquidado><Pago>54816 43</Pago></row>
<row _id="2937"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.861/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43096 54</Liquidado><Pago>2154 82</Pago></row>
<row _id="2938"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.182.394/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-50421 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2939"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15175 00</Liquidado><Pago>15175 00</Pago></row>
<row _id="2940"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31543 32</Liquidado><Pago>2050 31</Pago></row>
<row _id="2941"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.190.145/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8380 00</Liquidado><Pago>354 47</Pago></row>
<row _id="2942"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.630.541/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCORP HOSPITALAR LTDA.</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2943"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.743.288/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>hospcom equipamentos hospitalares</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14959 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2944"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2945"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.659.393/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SELELAB COMÉRCIO  REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19128 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2946"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29664 00</Liquidado><Pago>29664 00</Pago></row>
<row _id="2947"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.640.262/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5134 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2948"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.304.818-**</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA BORGES PRESTES CESAR</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="2949"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.304.818-**</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA BORGES PRESTES CESAR</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2950"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23432 68</Liquidado><Pago>23432 68</Pago></row>
<row _id="2951"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.736.102/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICALTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1619 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2952"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.228.734/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAUDE DE MS SAUDE MS</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2953"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.827.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FSS/SF/RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2954"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-171 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2955"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-17625 70</Liquidado><Pago>-17625 70</Pago></row>
<row _id="2956"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-4771 68</Liquidado><Pago>-4771 68</Pago></row>
<row _id="2957"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="2958"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2537 95</Liquidado><Pago>2537 95</Pago></row>
<row _id="2959"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.743.288/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>hospcom equipamentos hospitalares</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14959 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2960"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 20</Liquidado><Pago>106 20</Pago></row>
<row _id="2961"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 20</Liquidado><Pago>85 20</Pago></row>
<row _id="2962"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.914.657/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111961 37</Liquidado><Pago>111961 37</Pago></row>
<row _id="2963"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>437860 38</Pago></row>
<row _id="2964"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.613.938-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIA DIAS PEREIRA MENEZES DE ARAÚJO</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>7380 64</Pago></row>
<row _id="2965"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.351.786/0010-71</Cpf/Cnpj><Credor>BAXTER HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21085 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2966"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79700 00</Liquidado><Pago>79700 00</Pago></row>
<row _id="2967"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11447 00</Liquidado><Pago>11447 00</Pago></row>
<row _id="2968"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10481 00</Liquidado><Pago>10481 00</Pago></row>
<row _id="2969"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6628 00</Liquidado><Pago>6628 00</Pago></row>
<row _id="2970"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3315 09</Pago></row>
<row _id="2971"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-303035 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2972"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.861/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43096 54</Liquidado><Pago>2154 82</Pago></row>
<row _id="2973"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31543 32</Liquidado><Pago>2050 31</Pago></row>
<row _id="2974"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15175 00</Liquidado><Pago>15175 00</Pago></row>
<row _id="2975"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.179.193/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DIACOM COMERCIAL</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127139 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2976"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23432 68</Liquidado><Pago>1171 63</Pago></row>
<row _id="2977"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.412.584/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>242208 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2978"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>281480 00</Liquidado><Pago>281480 00</Pago></row>
<row _id="2979"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.304.818-**</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA BORGES PRESTES CESAR</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-22500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2980"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32070 62</Liquidado><Pago>32070 62</Pago></row>
<row _id="2981"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.405.948/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15121 30</Liquidado><Pago>644 16</Pago></row>
<row _id="2982"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3794963 75</Empenhado><Liquidado>583639 95</Liquidado><Pago>583639 95</Pago></row>
<row _id="2983"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40278 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2984"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-45280 00</Empenhado><Liquidado>5660 00</Liquidado><Pago>217 34</Pago></row>
<row _id="2985"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.743.288/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>hospcom equipamentos hospitalares</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-89024 88</Empenhado><Liquidado>14959 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2986"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.119/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>OLIMAC PONTO E ACESSO LTDA</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 55</Liquidado><Pago>20 55</Pago></row>
<row _id="2987"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.613.938-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIA DIAS PEREIRA MENEZES DE ARAÚJO</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>7380 64</Pago></row>
<row _id="2988"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.389.086/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-2878 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2989"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.190.145/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8380 00</Liquidado><Pago>354 47</Pago></row>
<row _id="2990"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.918.870/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1128 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2991"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2992"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2993"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19109 00</Pago></row>
<row _id="2994"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.914.657/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-223922 74</Empenhado><Liquidado>111961 37</Liquidado><Pago>111961 37</Pago></row>
<row _id="2995"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34672 00</Pago></row>
<row _id="2996"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2486 25</Liquidado><Pago>2486 25</Pago></row>
<row _id="2997"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1597 24</Liquidado><Pago>1597 24</Pago></row>
<row _id="2998"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24134 50</Liquidado><Pago>34838 00</Pago></row>
<row _id="2999"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.661.563/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7200 00</Liquidado><Pago>7200 00</Pago></row>
<row _id="3000"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.507.395/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TUTES &amp; CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11028 51</Liquidado><Pago>11028 51</Pago></row>
<row _id="3001"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3826 47</Liquidado><Pago>248 72</Pago></row>
<row _id="3002"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.022.212/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>407875 00</Liquidado><Pago>54812 39</Pago></row>
<row _id="3003"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13436 89</Liquidado><Pago>13436 89</Pago></row>
<row _id="3004"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="3005"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>938 50</Pago></row>
<row _id="3006"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>617 00</Pago></row>
<row _id="3007"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.304.818-**</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA BORGES PRESTES CESAR</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1125 00</Pago></row>
<row _id="3008"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94374 39</Liquidado><Pago>94374 39</Pago></row>
<row _id="3009"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3264 00</Liquidado><Pago>114 24</Pago></row>
<row _id="3010"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.820.448/0025-03</Cpf/Cnpj><Credor>WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A</Credor><Documento>2016NE000212</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>889 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3011"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.865.801/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>LAQUA QUALIDADE EM AGUA ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50583 00</Liquidado><Pago>50583 00</Pago></row>
<row _id="3012"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.548.986/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3488 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3013"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.119/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>OLIMAC PONTO E ACESSO LTDA</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-5028 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3014"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="3015"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.645.409/0003-90</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21390 00</Pago></row>
<row _id="3016"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>315 00</Pago></row>
<row _id="3017"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2217 00</Pago></row>
<row _id="3018"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="3019"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="3020"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-43965 80</Pago></row>
<row _id="3021"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>171 16</Pago></row>
<row _id="3022"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3208877 76</Liquidado><Pago>3208706 60</Pago></row>
<row _id="3023"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19 80</Pago></row>
<row _id="3024"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>211882 34</Liquidado><Pago>211862 54</Pago></row>
<row _id="3025"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="3026"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33672 76</Pago></row>
<row _id="3027"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13150 00</Pago></row>
<row _id="3028"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="3029"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4520 00</Pago></row>
<row _id="3030"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1952 00</Pago></row>
<row _id="3031"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.661.563/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6889 68</Pago></row>
<row _id="3032"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.146.505/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>123 50</Pago></row>
<row _id="3033"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21819 00</Pago></row>
<row _id="3034"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3716 55</Pago></row>
<row _id="3035"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73164 00</Liquidado><Pago>73164 00</Pago></row>
<row _id="3036"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2331 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3037"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2331 95</Pago></row>
<row _id="3038"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 28</Empenhado><Liquidado>163750 72</Liquidado><Pago>163750 72</Pago></row>
<row _id="3039"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>295749 32</Pago></row>
<row _id="3040"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.012-0</Cpf/Cnpj><Credor>PIS S/FL.PAGAMENTO</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50188 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3041"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50188 33</Pago></row>
<row _id="3042"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1580 00</Pago></row>
<row _id="3043"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>302 80</Pago></row>
<row _id="3044"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.927.876/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA</Credor><Documento>2016NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="3045"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1514 00</Pago></row>
<row _id="3046"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>422 66</Pago></row>
<row _id="3047"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58572 50</Liquidado><Pago>58572 50</Pago></row>
<row _id="3048"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.855.398/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14760 00</Liquidado><Pago>14760 00</Pago></row>
<row _id="3049"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3190 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3050"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>415 89</Pago></row>
<row _id="3051"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2268 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3052"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3053"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>475 48</Liquidado><Pago>475 48</Pago></row>
<row _id="3054"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="3055"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.012-0</Cpf/Cnpj><Credor>PIS S/FL.PAGAMENTO</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39176 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3056"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39176 18</Pago></row>
<row _id="3057"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>444 96</Pago></row>
<row _id="3058"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3059"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16576 00</Pago></row>
<row _id="3060"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.617/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO DE A.P.C. CAMPO GRANDE LTDA.</Credor><Documento>2016NE000277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>141503 58</Pago></row>
<row _id="3061"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.679/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86667 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3062"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15136 62</Liquidado><Pago>15136 62</Pago></row>
<row _id="3063"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.022.212/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>445623 87</Liquidado><Pago>445623 87</Pago></row>
<row _id="3064"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.179.193/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DIACOM COMERCIAL</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>127139 03</Pago></row>
<row _id="3065"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26492 09</Liquidado><Pago>26492 09</Pago></row>
<row _id="3066"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3759 77</Liquidado><Pago>3759 77</Pago></row>
<row _id="3067"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9090 42</Pago></row>
<row _id="3068"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="3069"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66800 00</Empenhado><Liquidado>66800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3070"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2252 08</Liquidado><Pago>2252 08</Pago></row>
<row _id="3071"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.743.288/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>hospcom equipamentos hospitalares</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14959 60</Empenhado><Liquidado>14959 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3072"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.736.102/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICALTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3238 00</Empenhado><Liquidado>3238 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3073"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>5040 00</Liquidado><Pago>5040 00</Pago></row>
<row _id="3074"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>408 00</Empenhado><Liquidado>408 00</Liquidado><Pago>408 00</Pago></row>
<row _id="3075"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>346 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3076"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3077"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3078"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.190.145/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25140 00</Empenhado><Liquidado>25140 00</Liquidado><Pago>1063 41</Pago></row>
<row _id="3079"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3080"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3081"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3082"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15210 00</Empenhado><Liquidado>15210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3083"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4848 00</Empenhado><Liquidado>4848 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3084"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>910 00</Empenhado><Liquidado>910 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3085"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42292 80</Empenhado><Liquidado>42000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3086"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3087"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8021 00</Empenhado><Liquidado>8021 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="3088"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2274 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3089"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26857 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3090"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3091"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>179094 00</Empenhado><Liquidado>111601 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3092"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61 20</Empenhado><Liquidado>61 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3093"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3094"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>106 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3095"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2193 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3096"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3097"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39600 00</Empenhado><Liquidado>25700 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3098"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE000318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3099"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17678 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3100"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79 80</Empenhado><Liquidado>79 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3101"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>967 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3102"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3103"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1376 00</Empenhado><Liquidado>1376 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3104"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>130955 44</Empenhado><Liquidado>248487 89</Liquidado><Pago>13422 99</Pago></row>
<row _id="3105"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-117532 45</Liquidado><Pago>117532 45</Pago></row>
<row _id="3106"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12480 00</Empenhado><Liquidado>12480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3107"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3108"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1764 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3109"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4749 00</Empenhado><Liquidado>4749 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3110"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26191 10</Empenhado><Liquidado>26191 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3111"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26191 10</Pago></row>
<row _id="3112"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>948 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3113"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8369 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3114"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69830 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3115"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19110 00</Empenhado><Liquidado>19110 00</Liquidado><Pago>-15828 68</Pago></row>
<row _id="3116"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34938 68</Pago></row>
<row _id="3117"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17316 00</Empenhado><Liquidado>17316 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3118"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17316 00</Pago></row>
<row _id="3119"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86580 00</Empenhado><Liquidado>86580 00</Liquidado><Pago>11010 21</Pago></row>
<row _id="3120"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75569 79</Pago></row>
<row _id="3121"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1670 64</Empenhado><Liquidado>670 08</Liquidado><Pago>670 08</Pago></row>
<row _id="3122"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2695 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3123"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2032 80</Empenhado><Liquidado>2032 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3124"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3125"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3126"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>441 00</Empenhado><Liquidado>441 00</Liquidado><Pago>441 00</Pago></row>
<row _id="3127"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4884 00</Empenhado><Liquidado>4884 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3128"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>251 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3129"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.015/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1003 60</Empenhado><Liquidado>1003 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3130"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3206 00</Empenhado><Liquidado>3206 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3131"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1884 15</Empenhado><Liquidado>1884 15</Liquidado><Pago>1884 15</Pago></row>
<row _id="3132"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3133"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>590 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3134"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>283123 17</Empenhado><Liquidado>283123 17</Liquidado><Pago>283123 17</Pago></row>
<row _id="3135"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>708275 43</Liquidado><Pago>708275 43</Pago></row>
<row _id="3136"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000351</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>118800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3137"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>386 40</Empenhado><Liquidado>386 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3138"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3137 16</Empenhado><Liquidado>3137 16</Liquidado><Pago>3137 16</Pago></row>
<row _id="3139"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.101/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR.E HID. LTDA</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>680 00</Empenhado><Liquidado>680 00</Liquidado><Pago>680 00</Pago></row>
<row _id="3140"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>950 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3141"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4314 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3142"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3799 80</Empenhado><Liquidado>3799 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3143"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8922 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3144"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8153 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3145"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3146"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3147"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>159 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3148"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3149"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3150"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>316 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3151"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40009 50</Empenhado><Liquidado>40009 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3152"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1860 00</Empenhado><Liquidado>1860 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3153"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.847.837/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3154"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6209 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3155"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3156"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1517 40</Empenhado><Liquidado>1517 40</Liquidado><Pago>1517 40</Pago></row>
<row _id="3157"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6749 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3158"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3159"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.832.309/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3160"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34370 00</Empenhado><Liquidado>34370 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3161"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.122.234/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1049 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3162"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.412.584/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125129 00</Empenhado><Liquidado>78252 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3163"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>473 00</Empenhado><Liquidado>473 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3164"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3165"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10068 96</Empenhado><Liquidado>10068 96</Liquidado><Pago>10068 96</Pago></row>
<row _id="3166"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3167"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.548.986/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4003 90</Empenhado><Liquidado>3999 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3168"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.820.448/0025-03</Cpf/Cnpj><Credor>WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>97872 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3169"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>309 00</Empenhado><Liquidado>309 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3170"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3780 00</Empenhado><Liquidado>3780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3171"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138 65</Empenhado><Liquidado>138 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3172"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.645.409/0003-90</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21390 00</Empenhado><Liquidado>21390 00</Liquidado><Pago>21390 00</Pago></row>
<row _id="3173"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150741 50</Empenhado><Liquidado>150741 50</Liquidado><Pago>150741 50</Pago></row>
<row _id="3174"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.405.948/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14916 90</Empenhado><Liquidado>14716 90</Liquidado><Pago>14716 90</Pago></row>
<row _id="3175"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.387.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FSS/SF ODETE PEREIRA DE SOUZA ROSA</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3176"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.228.734/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAUDE DE MS SAUDE MS</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="3177"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45466 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3178"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26282 00</Empenhado><Liquidado>20252 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3179"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1764 00</Empenhado><Liquidado>1764 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3180"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4219 50</Empenhado><Liquidado>1845 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3181"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2328 00</Empenhado><Liquidado>2328 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3182"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3183"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27296 48</Empenhado><Liquidado>27296 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3184"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8427 90</Empenhado><Liquidado>8427 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3185"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3264 00</Empenhado><Liquidado>3264 00</Liquidado><Pago>114 24</Pago></row>
<row _id="3186"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.265.264/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9280 00</Empenhado><Liquidado>2784 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3187"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1455 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3188"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1995 60</Empenhado><Liquidado>1995 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3189"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55598 38</Empenhado><Liquidado>55598 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3190"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48710 00</Empenhado><Liquidado>48710 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3191"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3192"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7450 90</Empenhado><Liquidado>4581 00</Liquidado><Pago>4581 00</Pago></row>
<row _id="3193"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.106.730/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS</Credor><Documento>2016NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10433 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3194"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3822 00</Empenhado><Liquidado>3822 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3195"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3127 00</Empenhado><Liquidado>3127 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3196"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>134974 40</Empenhado><Liquidado>134974 40</Liquidado><Pago>134974 40</Pago></row>
<row _id="3197"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3198"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8178 20</Empenhado><Liquidado>8178 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3199"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3200"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.142/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COMPRACITA COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3201"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3202"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3203"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>306 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3204"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3205"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.927.876/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3206"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66800 00</Empenhado><Liquidado>66800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3207"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>928 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3208"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>837 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3209"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3210"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>345 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3211"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3212"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98018 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3213"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3214"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>486 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3215"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5386 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3216"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4012 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3217"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2324 00</Empenhado><Liquidado>2180 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3218"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3219"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>177 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3220"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>816 00</Empenhado><Liquidado>306 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3221"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16304 00</Empenhado><Liquidado>616 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3222"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>724 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3223"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3224"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>72 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3225"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3226"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3227"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44 64</Empenhado><Liquidado>44 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3228"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3229"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25421 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3230"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112376 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3231"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20522 80</Empenhado><Liquidado>20522 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3232"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10034 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3233"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1450 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3234"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>817 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3235"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>137 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3236"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35614 00</Empenhado><Liquidado>35500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3237"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1008 50</Empenhado><Liquidado>1008 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3238"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>206 50</Empenhado><Liquidado>206 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3239"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41970 00</Empenhado><Liquidado>41970 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3240"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3241"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3114 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3242"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6120 00</Empenhado><Liquidado>6120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3243"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>316 00</Empenhado><Liquidado>316 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3244"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3245"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3246"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48543 00</Empenhado><Liquidado>48543 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3247"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1987 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3248"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3249"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2162 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3250"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE000466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3251"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3252"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3253"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3254"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3255"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>903325 43</Empenhado><Liquidado>903325 43</Liquidado><Pago>903325 43</Pago></row>
<row _id="3256"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3257"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>492 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3258"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1097 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3259"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22680 00</Empenhado><Liquidado>22680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3260"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2224 80</Empenhado><Liquidado>2224 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3261"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2218 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3262"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.927.876/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA</Credor><Documento>2016NE000478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62 50</Empenhado><Liquidado>62 50</Liquidado><Pago>62 50</Pago></row>
<row _id="3263"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2545 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3264"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>745 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3265"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3266"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.101/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR.E HID. LTDA</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101 70</Empenhado><Liquidado>101 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3267"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3268"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>257 60</Empenhado><Liquidado>257 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3269"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 04</Empenhado><Liquidado>400 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3270"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3271"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>159 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3272"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3273"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2414 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3274"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3799 80</Empenhado><Liquidado>3799 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3275"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4898 00</Empenhado><Liquidado>4898 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3276"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8153 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3277"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3278"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3731 90</Empenhado><Liquidado>3731 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3279"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3280"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3281"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3870 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3282"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7921 80</Empenhado><Liquidado>7921 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3283"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21378 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3284"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3285"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18704 00</Empenhado><Liquidado>3004 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3286"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.015/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5741 80</Empenhado><Liquidado>5741 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3287"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>141197 00</Empenhado><Liquidado>16512 57</Liquidado><Pago>2625 75</Pago></row>
<row _id="3288"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18081 00</Empenhado><Liquidado>10400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3289"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>625 00</Empenhado><Liquidado>312 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3290"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54433 40</Empenhado><Liquidado>30826 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3291"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.412.506/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>INDÚSTRIA E COMERC. DE ALIM. FERREIRA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24784 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3292"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3140 00</Empenhado><Liquidado>3140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3293"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8332 40</Empenhado><Liquidado>8332 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3294"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>23 22</Pago></row>
<row _id="3295"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.927.876/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27500 00</Empenhado><Liquidado>27500 00</Liquidado><Pago>27500 00</Pago></row>
<row _id="3296"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.927.876/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62 50</Empenhado><Liquidado>62 50</Liquidado><Pago>62 50</Pago></row>
<row _id="3297"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3298"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.820.448/0025-03</Cpf/Cnpj><Credor>WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A</Credor><Documento>2016NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124438 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3299"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3825 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3300"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2003 20</Empenhado><Liquidado>2003 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3301"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>705 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3302"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1971 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3303"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3062 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3304"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1416 00</Empenhado><Liquidado>1416 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3305"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000521</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8074 10</Empenhado><Liquidado>8074 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3306"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5876 90</Empenhado><Liquidado>66 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3307"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7953 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3308"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5408 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3309"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000525</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6027 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3310"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000526</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7591 19</Empenhado><Liquidado>7591 19</Liquidado><Pago>7591 19</Pago></row>
<row _id="3311"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65 67</Empenhado><Liquidado>65 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3312"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.507.395/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TUTES &amp; CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA</Credor><Documento>2016NE000530</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5580 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3313"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.389.086/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2358 76</Empenhado><Liquidado>2358 76</Liquidado><Pago>2358 76</Pago></row>
<row _id="3314"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000532</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3315"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12711 54</Empenhado><Liquidado>12711 54</Liquidado><Pago>12711 54</Pago></row>
<row _id="3316"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.012-0</Cpf/Cnpj><Credor>PIS S/FL.PAGAMENTO</Credor><Documento>2016NE000534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26 58</Empenhado><Liquidado>26 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3317"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26 58</Pago></row>
<row _id="3318"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>149999 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3319"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3320"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.507.395/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TUTES &amp; CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7280 80</Empenhado><Liquidado>7280 80</Liquidado><Pago>7280 80</Pago></row>
<row _id="3321"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3322"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3323"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>432 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3324"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2016NE000541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37946 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3325"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8805 00</Empenhado><Liquidado>8805 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3326"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3327"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11686 00</Empenhado><Liquidado>10856 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3328"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE000545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3795 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3329"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.681.325/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>multifarma comercial ltda</Credor><Documento>2016NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1880 00</Empenhado><Liquidado>1880 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3330"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.507.395/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TUTES &amp; CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA</Credor><Documento>2016NE000551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4155 79</Empenhado><Liquidado>4155 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3331"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3332"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.182.394/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF</Credor><Documento>2016NE000554</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>380262 90</Empenhado><Liquidado>18915 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3333"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3334"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.012-0</Cpf/Cnpj><Credor>PIS S/FL.PAGAMENTO</Credor><Documento>2016NE000556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>571843 61</Empenhado><Liquidado>90454 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3335"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25542673 38</Empenhado><Liquidado>6269646 45</Liquidado><Pago>4597693 42</Pago></row>
<row _id="3336"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>84112 24</Empenhado><Liquidado>46397 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3337"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13616 30</Pago></row>
<row _id="3338"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4614494 13</Empenhado><Liquidado>2971901 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3339"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12467587 19</Empenhado><Liquidado>999437 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3340"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000561</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>116189 00</Empenhado><Liquidado>1902 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3341"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>245212 48</Empenhado><Liquidado>9993 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3342"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>382083 00</Empenhado><Liquidado>90723 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3343"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>553619 44</Empenhado><Liquidado>165049 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3344"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12800000 00</Empenhado><Liquidado>1583575 85</Liquidado><Pago>37016 05</Pago></row>
<row _id="3345"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2183311 26</Empenhado><Liquidado>317826 89</Liquidado><Pago>19157 67</Pago></row>
<row _id="3346"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2036 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3347"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>391139 00</Empenhado><Liquidado>80629 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3348"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.913.443/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>RENAULT DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28800 00</Empenhado><Liquidado>28800 00</Liquidado><Pago>28800 00</Pago></row>
<row _id="3349"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.849.916/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; R DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3350"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10885 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3351"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>116800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3352"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16259100 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3353"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>683491 00</Empenhado><Liquidado>98334 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3354"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3146090 96</Empenhado><Liquidado>453058 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3355"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11777 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3356"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>207032 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3357"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>757666 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3358"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.012-0</Cpf/Cnpj><Credor>PIS S/FL.PAGAMENTO</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>143285 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3359"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000580</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>313176 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3360"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5696780 25</Empenhado><Liquidado>19758 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3361"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19758 39</Pago></row>
<row _id="3362"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000582</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19168376 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3363"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000583</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3264 00</Empenhado><Liquidado>3264 00</Liquidado><Pago>114 24</Pago></row>
<row _id="3364"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.661.563/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000584</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>57600 00</Empenhado><Liquidado>7200 00</Liquidado><Pago>7200 00</Pago></row>
<row _id="3365"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000585</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>494330 50</Empenhado><Liquidado>494330 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3366"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4041874 52</Empenhado><Liquidado>502599 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3367"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000587</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>90 30</Liquidado><Pago>90 30</Pago></row>
<row _id="3368"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94374 39</Empenhado><Liquidado>94374 39</Liquidado><Pago>94374 39</Pago></row>
<row _id="3369"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000589</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3370"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.063.746/0002-77</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAÚDE LTDA</Credor><Documento>2016NE000590</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>528879 92</Empenhado><Liquidado>528879 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3371"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000594</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13436 89</Empenhado><Liquidado>13436 89</Liquidado><Pago>13436 89</Pago></row>
<row _id="3372"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2016NE000595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3373"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3374"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102022 90</Empenhado><Liquidado>33359 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3375"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3376"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3570 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3377"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000600</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8863 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3378"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000601</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3379"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2016NE000602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55123 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3380"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.847.837/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3507 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3381"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE000604</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3382"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.613.938-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIA DIAS PEREIRA MENEZES DE ARAÚJO</Credor><Documento>2016NE000605</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>7380 64</Pago></row>
<row _id="3383"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29674 61</Empenhado><Liquidado>3963 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3384"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44200 00</Empenhado><Liquidado>5012 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3385"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>262 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3386"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000609</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>984001 00</Empenhado><Liquidado>122490 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3387"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000610</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>13039 90</Liquidado><Pago>13039 90</Pago></row>
<row _id="3388"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3389"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3390"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0008-72</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>129 00</Empenhado><Liquidado>129 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3391"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE000614</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3250 00</Empenhado><Liquidado>3250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3392"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.884.608-**</Cpf/Cnpj><Credor>NIVALDO DE PAULA GONÇALVES</Credor><Documento>2016NE000615</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3393"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.228.734/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAUDE DE MS SAUDE MS</Credor><Documento>2016NE000615</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="3394"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000616</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>678 39</Empenhado><Liquidado>678 39</Liquidado><Pago>678 39</Pago></row>
<row _id="3395"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000617</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11479 41</Empenhado><Liquidado>11479 41</Liquidado><Pago>746 16</Pago></row>
<row _id="3396"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.022.212/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S</Credor><Documento>2016NE000618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30624 05</Empenhado><Liquidado>30624 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3397"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>709665 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3398"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-277 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3399"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>318 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3400"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>318 45</Pago></row>
<row _id="3401"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.092.545/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>ZAN TURISMO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162639 00</Liquidado><Pago>162639 00</Pago></row>
<row _id="3402"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199753 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3403"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.217/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DOS MUNICIPIO DE MS</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1958 97</Liquidado><Pago>-1958 97</Pago></row>
<row _id="3404"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3405"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156 77</Pago></row>
<row _id="3406"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>353 65</Pago></row>
<row _id="3407"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.164.021/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>TOKIO MARINE SEGURADORA S.A</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2143 70</Liquidado><Pago>2143 70</Pago></row>
<row _id="3408"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1160 00</Liquidado><Pago>1160 00</Pago></row>
<row _id="3409"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9706 00</Liquidado><Pago>9706 00</Pago></row>
<row _id="3410"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2942 20</Liquidado><Pago>2942 20</Pago></row>
<row _id="3411"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3412"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3413"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6211 50</Liquidado><Pago>3259 50</Pago></row>
<row _id="3414"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>627 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3415"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>627 79</Pago></row>
<row _id="3416"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122 85</Liquidado><Pago>122 85</Pago></row>
<row _id="3417"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3418"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="3419"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 99</Liquidado><Pago>29 99</Pago></row>
<row _id="3420"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3421"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="3422"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3423"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2200 00</Pago></row>
<row _id="3424"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1239 00</Liquidado><Pago>1239 00</Pago></row>
<row _id="3425"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3426"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="3427"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3428"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="3429"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3430"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3750 00</Pago></row>
<row _id="3431"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3432"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="3433"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3434"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36 46</Pago></row>
<row _id="3435"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3436"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>264 33</Pago></row>
<row _id="3437"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23355 00</Liquidado><Pago>23355 00</Pago></row>
<row _id="3438"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.077.645/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>PRADELA &amp; KOBAYASHI LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3439"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>407557 30</Liquidado><Pago>407557 30</Pago></row>
<row _id="3440"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109404 86</Liquidado><Pago>109404 86</Pago></row>
<row _id="3441"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.762/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ALCIR LEONEL DA SILVA-ME</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8178 00</Liquidado><Pago>8178 00</Pago></row>
<row _id="3442"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14138 90</Liquidado><Pago>14138 90</Pago></row>
<row _id="3443"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.658.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2740 00</Liquidado><Pago>62 70</Pago></row>
<row _id="3444"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2677 30</Pago></row>
<row _id="3445"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 03</Liquidado><Pago>57 03</Pago></row>
<row _id="3446"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.781.553/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="3447"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-3011 77</Empenhado><Liquidado>8422 42</Liquidado><Pago>8422 42</Pago></row>
<row _id="3448"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3449"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72875 35</Liquidado><Pago>72875 35</Pago></row>
<row _id="3450"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25151 33</Liquidado><Pago>25151 33</Pago></row>
<row _id="3451"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3452"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>71600 00</Pago></row>
<row _id="3453"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3454"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="3455"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1501 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3456"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3540 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3457"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2389 50</Pago></row>
<row _id="3458"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="3459"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4275 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3460"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97 45</Liquidado><Pago>97 45</Pago></row>
<row _id="3461"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23353 20</Liquidado><Pago>36781 20</Pago></row>
<row _id="3462"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>286 67</Liquidado><Pago>286 67</Pago></row>
<row _id="3463"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269360 42</Liquidado><Pago>269360 42</Pago></row>
<row _id="3464"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>619 50</Liquidado><Pago>619 50</Pago></row>
<row _id="3465"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6092112 65</Liquidado><Pago>3378249 27</Pago></row>
<row _id="3466"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18074 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3467"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40877 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3468"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22206 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3469"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>261 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3470"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155911 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3471"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53310 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3472"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>835 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3473"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343679 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3474"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7799 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3475"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1135 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3476"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11409 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3477"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>896920 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3478"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1929 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3479"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89405 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3480"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>77426 93</Pago></row>
<row _id="3481"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19342 83</Pago></row>
<row _id="3482"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59135 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3483"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22204 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3484"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4948 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3485"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29824 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3486"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127332 58</Liquidado><Pago>125376 93</Pago></row>
<row _id="3487"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67626 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3488"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1782 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3489"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-43 75</Liquidado><Pago>1739 13</Pago></row>
<row _id="3490"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1264 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3491"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1264 98</Pago></row>
<row _id="3492"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>6867 14</Liquidado><Pago>6867 14</Pago></row>
<row _id="3493"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3494"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3495"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3496"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="3497"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.658.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3498"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>369203 56</Empenhado><Liquidado>33563 96</Liquidado><Pago>33563 96</Pago></row>
<row _id="3499"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.781.553/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3500"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.377.558-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO FERNANDES</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31000 00</Empenhado><Liquidado>3100 00</Liquidado><Pago>110 20</Pago></row>
<row _id="3501"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.762/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ALCIR LEONEL DA SILVA-ME</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>88000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3502"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.642.340/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS</Credor><Documento>2016NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>254528 34</Empenhado><Liquidado>23942 08</Liquidado><Pago>23942 08</Pago></row>
<row _id="3503"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>308000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3504"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000263</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>103069 97</Empenhado><Liquidado>103069 60</Liquidado><Pago>103069 60</Pago></row>
<row _id="3505"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9897639 57</Empenhado><Liquidado>9821388 23</Liquidado><Pago>9821388 23</Pago></row>
<row _id="3506"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1415 66</Empenhado><Liquidado>1415 66</Liquidado><Pago>1415 66</Pago></row>
<row _id="3507"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41775 55</Empenhado><Liquidado>41775 55</Liquidado><Pago>41775 55</Pago></row>
<row _id="3508"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>317191 58</Empenhado><Liquidado>317191 58</Liquidado><Pago>317191 58</Pago></row>
<row _id="3509"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>127613 09</Empenhado><Liquidado>127613 09</Liquidado><Pago>127613 09</Pago></row>
<row _id="3510"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>265638 38</Empenhado><Liquidado>265638 38</Liquidado><Pago>259976 24</Pago></row>
<row _id="3511"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>418 34</Pago></row>
<row _id="3512"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3540 52</Pago></row>
<row _id="3513"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121946 09</Empenhado><Liquidado>121946 09</Liquidado><Pago>117987 23</Pago></row>
<row _id="3514"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1251934 17</Empenhado><Liquidado>1251934 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3515"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>3 00</Liquidado><Pago>3 00</Pago></row>
<row _id="3516"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3517"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>153000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3518"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.000.167/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>PETROLEO BRASILEIRO S/A</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>139988 66</Liquidado><Pago>139988 66</Pago></row>
<row _id="3519"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1094048 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3520"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.510.958/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.ESPEC.DE POLIT.P/MULHERES DA P.REPUBLICA.</Credor><Documento>2016NE000277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>813 03</Empenhado><Liquidado>813 03</Liquidado><Pago>813 03</Pago></row>
<row _id="3521"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.510.958/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.ESPEC.DE POLIT.P/MULHERES DA P.REPUBLICA.</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49573 21</Empenhado><Liquidado>49573 21</Liquidado><Pago>49573 21</Pago></row>
<row _id="3522"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3523"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="3524"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1492 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3525"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1492 94</Pago></row>
<row _id="3526"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.206.428-**</Cpf/Cnpj><Credor>OMAR JORGE SABBAG</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>477 29</Empenhado><Liquidado>477 29</Liquidado><Pago>477 29</Pago></row>
<row _id="3527"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.864.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>GIANA AMARAL YAMIN</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>202 68</Empenhado><Liquidado>202 68</Liquidado><Pago>202 68</Pago></row>
<row _id="3528"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.108.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE MIGUEL SOARES RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE000285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>159 33</Empenhado><Liquidado>159 33</Liquidado><Pago>159 33</Pago></row>
<row _id="3529"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3327 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3530"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3327 60</Pago></row>
<row _id="3531"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3532"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.498.974/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>INST.NEG.PUBL BRASIL E. P. ADM. PUB.LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3533"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2307463 57</Empenhado><Liquidado>265352 39</Liquidado><Pago>265352 39</Pago></row>
<row _id="3534"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>67011 74</Empenhado><Liquidado>3976 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3535"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2074 33</Empenhado><Liquidado>344 89</Liquidado><Pago>344 89</Pago></row>
<row _id="3536"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.459.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>Jessica Bassani de Oliveira</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>190 81</Empenhado><Liquidado>190 81</Liquidado><Pago>190 81</Pago></row>
<row _id="3537"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.548.048-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EDIR SANTOS COSTA</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>134 31</Empenhado><Liquidado>134 31</Liquidado><Pago>134 31</Pago></row>
<row _id="3538"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.369.711-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELA SOTTILI GARCIA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175 01</Empenhado><Liquidado>175 01</Liquidado><Pago>175 01</Pago></row>
<row _id="3539"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.319-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALEXANDRE FERNANDES</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>227 41</Empenhado><Liquidado>227 41</Liquidado><Pago>227 41</Pago></row>
<row _id="3540"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.359.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO DE ARAUJO PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>173 00</Empenhado><Liquidado>173 00</Liquidado><Pago>173 00</Pago></row>
<row _id="3541"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.763.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eduardo Machado Real</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>133 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3542"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.801.618-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO RODRIGO GIMENES</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62 10</Empenhado><Liquidado>62 10</Liquidado><Pago>62 10</Pago></row>
<row _id="3543"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4890690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3544"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76130 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3545"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.351.210/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERKINELMER DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28650 26</Empenhado><Liquidado>28650 26</Liquidado><Pago>28650 26</Pago></row>
<row _id="3546"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.293.846-**</Cpf/Cnpj><Credor>HERBERTZ FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>212 06</Empenhado><Liquidado>212 06</Liquidado><Pago>212 06</Pago></row>
<row _id="3547"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.864.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>GIANA AMARAL YAMIN</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246 75</Empenhado><Liquidado>246 75</Liquidado><Pago>246 75</Pago></row>
<row _id="3548"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.216.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE MOLINA NETO</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>119 36</Empenhado><Liquidado>119 36</Liquidado><Pago>119 36</Pago></row>
<row _id="3549"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.330.478-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIZ JULIEN FERRAZ</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>230 78</Empenhado><Liquidado>230 78</Liquidado><Pago>230 78</Pago></row>
<row _id="3550"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9912 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3551"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.763.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eduardo Machado Real</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>112 03</Empenhado><Liquidado>112 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3552"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17609 92</Empenhado><Liquidado>17609 92</Liquidado><Pago>17609 92</Pago></row>
<row _id="3553"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3554"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3555"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3556"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3557"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.164.021/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>TOKIO MARINE SEGURADORA S.A</Credor><Documento>2016NE000315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3558"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1040926 95</Empenhado><Liquidado>1040926 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3559"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000318</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13 26</Empenhado><Liquidado>13 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3560"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46959 38</Empenhado><Liquidado>46959 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3561"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3562"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="3563"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36770 87</Empenhado><Liquidado>36770 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3564"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>155403 60</Empenhado><Liquidado>25900 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3565"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.474.973/0018-00</Cpf/Cnpj><Credor>ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3566"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1285546 95</Empenhado><Liquidado>1285546 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3567"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>262225 25</Empenhado><Liquidado>262225 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3568"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2188170 14</Empenhado><Liquidado>234133 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3569"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3570"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>522 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3571"><Orgão>FUNDO DE DEFESA E REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização do FUNLES</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3572"><Orgão>FUNDO DE DEFESA E REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização do FUNLES</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3573"><Orgão>FUNDO DE DEFESA E REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização do FUNLES</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>276 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3574"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Viabilização de projetos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3511 36</Liquidado><Pago>3511 36</Pago></row>
<row _id="3575"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Viabilização de projetos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 46</Liquidado><Pago>820 46</Pago></row>
<row _id="3576"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Reestruturar o Fundo de Investimentos Culturais de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.768.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FICMS/SF/MARA REGINA DE BARROS VENEZA</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3577"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Reestruturar o Fundo de Investimentos Culturais de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.879.913/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MS/FIC-MS</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="3578"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.498.875/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5001 50</Liquidado><Pago>5001 50</Pago></row>
<row _id="3579"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="3580"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>326 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3581"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>326 66</Pago></row>
<row _id="3582"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8667 80</Liquidado><Pago>8667 80</Pago></row>
<row _id="3583"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12480 00</Liquidado><Pago>12480 00</Pago></row>
<row _id="3584"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Construir  reformar e ampliar centros de esporte e lazer.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-856913 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3585"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.444/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CHAPADAO</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25800 00</Liquidado><Pago>25800 00</Pago></row>
<row _id="3586"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-916 76</Empenhado><Liquidado>-916 76</Liquidado><Pago>-916 76</Pago></row>
<row _id="3587"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.029.758/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>Novoperario Futebol Clube - NOFC</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25800 00</Liquidado><Pago>51600 00</Pago></row>
<row _id="3588"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9550 00</Liquidado><Pago>9550 00</Pago></row>
<row _id="3589"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="3590"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="3591"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1210 00</Liquidado><Pago>1210 00</Pago></row>
<row _id="3592"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.498.875/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5001 50</Liquidado><Pago>5001 50</Pago></row>
<row _id="3593"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.498.875/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10003 00</Liquidado><Pago>10003 00</Pago></row>
<row _id="3594"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>732 00</Liquidado><Pago>732 00</Pago></row>
<row _id="3595"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>546 00</Liquidado><Pago>546 00</Pago></row>
<row _id="3596"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2961 19</Liquidado><Pago>2961 19</Pago></row>
<row _id="3597"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.752.517/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>R. G PINHEIROS ME</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1505 70</Liquidado><Pago>1505 70</Pago></row>
<row _id="3598"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.498.875/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5001 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3599"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.498.875/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5001 50</Pago></row>
<row _id="3600"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5290 00</Liquidado><Pago>5290 00</Pago></row>
<row _id="3601"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5300 00</Liquidado><Pago>5300 00</Pago></row>
<row _id="3602"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1873 04</Empenhado><Liquidado>1873 04</Liquidado><Pago>1873 04</Pago></row>
<row _id="3603"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3604"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>7479 80</Empenhado><Liquidado>7479 80</Liquidado><Pago>7479 80</Pago></row>
<row _id="3605"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>2992 89</Liquidado><Pago>2992 89</Pago></row>
<row _id="3606"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26310 00</Empenhado><Liquidado>26310 00</Liquidado><Pago>26310 00</Pago></row>
<row _id="3607"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4572 40</Empenhado><Liquidado>4572 40</Liquidado><Pago>4572 40</Pago></row>
<row _id="3608"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.498.875/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>17048 80</Empenhado><Liquidado>17048 80</Liquidado><Pago>17048 80</Pago></row>
<row _id="3609"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.271.764/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24956 38</Empenhado><Liquidado>24956 38</Liquidado><Pago>24956 38</Pago></row>
<row _id="3610"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.169.172/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA RICA ESPORTE CLUBE</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>51600 00</Empenhado><Liquidado>51600 00</Liquidado><Pago>51600 00</Pago></row>
<row _id="3611"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.787.648/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>51600 00</Empenhado><Liquidado>51600 00</Liquidado><Pago>51600 00</Pago></row>
<row _id="3612"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.809.314/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>ACM TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3637 50</Empenhado><Liquidado>3637 50</Liquidado><Pago>3637 50</Pago></row>
<row _id="3613"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.498.875/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>5001 50</Empenhado><Liquidado>5001 50</Liquidado><Pago>5001 50</Pago></row>
<row _id="3614"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.453.562/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE RODEIO DO NORTE LESTE DO MS</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38934 00</Empenhado><Liquidado>38934 00</Liquidado><Pago>38934 00</Pago></row>
<row _id="3615"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.572.818/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAÇÃO MS DE MUAY THAI</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>34985 00</Empenhado><Liquidado>34985 00</Liquidado><Pago>34985 00</Pago></row>
<row _id="3616"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3617"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1725 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3618"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>237 00</Empenhado><Liquidado>237 00</Liquidado><Pago>237 00</Pago></row>
<row _id="3619"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>71520 00</Empenhado><Liquidado>71520 00</Liquidado><Pago>71520 00</Pago></row>
<row _id="3620"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12725 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3621"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2093 40</Empenhado><Liquidado>2093 40</Liquidado><Pago>2093 40</Pago></row>
<row _id="3622"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.290/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE BASQUETEBOL DE MS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24876 00</Empenhado><Liquidado>24876 00</Liquidado><Pago>24876 00</Pago></row>
<row _id="3623"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.713.377/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA ESP. MUNICIPAL RIOPARDENSE</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7850 00</Empenhado><Liquidado>7850 00</Liquidado><Pago>7850 00</Pago></row>
<row _id="3624"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.529.050/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DE MS</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>58110 00</Empenhado><Liquidado>58110 00</Liquidado><Pago>58110 00</Pago></row>
<row _id="3625"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.809.314/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>ACM TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3768 75</Empenhado><Liquidado>3768 75</Liquidado><Pago>3768 75</Pago></row>
<row _id="3626"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.498.875/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9025 00</Empenhado><Liquidado>9025 00</Liquidado><Pago>9025 00</Pago></row>
<row _id="3627"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.643.313/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO FAIXA PRETA DE TAEKWON-DO</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30120 00</Empenhado><Liquidado>30120 00</Liquidado><Pago>30120 00</Pago></row>
<row _id="3628"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.498.875/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>5001 50</Empenhado><Liquidado>5001 50</Liquidado><Pago>5001 50</Pago></row>
<row _id="3629"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>12810 03</Liquidado><Pago>12810 03</Pago></row>
<row _id="3630"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5550 00</Empenhado><Liquidado>5550 00</Liquidado><Pago>5550 00</Pago></row>
<row _id="3631"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.946/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>71452 00</Empenhado><Liquidado>71452 00</Liquidado><Pago>71452 00</Pago></row>
<row _id="3632"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1259 77</Empenhado><Liquidado>1259 77</Liquidado><Pago>1259 77</Pago></row>
<row _id="3633"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>916 76</Empenhado><Liquidado>916 76</Liquidado><Pago>916 76</Pago></row>
<row _id="3634"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.809.314/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>ACM TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>6825 00</Empenhado><Liquidado>6825 00</Liquidado><Pago>6825 00</Pago></row>
<row _id="3635"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.519.963/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAÇÃO DE BEACH TENNIS DE MS</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5299 90</Empenhado><Liquidado>5299 90</Liquidado><Pago>5299 90</Pago></row>
<row _id="3636"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>52006 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3637"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.506.123/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>D &amp; B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2490 00</Empenhado><Liquidado>2490 00</Liquidado><Pago>2490 00</Pago></row>
<row _id="3638"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3639"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.999.969/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO ATLETA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3640"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.752.517/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>R. G PINHEIROS ME</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>7765 90</Empenhado><Liquidado>7765 90</Liquidado><Pago>7765 90</Pago></row>
<row _id="3641"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.809.314/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>ACM TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3562 50</Empenhado><Liquidado>3562 50</Liquidado><Pago>3562 50</Pago></row>
<row _id="3642"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.995.396/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE FUTEBOL DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>541245 00</Empenhado><Liquidado>541245 00</Liquidado><Pago>541245 00</Pago></row>
<row _id="3643"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16478 00</Empenhado><Liquidado>16478 00</Liquidado><Pago>16478 00</Pago></row>
<row _id="3644"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3645"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.605.479/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO CAVALO ARABE MS</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>32140 00</Empenhado><Liquidado>32140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3646"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.387.708/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO SUL MATOGROSSENSE DE HIPISMO</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40520 00</Empenhado><Liquidado>40520 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3647"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>702500 00</Empenhado><Liquidado>70250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3648"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3649"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.655.297/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU KUOSHU</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3650"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.655.297/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU KUOSHU</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3651"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>14237 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3652"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3653"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6580 00</Pago></row>
<row _id="3654"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.594.862/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95206 49</Liquidado><Pago>95206 49</Pago></row>
<row _id="3655"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21167 43</Pago></row>
<row _id="3656"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.035.925/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="3657"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18820 81</Liquidado><Pago>1223 36</Pago></row>
<row _id="3658"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-49275 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3659"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.141/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-375000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3660"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1417 52</Liquidado><Pago>2631 70</Pago></row>
<row _id="3661"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>867 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3662"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>867 24</Pago></row>
<row _id="3663"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-725 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3664"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.836/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>INTELIGENCIA DE NEG. SISTEMA E INFORM. LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-22320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3665"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.836/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>INTELIGENCIA DE NEG. SISTEMA E INFORM. LTDA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-111240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3666"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1766 95</Liquidado><Pago>1766 95</Pago></row>
<row _id="3667"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1185 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3668"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>885 50</Liquidado><Pago>885 50</Pago></row>
<row _id="3669"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60 50</Pago></row>
<row _id="3670"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4580 00</Liquidado><Pago>4580 00</Pago></row>
<row _id="3671"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.141/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125000 00</Liquidado><Pago>125000 00</Pago></row>
<row _id="3672"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.919.316/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64500 00</Liquidado><Pago>64500 00</Pago></row>
<row _id="3673"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84304 16</Liquidado><Pago>84304 16</Pago></row>
<row _id="3674"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84500 00</Liquidado><Pago>84500 00</Pago></row>
<row _id="3675"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3676"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="3677"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.699.100/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5600 00</Liquidado><Pago>5600 00</Pago></row>
<row _id="3678"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22638 96</Liquidado><Pago>22638 96</Pago></row>
<row _id="3679"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70900 00</Liquidado><Pago>70900 00</Pago></row>
<row _id="3680"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234740 86</Liquidado><Pago>234740 86</Pago></row>
<row _id="3681"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.437.082/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>TECHNOLOGY SUPPLY INF COM IMP E EXPORT LTDA</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3099 94</Liquidado><Pago>3099 94</Pago></row>
<row _id="3682"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>104656 25</Pago></row>
<row _id="3683"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>572505 63</Liquidado><Pago>572505 63</Pago></row>
<row _id="3684"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>894990 00</Liquidado><Pago>894990 00</Pago></row>
<row _id="3685"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18820 81</Liquidado><Pago>1223 36</Pago></row>
<row _id="3686"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-725 00</Empenhado><Liquidado>49275 00</Liquidado><Pago>49275 00</Pago></row>
<row _id="3687"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.526.935/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ALLAN ANTUNES RIBEIRO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3688"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.526.935/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ALLAN ANTUNES RIBEIRO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47446 04</Liquidado><Pago>47446 04</Pago></row>
<row _id="3689"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5130 00</Liquidado><Pago>5130 00</Pago></row>
<row _id="3690"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1207 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3691"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1207 11</Pago></row>
<row _id="3692"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>534 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3693"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>534 96</Pago></row>
<row _id="3694"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="3695"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 00</Liquidado><Pago>158 00</Pago></row>
<row _id="3696"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="3697"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8986 83</Liquidado><Pago>8986 83</Pago></row>
<row _id="3698"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6893 05</Liquidado><Pago>6893 05</Pago></row>
<row _id="3699"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14700 00</Liquidado><Pago>14700 00</Pago></row>
<row _id="3700"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3802 86</Empenhado><Liquidado>3802 86</Liquidado><Pago>3802 86</Pago></row>
<row _id="3701"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4050 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3702"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4050 21</Pago></row>
<row _id="3703"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>29120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3704"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29120 00</Pago></row>
<row _id="3705"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.141/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3706"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3238 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3707"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>701 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3708"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.699.100/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>33600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3709"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.919.316/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>193500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3710"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>492750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3711"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2290022 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3712"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1643186 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3713"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>743750 00</Empenhado><Liquidado>106250 00</Liquidado><Pago>106250 00</Pago></row>
<row _id="3714"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>843041 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3715"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22638 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3716"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>169387 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3717"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.437.082/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>TECHNOLOGY SUPPLY INF COM IMP E EXPORT LTDA</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27899 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3718"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.594.862/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>380825 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3719"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3720"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3721"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3722"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3723"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.526.935/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ALLAN ANTUNES RIBEIRO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47447 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3724"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>496300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3725"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3726"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>3084 48</Liquidado><Pago>3084 48</Pago></row>
<row _id="3727"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.526.935/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ALLAN ANTUNES RIBEIRO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3728"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>845000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3729"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>3489 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3730"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3489 74</Pago></row>
<row _id="3731"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8054910 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3732"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15066 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3733"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.836/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>INTELIGENCIA DE NEG. SISTEMA E INFORM. LTDA</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22320 00</Empenhado><Liquidado>22320 00</Liquidado><Pago>22320 00</Pago></row>
<row _id="3734"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.836/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>INTELIGENCIA DE NEG. SISTEMA E INFORM. LTDA</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111240 00</Empenhado><Liquidado>111240 00</Liquidado><Pago>111240 00</Pago></row>
<row _id="3735"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3736"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>283 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3737"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>643 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3738"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3739"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3740"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3741"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2016NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>116 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3742"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>214 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3743"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.781.069/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5377 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3744"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3745"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3746"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>451 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3747"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>412 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3748"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3749"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3750"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.384/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1495 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3751"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.384/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>142 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3752"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54273 23</Liquidado><Pago>54273 23</Pago></row>
<row _id="3753"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54273 23</Liquidado><Pago>54273 23</Pago></row>
<row _id="3754"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91154 62</Liquidado><Pago>91154 62</Pago></row>
<row _id="3755"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91154 62</Liquidado><Pago>91154 62</Pago></row>
<row _id="3756"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2316 64</Liquidado><Pago>2316 64</Pago></row>
<row _id="3757"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2316 64</Liquidado><Pago>2316 64</Pago></row>
<row _id="3758"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23342 86</Liquidado><Pago>23342 86</Pago></row>
<row _id="3759"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23342 86</Liquidado><Pago>23342 86</Pago></row>
<row _id="3760"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3761"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3762"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3763"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3764"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.718.828-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO MACHADO</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="3765"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.718.828-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO MACHADO</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="3766"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8959 75</Liquidado><Pago>8959 75</Pago></row>
<row _id="3767"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8959 75</Liquidado><Pago>8959 75</Pago></row>
<row _id="3768"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6169 14</Liquidado><Pago>6169 14</Pago></row>
<row _id="3769"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6169 14</Liquidado><Pago>6169 14</Pago></row>
<row _id="3770"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 60</Liquidado><Pago>188 42</Pago></row>
<row _id="3771"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 60</Liquidado><Pago>188 42</Pago></row>
<row _id="3772"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>345 00</Pago></row>
<row _id="3773"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>345 00</Pago></row>
<row _id="3774"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.026.561-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAJETANO VERA</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>773 60</Liquidado><Pago>773 60</Pago></row>
<row _id="3775"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.026.561-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAJETANO VERA</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>773 60</Liquidado><Pago>773 60</Pago></row>
<row _id="3776"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.034.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELMA FRANCELINO FIALHO</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="3777"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.034.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELMA FRANCELINO FIALHO</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="3778"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3779"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3780"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1753 20</Liquidado><Pago>1753 20</Pago></row>
<row _id="3781"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1753 20</Liquidado><Pago>1753 20</Pago></row>
<row _id="3782"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10048 84</Liquidado><Pago>10048 84</Pago></row>
<row _id="3783"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10048 84</Liquidado><Pago>10048 84</Pago></row>
<row _id="3784"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47 05</Liquidado><Pago>47 05</Pago></row>
<row _id="3785"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47 05</Liquidado><Pago>47 05</Pago></row>
<row _id="3786"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51629 73</Liquidado><Pago>51629 73</Pago></row>
<row _id="3787"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51629 73</Liquidado><Pago>51629 73</Pago></row>
<row _id="3788"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4675 43</Liquidado><Pago>4675 43</Pago></row>
<row _id="3789"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4675 43</Liquidado><Pago>4675 43</Pago></row>
<row _id="3790"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.972.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="3791"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.972.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="3792"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.020.738-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR TAKAHASHI GULO</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9300 00</Liquidado><Pago>9300 00</Pago></row>
<row _id="3793"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.020.738-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR TAKAHASHI GULO</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9300 00</Liquidado><Pago>9300 00</Pago></row>
<row _id="3794"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.240.598/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA MUZZI EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="3795"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.240.598/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA MUZZI EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="3796"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.479.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA TATIANA AZEVEDO MENEZES</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1565 87</Liquidado><Pago>1565 87</Pago></row>
<row _id="3797"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.479.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA TATIANA AZEVEDO MENEZES</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1565 87</Liquidado><Pago>1565 87</Pago></row>
<row _id="3798"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.744.608-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7300 00</Liquidado><Pago>7300 00</Pago></row>
<row _id="3799"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.744.608-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7300 00</Liquidado><Pago>7300 00</Pago></row>
<row _id="3800"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.109.399-**</Cpf/Cnpj><Credor>KASUCIQUE OBUTI</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="3801"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.109.399-**</Cpf/Cnpj><Credor>KASUCIQUE OBUTI</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="3802"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.370-**</Cpf/Cnpj><Credor>EURICO ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="3803"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.370-**</Cpf/Cnpj><Credor>EURICO ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="3804"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.529.212/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79581 14</Liquidado><Pago>79581 14</Pago></row>
<row _id="3805"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.529.212/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79581 14</Liquidado><Pago>79581 14</Pago></row>
<row _id="3806"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.450.002/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>PEREZ &amp; FILHO LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27890 00</Liquidado><Pago>27890 00</Pago></row>
<row _id="3807"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.450.002/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>PEREZ &amp; FILHO LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27890 00</Liquidado><Pago>27890 00</Pago></row>
<row _id="3808"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.450.002/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>PEREZ &amp; FILHO LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25700 57</Liquidado><Pago>25700 57</Pago></row>
<row _id="3809"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.450.002/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>PEREZ &amp; FILHO LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25700 57</Liquidado><Pago>25700 57</Pago></row>
<row _id="3810"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132600 00</Liquidado><Pago>132600 00</Pago></row>
<row _id="3811"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132600 00</Liquidado><Pago>132600 00</Pago></row>
<row _id="3812"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19640 81</Liquidado><Pago>19640 81</Pago></row>
<row _id="3813"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19640 81</Liquidado><Pago>19640 81</Pago></row>
<row _id="3814"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148938 94</Liquidado><Pago>148938 94</Pago></row>
<row _id="3815"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148938 94</Liquidado><Pago>148938 94</Pago></row>
<row _id="3816"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17723 44</Liquidado><Pago>17723 44</Pago></row>
<row _id="3817"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17723 44</Liquidado><Pago>17723 44</Pago></row>
<row _id="3818"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="3819"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="3820"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3821"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3822"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334 40</Liquidado><Pago>334 40</Pago></row>
<row _id="3823"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334 40</Liquidado><Pago>334 40</Pago></row>
<row _id="3824"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.631.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>Flávia Dreves Marcon de Castro</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1566 80</Liquidado><Pago>1566 80</Pago></row>
<row _id="3825"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.631.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>Flávia Dreves Marcon de Castro</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1566 80</Liquidado><Pago>1566 80</Pago></row>
<row _id="3826"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="3827"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="3828"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-5719 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3829"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-5719 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3830"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.139.652/0002-18</Cpf/Cnpj><Credor>SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-12286 35</Empenhado><Liquidado>25 88</Liquidado><Pago>25 88</Pago></row>
<row _id="3831"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.139.652/0002-18</Cpf/Cnpj><Credor>SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-12286 35</Empenhado><Liquidado>25 88</Liquidado><Pago>25 88</Pago></row>
<row _id="3832"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.139.652/0002-18</Cpf/Cnpj><Credor>SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-89127 49</Empenhado><Liquidado>384 62</Liquidado><Pago>384 62</Pago></row>
<row _id="3833"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.139.652/0002-18</Cpf/Cnpj><Credor>SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-89127 49</Empenhado><Liquidado>384 62</Liquidado><Pago>384 62</Pago></row>
<row _id="3834"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>18713 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3835"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>18713 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3836"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.492.479-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANNA CLAUDIA RODRIGUES SANTOS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>310 89</Pago></row>
<row _id="3837"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.492.479-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANNA CLAUDIA RODRIGUES SANTOS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>310 89</Pago></row>
<row _id="3838"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.442.778-**</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA FEITOSA DE LIMA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>442 75</Pago></row>
<row _id="3839"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.442.778-**</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA FEITOSA DE LIMA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>442 75</Pago></row>
<row _id="3840"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.606.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>REGINALDO MARINHO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>472 81</Pago></row>
<row _id="3841"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.606.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>REGINALDO MARINHO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>472 81</Pago></row>
<row _id="3842"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.521.308-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO MONTALI</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>694 76</Pago></row>
<row _id="3843"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.521.308-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO MONTALI</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>694 76</Pago></row>
<row _id="3844"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.410.267-**</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE DA SILVA VIEGAS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>710 99</Pago></row>
<row _id="3845"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.410.267-**</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE DA SILVA VIEGAS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>710 99</Pago></row>
<row _id="3846"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.306.595-**</Cpf/Cnpj><Credor>Yuri Cesar Novais Magalhães Lopes</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>719 31</Pago></row>
<row _id="3847"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.306.595-**</Cpf/Cnpj><Credor>Yuri Cesar Novais Magalhães Lopes</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>719 31</Pago></row>
<row _id="3848"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.561.321-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1013 16</Pago></row>
<row _id="3849"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.561.321-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1013 16</Pago></row>
<row _id="3850"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.913.595-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILA MAUES DOS SANTOS FLAUSINO</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1169 53</Pago></row>
<row _id="3851"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.913.595-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILA MAUES DOS SANTOS FLAUSINO</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1169 53</Pago></row>
<row _id="3852"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.628.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS FELIPE GUADANHIM BARIANI</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1169 53</Pago></row>
<row _id="3853"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.628.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS FELIPE GUADANHIM BARIANI</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1169 53</Pago></row>
<row _id="3854"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.212.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL PROVENZANO PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1169 53</Pago></row>
<row _id="3855"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.212.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL PROVENZANO PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1169 53</Pago></row>
<row _id="3856"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA ROSANGELA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1212 75</Pago></row>
<row _id="3857"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA ROSANGELA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1212 75</Pago></row>
<row _id="3858"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.109-**</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO HENRIQUE PAIXAO</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1273 72</Pago></row>
<row _id="3859"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.109-**</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO HENRIQUE PAIXAO</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1273 72</Pago></row>
<row _id="3860"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.411.588-**</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO RONCHI LOBO</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1338 34</Pago></row>
<row _id="3861"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.411.588-**</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO RONCHI LOBO</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1338 34</Pago></row>
<row _id="3862"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.079.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>SALETE DE FATIMA DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1604 80</Pago></row>
<row _id="3863"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.079.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>SALETE DE FATIMA DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1604 80</Pago></row>
<row _id="3864"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.167.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DPGE/SF/MARIA INÊS DIAS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2370 78</Pago></row>
<row _id="3865"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.167.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DPGE/SF/MARIA INÊS DIAS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2370 78</Pago></row>
<row _id="3866"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.929.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR OCAMPOS GONÇALVES</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3039 50</Pago></row>
<row _id="3867"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.929.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR OCAMPOS GONÇALVES</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3039 50</Pago></row>
<row _id="3868"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10492 90</Liquidado><Pago>10492 90</Pago></row>
<row _id="3869"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10492 90</Liquidado><Pago>10492 90</Pago></row>
<row _id="3870"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>427 17</Liquidado><Pago>427 17</Pago></row>
<row _id="3871"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>427 17</Liquidado><Pago>427 17</Pago></row>
<row _id="3872"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3120 65</Liquidado><Pago>3120 65</Pago></row>
<row _id="3873"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3120 65</Liquidado><Pago>3120 65</Pago></row>
<row _id="3874"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4478 99</Liquidado><Pago>4478 99</Pago></row>
<row _id="3875"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4478 99</Liquidado><Pago>4478 99</Pago></row>
<row _id="3876"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 19</Liquidado><Pago>314 19</Pago></row>
<row _id="3877"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 19</Liquidado><Pago>314 19</Pago></row>
<row _id="3878"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>670 00</Pago></row>
<row _id="3879"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>670 00</Pago></row>
<row _id="3880"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7790 00</Liquidado><Pago>7790 00</Pago></row>
<row _id="3881"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7790 00</Liquidado><Pago>7790 00</Pago></row>
<row _id="3882"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.484.418-**</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDA BRAGA</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="3883"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.484.418-**</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDA BRAGA</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="3884"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.366.257/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7900 00</Liquidado><Pago>7900 00</Pago></row>
<row _id="3885"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.366.257/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7900 00</Liquidado><Pago>7900 00</Pago></row>
<row _id="3886"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.180.605/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>GENTE SEGURADORA S.A.</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4579 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3887"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.180.605/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>GENTE SEGURADORA S.A.</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4579 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3888"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.180.605/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>GENTE SEGURADORA S.A.</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4579 99</Pago></row>
<row _id="3889"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.180.605/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>GENTE SEGURADORA S.A.</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4579 99</Pago></row>
<row _id="3890"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8170 00</Liquidado><Pago>8170 00</Pago></row>
<row _id="3891"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8170 00</Liquidado><Pago>8170 00</Pago></row>
<row _id="3892"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7210 00</Liquidado><Pago>7210 00</Pago></row>
<row _id="3893"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7210 00</Liquidado><Pago>7210 00</Pago></row>
<row _id="3894"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194571 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3895"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194571 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3896"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>194571 63</Pago></row>
<row _id="3897"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>194571 63</Pago></row>
<row _id="3898"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.682.600/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>R.J. Luiz Painéis Publicitários - ME</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7870 00</Liquidado><Pago>7870 00</Pago></row>
<row _id="3899"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.682.600/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>R.J. Luiz Painéis Publicitários - ME</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7870 00</Liquidado><Pago>7870 00</Pago></row>
<row _id="3900"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.353.625/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>Fragcenter Comércio e Serviços EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3750 00</Liquidado><Pago>3750 00</Pago></row>
<row _id="3901"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.353.625/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>Fragcenter Comércio e Serviços EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3750 00</Liquidado><Pago>3750 00</Pago></row>
<row _id="3902"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1894 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3903"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1894 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3904"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.521.308-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO MONTALI</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>472 81</Pago></row>
<row _id="3905"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.521.308-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO MONTALI</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>472 81</Pago></row>
<row _id="3906"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.079.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>SALETE DE FATIMA DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1421 98</Pago></row>
<row _id="3907"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.079.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>SALETE DE FATIMA DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1421 98</Pago></row>
<row _id="3908"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1120 00</Liquidado><Pago>1120 00</Pago></row>
<row _id="3909"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1120 00</Liquidado><Pago>1120 00</Pago></row>
<row _id="3910"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6330 00</Liquidado><Pago>6330 00</Pago></row>
<row _id="3911"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6330 00</Liquidado><Pago>6330 00</Pago></row>
<row _id="3912"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>994 60</Empenhado><Liquidado>994 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3913"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>994 60</Empenhado><Liquidado>994 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3914"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.279.828-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANDIR ZULATO JORGE</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>994 60</Pago></row>
<row _id="3915"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.279.828-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANDIR ZULATO JORGE</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>994 60</Pago></row>
<row _id="3916"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12497 94</Empenhado><Liquidado>12497 94</Liquidado><Pago>12497 94</Pago></row>
<row _id="3917"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12497 94</Empenhado><Liquidado>12497 94</Liquidado><Pago>12497 94</Pago></row>
<row _id="3918"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.511.696/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>3F COM.DE PROD.DE LIMP. HIG. E DESCARTÁVEIS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6488 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3919"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.511.696/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>3F COM.DE PROD.DE LIMP. HIG. E DESCARTÁVEIS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6488 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3920"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.530.648-**</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIO SCARPINELLA BUENO</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="3921"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.530.648-**</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIO SCARPINELLA BUENO</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="3922"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3923"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3924"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23363 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3925"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23363 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3926"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1087179 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3927"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1087179 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3928"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9725 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3929"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9725 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3930"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5971 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3931"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5971 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3932"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32264 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3933"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32264 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3934"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10545 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3935"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10545 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3936"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.291.321/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>DIOGO GRAFICA E EDITORA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3937"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.291.321/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>DIOGO GRAFICA E EDITORA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3938"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.484.418-**</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDA BRAGA</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>323 54</Empenhado><Liquidado>323 54</Liquidado><Pago>323 54</Pago></row>
<row _id="3939"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.484.418-**</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDA BRAGA</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>323 54</Empenhado><Liquidado>323 54</Liquidado><Pago>323 54</Pago></row>
<row _id="3940"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.631.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>Flávia Dreves Marcon de Castro</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>950 98</Empenhado><Liquidado>950 98</Liquidado><Pago>950 98</Pago></row>
<row _id="3941"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.631.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>Flávia Dreves Marcon de Castro</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>950 98</Empenhado><Liquidado>950 98</Liquidado><Pago>950 98</Pago></row>
<row _id="3942"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>977 25</Empenhado><Liquidado>977 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3943"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>977 25</Empenhado><Liquidado>977 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3944"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.306.595-**</Cpf/Cnpj><Credor>Yuri Cesar Novais Magalhães Lopes</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>457 50</Pago></row>
<row _id="3945"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.306.595-**</Cpf/Cnpj><Credor>Yuri Cesar Novais Magalhães Lopes</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>457 50</Pago></row>
<row _id="3946"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA ROSANGELA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>519 75</Pago></row>
<row _id="3947"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA ROSANGELA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>519 75</Pago></row>
<row _id="3948"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.972.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>438 24</Empenhado><Liquidado>438 24</Liquidado><Pago>438 24</Pago></row>
<row _id="3949"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.972.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>438 24</Empenhado><Liquidado>438 24</Liquidado><Pago>438 24</Pago></row>
<row _id="3950"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.675.011-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCELO MARINHO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3951"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.675.011-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCELO MARINHO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3952"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="3953"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="3954"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30101 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3955"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30101 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3956"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.128.083/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="3957"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.128.083/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="3958"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>586425 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3959"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>586425 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3960"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6055 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3961"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6055 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3962"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.240.598/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA MUZZI EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>587 13</Empenhado><Liquidado>587 13</Liquidado><Pago>587 13</Pago></row>
<row _id="3963"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.240.598/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA MUZZI EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>587 13</Empenhado><Liquidado>587 13</Liquidado><Pago>587 13</Pago></row>
<row _id="3964"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.528.699-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3965"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.528.699-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3966"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3967"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3968"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.222.338/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>J &amp; F PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3969"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.222.338/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>J &amp; F PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3970"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.812.295/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>LARSEN &amp; LARSEN LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3971"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.812.295/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>LARSEN &amp; LARSEN LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3972"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.226.381-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN CLAYSON MARTINS</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3973"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.226.381-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN CLAYSON MARTINS</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3974"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>505 08</Liquidado><Pago>505 08</Pago></row>
<row _id="3975"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>505 08</Liquidado><Pago>505 08</Pago></row>
<row _id="3976"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>5268 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3977"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>5268 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3978"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.167.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DPGE/SF/MARIA INÊS DIAS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5268 40</Pago></row>
<row _id="3979"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.167.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DPGE/SF/MARIA INÊS DIAS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5268 40</Pago></row>
<row _id="3980"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1908 63</Empenhado><Liquidado>1908 63</Liquidado><Pago>1908 63</Pago></row>
<row _id="3981"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1908 63</Empenhado><Liquidado>1908 63</Liquidado><Pago>1908 63</Pago></row>
<row _id="3982"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.109.399-**</Cpf/Cnpj><Credor>KASUCIQUE OBUTI</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3132 71</Empenhado><Liquidado>3132 71</Liquidado><Pago>3132 71</Pago></row>
<row _id="3983"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.109.399-**</Cpf/Cnpj><Credor>KASUCIQUE OBUTI</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3132 71</Empenhado><Liquidado>3132 71</Liquidado><Pago>3132 71</Pago></row>
<row _id="3984"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.064.453/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3985"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.064.453/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3986"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17775 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3987"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17775 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3988"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3989"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização e Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3990"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1975 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3991"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1975 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3992"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3993"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3994"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.705.223/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>S.A.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI -  EPP</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30542 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3995"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.705.223/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>S.A.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI -  EPP</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30542 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3996"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.705.223/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>S.A.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI -  EPP</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>835 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3997"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.705.223/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>S.A.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI -  EPP</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>835 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3998"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.705.223/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>S.A.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI -  EPP</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1399 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3999"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.705.223/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>S.A.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI -  EPP</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1399 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4000"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.705.223/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>S.A.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI -  EPP</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1026 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4001"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.705.223/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>S.A.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI -  EPP</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1026 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4002"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>805 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4003"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>805 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4004"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.705.223/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>S.A.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI -  EPP</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2040 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4005"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.705.223/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>S.A.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI -  EPP</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2040 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4006"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>956 50</Liquidado><Pago>956 50</Pago></row>
<row _id="4007"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>956 50</Liquidado><Pago>956 50</Pago></row>
<row _id="4008"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-125 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4009"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-125 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4010"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 50</Liquidado><Pago>17 50</Pago></row>
<row _id="4011"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 50</Liquidado><Pago>17 50</Pago></row>
<row _id="4012"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33 72</Liquidado><Pago>33 72</Pago></row>
<row _id="4013"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33 72</Liquidado><Pago>33 72</Pago></row>
<row _id="4014"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27 25</Pago></row>
<row _id="4015"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27 25</Pago></row>
<row _id="4016"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 04</Liquidado><Pago>29 04</Pago></row>
<row _id="4017"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 04</Liquidado><Pago>29 04</Pago></row>
<row _id="4018"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 00</Liquidado><Pago>113 00</Pago></row>
<row _id="4019"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 00</Liquidado><Pago>113 00</Pago></row>
<row _id="4020"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 80</Liquidado><Pago>100 80</Pago></row>
<row _id="4021"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 80</Liquidado><Pago>100 80</Pago></row>
<row _id="4022"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="4023"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="4024"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 00</Liquidado><Pago>58 00</Pago></row>
<row _id="4025"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 00</Liquidado><Pago>58 00</Pago></row>
<row _id="4026"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>569 43</Liquidado><Pago>569 43</Pago></row>
<row _id="4027"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>569 43</Liquidado><Pago>569 43</Pago></row>
<row _id="4028"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1187 91</Liquidado><Pago>1187 91</Pago></row>
<row _id="4029"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1187 91</Liquidado><Pago>1187 91</Pago></row>
<row _id="4030"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2082 60</Liquidado><Pago>2082 60</Pago></row>
<row _id="4031"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2082 60</Liquidado><Pago>2082 60</Pago></row>
<row _id="4032"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3428 16</Liquidado><Pago>3428 16</Pago></row>
<row _id="4033"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.412.947/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>AOF CURSOS APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3480 12</Pago></row>
<row _id="4034"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1639 79</Liquidado><Pago>1639 79</Pago></row>
<row _id="4035"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1639 79</Liquidado><Pago>1639 79</Pago></row>
<row _id="4036"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 00</Liquidado><Pago>199 00</Pago></row>
<row _id="4037"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 00</Liquidado><Pago>199 00</Pago></row>
<row _id="4038"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>254 00</Liquidado><Pago>254 00</Pago></row>
<row _id="4039"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>254 00</Liquidado><Pago>254 00</Pago></row>
<row _id="4040"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>213 37</Empenhado><Liquidado>213 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4041"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>213 37</Empenhado><Liquidado>213 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4042"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>213 27</Pago></row>
<row _id="4043"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>213 27</Pago></row>
<row _id="4044"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4045"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4046"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>923 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4047"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>923 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4048"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.028.602/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - EBAP</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="4049"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.028.602/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - EBAP</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="4050"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>187 91</Empenhado><Liquidado>187 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4051"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>187 91</Empenhado><Liquidado>187 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4052"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>187 91</Pago></row>
<row _id="4053"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>187 91</Pago></row>
<row _id="4054"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5905 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4055"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5905 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4056"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74262 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4057"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74262 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4058"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.285.777/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>DAMIAO DE SOUZA SILVA</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11368 00</Empenhado><Liquidado>11367 00</Liquidado><Pago>227 34</Pago></row>
<row _id="4059"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.339.342/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ART COMERCIO CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10717 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4060"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.339.342/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ART COMERCIO CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4650 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4061"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15345 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4062"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.501.293/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4063"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.501.293/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33856 64</Liquidado><Pago>33856 64</Pago></row>
<row _id="4065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>208136 24</Pago></row>
<row _id="4066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>132153 88</Pago></row>
<row _id="4067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>935 58</Liquidado><Pago>935 58</Pago></row>
<row _id="4068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>595 63</Liquidado><Pago>595 63</Pago></row>
<row _id="4069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>795 00</Liquidado><Pago>795 00</Pago></row>
<row _id="4070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3645 94</Liquidado><Pago>1881 68</Pago></row>
<row _id="4071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>817 45</Liquidado><Pago>422 73</Pago></row>
<row _id="4072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5030 55</Pago></row>
<row _id="4073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>483 91</Liquidado><Pago>2941 54</Pago></row>
<row _id="4074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1502 80</Liquidado><Pago>1502 80</Pago></row>
<row _id="4075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1389 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>616 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>810 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="4078"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5580 00</Liquidado><Pago>5580 00</Pago></row>
<row _id="4079"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10020 00</Liquidado><Pago>10020 00</Pago></row>
<row _id="4080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.512.587/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SISGRAPH LTDA</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5993 16</Liquidado><Pago>5993 16</Pago></row>
<row _id="4081"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18916 00</Liquidado><Pago>18916 00</Pago></row>
<row _id="4082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.065.749/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>66975 00</Pago></row>
<row _id="4083"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38626 56</Liquidado><Pago>38626 56</Pago></row>
<row _id="4084"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2261 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4085"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2261 69</Pago></row>
<row _id="4086"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1477 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1477 40</Pago></row>
<row _id="4088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39900 00</Pago></row>
<row _id="4090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2712 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2712 50</Pago></row>
<row _id="4092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>158 08</Pago></row>
<row _id="4094"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3117 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4095"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3117 88</Pago></row>
<row _id="4096"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5369 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5369 62</Pago></row>
<row _id="4098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="4100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.203.372/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>AEROSERVICE LTDA.</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22746 54</Pago></row>
<row _id="4101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4527 95</Liquidado><Pago>5558 68</Pago></row>
<row _id="4102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4758 00</Liquidado><Pago>4758 00</Pago></row>
<row _id="4103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>862 00</Liquidado><Pago>862 00</Pago></row>
<row _id="4104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8504 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321 55</Liquidado><Pago>321 55</Pago></row>
<row _id="4106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232 41</Liquidado><Pago>180 75</Pago></row>
<row _id="4107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="4108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>521 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="4110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>729 00</Liquidado><Pago>729 00</Pago></row>
<row _id="4111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 00</Liquidado><Pago>110 00</Pago></row>
<row _id="4112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13818 80</Liquidado><Pago>13818 80</Pago></row>
<row _id="4113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3724 00</Liquidado><Pago>3724 00</Pago></row>
<row _id="4114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2027 00</Liquidado><Pago>2027 00</Pago></row>
<row _id="4115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>653 00</Liquidado><Pago>653 00</Pago></row>
<row _id="4116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1513 00</Liquidado><Pago>1513 00</Pago></row>
<row _id="4117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>275 00</Liquidado><Pago>275 00</Pago></row>
<row _id="4118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2024 00</Liquidado><Pago>2024 00</Pago></row>
<row _id="4119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60939 00</Liquidado><Pago>60939 00</Pago></row>
<row _id="4120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-366 50</Empenhado><Liquidado>3324 00</Liquidado><Pago>3324 00</Pago></row>
<row _id="4121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-80 00</Empenhado><Liquidado>721 00</Liquidado><Pago>721 00</Pago></row>
<row _id="4122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>658 00</Liquidado><Pago>658 00</Pago></row>
<row _id="4123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>287 00</Liquidado><Pago>287 00</Pago></row>
<row _id="4124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2555 00</Liquidado><Pago>2555 00</Pago></row>
<row _id="4126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1422 00</Liquidado><Pago>1422 00</Pago></row>
<row _id="4127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1117 00</Liquidado><Pago>1117 00</Pago></row>
<row _id="4128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3703 00</Pago></row>
<row _id="4129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1879 00</Liquidado><Pago>1879 00</Pago></row>
<row _id="4130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4040 00</Liquidado><Pago>4040 00</Pago></row>
<row _id="4131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.412.506/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>INDÚSTRIA E COMERC. DE ALIM. FERREIRA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22223 20</Liquidado><Pago>22223 20</Pago></row>
<row _id="4132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60756 00</Liquidado><Pago>60756 00</Pago></row>
<row _id="4133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>934 92</Liquidado><Pago>934 92</Pago></row>
<row _id="4134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3583 00</Liquidado><Pago>3583 00</Pago></row>
<row _id="4135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29940 00</Liquidado><Pago>29940 00</Pago></row>
<row _id="4136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9125 00</Liquidado><Pago>9125 00</Pago></row>
<row _id="4137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3580 00</Liquidado><Pago>3580 00</Pago></row>
<row _id="4138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414 80</Liquidado><Pago>414 80</Pago></row>
<row _id="4139"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="4140"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5414 45</Liquidado><Pago>5414 45</Pago></row>
<row _id="4141"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5010 65</Liquidado><Pago>5010 65</Pago></row>
<row _id="4142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="4143"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3744 00</Liquidado><Pago>3744 00</Pago></row>
<row _id="4144"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16393 86</Liquidado><Pago>16393 86</Pago></row>
<row _id="4145"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112589 65</Liquidado><Pago>58386 21</Pago></row>
<row _id="4146"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82322 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4147"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185985 96</Liquidado><Pago>72693 41</Pago></row>
<row _id="4148"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49668 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4149"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-94 79</Liquidado><Pago>-94 79</Pago></row>
<row _id="4150"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6400 00</Liquidado><Pago>5650 53</Pago></row>
<row _id="4151"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>915 25</Pago></row>
<row _id="4152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10655 76</Liquidado><Pago>11324 05</Pago></row>
<row _id="4153"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4545 88</Liquidado><Pago>2645 60</Pago></row>
<row _id="4154"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>215 00</Liquidado><Pago>195 00</Pago></row>
<row _id="4155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4125 00</Liquidado><Pago>4125 00</Pago></row>
<row _id="4156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9930 00</Liquidado><Pago>8760 00</Pago></row>
<row _id="4157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17985 00</Liquidado><Pago>8575 50</Pago></row>
<row _id="4158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 60</Liquidado><Pago>335 60</Pago></row>
<row _id="4159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10883 14</Liquidado><Pago>10883 14</Pago></row>
<row _id="4160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1634 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1634 80</Pago></row>
<row _id="4162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1127 00</Liquidado><Pago>1127 00</Pago></row>
<row _id="4163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1683 80</Liquidado><Pago>1683 80</Pago></row>
<row _id="4164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269 50</Liquidado><Pago>269 50</Pago></row>
<row _id="4165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1858 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-369 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39795 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39795 00</Pago></row>
<row _id="4169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2432 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2432 50</Pago></row>
<row _id="4171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>688 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>688 32</Pago></row>
<row _id="4173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2977 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2977 64</Pago></row>
<row _id="4175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>614 90</Liquidado><Pago>614 90</Pago></row>
<row _id="4176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>216 00</Liquidado><Pago>216 00</Pago></row>
<row _id="4177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6051 11</Liquidado><Pago>6051 11</Pago></row>
<row _id="4178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3617 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4179"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1499 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4180"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2220 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4181"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>714 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4182"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="4184"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1065 00</Liquidado><Pago>1065 00</Pago></row>
<row _id="4185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 20</Liquidado><Pago>139 20</Pago></row>
<row _id="4186"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162 50</Liquidado><Pago>162 50</Pago></row>
<row _id="4187"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127 00</Liquidado><Pago>127 00</Pago></row>
<row _id="4188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1219 90</Liquidado><Pago>1219 90</Pago></row>
<row _id="4189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 80</Liquidado><Pago>110 80</Pago></row>
<row _id="4190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60939 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000318</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4680 00</Liquidado><Pago>4680 00</Pago></row>
<row _id="4192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1408 00</Liquidado><Pago>1408 00</Pago></row>
<row _id="4193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 18</Liquidado><Pago>46 18</Pago></row>
<row _id="4194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.757.418/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3891 00</Liquidado><Pago>3891 00</Pago></row>
<row _id="4195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3744 00</Liquidado><Pago>3744 00</Pago></row>
<row _id="4196"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5053 59</Liquidado><Pago>5053 59</Pago></row>
<row _id="4197"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2995 20</Liquidado><Pago>2995 20</Pago></row>
<row _id="4198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="4199"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116 50</Liquidado><Pago>116 50</Pago></row>
<row _id="4200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2016NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29785 60</Liquidado><Pago>29785 60</Pago></row>
<row _id="4201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="4202"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7937 30</Liquidado><Pago>7937 30</Pago></row>
<row _id="4203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 50</Liquidado><Pago>72 50</Pago></row>
<row _id="4204"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34 50</Liquidado><Pago>34 50</Pago></row>
<row _id="4205"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>786 50</Liquidado><Pago>786 50</Pago></row>
<row _id="4206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269 00</Liquidado><Pago>269 00</Pago></row>
<row _id="4207"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="4208"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>430 50</Liquidado><Pago>430 50</Pago></row>
<row _id="4209"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="4210"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>245 70</Liquidado><Pago>245 70</Pago></row>
<row _id="4211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>487 60</Pago></row>
<row _id="4212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1323 00</Liquidado><Pago>1323 00</Pago></row>
<row _id="4213"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2340 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="4214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="4215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507 00</Liquidado><Pago>507 00</Pago></row>
<row _id="4216"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>460 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="4217"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>884 80</Liquidado><Pago>884 80</Pago></row>
<row _id="4218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 70</Liquidado><Pago>297 70</Pago></row>
<row _id="4219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 08</Liquidado><Pago>208 08</Pago></row>
<row _id="4220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 00</Liquidado><Pago>48 00</Pago></row>
<row _id="4221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1920 00</Liquidado><Pago>1920 00</Pago></row>
<row _id="4222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60480 00</Liquidado><Pago>60480 00</Pago></row>
<row _id="4223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="4224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18916 00</Liquidado><Pago>18916 00</Pago></row>
<row _id="4225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1020 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="4226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.512.587/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SISGRAPH LTDA</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6727 74</Liquidado><Pago>6727 74</Pago></row>
<row _id="4227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.879.233/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AGC TELECOM IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13087 00</Liquidado><Pago>13087 00</Pago></row>
<row _id="4228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1015 00</Liquidado><Pago>1015 00</Pago></row>
<row _id="4229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2120 28</Liquidado><Pago>2120 28</Pago></row>
<row _id="4230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="4231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>445 21</Liquidado><Pago>445 21</Pago></row>
<row _id="4232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>965 79</Liquidado><Pago>965 79</Pago></row>
<row _id="4233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.095.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDA DE OLIVEIRA LIMA</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>550 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="4234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.374.731-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREW ROBALINHO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>530 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.596.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>DARACY JOANA ROBALINHO</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>530 00</Pago></row>
<row _id="4236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000397</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000397</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36000 00</Pago></row>
<row _id="4238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.287.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO BAPTISTA OGATHA TABOSA</Credor><Documento>2016NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4050 00</Liquidado><Pago>275 12</Pago></row>
<row _id="4239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.542.406-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECIRO FLORES NOGUEIRA NETO</Credor><Documento>2016NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3774 88</Pago></row>
<row _id="4240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.738.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA MARQUES</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6100 00</Liquidado><Pago>808 14</Pago></row>
<row _id="4241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.751.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEWTON ENCISO DE FREITAS NETO</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5291 86</Pago></row>
<row _id="4242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.059.129-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>125 20</Pago></row>
<row _id="4243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.449.711-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3074 80</Pago></row>
<row _id="4244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.015.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>LAERCIO PADOIN</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>67 20</Pago></row>
<row _id="4245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.158.348/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MACIEL &amp; OLIVEIRA LTDA/IMOBILIARIA ATHENAS</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2732 80</Pago></row>
<row _id="4246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.616.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ALBERTO LABURU</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6520 00</Liquidado><Pago>6520 00</Pago></row>
<row _id="4247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.192.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO NELSON ROMERO FLORES</Credor><Documento>2016NE000403</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1670 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.293.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLARINDA YAMAURA TAMASHIRO</Credor><Documento>2016NE000403</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1670 00</Pago></row>
<row _id="4249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>WELITON JOSE DE MELO</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11170 00</Liquidado><Pago>2202 39</Pago></row>
<row _id="4250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.848.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELDER MARQUES ACOSTA</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8967 61</Pago></row>
<row _id="4251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.392.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>SAMUEL MARQUES ABRAHAO</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="4252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.455.536/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120120 00</Liquidado><Pago>120120 00</Pago></row>
<row _id="4253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68047 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.374.731-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREW ROBALINHO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20350 00</Empenhado><Liquidado>1850 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.596.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>DARACY JOANA ROBALINHO</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1850 00</Pago></row>
<row _id="4256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1015000 00</Empenhado><Liquidado>201260 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>355000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>7894 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4260"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4261"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4262"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3152 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4263"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8263 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4264"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6379 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4838 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4266"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4909 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1607 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>622 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.214.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON PRADO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6680 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="4270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.797.398-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA BIM</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5809 00</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="4271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.474.640/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA E MELLA LTDA</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>86900 00</Empenhado><Liquidado>7900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.342.901/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CHAGAS MELLA &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7900 00</Pago></row>
<row _id="4273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6400 00</Empenhado><Liquidado>3044 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>389 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22400 00</Empenhado><Liquidado>9183 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11040 00</Empenhado><Liquidado>2741 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20625 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>97 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13375 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13748 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4302 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1442 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>748 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>610 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>228 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7826 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2844 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>979 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1741 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60813 00</Empenhado><Liquidado>60655 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60655 00</Pago></row>
<row _id="4307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1072 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2140 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8270 00</Empenhado><Liquidado>8269 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8269 36</Pago></row>
<row _id="4311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>705 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1619 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1220 00</Empenhado><Liquidado>1219 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1219 16</Pago></row>
<row _id="4315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1018 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5395 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3569 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>788 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>533 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>833 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>423 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1119 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>590 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>195 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>503 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>634 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1012 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>605 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1099 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>547 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1760 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>625 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5938 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2865 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1741 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5044 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4028 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1847 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4607 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1892 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2720 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1484 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9323 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3052 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3152 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1473 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2082 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>675 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8023 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2605 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2976 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>910 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7684 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3841 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000521</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>999 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2729 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>958 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.253.408/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19455 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.253.408/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29799 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.563.692/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A</Credor><Documento>2016NE000527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2898750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16778 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6052 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1531 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.714.093/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ROBERTO DIAS - ME</Credor><Documento>2016NE000533</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>54000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000534</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2710 00</Empenhado><Liquidado>2710 00</Liquidado><Pago>2710 00</Pago></row>
<row _id="4380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.494.031/0010-54</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</Credor><Documento>2016NE000535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59970 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>165000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4824 80</Empenhado><Liquidado>1206 20</Liquidado><Pago>1206 20</Pago></row>
<row _id="4383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3296 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2195 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.621.961/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO GOMES DIAS SILVA-ME</Credor><Documento>2016NE000541</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1788 00</Empenhado><Liquidado>1788 00</Liquidado><Pago>1788 00</Pago></row>
<row _id="4387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9274 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.374.959-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ANA CRISTINA CORREA BURANELLO</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.540.647/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNRESP</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="4390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/LAERCIO HIGINO DA CRUZ</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.540.647/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNRESP</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="4392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2570 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.896.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF CARLOS AUGUSTO PEREIRA REGALO</Credor><Documento>2016NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.540.647/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNRESP</Credor><Documento>2016NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="4395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.393.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF LETICIA RAQUEL LOPES RAMOS</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.540.647/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNRESP</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="4397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>227 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000549</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000550</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1763 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>404 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1965 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>612 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000554</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>395 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>416 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000556</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.455.536/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE</Credor><Documento>2016NE000557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120120 00</Empenhado><Liquidado>120120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.455.536/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE</Credor><Documento>2016NE000557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>120120 00</Pago></row>
<row _id="4408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24326 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8895 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7412 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7804 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000563</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3156 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1403 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.703.881-**</Cpf/Cnpj><Credor>SENHORI GOMES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>4956 00</Liquidado><Pago>4956 00</Pago></row>
<row _id="4417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>371 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>302 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>922 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>1070 41</Liquidado><Pago>1070 41</Pago></row>
<row _id="4424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8280 00</Empenhado><Liquidado>2760 00</Liquidado><Pago>2760 00</Pago></row>
<row _id="4425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.440.208/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO ROMILDO ALVES JUNIOR</Credor><Documento>2016NE000583</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>2496 00</Liquidado><Pago>2496 00</Pago></row>
<row _id="4426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.304.882/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA</Credor><Documento>2016NE000584</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.214.908/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CREONISSE MOREIRA DE SOUZA SOARES</Credor><Documento>2016NE000585</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>8148 00</Liquidado><Pago>8148 00</Pago></row>
<row _id="4428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.463.318/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>2820 00</Liquidado><Pago>2820 00</Pago></row>
<row _id="4429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="4430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>528 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.814.144/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ORLENE BRANDAO DA SILVA SOARES ME</Credor><Documento>2016NE000589</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2796 00</Liquidado><Pago>2796 00</Pago></row>
<row _id="4432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000590</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000591</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17467 50</Empenhado><Liquidado>10620 00</Liquidado><Pago>10620 00</Pago></row>
<row _id="4434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.621.961/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO GOMES DIAS SILVA-ME</Credor><Documento>2016NE000592</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>1764 00</Liquidado><Pago>1764 00</Pago></row>
<row _id="4435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000593</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12400 00</Empenhado><Liquidado>5784 00</Liquidado><Pago>5784 00</Pago></row>
<row _id="4436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000594</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>6660 00</Liquidado><Pago>6660 00</Pago></row>
<row _id="4437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>3900 00</Liquidado><Pago>3900 00</Pago></row>
<row _id="4438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7900 00</Empenhado><Liquidado>6216 00</Liquidado><Pago>6216 00</Pago></row>
<row _id="4439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>3210 30</Liquidado><Pago>3210 30</Pago></row>
<row _id="4440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>17347 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>6462 12</Liquidado><Pago>6462 12</Pago></row>
<row _id="4442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000600</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>6433 70</Liquidado><Pago>6433 70</Pago></row>
<row _id="4443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.502.521-**</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ADEROALDO FARIA</Credor><Documento>2016NE000601</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>3420 00</Liquidado><Pago>3420 00</Pago></row>
<row _id="4444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10400 00</Empenhado><Liquidado>7248 00</Liquidado><Pago>7248 00</Pago></row>
<row _id="4445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>4010 30</Liquidado><Pago>4010 30</Pago></row>
<row _id="4446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.915.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES LOPES PAIVA</Credor><Documento>2016NE000604</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>9480 00</Liquidado><Pago>9480 00</Pago></row>
<row _id="4447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3744 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5053 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40440 00</Empenhado><Liquidado>40440 00</Liquidado><Pago>40440 00</Pago></row>
<row _id="4451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.412.506/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>INDÚSTRIA E COMERC. DE ALIM. FERREIRA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000609</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2396 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2007 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1698 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>70180 00</Empenhado><Liquidado>6380 00</Liquidado><Pago>6380 00</Pago></row>
<row _id="4455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10907 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000614</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4023 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1512 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000616</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>394 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1804 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000619</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>398 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29932 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.645.408-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA RITA DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2016NE000621</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.540.647/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNRESP</Credor><Documento>2016NE000621</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="4465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.494.031/0010-54</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</Credor><Documento>2016NE000622</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>83300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2624 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2016NE000624</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29785 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1885 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.463.318/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME</Credor><Documento>2016NE000627</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000628</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>698 10</Empenhado><Liquidado>698 10</Liquidado><Pago>698 10</Pago></row>
<row _id="4471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.537.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/LUIZ CANDIDO MARCOLINO FILHO</Credor><Documento>2016NE000629</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.540.647/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNRESP</Credor><Documento>2016NE000629</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="4473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADENILSON SANCHES BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000631</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000632</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>208 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000633</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.334.250/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>Qiagen Biotecnologia Brasil LTDA</Credor><Documento>2016NE000635</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54648 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.678.243/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LIRIA DIAS DE SOUZA EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000636</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="4480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.331.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>MATILDE BARRETO</Credor><Documento>2016NE000637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>168 00</Empenhado><Liquidado>168 00</Liquidado><Pago>168 00</Pago></row>
<row _id="4481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.929.876/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO FRIDRICH-ME</Credor><Documento>2016NE000638</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13032 00</Empenhado><Liquidado>13032 00</Liquidado><Pago>13032 00</Pago></row>
<row _id="4482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.545.770/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>FAGNER PODEROZO VAZ</Credor><Documento>2016NE000639</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>5040 00</Liquidado><Pago>5040 00</Pago></row>
<row _id="4483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000640</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>2214 45</Liquidado><Pago>2214 45</Pago></row>
<row _id="4484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000641</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000642</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>84000 00</Empenhado><Liquidado>19431 80</Liquidado><Pago>19431 80</Pago></row>
<row _id="4486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000643</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>81489 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000644</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>980727 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4488"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000645</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>740000 00</Empenhado><Liquidado>102489 09</Liquidado><Pago>102489 09</Pago></row>
<row _id="4489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.463.318/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME</Credor><Documento>2016NE000647</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.766.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO</Credor><Documento>2016NE000648</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>42350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>882 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.879.233/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AGC TELECOM IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000651</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13087 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.016.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000653</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17200 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="4494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.031.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA FETTER TORRACA</Credor><Documento>2016NE000654</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7557 00</Empenhado><Liquidado>2290 00</Liquidado><Pago>2290 00</Pago></row>
<row _id="4495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.132.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA FETTER TORRACA LINO</Credor><Documento>2016NE000655</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7557 00</Empenhado><Liquidado>2290 00</Liquidado><Pago>2290 00</Pago></row>
<row _id="4496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.671.437-**</Cpf/Cnpj><Credor>LINA DO NASCIMENTO CAVICHINI ROSSETO</Credor><Documento>2016NE000656</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>29160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.557.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000657</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>61596 00</Empenhado><Liquidado>7080 00</Liquidado><Pago>7080 00</Pago></row>
<row _id="4498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000658</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.913.921-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ROSA MORAIS PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000659</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.579.521-**</Cpf/Cnpj><Credor>GEORGES MAKHOUL TANNOUS</Credor><Documento>2016NE000660</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49450 00</Empenhado><Liquidado>11500 00</Liquidado><Pago>2293 14</Pago></row>
<row _id="4501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.498.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ TANNOUS</Credor><Documento>2016NE000660</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9206 86</Pago></row>
<row _id="4502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000661</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1293 70</Liquidado><Pago>1293 70</Pago></row>
<row _id="4503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.313.831-**</Cpf/Cnpj><Credor>GEORGE KENDALL MONTANIA CONRADO</Credor><Documento>2016NE000662</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>847000 00</Empenhado><Liquidado>77000 00</Liquidado><Pago>77000 00</Pago></row>
<row _id="4505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000664</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>623020 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000665</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>48833 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000666</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>733750 00</Empenhado><Liquidado>83258 75</Liquidado><Pago>83258 75</Pago></row>
<row _id="4508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000667</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6066 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000668</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105 07</Empenhado><Liquidado>105 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADENILSON SANCHES BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000669</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3336 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.113.309/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENTI.SA</Credor><Documento>2016NE000670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>490000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.242.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO BEZERRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000676</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.645.408-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA RITA DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2016NE000677</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.242.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO BEZERRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000678</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.563.158-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO ANTONIO BALSANINI</Credor><Documento>2016NE000679</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.215.331-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/LEONARDO GAZAL DIAS</Credor><Documento>2016NE000680</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.841.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/SILVERIO ROMUALDO DA SILVA NETO</Credor><Documento>2016NE000681</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.186.430-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SFJOSE CARLOS HENRIQUE DORNELES DE ABREU</Credor><Documento>2016NE000682</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.426.901-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/LUCIA FERREIRA FALCAO</Credor><Documento>2016NE000683</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.709.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RONALDO DE SOUZA FERREIRA ROSA</Credor><Documento>2016NE000684</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4216 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3497 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5908 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12345 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12191 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>554 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.880.842/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>LAS DO BRASIL COM.DE PROD.ANALITICOS E LAB</Credor><Documento>2016NE000693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>620 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.880.842/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>LAS DO BRASIL COM.DE PROD.ANALITICOS E LAB</Credor><Documento>2016NE000694</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2983 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.751.102/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000695</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9471 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000697</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>137500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.429/0007-04</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL DA BASE AEREA DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000698</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4829 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>430 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Saúde.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16363 62</Liquidado><Pago>16363 62</Pago></row>
<row _id="4540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10454 72</Liquidado><Pago>10454 72</Pago></row>
<row _id="4541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-69 27</Liquidado><Pago>156 77</Pago></row>
<row _id="4543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2774 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2464 58</Liquidado><Pago>309 91</Pago></row>
<row _id="4545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12465 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12465 84</Pago></row>
<row _id="4547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>947 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>947 92</Pago></row>
<row _id="4549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493729 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>493729 31</Pago></row>
<row _id="4551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159433 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>350000 00</Pago></row>
<row _id="4554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3359892 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38752 84</Pago></row>
<row _id="4556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3321140 00</Pago></row>
<row _id="4557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81901 40</Liquidado><Pago>166633 63</Pago></row>
<row _id="4558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>205 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-36 42</Liquidado><Pago>168 76</Pago></row>
<row _id="4560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3261 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3261 03</Pago></row>
<row _id="4562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8924 50</Liquidado><Pago>8924 50</Pago></row>
<row _id="4563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22 75</Liquidado><Pago>22 75</Pago></row>
<row _id="4564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>612 30</Liquidado><Pago>612 30</Pago></row>
<row _id="4565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1280 50</Liquidado><Pago>1280 50</Pago></row>
<row _id="4566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5153 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-485 63</Liquidado><Pago>4668 07</Pago></row>
<row _id="4568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-88 96</Liquidado><Pago>110 83</Pago></row>
<row _id="4570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2640000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2640000 00</Pago></row>
<row _id="4572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46 20</Pago></row>
<row _id="4573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>840 68</Liquidado><Pago>840 68</Pago></row>
<row _id="4574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>625 19</Liquidado><Pago>625 19</Pago></row>
<row _id="4575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15142 86</Liquidado><Pago>15142 86</Pago></row>
<row _id="4576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="4577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2535 00</Liquidado><Pago>2535 00</Pago></row>
<row _id="4578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186500 00</Liquidado><Pago>186500 00</Pago></row>
<row _id="4579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15142 86</Liquidado><Pago>15142 86</Pago></row>
<row _id="4580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9400 00</Liquidado><Pago>9400 00</Pago></row>
<row _id="4581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="4582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10742 86</Liquidado><Pago>10742 86</Pago></row>
<row _id="4583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0003-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="4584"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0003-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>303882 00</Liquidado><Pago>303882 00</Pago></row>
<row _id="4585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33788 59</Liquidado><Pago>33788 59</Pago></row>
<row _id="4586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="4587"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399179 63</Liquidado><Pago>399179 63</Pago></row>
<row _id="4588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.996.218/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="4589"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.291.694/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79990 00</Liquidado><Pago>79990 00</Pago></row>
<row _id="4590"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.533/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50428 57</Liquidado><Pago>50428 57</Pago></row>
<row _id="4591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.891.451/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30771 43</Liquidado><Pago>30771 43</Pago></row>
<row _id="4592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65000 00</Liquidado><Pago>65000 00</Pago></row>
<row _id="4593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165000 00</Liquidado><Pago>165000 00</Pago></row>
<row _id="4594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63600 00</Liquidado><Pago>63600 00</Pago></row>
<row _id="4595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="4596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.112.312/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39371 43</Liquidado><Pago>39371 43</Pago></row>
<row _id="4597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.659.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36342 86</Liquidado><Pago>36342 86</Pago></row>
<row _id="4598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77674 49</Liquidado><Pago>77674 49</Pago></row>
<row _id="4599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55057 14</Liquidado><Pago>55057 14</Pago></row>
<row _id="4600"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108111 02</Liquidado><Pago>108111 02</Pago></row>
<row _id="4601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6057 14</Liquidado><Pago>6057 14</Pago></row>
<row _id="4602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.300/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12202 09</Liquidado><Pago>12202 09</Pago></row>
<row _id="4603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.300/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13290 46</Liquidado><Pago>13290 46</Pago></row>
<row _id="4604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.497.378/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20614 29</Liquidado><Pago>20614 29</Pago></row>
<row _id="4605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36164 12</Liquidado><Pago>36164 12</Pago></row>
<row _id="4606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12892 17</Liquidado><Pago>12892 17</Pago></row>
<row _id="4607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6231 38</Liquidado><Pago>6231 38</Pago></row>
<row _id="4608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23202 72</Liquidado><Pago>23202 72</Pago></row>
<row _id="4609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12843 17</Liquidado><Pago>12843 17</Pago></row>
<row _id="4610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1139 40</Liquidado><Pago>1139 40</Pago></row>
<row _id="4611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.251.214/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6617 84</Liquidado><Pago>6617 84</Pago></row>
<row _id="4612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1757 14</Liquidado><Pago>1757 14</Pago></row>
<row _id="4613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12613 73</Liquidado><Pago>12613 73</Pago></row>
<row _id="4614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12533 89</Liquidado><Pago>12533 89</Pago></row>
<row _id="4615"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14102 43</Liquidado><Pago>14102 43</Pago></row>
<row _id="4616"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3589 38</Liquidado><Pago>3589 38</Pago></row>
<row _id="4617"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6900 03</Liquidado><Pago>6900 03</Pago></row>
<row _id="4618"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6853 07</Liquidado><Pago>6853 07</Pago></row>
<row _id="4619"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.352.312/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11337 03</Liquidado><Pago>11337 03</Pago></row>
<row _id="4620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.352.312/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5249 36</Liquidado><Pago>5249 36</Pago></row>
<row _id="4621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14009 92</Liquidado><Pago>14009 92</Pago></row>
<row _id="4622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3085 61</Liquidado><Pago>3085 61</Pago></row>
<row _id="4623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16132 86</Liquidado><Pago>16132 86</Pago></row>
<row _id="4624"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5446 87</Liquidado><Pago>5446 87</Pago></row>
<row _id="4625"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4469 36</Liquidado><Pago>4469 36</Pago></row>
<row _id="4626"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.394.413/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19350 05</Liquidado><Pago>19350 05</Pago></row>
<row _id="4627"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.394.413/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5337 67</Liquidado><Pago>5337 67</Pago></row>
<row _id="4628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27486 10</Liquidado><Pago>27486 10</Pago></row>
<row _id="4629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8453 70</Liquidado><Pago>8453 70</Pago></row>
<row _id="4630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20761 41</Liquidado><Pago>20761 41</Pago></row>
<row _id="4631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6649 84</Liquidado><Pago>6649 84</Pago></row>
<row _id="4632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18191 65</Liquidado><Pago>18191 65</Pago></row>
<row _id="4633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7774 91</Liquidado><Pago>7774 91</Pago></row>
<row _id="4634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.443.806/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7603 88</Liquidado><Pago>7603 88</Pago></row>
<row _id="4635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.443.806/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4391 16</Liquidado><Pago>4391 16</Pago></row>
<row _id="4636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3901 01</Liquidado><Pago>3901 01</Pago></row>
<row _id="4637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3637 54</Liquidado><Pago>3637 54</Pago></row>
<row _id="4638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5730 53</Liquidado><Pago>5730 53</Pago></row>
<row _id="4639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18811 22</Liquidado><Pago>18811 22</Pago></row>
<row _id="4640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28246 00</Liquidado><Pago>28246 00</Pago></row>
<row _id="4641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7511 99</Liquidado><Pago>7511 99</Pago></row>
<row _id="4642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.497.378/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9429 75</Liquidado><Pago>9429 75</Pago></row>
<row _id="4643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28879 98</Liquidado><Pago>28879 98</Pago></row>
<row _id="4644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77732 70</Liquidado><Pago>77732 70</Pago></row>
<row _id="4645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16079 37</Liquidado><Pago>16079 37</Pago></row>
<row _id="4646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.251.214/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25585 95</Liquidado><Pago>25585 95</Pago></row>
<row _id="4647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8489 98</Liquidado><Pago>8489 98</Pago></row>
<row _id="4648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3914 72</Liquidado><Pago>3914 72</Pago></row>
<row _id="4649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42716 02</Liquidado><Pago>42716 02</Pago></row>
<row _id="4650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22269 68</Liquidado><Pago>22269 68</Pago></row>
<row _id="4651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40313 51</Liquidado><Pago>40313 51</Pago></row>
<row _id="4652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-148 50</Liquidado><Pago>-148 50</Pago></row>
<row _id="4653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3996 17</Liquidado><Pago>3996 17</Pago></row>
<row _id="4654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1910 19</Liquidado><Pago>1910 19</Pago></row>
<row _id="4655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58367 54</Liquidado><Pago>58367 54</Pago></row>
<row _id="4656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95017 46</Liquidado><Pago>95017 46</Pago></row>
<row _id="4657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>204 16</Pago></row>
<row _id="4659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28495 82</Liquidado><Pago>28495 82</Pago></row>
<row _id="4660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="4661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8651 14</Liquidado><Pago>8651 14</Pago></row>
<row _id="4662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5592 74</Liquidado><Pago>5592 74</Pago></row>
<row _id="4663"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17221 68</Liquidado><Pago>17221 68</Pago></row>
<row _id="4664"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13642 75</Liquidado><Pago>13642 75</Pago></row>
<row _id="4665"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6999 01</Liquidado><Pago>6999 01</Pago></row>
<row _id="4666"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12301 34</Liquidado><Pago>12301 34</Pago></row>
<row _id="4667"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3064 65</Liquidado><Pago>3064 65</Pago></row>
<row _id="4668"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2016NE000137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19785 30</Liquidado><Pago>19785 30</Pago></row>
<row _id="4669"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20142 86</Liquidado><Pago>20142 86</Pago></row>
<row _id="4670"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26689 63</Liquidado><Pago>26689 63</Pago></row>
<row _id="4671"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="4672"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>279169 50</Liquidado><Pago>279169 50</Pago></row>
<row _id="4673"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41354 53</Liquidado><Pago>41354 53</Pago></row>
<row _id="4674"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>404817 25</Liquidado><Pago>404817 25</Pago></row>
<row _id="4675"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30330 07</Liquidado><Pago>30330 07</Pago></row>
<row _id="4676"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13513 04</Liquidado><Pago>13513 04</Pago></row>
<row _id="4677"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.540.893/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="4678"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5921 00</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4679"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="4680"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255477 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4681"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>255477 44</Pago></row>
<row _id="4682"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5335 60</Liquidado><Pago>5335 60</Pago></row>
<row _id="4683"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5857 14</Liquidado><Pago>5857 14</Pago></row>
<row _id="4684"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2723 24</Liquidado><Pago>2723 24</Pago></row>
<row _id="4685"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12365 23</Liquidado><Pago>12365 23</Pago></row>
<row _id="4686"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2878 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4687"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-367 50</Liquidado><Pago>2511 21</Pago></row>
<row _id="4688"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2134 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4689"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2134 97</Pago></row>
<row _id="4690"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.656.280/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="4691"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2360 40</Liquidado><Pago>2360 40</Pago></row>
<row _id="4692"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 10</Liquidado><Pago>1700 10</Pago></row>
<row _id="4693"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33641 28</Liquidado><Pago>33641 28</Pago></row>
<row _id="4694"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="4695"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26606 86</Liquidado><Pago>26606 86</Pago></row>
<row _id="4696"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6714 29</Liquidado><Pago>6714 29</Pago></row>
<row _id="4697"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4698"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10850 00</Liquidado><Pago>30359 70</Pago></row>
<row _id="4699"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22207 52</Liquidado><Pago>22207 52</Pago></row>
<row _id="4700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18435 09</Liquidado><Pago>18435 09</Pago></row>
<row _id="4701"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="4702"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27340 77</Liquidado><Pago>27340 77</Pago></row>
<row _id="4703"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74152 06</Liquidado><Pago>74152 06</Pago></row>
<row _id="4704"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17962 94</Liquidado><Pago>17962 94</Pago></row>
<row _id="4705"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28114 98</Liquidado><Pago>28114 98</Pago></row>
<row _id="4706"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22828 57</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
<row _id="4707"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1238 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4708"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4709"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>261840 00</Liquidado><Pago>261840 00</Pago></row>
<row _id="4710"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86685 00</Liquidado><Pago>86685 00</Pago></row>
<row _id="4711"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11219 61</Liquidado><Pago>11219 61</Pago></row>
<row _id="4712"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3357 14</Liquidado><Pago>3357 14</Pago></row>
<row _id="4713"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53499 20</Pago></row>
<row _id="4714"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>174049 37</Pago></row>
<row _id="4715"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.862.347/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1223038 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4716"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30400 40</Liquidado><Pago>30400 40</Pago></row>
<row _id="4717"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="4718"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>506383 60</Liquidado><Pago>506383 60</Pago></row>
<row _id="4719"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119485 71</Liquidado><Pago>119485 71</Pago></row>
<row _id="4720"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-799 15</Liquidado><Pago>-507 49</Pago></row>
<row _id="4721"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4722"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.203.810/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>SYSTEMATICA SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>339350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4723"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>272 32</Pago></row>
<row _id="4724"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1927 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4725"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1927 22</Pago></row>
<row _id="4726"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19440 00</Liquidado><Pago>2160 00</Pago></row>
<row _id="4727"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.190.145/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>189964 00</Pago></row>
<row _id="4728"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291670 82</Liquidado><Pago>43631 03</Pago></row>
<row _id="4729"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>145549 02</Pago></row>
<row _id="4730"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7826 90</Pago></row>
<row _id="4731"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15693 93</Liquidado><Pago>15693 93</Pago></row>
<row _id="4732"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>371 91</Liquidado><Pago>371 91</Pago></row>
<row _id="4733"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46 48</Pago></row>
<row _id="4734"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>166 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4735"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1761 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4736"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9642 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>359 40</Pago></row>
<row _id="4738"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4739"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3565 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4740"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30678 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4741"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>94550 00</Pago></row>
<row _id="4742"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4743"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83696 10</Pago></row>
<row _id="4744"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2015 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4745"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-28 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="4746"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2790 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4747"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4748"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>775 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4749"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.101/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR.E HID. LTDA</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17000 00</Pago></row>
<row _id="4750"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8334 00</Pago></row>
<row _id="4751"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28176 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4752"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84900 00</Liquidado><Pago>84900 00</Pago></row>
<row _id="4753"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5083 00</Liquidado><Pago>5083 00</Pago></row>
<row _id="4754"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>180 83</Pago></row>
<row _id="4756"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1300 00</Liquidado><Pago>2431 91</Pago></row>
<row _id="4757"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>111501 65</Empenhado><Liquidado>13066 60</Liquidado><Pago>13066 60</Pago></row>
<row _id="4758"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334 23</Liquidado><Pago>334 23</Pago></row>
<row _id="4759"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5660 00</Liquidado><Pago>5660 00</Pago></row>
<row _id="4760"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.970.391/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICO S.C LTDA</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15180 00</Liquidado><Pago>15180 00</Pago></row>
<row _id="4761"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000263</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68597 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4762"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77824 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4763"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9184 70</Liquidado><Pago>9184 70</Pago></row>
<row _id="4764"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8149 83</Liquidado><Pago>1303 98</Pago></row>
<row _id="4765"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6845 85</Pago></row>
<row _id="4766"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6172 00</Liquidado><Pago>1024 95</Pago></row>
<row _id="4767"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5147 05</Pago></row>
<row _id="4768"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1032 00</Liquidado><Pago>165 12</Pago></row>
<row _id="4769"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>866 88</Pago></row>
<row _id="4770"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>326 40</Pago></row>
<row _id="4771"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1713 60</Pago></row>
<row _id="4772"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4260 00</Liquidado><Pago>681 60</Pago></row>
<row _id="4773"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3578 40</Pago></row>
<row _id="4774"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>326 40</Pago></row>
<row _id="4775"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1713 60</Pago></row>
<row _id="4776"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>166 40</Pago></row>
<row _id="4777"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>873 60</Pago></row>
<row _id="4778"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4700 00</Liquidado><Pago>776 08</Pago></row>
<row _id="4779"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3923 92</Pago></row>
<row _id="4780"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.775.486/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2225 00</Liquidado><Pago>2225 00</Pago></row>
<row _id="4781"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.899.251-**</Cpf/Cnpj><Credor>EUNICE NUNES DA COSTA</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="4782"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.091.164/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>E3 INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6020 14</Pago></row>
<row _id="4783"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86140 15</Empenhado><Liquidado>38570 22</Liquidado><Pago>38570 22</Pago></row>
<row _id="4784"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17541 23</Liquidado><Pago>17541 23</Pago></row>
<row _id="4785"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16228 30</Liquidado><Pago>5453 42</Pago></row>
<row _id="4786"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4890 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="4787"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1632 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4788"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>221020 00</Liquidado><Pago>1282653 00</Pago></row>
<row _id="4789"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8170 50</Liquidado><Pago>8170 50</Pago></row>
<row _id="4790"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21751 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4791"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.334.701/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1924 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4792"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.724/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CORREIO DO ESTADO LTDA</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1421 55</Liquidado><Pago>684 45</Pago></row>
<row _id="4793"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2270 00</Liquidado><Pago>2270 00</Pago></row>
<row _id="4794"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2730 00</Liquidado><Pago>2730 00</Pago></row>
<row _id="4795"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38019 52</Liquidado><Pago>38019 52</Pago></row>
<row _id="4796"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2504 12</Liquidado><Pago>2504 12</Pago></row>
<row _id="4797"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70113 30</Liquidado><Pago>70113 30</Pago></row>
<row _id="4798"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59859 21</Liquidado><Pago>59859 21</Pago></row>
<row _id="4799"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="4800"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>924 00</Liquidado><Pago>924 00</Pago></row>
<row _id="4801"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1235 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4802"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.084.263/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE000345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1235 69</Pago></row>
<row _id="4803"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83968 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4804"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.860.593/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA.</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83968 35</Pago></row>
<row _id="4805"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600626 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4806"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300313 17</Pago></row>
<row _id="4807"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000349</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-57 72</Empenhado><Liquidado>808 08</Liquidado><Pago>808 08</Pago></row>
<row _id="4808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3366 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4809"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250400 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4810"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>250400 79</Pago></row>
<row _id="4811"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4812"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53375 00</Pago></row>
<row _id="4813"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32375 00</Pago></row>
<row _id="4814"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>92750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4815"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>214550 00</Pago></row>
<row _id="4816"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35222 10</Liquidado><Pago>6564 18</Pago></row>
<row _id="4817"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.502.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE GOME PINHAS</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="4818"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>98650 00</Pago></row>
<row _id="4820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.970.135/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6562 50</Pago></row>
<row _id="4821"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1910 40</Pago></row>
<row _id="4822"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.437.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>YNALECIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1262 00</Liquidado><Pago>1262 00</Pago></row>
<row _id="4823"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6562 50</Pago></row>
<row _id="4824"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125000 00</Pago></row>
<row _id="4825"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-11070000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4826"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>362500 00</Pago></row>
<row _id="4827"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2016NE000370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="4828"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="4829"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>292836 00</Pago></row>
<row _id="4830"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89862 50</Pago></row>
<row _id="4831"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17464 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4832"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17464 50</Pago></row>
<row _id="4833"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4834"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500000 00</Pago></row>
<row _id="4835"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900 49</Liquidado><Pago>1900 49</Pago></row>
<row _id="4836"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.775.486/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>607 00</Liquidado><Pago>607 00</Pago></row>
<row _id="4837"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>937 00</Liquidado><Pago>937 00</Pago></row>
<row _id="4838"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-7270 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4839"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2850579 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4840"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5482599 48</Pago></row>
<row _id="4841"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72960 00</Liquidado><Pago>11633 89</Pago></row>
<row _id="4842"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61326 11</Pago></row>
<row _id="4843"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2944 00</Liquidado><Pago>471 04</Pago></row>
<row _id="4844"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2472 96</Pago></row>
<row _id="4845"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11596 80</Liquidado><Pago>1650 62</Pago></row>
<row _id="4846"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9946 18</Pago></row>
<row _id="4847"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1152 00</Liquidado><Pago>184 32</Pago></row>
<row _id="4848"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>967 68</Pago></row>
<row _id="4849"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>998 40</Liquidado><Pago>159 74</Pago></row>
<row _id="4850"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>838 66</Pago></row>
<row _id="4851"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1536 00</Liquidado><Pago>245 76</Pago></row>
<row _id="4852"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1290 24</Pago></row>
<row _id="4853"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>144 00</Pago></row>
<row _id="4854"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="4855"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2016NE000398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27143 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4856"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40408 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4857"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32587 21</Liquidado><Pago>32587 21</Pago></row>
<row _id="4858"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 77</Liquidado><Pago>730 77</Pago></row>
<row _id="4859"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5984 79</Liquidado><Pago>5984 79</Pago></row>
<row _id="4860"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7346 77</Liquidado><Pago>7346 77</Pago></row>
<row _id="4861"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2992 39</Liquidado><Pago>2992 39</Pago></row>
<row _id="4862"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>873 68</Liquidado><Pago>873 68</Pago></row>
<row _id="4863"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.408.166/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUJII PARTICIPAÇOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3131 61</Liquidado><Pago>3131 61</Pago></row>
<row _id="4864"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.408.166/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUJII PARTICIPAÇOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33000 00</Liquidado><Pago>33000 00</Pago></row>
<row _id="4865"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.547.696/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69337 26</Empenhado><Liquidado>20801 18</Liquidado><Pago>20801 18</Pago></row>
<row _id="4866"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16297 92</Liquidado><Pago>30183 75</Pago></row>
<row _id="4867"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11544 73</Liquidado><Pago>21380 84</Pago></row>
<row _id="4868"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11544 73</Liquidado><Pago>21380 84</Pago></row>
<row _id="4869"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17102 96</Liquidado><Pago>31674 69</Pago></row>
<row _id="4870"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4008 23</Liquidado><Pago>7423 25</Pago></row>
<row _id="4871"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4008 23</Liquidado><Pago>7423 25</Pago></row>
<row _id="4872"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24502 72</Liquidado><Pago>45379 04</Pago></row>
<row _id="4873"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5521 53</Liquidado><Pago>10225 88</Pago></row>
<row _id="4874"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22984 90</Liquidado><Pago>42568 04</Pago></row>
<row _id="4875"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5521 53</Liquidado><Pago>10225 88</Pago></row>
<row _id="4876"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82822 92</Liquidado><Pago>153388 06</Pago></row>
<row _id="4877"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.276.380/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ITMS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56625 00</Liquidado><Pago>56625 00</Pago></row>
<row _id="4878"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33200 00</Pago></row>
<row _id="4879"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>605 50</Liquidado><Pago>605 50</Pago></row>
<row _id="4880"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15486 20</Liquidado><Pago>15486 20</Pago></row>
<row _id="4881"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9568 91</Liquidado><Pago>9568 91</Pago></row>
<row _id="4882"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>944 00</Liquidado><Pago>944 00</Pago></row>
<row _id="4883"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>873 68</Liquidado><Pago>873 68</Pago></row>
<row _id="4884"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>873 68</Liquidado><Pago>873 68</Pago></row>
<row _id="4885"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>873 68</Liquidado><Pago>873 68</Pago></row>
<row _id="4886"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>364 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4887"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>364 58</Pago></row>
<row _id="4888"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-460 82</Liquidado><Pago>-379 16</Pago></row>
<row _id="4889"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4890"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-64 17</Liquidado><Pago>-64 17</Pago></row>
<row _id="4891"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.315/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9239 00</Liquidado><Pago>9239 00</Pago></row>
<row _id="4892"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9055 35</Liquidado><Pago>1448 85</Pago></row>
<row _id="4893"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7606 50</Pago></row>
<row _id="4894"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4895"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>366200 00</Pago></row>
<row _id="4896"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3622 14</Liquidado><Pago>579 54</Pago></row>
<row _id="4897"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3042 60</Pago></row>
<row _id="4898"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4899"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>166 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4901"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8234 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4902"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="4903"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="4904"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4905"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1110 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4906"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4907"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4908"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5062 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4909"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-545 05</Liquidado><Pago>4517 09</Pago></row>
<row _id="4910"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6376 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4911"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6376 26</Pago></row>
<row _id="4912"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>942 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4913"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>942 07</Pago></row>
<row _id="4914"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1545 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4915"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-193 22</Liquidado><Pago>1352 54</Pago></row>
<row _id="4916"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>424 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4917"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>424 36</Pago></row>
<row _id="4918"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>942 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4919"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>942 07</Pago></row>
<row _id="4920"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4921"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="4922"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8040 00</Liquidado><Pago>1286 40</Pago></row>
<row _id="4923"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6753 60</Pago></row>
<row _id="4924"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1536 00</Liquidado><Pago>245 76</Pago></row>
<row _id="4925"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1290 24</Pago></row>
<row _id="4926"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>509 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4927"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>509 30</Pago></row>
<row _id="4928"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1583 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4929"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1583 05</Pago></row>
<row _id="4930"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.766.877/0002-20</Cpf/Cnpj><Credor>AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9114 00</Liquidado><Pago>9114 00</Pago></row>
<row _id="4931"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000494</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4932"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000494</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-67 09</Liquidado><Pago>358 75</Pago></row>
<row _id="4933"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2350 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4934"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.772.798/0002-33</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="4935"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2586 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4936"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3969 00</Pago></row>
<row _id="4937"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>339 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4938"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4939"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.106.730/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4389 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4940"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63 00</Pago></row>
<row _id="4941"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>157 50</Liquidado><Pago>157 50</Pago></row>
<row _id="4942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162 00</Liquidado><Pago>162 00</Pago></row>
<row _id="4943"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE000506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4944"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>432 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4945"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5586 00</Pago></row>
<row _id="4946"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63 36</Pago></row>
<row _id="4947"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>186 00</Pago></row>
<row _id="4948"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11895 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4949"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12277 51</Pago></row>
<row _id="4950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000515</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1603 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4951"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000516</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12277 51</Pago></row>
<row _id="4952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>488 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4954"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="4955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>239 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4956"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4957"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0008-72</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR</Credor><Documento>2016NE000529</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>485 85</Pago></row>
<row _id="4958"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000531</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1664 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4959"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000532</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>768 60</Liquidado><Pago>768 60</Pago></row>
<row _id="4960"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-20 80</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4961"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1720 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>230 10</Liquidado><Pago>230 10</Pago></row>
<row _id="4963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>193 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4965"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>281 85</Liquidado><Pago>281 85</Pago></row>
<row _id="4966"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.015/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49609 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="4968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2781 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2781 13</Pago></row>
<row _id="4970"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>193 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4971"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>193 67</Pago></row>
<row _id="4972"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Promoção de  Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>166 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4973"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Promoção de  Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>166 25</Pago></row>
<row _id="4974"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4975"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>222 39</Pago></row>
<row _id="4976"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4977"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2016NE000562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12857 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-508 80</Empenhado><Liquidado>4070 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4979"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4980"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26016 80</Pago></row>
<row _id="4981"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000568</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2300 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4982"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>956 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4983"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4984"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000577</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198914 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4985"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000578</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85974 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4986"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2755 20</Liquidado><Pago>440 83</Pago></row>
<row _id="4987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2314 37</Pago></row>
<row _id="4988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5308 80</Liquidado><Pago>849 41</Pago></row>
<row _id="4989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4459 39</Pago></row>
<row _id="4990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>1177 45</Pago></row>
<row _id="4991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5822 55</Pago></row>
<row _id="4992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9832 00</Liquidado><Pago>1573 12</Pago></row>
<row _id="4993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8258 88</Pago></row>
<row _id="4994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>231 19</Liquidado><Pago>231 19</Pago></row>
<row _id="4995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000591</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2567 00</Liquidado><Pago>2567 00</Pago></row>
<row _id="4996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000601</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>2100 00</Pago></row>
<row _id="4997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000603</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63 36</Pago></row>
<row _id="4998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000605</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>961 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1822 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1822 93</Pago></row>
<row _id="5001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1662250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5002"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.836.939/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1602250 00</Pago></row>
<row _id="5004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000610</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2550 00</Liquidado><Pago>2550 00</Pago></row>
<row _id="5005"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1359 98</Liquidado><Pago>1359 98</Pago></row>
<row _id="5006"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>380 00</Pago></row>
<row _id="5007"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2016NE000614</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13500 00</Liquidado><Pago>13500 00</Pago></row>
<row _id="5008"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-115 44</Empenhado><Liquidado>1616 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000619</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6138 00</Pago></row>
<row _id="5010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.033.902/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>NETSOLAR TECNOLOGIAS  EIRELI</Credor><Documento>2016NE000621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>298583 00</Liquidado><Pago>298582 10</Pago></row>
<row _id="5011"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2016NE000622</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105892 66</Liquidado><Pago>105892 66</Pago></row>
<row _id="5012"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE000624</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9385 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5013"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67553 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5014"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 60</Liquidado><Pago>54 60</Pago></row>
<row _id="5015"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000632</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104 70</Liquidado><Pago>104 70</Pago></row>
<row _id="5016"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE000633</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13677 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5017"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4305 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5018"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1842 00</Liquidado><Pago>1842 00</Pago></row>
<row _id="5019"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000641</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>294 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5020"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000643</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151 00</Liquidado><Pago>151 00</Pago></row>
<row _id="5021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107 40</Liquidado><Pago>107 40</Pago></row>
<row _id="5022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000648</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 75</Liquidado><Pago>29 75</Pago></row>
<row _id="5023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 50</Liquidado><Pago>58 50</Pago></row>
<row _id="5024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000650</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 40</Liquidado><Pago>98 40</Pago></row>
<row _id="5025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000653</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>176 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.772.798/0002-33</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000654</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>284 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>531 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000664</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>262 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000666</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1779 60</Pago></row>
<row _id="5031"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE000667</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000669</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>107 40</Pago></row>
<row _id="5033"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000671</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22848 00</Pago></row>
<row _id="5035"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1059 55</Liquidado><Pago>1059 55</Pago></row>
<row _id="5036"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16209 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5037"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7523 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5038"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 05</Liquidado><Pago>58 05</Pago></row>
<row _id="5039"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1853 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5040"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6345 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5041"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2016NE000696</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49678 00</Liquidado><Pago>49678 00</Pago></row>
<row _id="5042"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5043"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000701</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1792 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5044"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.982/0012-60</Cpf/Cnpj><Credor>BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA S/A</Credor><Documento>2016NE000703</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38627 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5045"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.949.239/0005-70</Cpf/Cnpj><Credor>UNITED MEDICAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000704</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53700 00</Pago></row>
<row _id="5046"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000707</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5047"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000707</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-442 50</Liquidado><Pago>354 00</Pago></row>
<row _id="5048"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.165.655/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>7 COMPONENTES ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000708</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3980 00</Liquidado><Pago>152 83</Pago></row>
<row _id="5049"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.165.655/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>7 COMPONENTES ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000709</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2880 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5050"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3875 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5051"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4030 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5052"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1860 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5053"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1002 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5054"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4340 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5055"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3818 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5056"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3818 31</Pago></row>
<row _id="5057"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.339.342/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ART COMERCIO CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>526 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5058"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24400 00</Liquidado><Pago>24400 00</Pago></row>
<row _id="5060"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.530.976/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCIR MEDICINA E CIRURGIA</Credor><Documento>2016NE000722</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108994 00</Liquidado><Pago>108994 00</Pago></row>
<row _id="5061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.530.976/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCIR MEDICINA E CIRURGIA</Credor><Documento>2016NE000723</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1939 00</Liquidado><Pago>1939 00</Pago></row>
<row _id="5062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000724</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1323 00</Pago></row>
<row _id="5063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4340 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4340 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000729</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>864 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1240 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000733</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3884 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 50</Liquidado><Pago>36 50</Pago></row>
<row _id="5070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000735</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5945 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2016NE000736</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1865 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000737</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156 00</Pago></row>
<row _id="5073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000739</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1285 20</Pago></row>
<row _id="5074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000740</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>131 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1422 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000743</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3366 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000744</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1064 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5078"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4400 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5079"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3078 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5081"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.673.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISRAEL FELIX DAIGE</Credor><Documento>2016NE000754</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>2250 00</Pago></row>
<row _id="5082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.268.971-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA FELIX DAIGE</Credor><Documento>2016NE000756</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>2250 00</Pago></row>
<row _id="5083"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.395.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO FELIX DAIGE</Credor><Documento>2016NE000757</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>2250 00</Pago></row>
<row _id="5084"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.645.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELISA FELIX DAIGE LOPES</Credor><Documento>2016NE000758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>2250 00</Pago></row>
<row _id="5085"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000759</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>134 40</Pago></row>
<row _id="5086"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000759</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>705 60</Pago></row>
<row _id="5087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2840 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1530 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE000768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63910 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>808 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5094"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18426 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5095"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000776</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2693 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5096"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.412.584/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000778</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4653 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000780</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2350 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000781</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12130 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000782</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12130 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4111 44</Liquidado><Pago>4111 44</Pago></row>
<row _id="5102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000784</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5264 00</Liquidado><Pago>5264 00</Pago></row>
<row _id="5103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000786</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12130 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10725 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000789</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2016NE000789</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75000 00</Pago></row>
<row _id="5107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2670 00</Liquidado><Pago>2670 00</Pago></row>
<row _id="5108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000796</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>346 40</Liquidado><Pago>346 40</Pago></row>
<row _id="5110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA INVESTINDO EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Adequação de Unidades da Rede de Atenção Especializada em Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.276.524/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000798</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1694980 75</Liquidado><Pago>1694980 75</Pago></row>
<row _id="5111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000799</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 54</Liquidado><Pago>132 54</Pago></row>
<row _id="5112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 50</Liquidado><Pago>85 50</Pago></row>
<row _id="5114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>242 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000811</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14412 54</Liquidado><Pago>14412 54</Pago></row>
<row _id="5117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1346 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 20</Liquidado><Pago>199 20</Pago></row>
<row _id="5120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>92 98</Liquidado><Pago>92 98</Pago></row>
<row _id="5121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2016NE000819</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390000 00</Liquidado><Pago>390000 00</Pago></row>
<row _id="5122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2016NE000820</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="5123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2016NE000821</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46230 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 90</Liquidado><Pago>76 90</Pago></row>
<row _id="5125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000825</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000827</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5032 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24714 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4743 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1428 00</Liquidado><Pago>1428 00</Pago></row>
<row _id="5133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.973.242/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2016NE000847</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>295 00</Liquidado><Pago>295 00</Pago></row>
<row _id="5134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14230 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6345 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5139"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-54 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5140"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187891 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5141"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.666.471/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ONIL LINE FORMULARIOS E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2115 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5143"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="5144"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000914</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4925 21</Liquidado><Pago>4925 21</Pago></row>
<row _id="5145"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000915</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20700 87</Liquidado><Pago>20700 87</Pago></row>
<row _id="5146"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5147"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000924</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1252 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5148"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.973.242/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2016NE000925</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>347 50</Liquidado><Pago>347 50</Pago></row>
<row _id="5149"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.973.242/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2016NE000926</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1641 60</Liquidado><Pago>1641 60</Pago></row>
<row _id="5150"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132631 86</Liquidado><Pago>132631 86</Pago></row>
<row _id="5151"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>311812 40</Liquidado><Pago>311812 40</Pago></row>
<row _id="5152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1056 00</Pago></row>
<row _id="5153"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5154"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000950</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>333 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000952</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3013 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2016NE000953</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-13275 96</Empenhado><Liquidado>83289 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE000953</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83289 32</Pago></row>
<row _id="5158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000955</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5852 96</Liquidado><Pago>5852 96</Pago></row>
<row _id="5159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000956</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000963</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>897 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE000964</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29066 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000966</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10974 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000966</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10974 00</Pago></row>
<row _id="5164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68872 57</Liquidado><Pago>68872 57</Pago></row>
<row _id="5165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000975</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19728 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000976</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-96913 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000989</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33200 00</Liquidado><Pago>33200 00</Pago></row>
<row _id="5169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2016NE001001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="5170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.368.111-**</Cpf/Cnpj><Credor>GLAUCIA REBECA FONTANETTA</Credor><Documento>2016NE001002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3464 61</Liquidado><Pago>3464 61</Pago></row>
<row _id="5171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.560.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS AGUILAR</Credor><Documento>2016NE001003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1468 28</Liquidado><Pago>1468 28</Pago></row>
<row _id="5172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.904.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARLI OLIVEIRA DE FREITAS</Credor><Documento>2016NE001004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>801 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.327.941-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLEUZA DA SILVA DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>322 30</Liquidado><Pago>322 30</Pago></row>
<row _id="5174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1530 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3847 22</Liquidado><Pago>1005 68</Pago></row>
<row _id="5176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125000 00</Empenhado><Liquidado>156096 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156096 75</Pago></row>
<row _id="5178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.531.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO RODRIGUES GUINDO</Credor><Documento>2016NE001025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>315 44</Liquidado><Pago>315 44</Pago></row>
<row _id="5179"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.126.231-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIETE  CRUZ DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2016NE001026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3900 00</Liquidado><Pago>3900 00</Pago></row>
<row _id="5180"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5181"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>641841 12</Empenhado><Liquidado>724829 25</Liquidado><Pago>299399 94</Pago></row>
<row _id="5182"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2437074 37</Empenhado><Liquidado>2963409 91</Liquidado><Pago>2583319 22</Pago></row>
<row _id="5183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61300 35</Empenhado><Liquidado>61300 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5184"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61804 31</Empenhado><Liquidado>61804 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1274747 08</Empenhado><Liquidado>1274747 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5186"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5907 06</Empenhado><Liquidado>5907 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5187"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>212461 14</Empenhado><Liquidado>212461 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35398 91</Empenhado><Liquidado>88471 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>156687 25</Empenhado><Liquidado>156687 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4685 06</Empenhado><Liquidado>4685 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1776 89</Empenhado><Liquidado>1776 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>606321 38</Empenhado><Liquidado>395205 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52282 91</Empenhado><Liquidado>52282 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94933 57</Empenhado><Liquidado>94933 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2586 32</Empenhado><Liquidado>2586 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5196"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE001053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5197"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2510 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-547 22</Liquidado><Pago>1963 56</Pago></row>
<row _id="5199"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>364 00</Liquidado><Pago>364 00</Pago></row>
<row _id="5200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>143079 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>132377 35</Pago></row>
<row _id="5201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>954420 81</Empenhado><Liquidado>943370 81</Liquidado><Pago>1831730 57</Pago></row>
<row _id="5202"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE001058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>147119 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>148575 60</Pago></row>
<row _id="5203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>657899 36</Empenhado><Liquidado>657899 36</Liquidado><Pago>1308131 21</Pago></row>
<row _id="5204"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>417916 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5205"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.426.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS HENRIQUE B TAVEIRA</Credor><Documento>2016NE001072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1449 00</Liquidado><Pago>1449 00</Pago></row>
<row _id="5206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.528.982/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>412 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5207"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.588.225/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2180 80</Liquidado><Pago>2180 80</Pago></row>
<row _id="5208"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.588.225/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="5209"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.588.225/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="5210"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>505 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49879 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.659.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>AURICEIA SILVA</Credor><Documento>2016NE001085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3790 00</Liquidado><Pago>3790 00</Pago></row>
<row _id="5213"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2016NE001086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>958 47</Liquidado><Pago>958 47</Pago></row>
<row _id="5214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2016NE001087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10710 00</Liquidado><Pago>10710 00</Pago></row>
<row _id="5215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2016NE001088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3570 20</Liquidado><Pago>3570 20</Pago></row>
<row _id="5216"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2382 25</Liquidado><Pago>2382 25</Pago></row>
<row _id="5217"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13750 00</Liquidado><Pago>13750 00</Pago></row>
<row _id="5218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.070.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/LUIZ HENRIQUE FERRAZ DEMARCHI</Credor><Documento>2016NE001091</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE001091</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="5220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>161 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 60</Empenhado><Liquidado>69 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>1575 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1575 01</Pago></row>
<row _id="5227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>379 35</Empenhado><Liquidado>379 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001099</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>531 00</Empenhado><Liquidado>531 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE001100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4183 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3607 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>579 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE001103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66786 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5805 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1360 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>788 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7650 00</Empenhado><Liquidado>7650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4483 50</Empenhado><Liquidado>4483 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.780.468/0002-68</Cpf/Cnpj><Credor>JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6599 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0015-35</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA</Credor><Documento>2016NE001111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0006-00</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</Credor><Documento>2016NE001112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9082 80</Empenhado><Liquidado>9082 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>979 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7824 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4653 00</Empenhado><Liquidado>4653 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE001117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>783 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1731 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>3352 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-199 79</Liquidado><Pago>3152 94</Pago></row>
<row _id="5250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>145370 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>135 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>762 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE001124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2016NE001125</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>44776 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001126</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6020 40</Empenhado><Liquidado>6020 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.106.730/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS</Credor><Documento>2016NE001127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4271 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE001128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24938 36</Empenhado><Liquidado>1853 88</Liquidado><Pago>1853 88</Pago></row>
<row _id="5258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE001129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>84600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2016NE001134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4316 00</Empenhado><Liquidado>4316 00</Liquidado><Pago>4316 00</Pago></row>
<row _id="5260"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1355 00</Empenhado><Liquidado>1355 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5261"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001136</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>76173 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5262"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE001137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5263"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2992 40</Empenhado><Liquidado>2992 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5264"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>675 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9 00</Empenhado><Liquidado>9 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5266"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18319 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2016NE001143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200000 00</Empenhado><Liquidado>200000 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
<row _id="5269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001144</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>302 40</Empenhado><Liquidado>302 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.215.335/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>laboratorio de analises clinicas labclin ltda-me</Credor><Documento>2016NE001145</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.106.730/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS</Credor><Documento>2016NE001146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7177 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.973.242/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2016NE001147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1620 00</Empenhado><Liquidado>1620 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE001148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>818 76</Empenhado><Liquidado>818 76</Liquidado><Pago>818 76</Pago></row>
<row _id="5274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2046 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE001150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17405 08</Empenhado><Liquidado>17405 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>253 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE001152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6274 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE001153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>435 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE001154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>379 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.440.590/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA</Credor><Documento>2016NE001155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5374 68</Pago></row>
<row _id="5281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.351.786/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BAXTER HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE001155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16399 67</Pago></row>
<row _id="5282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.195.236/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE001155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2013755 38</Empenhado><Liquidado>281261 88</Liquidado><Pago>259487 53</Pago></row>
<row _id="5283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.195.236/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE001156</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>67849 81</Empenhado><Liquidado>31025 15</Liquidado><Pago>31025 15</Pago></row>
<row _id="5284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.195.236/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE001157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>490000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.067.904/0002-35</Cpf/Cnpj><Credor>LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10260 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.067.904/0002-35</Cpf/Cnpj><Credor>LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001159</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1417 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0002-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>63440 00</Empenhado><Liquidado>63440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.448.871/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>OLIVEIRA &amp; WITCELL LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>331 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0002-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001163</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1016 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7 78</Empenhado><Liquidado>7 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>506 70</Empenhado><Liquidado>506 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001167</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1883 70</Empenhado><Liquidado>1883 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11956 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38983 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2016NE001170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1119485 00</Empenhado><Liquidado>715695 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2016NE001172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>640700 00</Empenhado><Liquidado>128140 00</Liquidado><Pago>128140 00</Pago></row>
<row _id="5299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>139918 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-177 00</Liquidado><Pago>139741 50</Pago></row>
<row _id="5301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE001174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>9912 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9912 00</Pago></row>
<row _id="5303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1720 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11935 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001177</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>891 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>236 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20605 10</Empenhado><Liquidado>5755 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001180</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>698 40</Empenhado><Liquidado>698 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001181</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.321.128/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001182</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21330 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001183</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1795 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1795 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-2</Cpf/Cnpj><Credor>TANNER PHARMACEUTICALS</Credor><Documento>2016NE001185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13302 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2016NE001187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001188</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>35 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>130 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001190</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3350 40</Empenhado><Liquidado>3350 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.408.166/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUJII PARTICIPAÇOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25052 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.408.166/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUJII PARTICIPAÇOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>295900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1113 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE001195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE001196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6514 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2468 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE001200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE001202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.395.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO FELIX DAIGE</Credor><Documento>2016NE001203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3197 30</Empenhado><Liquidado>639 46</Liquidado><Pago>639 46</Pago></row>
<row _id="5332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>265880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21730 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1152 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.452.752/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA</Credor><Documento>2016NE001211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>17304 00</Liquidado><Pago>17304 00</Pago></row>
<row _id="5340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1241 00</Empenhado><Liquidado>1241 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82000 00</Empenhado><Liquidado>82000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44100 00</Empenhado><Liquidado>44100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>145370 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>329 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE001219</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.892.279/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001220</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8936 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>315000 00</Empenhado><Liquidado>72631 82</Liquidado><Pago>72631 82</Pago></row>
<row _id="5348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135000 00</Empenhado><Liquidado>32019 28</Liquidado><Pago>32019 28</Pago></row>
<row _id="5349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.511.607/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L</Credor><Documento>2016NE001224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8706 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1715 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE001228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Promoção de  Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE001229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE001230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.982/0012-60</Cpf/Cnpj><Credor>BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA S/A</Credor><Documento>2016NE001232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50781 92</Empenhado><Liquidado>50781 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.949.239/0005-70</Cpf/Cnpj><Credor>UNITED MEDICAL LTDA</Credor><Documento>2016NE001233</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>71600 48</Empenhado><Liquidado>71600 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.707.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>EVELYN ANA CAFURE.</Credor><Documento>2016NE001234</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3150 00</Empenhado><Liquidado>3150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE001234</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3150 00</Pago></row>
<row _id="5361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>336 60</Empenhado><Liquidado>336 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7 78</Empenhado><Liquidado>7 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001237</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>322 20</Empenhado><Liquidado>322 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1044 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE001240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25480 83</Empenhado><Liquidado>25480 83</Liquidado><Pago>25480 83</Pago></row>
<row _id="5367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE001243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>485 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7529 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.413.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>RONALDO MACHADO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1114 24</Empenhado><Liquidado>1114 24</Liquidado><Pago>1114 24</Pago></row>
<row _id="5372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001246</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>856 80</Empenhado><Liquidado>856 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001247</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3084 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001248</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3039 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001249</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>752 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>622 80</Empenhado><Liquidado>622 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2016NE001251</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE001253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE001254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>691 50</Empenhado><Liquidado>691 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Promoção de  Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE001255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE001256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>206640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE001257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>206000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001258</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1137 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001259</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>702 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE001260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3715 57</Empenhado><Liquidado>3715 57</Liquidado><Pago>3715 57</Pago></row>
<row _id="5387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.413.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA GARCIA PEREIRA</Credor><Documento>2016NE001261</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE001261</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="5389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.696.108/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE OLHOS BEBEDOURO S/C</Credor><Documento>2016NE001262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1223038 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66588 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2016NE001265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11102 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1219 68</Empenhado><Liquidado>1219 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6009 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001269</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001270</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2016NE001271</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001272</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.538.111-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCAS MARSCHNER</Credor><Documento>2016NE001273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3548 58</Empenhado><Liquidado>3548 58</Liquidado><Pago>3548 58</Pago></row>
<row _id="5401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE001275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3900 00</Empenhado><Liquidado>3900 00</Liquidado><Pago>3900 00</Pago></row>
<row _id="5403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE001276</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18904 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2016NE001277</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26617 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001282</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0002-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2452 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001284</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>748 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001285</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>796 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001286</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1764 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.519.548-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ANTONIO DE LIMA</Credor><Documento>2016NE001287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="5414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0008-72</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR</Credor><Documento>2016NE001288</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2041 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.455.576/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIDA FORTE NUTRIENTES IND.COM. PROD. NATURAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001289</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE001290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.848.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>DAVID PEDRO  MARQUES  CAMPOS</Credor><Documento>2016NE001292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1194 50</Empenhado><Liquidado>1194 50</Liquidado><Pago>1194 50</Pago></row>
<row _id="5418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>772969 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>438431 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.804.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE A NEPOMUCENO</Credor><Documento>2016NE001296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>236 36</Empenhado><Liquidado>236 36</Liquidado><Pago>236 36</Pago></row>
<row _id="5421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.350.901-**</Cpf/Cnpj><Credor>IRMA A BENITEZ DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>321 74</Empenhado><Liquidado>321 74</Liquidado><Pago>321 74</Pago></row>
<row _id="5422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1767 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001299</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>518 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.106.730/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS</Credor><Documento>2016NE001301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6660 00</Empenhado><Liquidado>6660 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE001304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>7876 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7876 50</Pago></row>
<row _id="5429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE001305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE001308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>520 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24195 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2016NE001310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9642 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>762 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11395 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>19824 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19824 00</Pago></row>
<row _id="5438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001314</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4282 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0002-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001315</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4904 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0002-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001316</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2452 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>159 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>MASTERS MEDICAL INC.</Credor><Documento>2016NE001318</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3086 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE001321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE001322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE001323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE001326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2746 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE001329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.656.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO P DE PERES</Credor><Documento>2016NE001331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>522 68</Empenhado><Liquidado>522 68</Liquidado><Pago>522 68</Pago></row>
<row _id="5454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.582.751-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA DELLA SENTA</Credor><Documento>2016NE001332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>236 36</Empenhado><Liquidado>236 36</Liquidado><Pago>236 36</Pago></row>
<row _id="5455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.457.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>TIAGO JUNIOR M RAMIRES.</Credor><Documento>2016NE001333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>392 12</Empenhado><Liquidado>392 12</Liquidado><Pago>392 12</Pago></row>
<row _id="5456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>885 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4228 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2415 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>263705 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE001338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>405 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1068 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE001340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1036 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>698 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE001342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>243671 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126395 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.854/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>AGATHA CHISTIE F G &amp; FABIO M S/S</Credor><Documento>2016NE001344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81 00</Empenhado><Liquidado>40 50</Liquidado><Pago>1 12</Pago></row>
<row _id="5468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>48 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE001349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>518 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE001350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70336 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001351</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1571 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001352</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>837 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>MASTERS MEDICAL INC.</Credor><Documento>2016NE001353</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3634 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE001354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13652 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2016NE001356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6428 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13377 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2016NE001358</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE001359</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6495 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5565 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2016NE001364</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2016NE001366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>104850 00</Empenhado><Liquidado>23300 00</Liquidado><Pago>23300 00</Pago></row>
<row _id="5485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2016NE001367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121303 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.235.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO MILTON YARZON ORTIZ</Credor><Documento>2016NE001368</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE001368</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="5488"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2016NE001374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.106.730/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS</Credor><Documento>2016NE001375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2206 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2016NE001376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7216 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4660 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.659.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>AURICEIA SILVA</Credor><Documento>2016NE001380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>785 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2016NE001382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>84408 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>624064 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001385</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2522 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-2</Cpf/Cnpj><Credor>TANNER PHARMACEUTICALS</Credor><Documento>2016NE001386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22603 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0002-26</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>624 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001403</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>264 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001404</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>302 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>351 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>257 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001409</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>234 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001410</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>819 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>923 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9277 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>468 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1112 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE001415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17405 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>821 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>701 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</Sub-Função><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43590 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>242 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>659 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001421</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1976 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE001423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73315 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE001425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>361 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE001426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>504 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001427</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1701 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2016NE001429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>237 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5020 10</Empenhado><Liquidado>5020 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44776 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>653 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2181 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1134 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE001436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1944 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.820.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALDEMIR GONCALVES QUEIROZ</Credor><Documento>2016NE001437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2577 50</Empenhado><Liquidado>2577 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.022.212/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S</Credor><Documento>2016NE001438</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1870 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.899/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001439</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.464.368/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>UROCLINIC SERVIÇOS MEDICOS SS</Credor><Documento>2016NE001440</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8625 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001441</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6355 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-1</Cpf/Cnpj><Credor>MDM PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS</Credor><Documento>2016NE001442</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001443</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1571 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001445</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3064 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE001446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>241 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE001447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE001448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1166 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE001449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7984 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7425 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9405 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>803 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.780.468/0002-68</Cpf/Cnpj><Credor>JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65998 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16615 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE001461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1827 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3045 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.267.427/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE001463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>447616 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001465</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>84810 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>430 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0002-26</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>428 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>439 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49879 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001470</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE001471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10981 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE001473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4183 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001474</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>698 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23771 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>883 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1395 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1322 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>201 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>865 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1122 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1126 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2016NE001483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>204 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2016NE001484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1584 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2016NE001485</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>455 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5577"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.981/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5402 04</Liquidado><Pago>5402 04</Pago></row>
<row _id="5578"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.706.085/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>8800 00</Pago></row>
<row _id="5579"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.768.218/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL BANDEIRANTES</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5580"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.874/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11740 87</Liquidado><Pago>11740 87</Pago></row>
<row _id="5581"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.404.969/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COSTA RICA-MS</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9720 85</Pago></row>
<row _id="5582"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.772.995/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DOIS IRMAOS DO BURITI</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5210 73</Liquidado><Pago>5210 73</Pago></row>
<row _id="5583"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.469.193/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5584"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.860.147/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8649 25</Pago></row>
<row _id="5585"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.258.655/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JARDIM</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10213 56</Pago></row>
<row _id="5586"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.816.868/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JUTI</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5587"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.740.441/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13224 75</Liquidado><Pago>13224 75</Pago></row>
<row _id="5588"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.315.868/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE MIRANDA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12313 35</Pago></row>
<row _id="5589"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.381.921/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8727 05</Liquidado><Pago>8727 05</Pago></row>
<row _id="5590"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.792.663/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NIOAQUE</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9829 21</Liquidado><Pago>9829 21</Pago></row>
<row _id="5591"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.848.093/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18463 50</Liquidado><Pago>18463 50</Pago></row>
<row _id="5592"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.518.526/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/PARAISO DAS AGUA</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>8800 00</Pago></row>
<row _id="5593"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.539/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11706 03</Liquidado><Pago>11706 03</Pago></row>
<row _id="5594"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.002/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL STA.RITA DO PARDO</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5595"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.982.514/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5113 50</Liquidado><Pago>5113 50</Pago></row>
<row _id="5596"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.504.268/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TAQUARUSSU</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5597"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.320/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE TERENOS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8100 96</Pago></row>
<row _id="5598"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.807/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5599"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.232.593/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>312651 90</Liquidado><Pago>312651 90</Pago></row>
<row _id="5600"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>604 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5601"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-131 24</Liquidado><Pago>473 53</Pago></row>
<row _id="5602"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>426 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5603"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>426 22</Pago></row>
<row _id="5604"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.146.505/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6300 00</Liquidado><Pago>6300 00</Pago></row>
<row _id="5605"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>744 00</Liquidado><Pago>744 00</Pago></row>
<row _id="5606"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>468 00</Liquidado><Pago>468 00</Pago></row>
<row _id="5607"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>275 20</Liquidado><Pago>275 20</Pago></row>
<row _id="5608"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>302 70</Pago></row>
<row _id="5609"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.535.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WALDEMAR BARBOSA DE LIMA</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2446 35</Liquidado><Pago>2446 35</Pago></row>
<row _id="5610"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.539.266-**</Cpf/Cnpj><Credor>Marco Túlio Dias Lopes</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4100 00</Liquidado><Pago>4100 00</Pago></row>
<row _id="5611"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.373.299-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2978 21</Liquidado><Pago>2978 21</Pago></row>
<row _id="5612"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.981/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5402 04</Liquidado><Pago>5402 04</Pago></row>
<row _id="5613"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.093/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6300 00</Liquidado><Pago>6300 00</Pago></row>
<row _id="5614"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.971.788/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16077 60</Liquidado><Pago>16077 60</Pago></row>
<row _id="5615"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.167.809/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE ANASTACIO</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11128 95</Liquidado><Pago>11128 95</Pago></row>
<row _id="5616"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.706.085/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>8800 00</Pago></row>
<row _id="5617"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.760.315/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5618"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.627.563/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2016NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4300 38</Liquidado><Pago>4300 38</Pago></row>
<row _id="5619"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.779.187/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APA.DO TABOADO</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8979 30</Liquidado><Pago>8979 30</Pago></row>
<row _id="5620"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.937/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUANDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20719 44</Liquidado><Pago>20719 44</Pago></row>
<row _id="5621"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.768.218/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL BANDEIRANTES</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5622"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.761.260/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE BATAGUASSU</Credor><Documento>2016NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7964 55</Liquidado><Pago>7964 55</Pago></row>
<row _id="5623"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.166.802/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BATAIPORA</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5633 86</Liquidado><Pago>5633 86</Pago></row>
<row _id="5624"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.316.822/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16123 91</Liquidado><Pago>16123 91</Pago></row>
<row _id="5625"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.400.564/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE BODOQUENA.</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6300 00</Liquidado><Pago>6300 00</Pago></row>
<row _id="5626"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.736.496/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BONITO</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7981 47</Liquidado><Pago>7981 47</Pago></row>
<row _id="5627"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.874/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11740 87</Liquidado><Pago>11740 87</Pago></row>
<row _id="5628"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.846.690/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAMAPUA-MS</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5626 95</Liquidado><Pago>5626 95</Pago></row>
<row _id="5629"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.232.593/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>312651 90</Liquidado><Pago>312651 90</Pago></row>
<row _id="5630"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.615.736/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL DE CARACOL</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5631"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.361.282/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CASSILANDIA.</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7678 86</Liquidado><Pago>7678 86</Pago></row>
<row _id="5632"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.600.190/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000205</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7880 50</Liquidado><Pago>7880 50</Pago></row>
<row _id="5633"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.535.250/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54845 23</Liquidado><Pago>54845 23</Pago></row>
<row _id="5634"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.404.969/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COSTA RICA-MS</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9720 85</Liquidado><Pago>9720 85</Pago></row>
<row _id="5635"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.375.426/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COXIM-MS</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13307 49</Liquidado><Pago>13307 49</Pago></row>
<row _id="5636"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.821.785/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2016NE000211</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4689 09</Liquidado><Pago>4689 09</Pago></row>
<row _id="5637"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.772.995/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DOIS IRMAOS DO BURITI</Credor><Documento>2016NE000212</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5210 73</Liquidado><Pago>5210 73</Pago></row>
<row _id="5638"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.469.193/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2016NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5639"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.916.902/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76358 70</Liquidado><Pago>76358 70</Pago></row>
<row _id="5640"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.875.600/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ELDORADO</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5204 64</Liquidado><Pago>5204 64</Pago></row>
<row _id="5641"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.860.147/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8649 25</Liquidado><Pago>8649 25</Pago></row>
<row _id="5642"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.699.425/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE FIQUEIRAO</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5643"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.766.199/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5844 47</Liquidado><Pago>5844 47</Pago></row>
<row _id="5644"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.613.526/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE GUIA L.DA LAGUN</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5007 66</Liquidado><Pago>5007 66</Pago></row>
<row _id="5645"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.530.483/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IGUATEMI</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6403 95</Liquidado><Pago>6403 95</Pago></row>
<row _id="5646"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.298/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE INOCENCIA</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5647"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.510.236/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7772 94</Liquidado><Pago>7772 94</Pago></row>
<row _id="5648"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.563.046/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JAPORA</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4349 31</Liquidado><Pago>4349 31</Pago></row>
<row _id="5649"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.258.655/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JARDIM</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10213 56</Liquidado><Pago>10213 56</Pago></row>
<row _id="5650"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.816.868/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JUTI</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5651"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.351.080/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LADARIO</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8210 37</Liquidado><Pago>8210 37</Pago></row>
<row _id="5652"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.777.630/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LAGUNA CARAPA</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>8800 00</Pago></row>
<row _id="5653"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.740.441/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13224 75</Liquidado><Pago>13224 75</Pago></row>
<row _id="5654"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.315.868/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE MIRANDA</Credor><Documento>2016NE000233</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12313 35</Liquidado><Pago>12313 35</Pago></row>
<row _id="5655"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.381.921/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8727 05</Liquidado><Pago>8727 05</Pago></row>
<row _id="5656"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.629.987/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17021 34</Liquidado><Pago>17021 34</Pago></row>
<row _id="5657"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.792.663/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NIOAQUE</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9829 21</Liquidado><Pago>9829 21</Pago></row>
<row _id="5658"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.848.093/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18463 50</Liquidado><Pago>18463 50</Pago></row>
<row _id="5659"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.783.346/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE NOVO HORIZ.DO SU</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5660"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.518.526/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/PARAISO DAS AGUA</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>8800 00</Pago></row>
<row _id="5661"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.993/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17730 90</Liquidado><Pago>17730 90</Pago></row>
<row _id="5662"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.834.564/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8631 80</Liquidado><Pago>8631 80</Pago></row>
<row _id="5663"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.788.679/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57585 32</Liquidado><Pago>57585 32</Pago></row>
<row _id="5664"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.539/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11706 03</Liquidado><Pago>11706 03</Pago></row>
<row _id="5665"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.525.049/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5666"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.292.421/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO VERDE MT</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8058 60</Liquidado><Pago>8058 60</Pago></row>
<row _id="5667"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.002/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL STA.RITA DO PARDO</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5668"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.766.791/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SAO G.D'OESTE</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8776 35</Liquidado><Pago>8776 35</Pago></row>
<row _id="5669"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.982.514/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2016NE000253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5113 50</Liquidado><Pago>5113 50</Pago></row>
<row _id="5670"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.791.725/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2016NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5671"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.789.276/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2016NE000255</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19498 92</Liquidado><Pago>19498 92</Pago></row>
<row _id="5672"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.781.187/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE SONORA</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6122 13</Liquidado><Pago>6122 13</Pago></row>
<row _id="5673"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.504.268/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TAQUARUSSU</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5674"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.320/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE TERENOS</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8100 96</Liquidado><Pago>8100 96</Pago></row>
<row _id="5675"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.790.575/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36580 50</Liquidado><Pago>36580 50</Pago></row>
<row _id="5676"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.807/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2016NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5677"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.302.414/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>MS COMPATIVEL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000266</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>607 50</Liquidado><Pago>607 50</Pago></row>
<row _id="5678"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.537.942/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-4 10</Liquidado><Pago>-4 10</Pago></row>
<row _id="5679"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5680"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2016NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5681"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18458 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5682"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72 56</Pago></row>
<row _id="5683"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72 56</Pago></row>
<row _id="5684"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108 00</Liquidado><Pago>108 00</Pago></row>
<row _id="5685"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.535.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WALDEMAR BARBOSA DE LIMA</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1386 26</Liquidado><Pago>1386 26</Pago></row>
<row _id="5686"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.535.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WALDEMAR BARBOSA DE LIMA</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5687"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>220 19</Pago></row>
<row _id="5688"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.539.266-**</Cpf/Cnpj><Credor>Marco Túlio Dias Lopes</Credor><Documento>2016NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4100 00</Liquidado><Pago>286 37</Pago></row>
<row _id="5689"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.539.266-**</Cpf/Cnpj><Credor>Marco Túlio Dias Lopes</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1011 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5690"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1011 93</Pago></row>
<row _id="5691"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.373.299-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2978 21</Liquidado><Pago>91 93</Pago></row>
<row _id="5692"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.373.299-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>441 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5693"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>441 08</Pago></row>
<row _id="5694"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1220 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5695"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96 00</Liquidado><Pago>96 00</Pago></row>
<row _id="5696"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>603 00</Liquidado><Pago>603 00</Pago></row>
<row _id="5697"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8010 00</Pago></row>
<row _id="5698"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>475 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5699"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>131 00</Liquidado><Pago>131 00</Pago></row>
<row _id="5700"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-2 90</Empenhado><Liquidado>129 10</Liquidado><Pago>129 10</Pago></row>
<row _id="5701"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-806 34</Empenhado><Liquidado>1693 66</Liquidado><Pago>1693 66</Pago></row>
<row _id="5702"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5703"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 99</Liquidado><Pago>570 99</Pago></row>
<row _id="5704"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 00</Liquidado><Pago>84 00</Pago></row>
<row _id="5705"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252 00</Liquidado><Pago>252 00</Pago></row>
<row _id="5706"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>528 95</Liquidado><Pago>528 95</Pago></row>
<row _id="5707"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 62</Liquidado><Pago>67 32</Pago></row>
<row _id="5708"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 85</Liquidado><Pago>50 85</Pago></row>
<row _id="5709"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 06</Liquidado><Pago>53 06</Pago></row>
<row _id="5710"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>372 75</Liquidado><Pago>372 75</Pago></row>
<row _id="5711"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123 34</Liquidado><Pago>123 34</Pago></row>
<row _id="5712"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar  cursos do Capacita SUAS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2222 00</Liquidado><Pago>2222 00</Pago></row>
<row _id="5713"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.769/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5714"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>667 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5715"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.535.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WALDEMAR BARBOSA DE LIMA</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>220 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5716"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1943 94</Empenhado><Liquidado>1943 94</Liquidado><Pago>1943 94</Pago></row>
<row _id="5717"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5718"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1092 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5719"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>715 00</Empenhado><Liquidado>709 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5720"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>709 36</Pago></row>
<row _id="5721"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1103 52</Empenhado><Liquidado>1103 52</Liquidado><Pago>1103 52</Pago></row>
<row _id="5722"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>899 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5723"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>899 25</Pago></row>
<row _id="5724"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.673.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>Maria Neide de Araujo Silva</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>230 07</Empenhado><Liquidado>230 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5725"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>230 07</Pago></row>
<row _id="5726"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>230 07</Empenhado><Liquidado>230 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5727"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>230 07</Pago></row>
<row _id="5728"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implantar e implementar ações técnicas e administrativas para o funcionamento da Escola</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>792 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5729"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94 50</Empenhado><Liquidado>94 50</Liquidado><Pago>94 50</Pago></row>
<row _id="5730"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>670 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>670 00</Pago></row>
<row _id="5731"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>318 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5732"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2218 88</Empenhado><Liquidado>2218 88</Liquidado><Pago>2218 88</Pago></row>
<row _id="5733"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>685 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5734"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>116 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5735"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>287 50</Empenhado><Liquidado>287 50</Liquidado><Pago>287 50</Pago></row>
<row _id="5736"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95 00</Empenhado><Liquidado>95 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5737"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>92 80</Empenhado><Liquidado>92 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5738"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5739"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>194 00</Empenhado><Liquidado>194 00</Liquidado><Pago>194 00</Pago></row>
<row _id="5740"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3457 52</Empenhado><Liquidado>3457 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5741"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 50</Empenhado><Liquidado>52 50</Liquidado><Pago>52 50</Pago></row>
<row _id="5742"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>585 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5743"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>443 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5744"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5745"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5746"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>197 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5747"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implantar e implementar ações técnicas e administrativas para o funcionamento da Escola</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5748"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implantar e implementar ações técnicas e administrativas para o funcionamento da Escola</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5749"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.757.418/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5750"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1006 08</Empenhado><Liquidado>1006 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5751"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1799 61</Empenhado><Liquidado>1799 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5752"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5753"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>459 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5754"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5755"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5756"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>462 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5757"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.757.418/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5758"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>134 00</Empenhado><Liquidado>134 00</Liquidado><Pago>134 00</Pago></row>
<row _id="5759"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5760"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5761"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>558 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5762"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.535.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WALDEMAR BARBOSA DE LIMA</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17570 82</Empenhado><Liquidado>17570 82</Liquidado><Pago>17570 82</Pago></row>
<row _id="5763"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implantar e implementar ações técnicas e administrativas para o funcionamento da Escola</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>293 80</Empenhado><Liquidado>293 80</Liquidado><Pago>293 80</Pago></row>
<row _id="5764"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implantar e implementar ações técnicas e administrativas para o funcionamento da Escola</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>741 00</Empenhado><Liquidado>741 00</Liquidado><Pago>741 00</Pago></row>
<row _id="5765"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1369 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5766"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5767"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2146 86</Liquidado><Pago>2146 86</Pago></row>
<row _id="5768"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5769"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>156 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5770"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 70</Empenhado><Liquidado>56 70</Liquidado><Pago>56 70</Pago></row>
<row _id="5771"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5772"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 30</Empenhado><Liquidado>52 30</Liquidado><Pago>52 30</Pago></row>
<row _id="5773"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>277 75</Empenhado><Liquidado>277 75</Liquidado><Pago>277 75</Pago></row>
<row _id="5774"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1870 46</Empenhado><Liquidado>1870 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5775"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>402 00</Empenhado><Liquidado>402 00</Liquidado><Pago>402 00</Pago></row>
<row _id="5776"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5777"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>744 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5778"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2666 40</Empenhado><Liquidado>2666 40</Liquidado><Pago>2666 40</Pago></row>
<row _id="5779"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5780"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>128 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5781"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 60</Empenhado><Liquidado>69 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5782"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5783"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5784"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>177 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5785"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5786"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9480 00</Empenhado><Liquidado>9480 00</Liquidado><Pago>9480 00</Pago></row>
<row _id="5787"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1116 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5788"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>946 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5789"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>655 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5790"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>468 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5791"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>199 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5792"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000478</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1276 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5793"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5794"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5795"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1291 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5796"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>406 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5797"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5798"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5799"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1170 00</Empenhado><Liquidado>1166 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5800"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5801"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>352 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5802"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implantar e implementar ações técnicas e administrativas para o funcionamento da Escola</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2116 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5803"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>402 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5804"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>744 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5805"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>760 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5806"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5807"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5808"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5809"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>127 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5810"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5811"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5812"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5813"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5814"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>251 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5815"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5816"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>407 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5817"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5818"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>468 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5819"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>747 36</Liquidado><Pago>747 36</Pago></row>
<row _id="5820"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1553 70</Liquidado><Pago>1553 70</Pago></row>
<row _id="5821"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10026 31</Liquidado><Pago>10026 31</Pago></row>
<row _id="5822"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="5823"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.153.188/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>Sheila Cristina de Moura-ME</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>370 00</Liquidado><Pago>370 00</Pago></row>
<row _id="5824"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9750 00</Liquidado><Pago>9750 00</Pago></row>
<row _id="5825"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232 00</Liquidado><Pago>232 00</Pago></row>
<row _id="5826"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>468 00</Liquidado><Pago>468 00</Pago></row>
<row _id="5827"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>609 70</Liquidado><Pago>609 70</Pago></row>
<row _id="5828"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38 10</Liquidado><Pago>38 10</Pago></row>
<row _id="5829"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 08</Liquidado><Pago>80 08</Pago></row>
<row _id="5830"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="5831"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>342 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5832"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5833"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 40</Liquidado><Pago>50 40</Pago></row>
<row _id="5834"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>364 20</Liquidado><Pago>364 20</Pago></row>
<row _id="5835"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.153.188/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>Sheila Cristina de Moura-ME</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>370 00</Liquidado><Pago>7 40</Pago></row>
<row _id="5836"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5370 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5837"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6622 00</Liquidado><Pago>6622 00</Pago></row>
<row _id="5838"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 65</Liquidado><Pago>51 65</Pago></row>
<row _id="5839"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5840"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71 70</Liquidado><Pago>71 70</Pago></row>
<row _id="5841"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.666.471/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ONIL LINE FORMULARIOS E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228 00</Liquidado><Pago>228 00</Pago></row>
<row _id="5842"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="5843"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>456 00</Liquidado><Pago>456 00</Pago></row>
<row _id="5844"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>489 20</Liquidado><Pago>489 20</Pago></row>
<row _id="5845"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38 54</Liquidado><Pago>38 54</Pago></row>
<row _id="5846"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 80</Liquidado><Pago>68 80</Pago></row>
<row _id="5847"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 45</Liquidado><Pago>51 45</Pago></row>
<row _id="5848"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>655 73</Liquidado><Pago>655 73</Pago></row>
<row _id="5849"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>555 00</Empenhado><Liquidado>553 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5850"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>553 01</Pago></row>
<row _id="5851"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>131040 00</Empenhado><Liquidado>10127 78</Liquidado><Pago>10127 78</Pago></row>
<row _id="5852"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5853"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5854"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>465 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5855"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 60</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="5856"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>488 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5857"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>151 80</Empenhado><Liquidado>151 80</Liquidado><Pago>151 80</Pago></row>
<row _id="5858"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>678 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5859"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>435 65</Empenhado><Liquidado>435 65</Liquidado><Pago>435 65</Pago></row>
<row _id="5860"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1078 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5861"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>315 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5862"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementar ações de defesa dos  Direito da Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>417 06</Pago></row>
<row _id="5863"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementar ações de defesa dos  Direito da Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1008 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5864"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-0 20</Pago></row>
<row _id="5865"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-10000 00</Empenhado><Liquidado>-10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5866"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-0 20</Pago></row>
<row _id="5867"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3427 96</Liquidado><Pago>3427 96</Pago></row>
<row _id="5868"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.374.405/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BONITO TURISMO E CULTURA</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>156304 00</Empenhado><Liquidado>156304 00</Liquidado><Pago>156304 00</Pago></row>
<row _id="5869"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11056 89</Empenhado><Liquidado>7629 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5870"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7629 59</Pago></row>
<row _id="5871"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5872"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>418 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5873"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>418 44</Pago></row>
<row _id="5874"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>12670 84</Liquidado><Pago>12670 84</Pago></row>
<row _id="5875"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2695 00</Empenhado><Liquidado>2353 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5876"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2353 70</Pago></row>
<row _id="5877"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1220 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5878"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1220 61</Pago></row>
<row _id="5879"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.117.022/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>BOAT SHOW EVENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46545 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5880"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.521.649/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DO PR</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29342 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5881"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>355 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5882"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>355 83</Pago></row>
<row _id="5883"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>667 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5884"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>667 48</Pago></row>
<row _id="5885"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5886"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4676 88</Liquidado><Pago>4676 88</Pago></row>
<row _id="5887"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5888"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10138 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5889"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5890"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5891"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.305.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1217 00</Pago></row>
<row _id="5892"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2855 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5893"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-49 00</Liquidado><Pago>3292 78</Pago></row>
<row _id="5894"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5895"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="5896"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>363 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5897"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>363 12</Pago></row>
<row _id="5898"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5899"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>107 92</Pago></row>
<row _id="5900"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>311 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5901"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>224 21</Pago></row>
<row _id="5902"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>72 40</Empenhado><Liquidado>1421 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5903"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1526 31</Pago></row>
<row _id="5904"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5905"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>450 63</Pago></row>
<row _id="5906"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3257 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5907"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4051 63</Pago></row>
<row _id="5908"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1503 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5909"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1503 53</Pago></row>
<row _id="5910"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5911"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5912"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.479.741-**</Cpf/Cnpj><Credor>KAIO CEZAR DE SOUZA LOPES</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 50</Liquidado><Pago>87 50</Pago></row>
<row _id="5913"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.740.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTTAVO DIONIZIO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>332 50</Liquidado><Pago>332 50</Pago></row>
<row _id="5914"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5915"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5916"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5917"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5918"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5919"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23 85</Liquidado><Pago>23 85</Pago></row>
<row _id="5920"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6474 00</Pago></row>
<row _id="5921"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2053 00</Pago></row>
<row _id="5922"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="5923"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="5924"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="5925"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="5926"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5927"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2 53</Liquidado><Pago>-2 53</Pago></row>
<row _id="5928"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.688-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-2 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5929"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.187.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5930"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.854.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5931"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-2183 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5932"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-87 42</Liquidado><Pago>-87 42</Pago></row>
<row _id="5933"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1568 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5934"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5942 72</Empenhado><Liquidado>5942 72</Liquidado><Pago>1647 16</Pago></row>
<row _id="5935"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1359 20</Empenhado><Liquidado>1359 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5936"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>178 29</Empenhado><Liquidado>178 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5937"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1858 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5938"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1858 11</Pago></row>
<row _id="5939"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1157 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5940"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1157 43</Pago></row>
<row _id="5941"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1537 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5942"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1537 43</Pago></row>
<row _id="5943"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9770 67</Liquidado><Pago>16952 76</Pago></row>
<row _id="5944"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 00</Liquidado><Pago>565 00</Pago></row>
<row _id="5945"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5946"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5947"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>82 40</Pago></row>
<row _id="5948"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5949"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>102 00</Pago></row>
<row _id="5950"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="5951"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14360 56</Liquidado><Pago>14360 56</Pago></row>
<row _id="5952"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7300 00</Liquidado><Pago>7300 00</Pago></row>
<row _id="5953"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2764 40</Liquidado><Pago>2764 40</Pago></row>
<row _id="5954"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2908 40</Liquidado><Pago>2908 40</Pago></row>
<row _id="5955"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49383 24</Liquidado><Pago>49383 24</Pago></row>
<row _id="5956"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>918 00</Liquidado><Pago>918 00</Pago></row>
<row _id="5957"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20468 00</Liquidado><Pago>20468 00</Pago></row>
<row _id="5958"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2196 30</Pago></row>
<row _id="5959"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.854.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>807 64</Pago></row>
<row _id="5960"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19042 16</Liquidado><Pago>19042 16</Pago></row>
<row _id="5961"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4471 26</Liquidado><Pago>4471 26</Pago></row>
<row _id="5962"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9696 72</Liquidado><Pago>9696 72</Pago></row>
<row _id="5963"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7634 24</Liquidado><Pago>7634 24</Pago></row>
<row _id="5964"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2203 00</Liquidado><Pago>2203 00</Pago></row>
<row _id="5965"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3945 83</Liquidado><Pago>5336 98</Pago></row>
<row _id="5966"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="5967"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2695 83</Liquidado><Pago>6480 17</Pago></row>
<row _id="5968"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>282 80</Pago></row>
<row _id="5969"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150 44</Pago></row>
<row _id="5970"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110 00</Pago></row>
<row _id="5971"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="5972"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>290 17</Liquidado><Pago>644 81</Pago></row>
<row _id="5973"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>161 60</Pago></row>
<row _id="5974"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>164 69</Pago></row>
<row _id="5975"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="5976"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>294 00</Liquidado><Pago>294 00</Pago></row>
<row _id="5977"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38 62</Liquidado><Pago>38 62</Pago></row>
<row _id="5978"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="5979"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2700 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5980"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2700 72</Pago></row>
<row _id="5981"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8061 54</Liquidado><Pago>8061 54</Pago></row>
<row _id="5982"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>363 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5983"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>363 13</Pago></row>
<row _id="5984"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2607 64</Liquidado><Pago>2607 64</Pago></row>
<row _id="5985"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5986"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2183 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5987"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>201 50</Pago></row>
<row _id="5988"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12 09</Pago></row>
<row _id="5989"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 24</Liquidado><Pago>336 24</Pago></row>
<row _id="5990"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2846 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5991"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2846 00</Pago></row>
<row _id="5992"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52 20</Pago></row>
<row _id="5993"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3304 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5994"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4872 00</Pago></row>
<row _id="5995"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14523 25</Pago></row>
<row _id="5996"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2848 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5997"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2979 41</Pago></row>
<row _id="5998"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1045 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5999"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1951 29</Pago></row>
<row _id="6000"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>811 20</Liquidado><Pago>811 20</Pago></row>
<row _id="6001"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1630 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6002"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1630 95</Pago></row>
<row _id="6003"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42 31</Pago></row>
<row _id="6004"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>705 25</Pago></row>
<row _id="6005"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40 36</Pago></row>
<row _id="6006"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>672 75</Pago></row>
<row _id="6007"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1471 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6008"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1840 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6009"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5761 19</Empenhado><Liquidado>562 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6010"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6011"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>562 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6012"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>755 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6013"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>114 00</Pago></row>
<row _id="6014"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000264</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>673 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6015"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000264</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>673 00</Pago></row>
<row _id="6016"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>475 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6017"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>475 00</Pago></row>
<row _id="6018"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000266</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="6019"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6494 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6020"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6494 31</Pago></row>
<row _id="6021"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="6022"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6023"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="6024"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1732 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6025"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1732 00</Pago></row>
<row _id="6026"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2802 00</Pago></row>
<row _id="6027"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5487 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6028"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5487 50</Pago></row>
<row _id="6029"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6030"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="6031"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6032"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>56 50</Pago></row>
<row _id="6033"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="6034"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6035"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6036"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6037"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6038"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96 80</Pago></row>
<row _id="6039"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1557 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6040"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1557 50</Pago></row>
<row _id="6041"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2340 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6042"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="6043"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54 92</Pago></row>
<row _id="6044"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6045"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="6046"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6047"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>425 80</Pago></row>
<row _id="6048"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12095 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6049"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12095 00</Pago></row>
<row _id="6050"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6909 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6051"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6909 30</Pago></row>
<row _id="6052"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12856 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6053"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12856 00</Pago></row>
<row _id="6054"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>302 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6055"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>302 00</Pago></row>
<row _id="6056"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6057"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>145 60</Pago></row>
<row _id="6058"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6059"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="6060"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6061"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="6062"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>598 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6063"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>598 50</Pago></row>
<row _id="6064"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41227 51</Liquidado><Pago>-20202 01</Pago></row>
<row _id="6065"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61429 52</Pago></row>
<row _id="6066"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101000 51</Liquidado><Pago>-59933 66</Pago></row>
<row _id="6067"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>160934 17</Pago></row>
<row _id="6068"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.534.128-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSSIRES MAIA</Credor><Documento>2016NE000315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 40</Liquidado><Pago>425 40</Pago></row>
<row _id="6069"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>256662 76</Pago></row>
<row _id="6070"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2803 41</Pago></row>
<row _id="6071"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29250 46</Pago></row>
<row _id="6072"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1247 96</Pago></row>
<row _id="6073"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33919 87</Pago></row>
<row _id="6074"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3081 79</Pago></row>
<row _id="6075"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>178 29</Pago></row>
<row _id="6076"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.305.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2016NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>550 47</Pago></row>
<row _id="6077"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.305.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1825 56</Pago></row>
<row _id="6078"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2718 48</Liquidado><Pago>2718 48</Pago></row>
<row _id="6079"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000339</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6080"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1041 32</Liquidado><Pago>1041 32</Pago></row>
<row _id="6081"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6082"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>550 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6083"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>550 50</Pago></row>
<row _id="6084"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.407.717-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILLA FERREIRA SERRATINE</Credor><Documento>2016NE000343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6085"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>637 00</Empenhado><Liquidado>637 00</Liquidado><Pago>637 00</Pago></row>
<row _id="6086"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000345</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>965 25</Empenhado><Liquidado>965 25</Liquidado><Pago>965 25</Pago></row>
<row _id="6087"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38 22</Empenhado><Liquidado>38 22</Liquidado><Pago>38 22</Pago></row>
<row _id="6088"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000347</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>57 91</Empenhado><Liquidado>57 91</Liquidado><Pago>57 91</Pago></row>
<row _id="6089"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>11364 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6090"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6091"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>172 60</Empenhado><Liquidado>172 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6092"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6093"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2300 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6094"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28721 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6095"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6096"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12992 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6097"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13669 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6098"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78460 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6099"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>232101 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6100"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3519 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6101"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.305.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2016NE000369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18255 60</Empenhado><Liquidado>1825 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6102"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000370</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6103"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000371</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68 25</Empenhado><Liquidado>68 25</Liquidado><Pago>68 25</Pago></row>
<row _id="6104"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26202 00</Empenhado><Liquidado>25922 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6105"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25922 13</Pago></row>
<row _id="6106"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12740 00</Empenhado><Liquidado>12691 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6107"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12691 00</Pago></row>
<row _id="6108"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6109"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6110"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>2756 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6111"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2756 25</Pago></row>
<row _id="6112"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2590 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6113"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9404 00</Empenhado><Liquidado>2648 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6114"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2571 48</Pago></row>
<row _id="6115"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14700 00</Empenhado><Liquidado>2863 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6116"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2863 45</Pago></row>
<row _id="6117"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5820 00</Empenhado><Liquidado>404 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6118"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>404 63</Pago></row>
<row _id="6119"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4355 00</Empenhado><Liquidado>380 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6120"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>380 62</Pago></row>
<row _id="6121"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1130 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6122"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2585 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6123"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="6124"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6997 50</Empenhado><Liquidado>1200 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6125"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 93</Pago></row>
<row _id="6126"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6127"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6128"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.187.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8436 00</Empenhado><Liquidado>2220 00</Liquidado><Pago>23 70</Pago></row>
<row _id="6129"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.854.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2342 39</Empenhado><Liquidado>807 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6130"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6131"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69821 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6132"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6133"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6134"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24241 80</Empenhado><Liquidado>4848 36</Liquidado><Pago>290 40</Pago></row>
<row _id="6135"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37630 50</Empenhado><Liquidado>7998 69</Liquidado><Pago>7998 69</Pago></row>
<row _id="6136"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64644 80</Empenhado><Liquidado>9696 72</Liquidado><Pago>580 80</Pago></row>
<row _id="6137"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56445 75</Empenhado><Liquidado>8919 77</Liquidado><Pago>8919 77</Pago></row>
<row _id="6138"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000397</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>428 90</Empenhado><Liquidado>428 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6139"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000397</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>428 90</Pago></row>
<row _id="6140"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>95 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6141"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>213 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6142"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>213 27</Pago></row>
<row _id="6143"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.067.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEVERSON VASCONCELOS DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>43 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6144"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.515.208-**</Cpf/Cnpj><Credor>TAMIRIS AZOIA DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>357 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6145"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.441.471-**</Cpf/Cnpj><Credor>MILENE PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>332 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6146"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.161.431-**</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDA MICHEL STEFANELLO</Credor><Documento>2016NE000403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>332 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6147"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.407.717-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILLA FERREIRA SERRATINE</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>427 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6148"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.180.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILA DOURADO MACHADO</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>427 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6149"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.479.741-**</Cpf/Cnpj><Credor>KAIO CEZAR DE SOUZA LOPES</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1425 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6150"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.740.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTTAVO DIONIZIO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1425 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6151"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>2667 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6152"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>473 64</Liquidado><Pago>165 72</Pago></row>
<row _id="6153"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6154"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>85 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6155"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6156"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>2951 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6157"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6158"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6159"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6160"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6161"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>484 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6162"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>307 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6163"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>565 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6164"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6165"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>300 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6166"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6167"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6168"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6169"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6170"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>560 00</Empenhado><Liquidado>120 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6171"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6172"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6173"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6174"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6175"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6176"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6177"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6178"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6179"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6180"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>84 06</Liquidado><Pago>84 06</Pago></row>
<row _id="6181"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2240 24</Liquidado><Pago>2240 24</Pago></row>
<row _id="6182"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>287 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6183"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>89 70</Empenhado><Liquidado>89 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6184"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89 70</Pago></row>
<row _id="6185"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>247 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6186"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2385 00</Empenhado><Liquidado>2385 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6187"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2385 00</Pago></row>
<row _id="6188"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>149 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6189"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>58 50</Empenhado><Liquidado>58 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6190"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58 50</Pago></row>
<row _id="6191"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>168 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6192"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>133 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6193"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.454.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>AGRO BOI FORTE PROD. AGROP.VET. LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2029 50</Empenhado><Liquidado>2029 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6194"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.454.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>AGRO BOI FORTE PROD. AGROP.VET. LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2029 50</Pago></row>
<row _id="6195"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1043 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6196"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>197 67</Empenhado><Liquidado>197 67</Liquidado><Pago>197 67</Pago></row>
<row _id="6197"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>624 58</Liquidado><Pago>624 58</Pago></row>
<row _id="6198"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>520 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6199"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>520 33</Pago></row>
<row _id="6200"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.010.468-**</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO MENDES TAHAN SOBRINHO</Credor><Documento>2016NE000452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>627 30</Empenhado><Liquidado>627 30</Liquidado><Pago>627 30</Pago></row>
<row _id="6201"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.247.838-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALBERTO LUIZ DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>411 75</Empenhado><Liquidado>411 75</Liquidado><Pago>411 75</Pago></row>
<row _id="6202"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6203"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="6204"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>222 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6205"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6206"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6207"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>763 50</Empenhado><Liquidado>763 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6208"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>763 50</Pago></row>
<row _id="6209"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12856 00</Empenhado><Liquidado>12856 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6210"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12856 00</Pago></row>
<row _id="6211"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>56 00</Empenhado><Liquidado>56 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6212"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>56 00</Pago></row>
<row _id="6213"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15978 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6214"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>880 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6215"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1130 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6216"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>575 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6217"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2266 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6218"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>783 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6219"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6220"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>474 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6221"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>121 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6222"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6223"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1290 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6224"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>234 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6225"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>234 11</Pago></row>
<row _id="6226"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>547 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6227"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>547 56</Pago></row>
<row _id="6228"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.407.717-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILLA FERREIRA SERRATINE</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>547 56</Liquidado><Pago>547 56</Pago></row>
<row _id="6229"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23056 48</Empenhado><Liquidado>23056 48</Liquidado><Pago>23056 48</Pago></row>
<row _id="6230"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.067.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEVERSON VASCONCELOS DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000478</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>870 00</Empenhado><Liquidado>380 62</Liquidado><Pago>380 62</Pago></row>
<row _id="6231"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>42456 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6232"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.918.390-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCELO BRASIL DE BRASIL</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6233"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="6234"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.576.798-**</Cpf/Cnpj><Credor>RAFAEL ALEX BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6235"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="6236"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.688-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6237"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6238"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>3303 72</Liquidado><Pago>3303 72</Pago></row>
<row _id="6239"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6240"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.569.438-**</Cpf/Cnpj><Credor>JUAREZ MARQUES CARDOSO</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6241"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.532.528-**</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ROBERTO ARTIOLI</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>620 70</Empenhado><Liquidado>620 70</Liquidado><Pago>620 70</Pago></row>
<row _id="6242"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIÃO QUEIROZ DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>655 20</Empenhado><Liquidado>655 20</Liquidado><Pago>655 20</Pago></row>
<row _id="6243"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>72048 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6244"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.558.157/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TELEFONICA BRASIL S.A.</Credor><Documento>2016NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>401 96</Liquidado><Pago>401 96</Pago></row>
<row _id="6245"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1339748 98</Empenhado><Liquidado>1339748 91</Liquidado><Pago>568221 29</Pago></row>
<row _id="6246"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>461 23</Empenhado><Liquidado>461 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6247"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7069 27</Empenhado><Liquidado>7069 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6248"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24853 55</Empenhado><Liquidado>24853 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6249"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5274 60</Empenhado><Liquidado>5274 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6250"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170713 26</Empenhado><Liquidado>170713 22</Liquidado><Pago>47900 77</Pago></row>
<row _id="6251"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2211 50</Empenhado><Liquidado>2211 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6252"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2701 21</Empenhado><Liquidado>2701 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6253"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>904 71</Empenhado><Liquidado>904 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6254"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1404 64</Empenhado><Liquidado>1404 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6255"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54197 00</Empenhado><Liquidado>54196 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6256"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>258125 50</Empenhado><Liquidado>258125 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6257"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2652 77</Empenhado><Liquidado>2652 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6258"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34071 34</Empenhado><Liquidado>34071 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6259"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30302 13</Empenhado><Liquidado>30302 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6260"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34165 80</Empenhado><Liquidado>34165 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6261"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000514</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3285 19</Empenhado><Liquidado>3285 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6262"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.191.609-**</Cpf/Cnpj><Credor>ILSON FRANCISCO VENTURIN CARLOTO</Credor><Documento>2016NE000516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2388 54</Empenhado><Liquidado>2388 54</Liquidado><Pago>2388 54</Pago></row>
<row _id="6263"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1349 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6264"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1671 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6265"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1291 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6266"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>659 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6267"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000521</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>913 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6268"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6269"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6270"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6271"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6272"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000527</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6273"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6274"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 30</Liquidado><Pago>11000 30</Pago></row>
<row _id="6275"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 58</Liquidado><Pago>272 43</Pago></row>
<row _id="6276"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1435 22</Liquidado><Pago>1435 22</Pago></row>
<row _id="6277"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1187 62</Liquidado><Pago>1187 62</Pago></row>
<row _id="6278"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-174 25</Empenhado><Liquidado>339 94</Liquidado><Pago>339 94</Pago></row>
<row _id="6279"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3920 55</Liquidado><Pago>3920 55</Pago></row>
<row _id="6280"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39823 92</Liquidado><Pago>39823 92</Pago></row>
<row _id="6281"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-319 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6282"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.893/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3056 50</Liquidado><Pago>3056 50</Pago></row>
<row _id="6283"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11419 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6284"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-25 42</Empenhado><Liquidado>472 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6285"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>472 50</Pago></row>
<row _id="6286"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.106.808-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE MARIA ARRAVAL</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1450 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6287"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2059 00</Pago></row>
<row _id="6288"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.483.161/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPR DE SAO GABRIEL DO OESTE</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6289"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-3 00</Liquidado><Pago>-3 00</Pago></row>
<row _id="6290"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-123 13</Liquidado><Pago>-123 13</Pago></row>
<row _id="6291"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>963 02</Liquidado><Pago>963 02</Pago></row>
<row _id="6292"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.285.777/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>DAMIAO DE SOUZA SILVA</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4395 79</Pago></row>
<row _id="6293"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.893/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>14500 00</Liquidado><Pago>14500 00</Pago></row>
<row _id="6294"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0003-83</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 90</Liquidado><Pago>79 90</Pago></row>
<row _id="6295"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>494 40</Liquidado><Pago>494 40</Pago></row>
<row _id="6296"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1307 45</Liquidado><Pago>1307 45</Pago></row>
<row _id="6297"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-278 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6298"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42 36</Liquidado><Pago>42 36</Pago></row>
<row _id="6299"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6300"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-7</Cpf/Cnpj><Credor>VOGAIS</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4968 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6301"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4968 72</Pago></row>
<row _id="6302"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.190.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>AFONSO BENEDITO FERREIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>842 56</Liquidado><Pago>842 56</Pago></row>
<row _id="6303"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6304"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5435 88</Liquidado><Pago>5435 88</Pago></row>
<row _id="6305"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.828.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDENIR VIEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="6306"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.944.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON DE CASTRO</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="6307"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.405.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6308"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.303.441-**</Cpf/Cnpj><Credor>ORAIDE TOLEDO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="6309"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33323 07</Liquidado><Pago>33323 07</Pago></row>
<row _id="6310"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2376 89</Liquidado><Pago>2376 89</Pago></row>
<row _id="6311"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8280 00</Liquidado><Pago>8280 00</Pago></row>
<row _id="6312"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15500 00</Liquidado><Pago>15500 00</Pago></row>
<row _id="6313"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.755.914/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SOL BRASIL SOLUCÕES AMBIENTAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>883 00</Liquidado><Pago>883 00</Pago></row>
<row _id="6314"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6324 00</Liquidado><Pago>6324 00</Pago></row>
<row _id="6315"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.583.317/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E IND DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>609 50</Liquidado><Pago>609 50</Pago></row>
<row _id="6316"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.483.161/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPR DE SAO GABRIEL DO OESTE</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="6317"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44386 72</Liquidado><Pago>44386 72</Pago></row>
<row _id="6318"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.893/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1643 34</Liquidado><Pago>1643 34</Pago></row>
<row _id="6319"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25654 00</Empenhado><Liquidado>2243 73</Liquidado><Pago>2243 73</Pago></row>
<row _id="6320"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3255 38</Liquidado><Pago>3255 38</Pago></row>
<row _id="6321"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-6 79</Empenhado><Liquidado>143 21</Liquidado><Pago>143 21</Pago></row>
<row _id="6322"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.940/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE JARDIM</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>375 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="6323"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.302/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COM. E IND. DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>520 00</Liquidado><Pago>520 00</Pago></row>
<row _id="6324"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249 00</Liquidado><Pago>249 00</Pago></row>
<row _id="6325"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>290 00</Liquidado><Pago>290 00</Pago></row>
<row _id="6326"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.625/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>375 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="6327"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-269 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6328"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63000 00</Liquidado><Pago>63000 00</Pago></row>
<row _id="6329"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.760/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 07</Liquidado><Pago>182 07</Pago></row>
<row _id="6330"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7330 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6331"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7330 32</Pago></row>
<row _id="6332"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8363 10</Liquidado><Pago>8363 10</Pago></row>
<row _id="6333"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60547 26</Liquidado><Pago>18377 63</Pago></row>
<row _id="6334"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>744 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6335"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15881 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6336"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210283 50</Liquidado><Pago>85656 60</Pago></row>
<row _id="6337"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16073 81</Liquidado><Pago>32147 62</Pago></row>
<row _id="6338"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6534 62</Liquidado><Pago>6538 28</Pago></row>
<row _id="6339"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9119 12</Liquidado><Pago>9119 12</Pago></row>
<row _id="6340"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.238.585/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>MS-PREV- FUNDO DE PREV.SOC.DOS SERV.DE MS</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32684 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6341"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1866 42</Pago></row>
<row _id="6342"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="6343"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2365 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6344"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-2 06</Empenhado><Liquidado>132 94</Liquidado><Pago>132 94</Pago></row>
<row _id="6345"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="6346"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35 88</Liquidado><Pago>35 88</Pago></row>
<row _id="6347"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>598 00</Liquidado><Pago>598 00</Pago></row>
<row _id="6348"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3080 75</Empenhado><Liquidado>3080 75</Liquidado><Pago>3080 75</Pago></row>
<row _id="6349"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.893/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12856 66</Empenhado><Liquidado>12856 66</Liquidado><Pago>12856 66</Pago></row>
<row _id="6350"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6351"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-7</Cpf/Cnpj><Credor>VOGAIS</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6352"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6353"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="6354"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="6355"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>269 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6356"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6357"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>386 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6358"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000233</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2540 00</Empenhado><Liquidado>2540 00</Liquidado><Pago>2540 00</Pago></row>
<row _id="6359"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>950 00</Empenhado><Liquidado>909 24</Liquidado><Pago>909 24</Pago></row>
<row _id="6360"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6361"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>429 34</Empenhado><Liquidado>429 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6362"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>429 34</Pago></row>
<row _id="6363"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>622 72</Empenhado><Liquidado>622 72</Liquidado><Pago>622 72</Pago></row>
<row _id="6364"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3506 51</Empenhado><Liquidado>3506 51</Liquidado><Pago>582 53</Pago></row>
<row _id="6365"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.583.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>STELLA SANCHES DE OLIVEIRA SILVA ME</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6366"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6367"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6368"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2016NE000245</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>150 50</Empenhado><Liquidado>150 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6369"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>619 50</Empenhado><Liquidado>617 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6370"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38 05</Empenhado><Liquidado>37 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6371"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>392 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6372"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-684 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6373"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1531 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6374"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 30</Liquidado><Pago>69 30</Pago></row>
<row _id="6375"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-3 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6376"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-55 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6377"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12986 16</Liquidado><Pago>12986 16</Pago></row>
<row _id="6378"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="6379"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3252 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6380"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-70 14</Liquidado><Pago>3181 98</Pago></row>
<row _id="6381"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6382"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>830 40</Pago></row>
<row _id="6383"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.845.701/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-34 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6384"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6385"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43 75</Pago></row>
<row _id="6386"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2401 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6387"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2401 60</Pago></row>
<row _id="6388"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-814 21</Liquidado><Pago>-814 21</Pago></row>
<row _id="6389"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>633 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6390"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6391"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>-0 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6392"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4880 13</Pago></row>
<row _id="6393"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5961 40</Pago></row>
<row _id="6394"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6017 83</Pago></row>
<row _id="6395"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>214195 95</Pago></row>
<row _id="6396"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95382 40</Pago></row>
<row _id="6397"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23845 65</Pago></row>
<row _id="6398"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>692 28</Pago></row>
<row _id="6399"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5586 27</Pago></row>
<row _id="6400"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6715 91</Pago></row>
<row _id="6401"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5 97</Liquidado><Pago>1282465 93</Pago></row>
<row _id="6402"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>71996 98</Pago></row>
<row _id="6403"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102 00</Liquidado><Pago>156681 52</Pago></row>
<row _id="6404"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7153 71</Pago></row>
<row _id="6405"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91195 89</Pago></row>
<row _id="6406"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4817 90</Pago></row>
<row _id="6407"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1286 28</Pago></row>
<row _id="6408"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>656 25</Pago></row>
<row _id="6409"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>170582 05</Pago></row>
<row _id="6410"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6411"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.833/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="6412"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.833/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="6413"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1253 92</Liquidado><Pago>675 37</Pago></row>
<row _id="6414"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>78 20</Pago></row>
<row _id="6415"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1745 39</Liquidado><Pago>1745 39</Pago></row>
<row _id="6416"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8148 96</Liquidado><Pago>8148 96</Pago></row>
<row _id="6417"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2021 47</Liquidado><Pago>2021 47</Pago></row>
<row _id="6418"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Procuradoria Geral do Estado - PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82349 49</Liquidado><Pago>82349 49</Pago></row>
<row _id="6419"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113682 45</Liquidado><Pago>113682 45</Pago></row>
<row _id="6420"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48334 69</Liquidado><Pago>48334 69</Pago></row>
<row _id="6421"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14916 65</Liquidado><Pago>14916 65</Pago></row>
<row _id="6422"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8603 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6423"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8603 99</Pago></row>
<row _id="6424"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-4900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6425"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>322 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6426"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>322 40</Pago></row>
<row _id="6427"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6428"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6429"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6430"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>3 50</Pago></row>
<row _id="6431"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8968 79</Liquidado><Pago>8968 79</Pago></row>
<row _id="6432"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6433"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1436 31</Liquidado><Pago>1436 31</Pago></row>
<row _id="6434"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121511 73</Liquidado><Pago>121511 73</Pago></row>
<row _id="6435"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800235 12</Liquidado><Pago>1224837 67</Pago></row>
<row _id="6436"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40581 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6437"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101343 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6438"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3479 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6439"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>406558 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6440"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23845 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6441"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6013 85</Liquidado><Pago>6017 83</Pago></row>
<row _id="6442"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41012 74</Liquidado><Pago>41012 74</Pago></row>
<row _id="6443"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>549229 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6444"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199307 13</Liquidado><Pago>53319 60</Pago></row>
<row _id="6445"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2313 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6446"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>732 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6447"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6448"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95 91</Pago></row>
<row _id="6449"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5179 48</Liquidado><Pago>5275 70</Pago></row>
<row _id="6450"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39976 30</Liquidado><Pago>39465 23</Pago></row>
<row _id="6451"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26230 25</Liquidado><Pago>26230 25</Pago></row>
<row _id="6452"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6453"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="6454"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44956 54</Empenhado><Liquidado>17437 51</Liquidado><Pago>17437 51</Pago></row>
<row _id="6455"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>258579 20</Empenhado><Liquidado>24198 65</Liquidado><Pago>1313 25</Pago></row>
<row _id="6456"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.833/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>375 00</Empenhado><Liquidado>375 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="6457"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>113682 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6458"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4900 00</Empenhado><Liquidado>305 81</Liquidado><Pago>305 81</Pago></row>
<row _id="6459"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1082 25</Empenhado><Liquidado>1082 25</Liquidado><Pago>1082 25</Pago></row>
<row _id="6460"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>123 50</Empenhado><Liquidado>123 50</Liquidado><Pago>123 50</Pago></row>
<row _id="6461"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72 35</Empenhado><Liquidado>72 35</Liquidado><Pago>72 35</Pago></row>
<row _id="6462"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22 75</Empenhado><Liquidado>22 75</Liquidado><Pago>22 75</Pago></row>
<row _id="6463"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.845.701/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>165 75</Liquidado><Pago>165 75</Pago></row>
<row _id="6464"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Procuradoria Geral do Estado - PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30896 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6465"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.833/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>498 00</Empenhado><Liquidado>408 00</Liquidado><Pago>408 00</Pago></row>
<row _id="6466"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12886998 10</Empenhado><Liquidado>12886998 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6467"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.375.114/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>117 98</Empenhado><Liquidado>117 98</Liquidado><Pago>117 98</Pago></row>
<row _id="6468"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>202354 48</Empenhado><Liquidado>188278 03</Liquidado><Pago>188278 03</Pago></row>
<row _id="6469"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>449 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6470"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>449 60</Pago></row>
<row _id="6471"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10723 60</Empenhado><Liquidado>10723 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6472"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66 03</Empenhado><Liquidado>66 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6473"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17 63</Empenhado><Liquidado>17 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6474"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>123 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6475"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6476"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6477"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1127 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6478"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>526 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6479"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>219 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>869 81</Liquidado><Pago>869 81</Pago></row>
<row _id="6481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>371811 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="6483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>382 00</Liquidado><Pago>382 00</Pago></row>
<row _id="6484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 86</Liquidado><Pago>160 86</Pago></row>
<row _id="6485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 99</Liquidado><Pago>29 99</Pago></row>
<row _id="6486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 56</Liquidado><Pago>50 56</Pago></row>
<row _id="6487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 79</Liquidado><Pago>76 79</Pago></row>
<row _id="6488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 60</Liquidado><Pago>2000 60</Pago></row>
<row _id="6489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41261 07</Liquidado><Pago>41261 07</Pago></row>
<row _id="6490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1089 68</Liquidado><Pago>1089 68</Pago></row>
<row _id="6491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7723 53</Liquidado><Pago>6909 45</Pago></row>
<row _id="6492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-100659 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4778 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-37836 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-214 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17817 10</Pago></row>
<row _id="6497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4521 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3239 42</Pago></row>
<row _id="6498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-26301 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5535 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9464 80</Pago></row>
<row _id="6500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89252 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4118 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13963 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16961 42</Liquidado><Pago>33854 62</Pago></row>
<row _id="6505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1552 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1540 04</Pago></row>
<row _id="6507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1158957 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-165637 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-40165 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-484037 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-446 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-7917 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-177018 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-33446 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33266 42</Pago></row>
<row _id="6516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43956 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39015 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8093 65</Liquidado><Pago>24280 95</Pago></row>
<row _id="6519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12706 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1175 62</Liquidado><Pago>1175 62</Pago></row>
<row _id="6521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1197 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3245 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11053 27</Liquidado><Pago>33159 81</Pago></row>
<row _id="6524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>621 00</Liquidado><Pago>621 00</Pago></row>
<row _id="6525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65538 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13144 48</Liquidado><Pago>44725 56</Pago></row>
<row _id="6527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24389 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4675 44</Liquidado><Pago>14026 32</Pago></row>
<row _id="6529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>445 28</Liquidado><Pago>445 28</Pago></row>
<row _id="6530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-20653 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2597 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-7883 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2444 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4555 88</Pago></row>
<row _id="6534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-671 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>414 16</Pago></row>
<row _id="6535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-102500 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1515 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-19531 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-20741 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10629 35</Pago></row>
<row _id="6539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2134 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1932 59</Pago></row>
<row _id="6540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8925 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3022 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1562 04</Liquidado><Pago>4686 12</Pago></row>
<row _id="6543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>284 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>284 01</Pago></row>
<row _id="6545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20282 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-6379 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>860 43</Pago></row>
<row _id="6547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9542 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9542 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2222 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2222 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-8235 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-988 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1511 28</Pago></row>
<row _id="6555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-325 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>137 39</Pago></row>
<row _id="6556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-879 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2226 40</Liquidado><Pago>6679 20</Pago></row>
<row _id="6558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61345 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-15260 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19038 97</Pago></row>
<row _id="6560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2017 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3414 84</Pago></row>
<row _id="6561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13579 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2497 63</Liquidado><Pago>7492 89</Pago></row>
<row _id="6563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3461 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27598 36</Liquidado><Pago>27598 36</Pago></row>
<row _id="6565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2668 56</Liquidado><Pago>2668 56</Pago></row>
<row _id="6566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1164 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7390 29</Pago></row>
<row _id="6568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8 00</Liquidado><Pago>8 00</Pago></row>
<row _id="6569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>726 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2123 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1819 82</Liquidado><Pago>1819 82</Pago></row>
<row _id="6572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5954 95</Liquidado><Pago>5954 95</Pago></row>
<row _id="6573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.833/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="6574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.833/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="6575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 28</Liquidado><Pago>46 28</Pago></row>
<row _id="6576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52311 96</Liquidado><Pago>52311 96</Pago></row>
<row _id="6577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>959 51</Liquidado><Pago>959 51</Pago></row>
<row _id="6578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>785 26</Liquidado><Pago>785 26</Pago></row>
<row _id="6579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>523 51</Liquidado><Pago>523 51</Pago></row>
<row _id="6580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27598 36</Liquidado><Pago>27598 36</Pago></row>
<row _id="6581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42854 55</Liquidado><Pago>42854 55</Pago></row>
<row _id="6582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="6583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249252 85</Liquidado><Pago>16201 43</Pago></row>
<row _id="6584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>458 64</Liquidado><Pago>458 64</Pago></row>
<row _id="6585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28938 76</Liquidado><Pago>28938 76</Pago></row>
<row _id="6586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8693 02</Liquidado><Pago>8693 02</Pago></row>
<row _id="6587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000268</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11796 47</Liquidado><Pago>11796 47</Pago></row>
<row _id="6588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4957 55</Liquidado><Pago>4957 55</Pago></row>
<row _id="6589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2615 76</Liquidado><Pago>2615 76</Pago></row>
<row _id="6590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 30</Liquidado><Pago>1000 30</Pago></row>
<row _id="6591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1065 32</Liquidado><Pago>1065 32</Pago></row>
<row _id="6592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2145 80</Liquidado><Pago>2145 80</Pago></row>
<row _id="6593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2745 15</Liquidado><Pago>2745 15</Pago></row>
<row _id="6594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3363 64</Liquidado><Pago>3363 64</Pago></row>
<row _id="6595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3363 64</Liquidado><Pago>3363 64</Pago></row>
<row _id="6596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48126 51</Liquidado><Pago>48126 51</Pago></row>
<row _id="6597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000277</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53141 63</Liquidado><Pago>53141 63</Pago></row>
<row _id="6598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1393 64</Liquidado><Pago>1393 64</Pago></row>
<row _id="6599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1657 65</Liquidado><Pago>1657 65</Pago></row>
<row _id="6600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20955 69</Liquidado><Pago>20955 69</Pago></row>
<row _id="6601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2396 33</Liquidado><Pago>2396 33</Pago></row>
<row _id="6602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1065 32</Liquidado><Pago>1065 32</Pago></row>
<row _id="6603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2342 08</Liquidado><Pago>2342 08</Pago></row>
<row _id="6604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 36</Liquidado><Pago>2150 36</Pago></row>
<row _id="6605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>2100 00</Pago></row>
<row _id="6606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8826 28</Liquidado><Pago>8826 28</Pago></row>
<row _id="6607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1867 56</Liquidado><Pago>1867 56</Pago></row>
<row _id="6608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2216 26</Liquidado><Pago>2216 26</Pago></row>
<row _id="6609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 88</Liquidado><Pago>20 88</Pago></row>
<row _id="6610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1366 92</Liquidado><Pago>1366 92</Pago></row>
<row _id="6611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>567 00</Liquidado><Pago>567 00</Pago></row>
<row _id="6612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17325 00</Liquidado><Pago>17325 00</Pago></row>
<row _id="6613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-8360 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1459 88</Liquidado><Pago>1459 88</Pago></row>
<row _id="6615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1459 88</Liquidado><Pago>1459 88</Pago></row>
<row _id="6616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4791 66</Liquidado><Pago>4791 66</Pago></row>
<row _id="6617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7700 00</Liquidado><Pago>7700 00</Pago></row>
<row _id="6618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1107 74</Pago></row>
<row _id="6619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1107 74</Pago></row>
<row _id="6620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>770104 78</Liquidado><Pago>196415 31</Pago></row>
<row _id="6621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>770104 78</Liquidado><Pago>196415 31</Pago></row>
<row _id="6622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24336 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24336 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3718 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3718 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9257 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9257 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8864 42</Pago></row>
<row _id="6629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8864 42</Pago></row>
<row _id="6630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145217 50</Liquidado><Pago>133337 04</Pago></row>
<row _id="6631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145217 50</Liquidado><Pago>133337 04</Pago></row>
<row _id="6632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1346 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1346 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1108 78</Pago></row>
<row _id="6635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1108 78</Pago></row>
<row _id="6636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL.FAMILIA IMPCG</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58 32</Pago></row>
<row _id="6637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL.FAMILIA IMPCG</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58 32</Pago></row>
<row _id="6638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1339 96</Liquidado><Pago>1281 64</Pago></row>
<row _id="6639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1339 96</Liquidado><Pago>1281 64</Pago></row>
<row _id="6640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.876/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>344 51</Liquidado><Pago>344 51</Pago></row>
<row _id="6641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.876/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>344 51</Liquidado><Pago>344 51</Pago></row>
<row _id="6642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13822 96</Liquidado><Pago>12797 35</Pago></row>
<row _id="6643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13822 96</Liquidado><Pago>12797 35</Pago></row>
<row _id="6644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000316</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 24</Liquidado><Pago>800 24</Pago></row>
<row _id="6645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>261251 19</Liquidado><Pago>250447 00</Pago></row>
<row _id="6646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1486122 92</Liquidado><Pago>1259864 58</Pago></row>
<row _id="6647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1486122 92</Liquidado><Pago>1259864 58</Pago></row>
<row _id="6648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60910 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60910 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>316561 93</Liquidado><Pago>272745 04</Pago></row>
<row _id="6651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>316561 93</Liquidado><Pago>272745 04</Pago></row>
<row _id="6652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29623 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6653"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29623 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2911 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6655"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2911 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6656"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307432 04</Liquidado><Pago>308371 34</Pago></row>
<row _id="6657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307432 04</Liquidado><Pago>308371 34</Pago></row>
<row _id="6658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1394 30</Liquidado><Pago>1979 00</Pago></row>
<row _id="6659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1394 30</Liquidado><Pago>1979 00</Pago></row>
<row _id="6660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56290 49</Liquidado><Pago>43570 45</Pago></row>
<row _id="6661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56290 49</Liquidado><Pago>43570 45</Pago></row>
<row _id="6662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47728 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>436 92</Liquidado><Pago>436 92</Pago></row>
<row _id="6664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.166/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MIRANDA PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="6665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>733 50</Liquidado><Pago>733 50</Pago></row>
<row _id="6666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-171 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="6668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-44 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>603 90</Liquidado><Pago>603 90</Pago></row>
<row _id="6670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="6671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 00</Liquidado><Pago>27 00</Pago></row>
<row _id="6672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-59 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-47 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.530.158/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇAO CIDADE CORUMBA - LTDA</Credor><Documento>2016NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>621 60</Liquidado><Pago>621 60</Pago></row>
<row _id="6675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000345</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7754 50</Liquidado><Pago>7754 50</Pago></row>
<row _id="6676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 50</Liquidado><Pago>45 50</Pago></row>
<row _id="6677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000347</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1358 50</Liquidado><Pago>1358 50</Pago></row>
<row _id="6678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>546 78</Liquidado><Pago>546 78</Pago></row>
<row _id="6679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.684/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SEC. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9170 35</Liquidado><Pago>9170 35</Pago></row>
<row _id="6680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.684/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SEC. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9170 35</Liquidado><Pago>9170 35</Pago></row>
<row _id="6681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="6682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="6683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>410 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19940 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19940 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>274260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>274260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>204020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>204020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11385352 00</Empenhado><Liquidado>7890 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11385352 00</Empenhado><Liquidado>7890 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>401640 00</Empenhado><Liquidado>1632 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>401640 00</Empenhado><Liquidado>1632 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2695920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2695920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50020 00</Empenhado><Liquidado>35358 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50020 00</Empenhado><Liquidado>35358 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5372960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5372960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>962820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>962820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.876/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.876/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2324020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2324020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>498020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>498020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.684/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SEC. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>106881 00</Empenhado><Liquidado>9170 35</Liquidado><Pago>9170 35</Pago></row>
<row _id="6720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.684/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SEC. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>106881 00</Empenhado><Liquidado>9170 35</Liquidado><Pago>9170 35</Pago></row>
<row _id="6721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>577 48</Empenhado><Liquidado>577 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>577 48</Pago></row>
<row _id="6723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="6724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>375 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>715 00</Empenhado><Liquidado>715 00</Liquidado><Pago>715 00</Pago></row>
<row _id="6728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>1649 30</Liquidado><Pago>1649 30</Pago></row>
<row _id="6731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>146 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>424 00</Empenhado><Liquidado>423 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>423 40</Pago></row>
<row _id="6735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>367 65</Empenhado><Liquidado>367 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2016NE000386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>256 20</Empenhado><Liquidado>256 20</Liquidado><Pago>256 20</Pago></row>
<row _id="6737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8361 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1460 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1460 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29745 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>458 64</Empenhado><Liquidado>458 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1248 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20960 00</Empenhado><Liquidado>12016 08</Liquidado><Pago>12016 08</Pago></row>
<row _id="6744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11379 99</Empenhado><Liquidado>10120 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>860 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10300 00</Empenhado><Liquidado>4732 40</Liquidado><Pago>4732 40</Pago></row>
<row _id="6747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51203 20</Empenhado><Liquidado>24749 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39690 00</Empenhado><Liquidado>10728 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>5064 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1881 87</Liquidado><Pago>1881 87</Pago></row>
<row _id="6751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1080 00</Empenhado><Liquidado>342 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>241500 00</Empenhado><Liquidado>39192 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>614 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>18604 22</Liquidado><Pago>18604 22</Pago></row>
<row _id="6756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18121 16</Empenhado><Liquidado>3382 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.166/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MIRANDA PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>207 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>62 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5415 02</Empenhado><Liquidado>1806 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62051 14</Empenhado><Liquidado>17929 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>177802 43</Empenhado><Liquidado>72565 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4499 82</Empenhado><Liquidado>2165 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7600 00</Empenhado><Liquidado>3748 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>1191 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23498 05</Empenhado><Liquidado>1294 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>570032 46</Empenhado><Liquidado>111027 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10597 93</Empenhado><Liquidado>9 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43600 76</Empenhado><Liquidado>23179 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6217 83</Empenhado><Liquidado>3320 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>24 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>1687 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>1687 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.530.158/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇAO CIDADE CORUMBA - LTDA</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>588 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12519938 67</Empenhado><Liquidado>1138813 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>357122 19</Empenhado><Liquidado>32939 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4927039 16</Empenhado><Liquidado>404503 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5306 00</Empenhado><Liquidado>474 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1969000 00</Empenhado><Liquidado>184315 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>531485 19</Empenhado><Liquidado>37995 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59992 66</Empenhado><Liquidado>3484 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000466</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7361 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1088 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>507 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19010 00</Empenhado><Liquidado>9409 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54920 00</Empenhado><Liquidado>4467 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47501 73</Empenhado><Liquidado>1670 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000475</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8300 00</Empenhado><Liquidado>755 64</Liquidado><Pago>755 64</Pago></row>
<row _id="6791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>137 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13000 58</Empenhado><Liquidado>0 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000478</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2637 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000479</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>345 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.781.069/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>338 40</Liquidado><Pago>338 40</Pago></row>
<row _id="6797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43725 00</Liquidado><Pago>43725 00</Pago></row>
<row _id="6798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25285 00</Liquidado><Pago>25285 00</Pago></row>
<row _id="6799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.164.070/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-3 60</Liquidado><Pago>-3 60</Pago></row>
<row _id="6800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.239.235-**</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDA FIGUEIREDO PINTO</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-3 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97204 00</Liquidado><Pago>97204 00</Pago></row>
<row _id="6802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42460 00</Liquidado><Pago>42460 00</Pago></row>
<row _id="6803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65104 45</Liquidado><Pago>133557 37</Pago></row>
<row _id="6804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9310 00</Liquidado><Pago>9310 00</Pago></row>
<row _id="6805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50350 00</Liquidado><Pago>50350 00</Pago></row>
<row _id="6806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64552 50</Liquidado><Pago>91385 48</Pago></row>
<row _id="6807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30875 00</Liquidado><Pago>30875 00</Pago></row>
<row _id="6808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31331 00</Liquidado><Pago>31331 00</Pago></row>
<row _id="6809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5225 00</Liquidado><Pago>5225 00</Pago></row>
<row _id="6810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>982 31</Liquidado><Pago>982 31</Pago></row>
<row _id="6811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>593 16</Liquidado><Pago>593 16</Pago></row>
<row _id="6812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7003 33</Liquidado><Pago>7003 33</Pago></row>
<row _id="6813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 10</Liquidado><Pago>68 10</Pago></row>
<row _id="6814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 60</Liquidado><Pago>58 60</Pago></row>
<row _id="6815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 80</Liquidado><Pago>52 80</Pago></row>
<row _id="6816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>981 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>981 03</Pago></row>
<row _id="6818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>219 98</Liquidado><Pago>219 98</Pago></row>
<row _id="6819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5475 00</Liquidado><Pago>5475 00</Pago></row>
<row _id="6820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>233 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>233 33</Pago></row>
<row _id="6822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2683 06</Empenhado><Liquidado>-2683 06</Liquidado><Pago>-2683 06</Pago></row>
<row _id="6823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 15</Liquidado><Pago>28 15</Pago></row>
<row _id="6824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27659 19</Liquidado><Pago>27659 19</Pago></row>
<row _id="6825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22338 89</Liquidado><Pago>22338 89</Pago></row>
<row _id="6826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="6827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11987 80</Liquidado><Pago>11987 80</Pago></row>
<row _id="6828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7656 00</Liquidado><Pago>7656 00</Pago></row>
<row _id="6829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16500 00</Liquidado><Pago>16500 00</Pago></row>
<row _id="6830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8265 40</Liquidado><Pago>8265 40</Pago></row>
<row _id="6831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14850 21</Liquidado><Pago>28704 96</Pago></row>
<row _id="6832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234 20</Liquidado><Pago>234 20</Pago></row>
<row _id="6833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="6834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="6835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 98</Liquidado><Pago>79 98</Pago></row>
<row _id="6836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>186 67</Pago></row>
<row _id="6838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26241 98</Liquidado><Pago>26241 98</Pago></row>
<row _id="6839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1382 00</Liquidado><Pago>1382 00</Pago></row>
<row _id="6840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="6841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-1320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118 58</Liquidado><Pago>118 58</Pago></row>
<row _id="6843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 10</Liquidado><Pago>68 10</Pago></row>
<row _id="6844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>163 50</Liquidado><Pago>163 50</Pago></row>
<row _id="6845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1067 72</Pago></row>
<row _id="6846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4150 00</Liquidado><Pago>4150 00</Pago></row>
<row _id="6847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>9775 00</Pago></row>
<row _id="6848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70400 00</Liquidado><Pago>70400 00</Pago></row>
<row _id="6849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>243 00</Liquidado><Pago>243 00</Pago></row>
<row _id="6850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="6851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62064 20</Liquidado><Pago>62064 20</Pago></row>
<row _id="6852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5114 00</Liquidado><Pago>5114 00</Pago></row>
<row _id="6853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="6854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>258 00</Liquidado><Pago>258 00</Pago></row>
<row _id="6855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110086 00</Liquidado><Pago>156541 45</Pago></row>
<row _id="6856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>326562 50</Liquidado><Pago>326562 50</Pago></row>
<row _id="6857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9444 00</Liquidado><Pago>9444 00</Pago></row>
<row _id="6858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7122 31</Pago></row>
<row _id="6859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53035 00</Liquidado><Pago>53035 00</Pago></row>
<row _id="6860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.952.241/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>SINDSAD-SINDICATO DOS SERV.DA ADMINISTRACAO</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-646 15</Liquidado><Pago>-646 15</Pago></row>
<row _id="6861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190116 65</Liquidado><Pago>199818 35</Pago></row>
<row _id="6862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1359 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1359 18</Pago></row>
<row _id="6864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93110 40</Pago></row>
<row _id="6865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35900 00</Liquidado><Pago>35900 00</Pago></row>
<row _id="6866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47960 00</Liquidado><Pago>47960 00</Pago></row>
<row _id="6867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52400 00</Liquidado><Pago>52400 00</Pago></row>
<row _id="6868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25140 00</Liquidado><Pago>25140 00</Pago></row>
<row _id="6869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5709 20</Liquidado><Pago>5709 20</Pago></row>
<row _id="6870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>73191 75</Pago></row>
<row _id="6871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104101 00</Liquidado><Pago>104101 00</Pago></row>
<row _id="6872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>242293 13</Liquidado><Pago>242293 13</Pago></row>
<row _id="6873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156449 80</Liquidado><Pago>156449 80</Pago></row>
<row _id="6874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>273837 23</Liquidado><Pago>273837 23</Pago></row>
<row _id="6875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>520 00</Liquidado><Pago>520 00</Pago></row>
<row _id="6876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="6877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111914 03</Liquidado><Pago>111914 03</Pago></row>
<row _id="6878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240203 70</Liquidado><Pago>240203 70</Pago></row>
<row _id="6879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30843 56</Liquidado><Pago>30843 56</Pago></row>
<row _id="6880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33866 78</Liquidado><Pago>33866 78</Pago></row>
<row _id="6881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.940/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>Matéria Prima Comunicação Ltda.</Credor><Documento>2016NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235600 00</Liquidado><Pago>235600 00</Pago></row>
<row _id="6882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8550 00</Liquidado><Pago>8550 00</Pago></row>
<row _id="6883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="6884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.522.669/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>CEB-COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA</Credor><Documento>2016NE000264</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>879 47</Liquidado><Pago>879 47</Pago></row>
<row _id="6885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2727 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>615 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65725 00</Liquidado><Pago>65725 00</Pago></row>
<row _id="6888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>188380 48</Pago></row>
<row _id="6889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66000 00</Liquidado><Pago>66000 00</Pago></row>
<row _id="6890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115000 00</Liquidado><Pago>115000 00</Pago></row>
<row _id="6891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77000 00</Liquidado><Pago>77000 00</Pago></row>
<row _id="6892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330000 00</Liquidado><Pago>330000 00</Pago></row>
<row _id="6893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5791 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5791 78</Pago></row>
<row _id="6895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41800 00</Liquidado><Pago>41800 00</Pago></row>
<row _id="6896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10405 08</Liquidado><Pago>19569 68</Pago></row>
<row _id="6897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6850 27</Pago></row>
<row _id="6898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.678.634/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO DO EDIFICIO RECORD</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3452 55</Pago></row>
<row _id="6899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147104 03</Liquidado><Pago>147104 03</Pago></row>
<row _id="6900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33678 35</Liquidado><Pago>33678 35</Pago></row>
<row _id="6901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="6902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16227 50</Liquidado><Pago>16227 50</Pago></row>
<row _id="6903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="6904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="6905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="6906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="6907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9997 42</Liquidado><Pago>9997 42</Pago></row>
<row _id="6908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15649 98</Empenhado><Liquidado>2556 17</Liquidado><Pago>2556 17</Pago></row>
<row _id="6909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165281 70</Empenhado><Liquidado>33056 34</Liquidado><Pago>33056 34</Pago></row>
<row _id="6910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>682 50</Empenhado><Liquidado>682 50</Liquidado><Pago>682 50</Pago></row>
<row _id="6911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>118750 00</Empenhado><Liquidado>74011 65</Liquidado><Pago>74011 65</Pago></row>
<row _id="6912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>122 85</Empenhado><Liquidado>122 85</Liquidado><Pago>122 85</Pago></row>
<row _id="6913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1365 00</Empenhado><Liquidado>1365 00</Liquidado><Pago>1365 00</Pago></row>
<row _id="6914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90628 50</Empenhado><Liquidado>18125 70</Liquidado><Pago>18125 70</Pago></row>
<row _id="6915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30788 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>180 50</Liquidado><Pago>180 50</Pago></row>
<row _id="6918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="6919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="6920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6591 76</Empenhado><Liquidado>6591 76</Liquidado><Pago>6591 76</Pago></row>
<row _id="6921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3761 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>538 88</Empenhado><Liquidado>538 68</Liquidado><Pago>538 68</Pago></row>
<row _id="6923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11956 65</Empenhado><Liquidado>11956 65</Liquidado><Pago>11956 65</Pago></row>
<row _id="6924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3116 57</Empenhado><Liquidado>3116 57</Liquidado><Pago>3116 57</Pago></row>
<row _id="6925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.479/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91032 27</Empenhado><Liquidado>10751 79</Liquidado><Pago>10751 79</Pago></row>
<row _id="6926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20671 68</Empenhado><Liquidado>20671 68</Liquidado><Pago>20671 68</Pago></row>
<row _id="6927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>308 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3761 04</Empenhado><Liquidado>3761 04</Liquidado><Pago>3761 04</Pago></row>
<row _id="6929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>810 00</Empenhado><Liquidado>810 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="6930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.239.235-**</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDA FIGUEIREDO PINTO</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.164.070/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="6932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>717 39</Empenhado><Liquidado>717 39</Liquidado><Pago>717 39</Pago></row>
<row _id="6933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>2433 33</Liquidado><Pago>2433 33</Pago></row>
<row _id="6934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1149 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 63</Empenhado><Liquidado>183 63</Liquidado><Pago>183 63</Pago></row>
<row _id="6936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="6937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="6939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>142 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108 30</Empenhado><Liquidado>108 30</Liquidado><Pago>108 30</Pago></row>
<row _id="6943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63 50</Empenhado><Liquidado>63 50</Liquidado><Pago>63 50</Pago></row>
<row _id="6945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78902 45</Empenhado><Liquidado>78902 45</Liquidado><Pago>78902 45</Pago></row>
<row _id="6946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2016NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>204059 68</Empenhado><Liquidado>204059 68</Liquidado><Pago>204059 68</Pago></row>
<row _id="6947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.041.030/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ÉTICA SERV. ELÉTRI. PROD. E LOCAÇÔES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48769 92</Empenhado><Liquidado>48769 92</Liquidado><Pago>48769 92</Pago></row>
<row _id="6948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>189896 96</Empenhado><Liquidado>189896 96</Liquidado><Pago>189896 96</Pago></row>
<row _id="6949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000339</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>42757 00</Empenhado><Liquidado>9977 00</Liquidado><Pago>9977 00</Pago></row>
<row _id="6950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>530193 40</Empenhado><Liquidado>469368 13</Liquidado><Pago>469368 13</Pago></row>
<row _id="6951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>26331 25</Empenhado><Liquidado>1080 75</Liquidado><Pago>1080 75</Pago></row>
<row _id="6952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000342</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16267 90</Empenhado><Liquidado>2121 90</Liquidado><Pago>2121 90</Pago></row>
<row _id="6953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000343</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1872 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>137500 00</Empenhado><Liquidado>137500 00</Liquidado><Pago>137500 00</Pago></row>
<row _id="6955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000345</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>412 50</Empenhado><Liquidado>412 50</Liquidado><Pago>412 50</Pago></row>
<row _id="6956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6478 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000347</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>49689 70</Empenhado><Liquidado>49689 70</Liquidado><Pago>49689 70</Pago></row>
<row _id="6958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89 00</Empenhado><Liquidado>89 00</Liquidado><Pago>89 00</Pago></row>
<row _id="6959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2577 81</Empenhado><Liquidado>2577 81</Liquidado><Pago>2577 81</Pago></row>
<row _id="6960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>117000 00</Empenhado><Liquidado>21254 02</Liquidado><Pago>21254 02</Pago></row>
<row _id="6961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000351</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>55760 00</Empenhado><Liquidado>55760 00</Liquidado><Pago>55760 00</Pago></row>
<row _id="6962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12327 50</Empenhado><Liquidado>6800 00</Liquidado><Pago>6800 00</Pago></row>
<row _id="6963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.940/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>Matéria Prima Comunicação Ltda.</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.940/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>Matéria Prima Comunicação Ltda.</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2310 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2310 00</Pago></row>
<row _id="6968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4444 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>47050 00</Empenhado><Liquidado>4150 00</Liquidado><Pago>4150 00</Pago></row>
<row _id="6970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>165000 00</Empenhado><Liquidado>165000 00</Liquidado><Pago>165000 00</Pago></row>
<row _id="6971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>27610 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9444 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33678 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000364</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>86353 10</Empenhado><Liquidado>21166 00</Liquidado><Pago>21166 00</Pago></row>
<row _id="6975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000365</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2915 00</Empenhado><Liquidado>2915 00</Liquidado><Pago>2915 00</Pago></row>
<row _id="6976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>230 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000370</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>14616 60</Empenhado><Liquidado>8498 60</Liquidado><Pago>8498 60</Pago></row>
<row _id="6981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>51481 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>113 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>14296 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4069 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2029 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1276 00</Empenhado><Liquidado>1276 00</Liquidado><Pago>1276 00</Pago></row>
<row _id="6991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>396000 00</Empenhado><Liquidado>396000 00</Liquidado><Pago>396000 00</Pago></row>
<row _id="6992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1404 00</Empenhado><Liquidado>1404 00</Liquidado><Pago>1404 00</Pago></row>
<row _id="6993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5589 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>14780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>466 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>222 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>189 00</Empenhado><Liquidado>189 00</Liquidado><Pago>189 00</Pago></row>
<row _id="6998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 63</Empenhado><Liquidado>183 63</Liquidado><Pago>183 63</Pago></row>
<row _id="7000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>167112 00</Empenhado><Liquidado>167112 00</Liquidado><Pago>167112 00</Pago></row>
<row _id="7001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>167112 00</Empenhado><Liquidado>167112 00</Liquidado><Pago>167112 00</Pago></row>
<row _id="7002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>979 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>7251 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7251 56</Pago></row>
<row _id="7005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000403</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18342 62</Empenhado><Liquidado>18342 62</Liquidado><Pago>18342 62</Pago></row>
<row _id="7006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18342 62</Empenhado><Liquidado>18342 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2566 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>41800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>66000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.963.816/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MATO GROSSO DO SUL TAXI AEREO LTDA</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.390.497/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>202500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>115000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>77000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>953 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>953 77</Pago></row>
<row _id="7016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>165000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1320 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="7018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>91805 00</Empenhado><Liquidado>38180 00</Liquidado><Pago>38180 00</Pago></row>
<row _id="7019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25566 18</Empenhado><Liquidado>25566 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>988171 47</Empenhado><Liquidado>988171 47</Liquidado><Pago>276355 66</Pago></row>
<row _id="7021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17063 82</Empenhado><Liquidado>17063 82</Liquidado><Pago>7379 13</Pago></row>
<row _id="7022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>199509 52</Empenhado><Liquidado>199509 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>123284 40</Empenhado><Liquidado>123284 40</Liquidado><Pago>46675 08</Pago></row>
<row _id="7024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3891 73</Empenhado><Liquidado>3891 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14999 18</Empenhado><Liquidado>14999 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>103 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>375 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>494 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1235 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1968 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6680 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2508 00</Empenhado><Liquidado>2508 00</Liquidado><Pago>2508 00</Pago></row>
<row _id="7035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>194603 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolver Ações do Projeto CAR/MS-BNDES/Fundo Amazônia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>135719 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>154 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>470 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>158115 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.940/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>Matéria Prima Comunicação Ltda.</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>239512 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>170459 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>246266 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>91000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22 00</Liquidado><Pago>22 00</Pago></row>
<row _id="7047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Reestruturar o Fundo de Investimentos Culturais de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2566 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="7049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1577 99</Liquidado><Pago>1577 99</Pago></row>
<row _id="7050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37931 36</Pago></row>
<row _id="7051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3427 58</Pago></row>
<row _id="7052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6102 42</Pago></row>
<row _id="7053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1803 00</Empenhado><Liquidado>905 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Implementar atividades de Cultura  Turismo  Economia Criativa  Ciência  Tecnologia e Inovação nos municípios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.054.256/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SATER E SATER LTDA</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75400 00</Empenhado><Liquidado>75400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Implementar atividades de Cultura  Turismo  Economia Criativa  Ciência  Tecnologia e Inovação nos municípios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.054.256/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SATER E SATER LTDA</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75400 00</Pago></row>
<row _id="7056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Executar o programa de Bioeconomia - FINEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>1858 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Executar o programa de Bioeconomia - FINEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1858 50</Pago></row>
<row _id="7058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Executar o programa de Bioeconomia - FINEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>632 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>842 15</Liquidado><Pago>842 15</Pago></row>
<row _id="7062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1008 44</Empenhado><Liquidado>1008 44</Liquidado><Pago>1008 44</Pago></row>
<row _id="7065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>490 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>490 00</Pago></row>
<row _id="7067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>164 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>164 10</Pago></row>
<row _id="7069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>520 00</Empenhado><Liquidado>511 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>511 89</Pago></row>
<row _id="7071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2151 24</Empenhado><Liquidado>2151 24</Liquidado><Pago>2151 24</Pago></row>
<row _id="7072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>531 00</Empenhado><Liquidado>490 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>490 00</Pago></row>
<row _id="7074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>508 00</Empenhado><Liquidado>507 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>507 88</Pago></row>
<row _id="7076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>113400 00</Empenhado><Liquidado>17618 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13850 00</Empenhado><Liquidado>3654 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>699200 00</Empenhado><Liquidado>163718 00</Liquidado><Pago>57221 64</Pago></row>
<row _id="7079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1391 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19750 00</Empenhado><Liquidado>6206 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>950 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>152750 00</Empenhado><Liquidado>35711 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>224 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>224 57</Pago></row>
<row _id="7086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10226 98</Pago></row>
<row _id="7087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>181 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Direta</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>244 24</Liquidado><Pago>350 16</Pago></row>
<row _id="7089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>286 20</Pago></row>
<row _id="7090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27191 12</Liquidado><Pago>27191 12</Pago></row>
<row _id="7091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47888 92</Pago></row>
<row _id="7092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2603 96</Liquidado><Pago>2603 96</Pago></row>
<row _id="7093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1645 31</Liquidado><Pago>1645 31</Pago></row>
<row _id="7094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Divida com o INSS e Outros da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 76</Liquidado><Pago>463 76</Pago></row>
<row _id="7095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Divida com o INSS e Outros da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>293 24</Liquidado><Pago>293 24</Pago></row>
<row _id="7096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.530.158/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇAO CIDADE CORUMBA - LTDA</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2228 80</Liquidado><Pago>1680 00</Pago></row>
<row _id="7097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.515.908-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.985/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIÁRIA FORMATO  LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2057 55</Pago></row>
<row _id="7104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.596/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.396.788-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eunice Maria de Azevedo Torres</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1733 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.985/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIÁRIA FORMATO  LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2239 47</Pago></row>
<row _id="7107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>519 60</Liquidado><Pago>519 60</Pago></row>
<row _id="7108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2099 16</Liquidado><Pago>-2099 16</Pago></row>
<row _id="7109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20939 24</Liquidado><Pago>20939 24</Pago></row>
<row _id="7110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31 66</Liquidado><Pago>31 66</Pago></row>
<row _id="7111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>836 02</Liquidado><Pago>604 70</Pago></row>
<row _id="7112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>473 98</Liquidado><Pago>473 98</Pago></row>
<row _id="7113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2142 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1738 77</Liquidado><Pago>694 44</Pago></row>
<row _id="7115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2627 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="7116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="7117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1335 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1335 00</Pago></row>
<row _id="7119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="7121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269 00</Liquidado><Pago>269 00</Pago></row>
<row _id="7122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>851 20</Pago></row>
<row _id="7124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267 00</Liquidado><Pago>267 00</Pago></row>
<row _id="7125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20039 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20039 50</Pago></row>
<row _id="7127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1202 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1202 37</Pago></row>
<row _id="7129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.707/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="7131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.646.310/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇAO CRIANÇAS DO BRASIL EM CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="7132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.051.673/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CIDADE DOS MENINOS DE CAMPO GRANDE/MS</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="7134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.535.229/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLECENTE</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16000 00</Liquidado><Pago>16000 00</Pago></row>
<row _id="7136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.352.645/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DA CRIANCA PENIEL</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.277/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>OMEP/BRASIL MS-ORG.MUNDIAL P/EDUC.PRE-ESCOLAR</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.490.219/0002-60</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO FRANCISCANAS ANGELINAS</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16000 00</Liquidado><Pago>16000 00</Pago></row>
<row _id="7139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.054.553/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE ESPIRITA FRAT.FRANCISCO THIESEN</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="7141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.286.406/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO FAMILIA LEGAL</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="7142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.565.710/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.824.425/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.504.397/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DAS TRAV.E TRANS. DE MS - ATMS</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32500 00</Liquidado><Pago>32500 00</Pago></row>
<row _id="7146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.271.764/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="7147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.502.223/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DOS AMIGOS DAS CRIANCAS C/ CANCER AACC</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.816.196/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE ASSISTENCIAL MEIMEI</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65000 00</Liquidado><Pago>65000 00</Pago></row>
<row _id="7150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.528.011/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>AS.ESP.DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="7151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.460.777/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA - AS</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.931/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASILO SAO FRANCISCO DE ASSIS</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.879.216/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE ESPIRITA ANALIA FRANCO</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="7154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.806.432/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CRECHE 'CAMILE FLAMMARION</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.533.090/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CLUBE DE MAES UNIDOS VENCEREMOS</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.841.429/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="7157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.991.612/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>CLUBE DE MAES CANTINHO DA AMIZADE</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.712.932/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SIRPHA LAR DO IDOSO</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="7159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.965.837/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>SALESIANOS AMPARE</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.190.314/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.CAMPOGRANDENSE BENEF.E REAB.- ACBR</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.182.387/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIDADE EVANGÉLICA LEÃO DE JUDÁ</Credor><Documento>2016NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.112.128/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAR DO PEQUENO ASSIS</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="7163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.706/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO DIGNIDADE E VIDA</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.274.978/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO NO TRABALHO PROJETO JABOQUE</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="7165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.446.103/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF BATISTA INDEPENDENTE</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.576.894/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ESCOLA CLINICA ' SANTA TEREZINHA '</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.455.254/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>PROJETO SOCIAL SOLIDÁRIO - PROSSOL_</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 70</Liquidado><Pago>80 70</Pago></row>
<row _id="7170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.215.565/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.008.195/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE AMP.A FAMILIA PROJETO MAIS 1</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.050/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26551 12</Pago></row>
<row _id="7174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11879 94</Liquidado><Pago>10036 30</Pago></row>
<row _id="7175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1441 79</Liquidado><Pago>1284 16</Pago></row>
<row _id="7176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 60</Liquidado><Pago>280 60</Pago></row>
<row _id="7178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implantar  Implementar e fortalecer Organismos de Políticas para Mulheres (OPM's) no interior do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>692 81</Liquidado><Pago>692 81</Pago></row>
<row _id="7179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3182 40</Liquidado><Pago>3182 40</Pago></row>
<row _id="7180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 34</Liquidado><Pago>88 34</Pago></row>
<row _id="7181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9384 04</Liquidado><Pago>9384 04</Pago></row>
<row _id="7183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8478 00</Liquidado><Pago>8478 00</Pago></row>
<row _id="7184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.484.753/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE VIDA S/A.</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5368 37</Pago></row>
<row _id="7185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153 95</Liquidado><Pago>153 95</Pago></row>
<row _id="7186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58500 00</Liquidado><Pago>58500 00</Pago></row>
<row _id="7187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1062 00</Pago></row>
<row _id="7188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4192 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41500 00</Liquidado><Pago>41500 00</Pago></row>
<row _id="7190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000264</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18729 06</Pago></row>
<row _id="7191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6814 36</Pago></row>
<row _id="7192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.368.168/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>A. N. Ferzeli Negócios Imobiliários - LTDA</Credor><Documento>2016NE000266</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3581 13</Pago></row>
<row _id="7193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.596/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10500 00</Pago></row>
<row _id="7194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000268</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4136 69</Pago></row>
<row _id="7195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.985/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIÁRIA FORMATO  LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3736 13</Pago></row>
<row _id="7196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.985/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIÁRIA FORMATO  LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2270 30</Pago></row>
<row _id="7197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20895 47</Pago></row>
<row _id="7198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Atender e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade sócioeconomica por meio de transferência de renda e b</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022-6</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Atender e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade sócioeconomica por meio de transferência de renda e b</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022-6</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17695 66</Liquidado><Pago>17695 66</Pago></row>
<row _id="7201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50746 48</Liquidado><Pago>50746 48</Pago></row>
<row _id="7202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 40</Liquidado><Pago>50 40</Pago></row>
<row _id="7203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>373 50</Liquidado><Pago>373 50</Pago></row>
<row _id="7204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>169 00</Liquidado><Pago>169 00</Pago></row>
<row _id="7205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>263 10</Liquidado><Pago>263 10</Pago></row>
<row _id="7206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="7207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1950 00</Pago></row>
<row _id="7209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>116 16</Pago></row>
<row _id="7210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>247 90</Pago></row>
<row _id="7211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>793 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-332 35</Liquidado><Pago>1561 57</Pago></row>
<row _id="7213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000318</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>555 50</Liquidado><Pago>555 50</Pago></row>
<row _id="7214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.484.753/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE VIDA S/A.</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4797 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="7216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>185 60</Pago></row>
<row _id="7217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>207 40</Pago></row>
<row _id="7218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2238 13</Pago></row>
<row _id="7219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2722 50</Pago></row>
<row _id="7220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22 50</Liquidado><Pago>22 50</Pago></row>
<row _id="7221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>515 70</Liquidado><Pago>515 70</Pago></row>
<row _id="7222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>366006 33</Pago></row>
<row _id="7224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2464 00</Pago></row>
<row _id="7225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62474 76</Pago></row>
<row _id="7226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>165720 34</Pago></row>
<row _id="7227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19175 67</Pago></row>
<row _id="7228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1205 29</Pago></row>
<row _id="7229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19845 89</Pago></row>
<row _id="7230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>605963 50</Liquidado><Pago>605963 50</Pago></row>
<row _id="7231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.265.264/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>494491 52</Liquidado><Pago>494491 52</Pago></row>
<row _id="7232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>597481 56</Liquidado><Pago>597481 56</Pago></row>
<row _id="7233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 02</Liquidado><Pago>52 02</Pago></row>
<row _id="7234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>378 49</Pago></row>
<row _id="7235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3999 60</Liquidado><Pago>3999 60</Pago></row>
<row _id="7236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3982 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3982 89</Pago></row>
<row _id="7238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0039-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9102 25</Pago></row>
<row _id="7239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0053-70</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3940 46</Pago></row>
<row _id="7240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0065-03</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70661 20</Pago></row>
<row _id="7241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>131096 33</Pago></row>
<row _id="7242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0016-68</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43272 79</Pago></row>
<row _id="7243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40839 48</Pago></row>
<row _id="7244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.838.151/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EVAIR GOMES OLIVEIRA - EPP</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3661 43</Pago></row>
<row _id="7245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.317/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MS</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99365 50</Pago></row>
<row _id="7246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>66670 53</Pago></row>
<row _id="7247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.995.468/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MS</Credor><Documento>2016NE000386</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13602 18</Pago></row>
<row _id="7248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.099.229/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.UNIF.PAUL.DE ENSINO/ASSUPERO/FACSUL.</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12753 18</Pago></row>
<row _id="7249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIGRAN EDUCACIONAL</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75220 55</Pago></row>
<row _id="7250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.188.318/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO-OESTE - SOECO</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>478 80</Pago></row>
<row _id="7251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>417 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>417 06</Pago></row>
<row _id="7253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42320 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13267 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20100 00</Liquidado><Pago>20100 00</Pago></row>
<row _id="7256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25356 50</Liquidado><Pago>25356 50</Pago></row>
<row _id="7257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2132 00</Liquidado><Pago>2132 00</Pago></row>
<row _id="7258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000397</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1274 00</Liquidado><Pago>1274 00</Pago></row>
<row _id="7259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1521 39</Liquidado><Pago>1521 39</Pago></row>
<row _id="7260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127 92</Liquidado><Pago>127 92</Pago></row>
<row _id="7261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 44</Liquidado><Pago>76 44</Pago></row>
<row _id="7262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>295 75</Liquidado><Pago>295 75</Pago></row>
<row _id="7263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0079-09</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2100 60</Pago></row>
<row _id="7264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269 00</Liquidado><Pago>269 00</Pago></row>
<row _id="7265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>851 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.917.750/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING DAS FESTAS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1197 63</Empenhado><Liquidado>1197 63</Liquidado><Pago>1197 63</Pago></row>
<row _id="7268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>29 70</Pago></row>
<row _id="7269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.396.788-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eunice Maria de Azevedo Torres</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>263 87</Pago></row>
<row _id="7270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>73667 64</Empenhado><Liquidado>18729 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>35806 67</Empenhado><Liquidado>8200 00</Liquidado><Pago>1385 64</Pago></row>
<row _id="7272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.515.908-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11400 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>218 87</Pago></row>
<row _id="7273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.596/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45500 00</Empenhado><Liquidado>10500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12410 07</Empenhado><Liquidado>4136 69</Liquidado><Pago>4136 69</Pago></row>
<row _id="7275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26600 00</Empenhado><Liquidado>16552 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>197 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1158 07</Empenhado><Liquidado>1158 07</Liquidado><Pago>1158 07</Pago></row>
<row _id="7280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>148 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2986 80</Empenhado><Liquidado>2986 80</Liquidado><Pago>2986 80</Pago></row>
<row _id="7284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6268 95</Empenhado><Liquidado>696 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>696 55</Pago></row>
<row _id="7288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.515.908-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6631 74</Empenhado><Liquidado>736 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>736 86</Pago></row>
<row _id="7290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3278 25</Empenhado><Liquidado>527 69</Liquidado><Pago>163 44</Pago></row>
<row _id="7291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>364 25</Pago></row>
<row _id="7292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.596/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7275 78</Empenhado><Liquidado>1668 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1668 83</Pago></row>
<row _id="7294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.396.788-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eunice Maria de Azevedo Torres</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5605 20</Empenhado><Liquidado>622 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>622 80</Pago></row>
<row _id="7296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.396.788-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eunice Maria de Azevedo Torres</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3579 30</Empenhado><Liquidado>397 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>397 70</Pago></row>
<row _id="7298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6303 28</Liquidado><Pago>6303 28</Pago></row>
<row _id="7299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>574 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1610 95</Empenhado><Liquidado>1610 95</Liquidado><Pago>1610 95</Pago></row>
<row _id="7301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1170 00</Empenhado><Liquidado>1170 00</Liquidado><Pago>1170 00</Pago></row>
<row _id="7302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4983 75</Empenhado><Liquidado>4983 75</Liquidado><Pago>4983 75</Pago></row>
<row _id="7303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>378965 74</Empenhado><Liquidado>378965 74</Liquidado><Pago>378965 74</Pago></row>
<row _id="7304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Atender e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade sócioeconomica por meio de transferência de renda e b</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022-6</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7000000 00</Empenhado><Liquidado>7000000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Atender e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade sócioeconomica por meio de transferência de renda e b</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7000000 00</Pago></row>
<row _id="7306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Atender e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade sócioeconomica por meio de transferência de renda e b</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022-6</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>582000 00</Empenhado><Liquidado>582000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Atender e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade sócioeconomica por meio de transferência de renda e b</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>582000 00</Pago></row>
<row _id="7308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1666 50</Empenhado><Liquidado>1666 50</Liquidado><Pago>1666 50</Pago></row>
<row _id="7309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23400 00</Empenhado><Liquidado>23400 00</Liquidado><Pago>23400 00</Pago></row>
<row _id="7310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31200 00</Empenhado><Liquidado>31200 00</Liquidado><Pago>31200 00</Pago></row>
<row _id="7311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="7312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4229 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1273 12</Pago></row>
<row _id="7314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5129 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>88 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual da Juventude</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual da Juventude</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2305 54</Empenhado><Liquidado>2305 54</Liquidado><Pago>2305 54</Pago></row>
<row _id="7322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1068 34</Empenhado><Liquidado>1068 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>197 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>197 70</Pago></row>
<row _id="7325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>791 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>845 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>247 90</Empenhado><Liquidado>247 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000475</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1728 65</Empenhado><Liquidado>1728 65</Liquidado><Pago>1728 65</Pago></row>
<row _id="7331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.537.731-**</Cpf/Cnpj><Credor>Claudia Domingues Gomes</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="7333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.768.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELA NUNES DE LIMA FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="7335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.440.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEDHAST//SF/GISELE MIOTO NICIANI</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="7337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="7338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14778 99</Empenhado><Liquidado>14778 99</Liquidado><Pago>14778 99</Pago></row>
<row _id="7339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>169 50</Empenhado><Liquidado>169 50</Liquidado><Pago>169 50</Pago></row>
<row _id="7340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>143 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>769 50</Empenhado><Liquidado>769 50</Liquidado><Pago>769 50</Pago></row>
<row _id="7345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>682 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>276 00</Empenhado><Liquidado>276 00</Liquidado><Pago>276 00</Pago></row>
<row _id="7347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>185 60</Empenhado><Liquidado>185 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000495</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>505 44</Empenhado><Liquidado>505 44</Liquidado><Pago>505 44</Pago></row>
<row _id="7351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>267 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>253 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>279 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>344 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1591 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>437 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.530.158/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇAO CIDADE CORUMBA - LTDA</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3472 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>268 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>744 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2016NE000508</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>216000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31778 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1906 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>460835 47</Empenhado><Liquidado>460835 47</Liquidado><Pago>204545 98</Pago></row>
<row _id="7369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000514</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14915 69</Empenhado><Liquidado>14915 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000515</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>279199 24</Empenhado><Liquidado>279199 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10178 23</Empenhado><Liquidado>10178 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>202162 39</Empenhado><Liquidado>168162 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4009 76</Pago></row>
<row _id="7374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19432 92</Empenhado><Liquidado>19432 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>505 15</Pago></row>
<row _id="7376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1051 55</Empenhado><Liquidado>1051 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>124838 10</Empenhado><Liquidado>124838 10</Liquidado><Pago>11458 33</Pago></row>
<row _id="7378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23314 67</Empenhado><Liquidado>23314 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88 48</Pago></row>
<row _id="7380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5282 66</Empenhado><Liquidado>5282 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25379 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1522 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000526</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1046 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000527</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>62 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000528</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1712 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000529</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>102 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63040 46</Empenhado><Liquidado>63040 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>370031 05</Empenhado><Liquidado>370031 05</Liquidado><Pago>6196 61</Pago></row>
<row _id="7389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2464 00</Empenhado><Liquidado>2464 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2016NE000533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>208 15</Empenhado><Liquidado>208 15</Liquidado><Pago>208 15</Pago></row>
<row _id="7391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>378 49</Empenhado><Liquidado>378 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000535</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10726 00</Empenhado><Liquidado>10726 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69846 63</Empenhado><Liquidado>69846 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>119445 52</Empenhado><Liquidado>119445 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000538</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21084 70</Empenhado><Liquidado>21084 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1823905 16</Empenhado><Liquidado>1801967 01</Liquidado><Pago>891242 31</Pago></row>
<row _id="7397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45691 68</Empenhado><Liquidado>45691 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>549 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual da Juventude</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>127 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1411 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0039-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000550</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>157997 40</Empenhado><Liquidado>15799 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0053-70</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.</Credor><Documento>2016NE000551</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72739 20</Empenhado><Liquidado>7273 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2269402 90</Empenhado><Liquidado>226940 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0016-68</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2016NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>603476 70</Empenhado><Liquidado>60347 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIGRAN EDUCACIONAL</Credor><Documento>2016NE000554</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1111761 20</Empenhado><Liquidado>111176 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000555</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>657697 30</Empenhado><Liquidado>65769 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.188.318/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO-OESTE - SOECO</Credor><Documento>2016NE000556</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9576 00</Empenhado><Liquidado>957 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.838.151/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EVAIR GOMES OLIVEIRA - EPP</Credor><Documento>2016NE000557</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50699 30</Empenhado><Liquidado>5069 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2016NE000559</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>816555 60</Empenhado><Liquidado>81655 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.317/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MS</Credor><Documento>2016NE000560</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1140790 00</Empenhado><Liquidado>114079 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.099.229/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.UNIF.PAUL.DE ENSINO/ASSUPERO/FACSUL.</Credor><Documento>2016NE000561</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>241594 80</Empenhado><Liquidado>24159 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.290/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO LOWTONS DE EDUCACAO E CULTURA</Credor><Documento>2016NE000562</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5593 00</Empenhado><Liquidado>559 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0079-09</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000563</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5502 50</Empenhado><Liquidado>5502 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0065-03</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1068943 10</Empenhado><Liquidado>106894 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.995.468/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MS</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>183637 50</Empenhado><Liquidado>18363 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>172 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000567</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000568</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>384 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26187 04</Empenhado><Liquidado>26187 04</Liquidado><Pago>26187 04</Pago></row>
<row _id="7431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2016NE000578</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>791 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4785 00</Empenhado><Liquidado>4563 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>612920 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>605488 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.265.264/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000583</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>495203 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000584</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>365 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1714 08</Liquidado><Pago>1714 08</Pago></row>
<row _id="7440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3023 70</Liquidado><Pago>3023 70</Pago></row>
<row _id="7441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 10</Liquidado><Pago>17 10</Pago></row>
<row _id="7442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66885 00</Liquidado><Pago>169975 00</Pago></row>
<row _id="7443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1423 50</Liquidado><Pago>4182 75</Pago></row>
<row _id="7444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>286959 86</Liquidado><Pago>286959 86</Pago></row>
<row _id="7445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66670 48</Liquidado><Pago>66670 48</Pago></row>
<row _id="7446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1464 00</Liquidado><Pago>1464 00</Pago></row>
<row _id="7447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1464 00</Liquidado><Pago>1464 00</Pago></row>
<row _id="7448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.512.134/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSO MATO GROSSO LTDA</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2904 00</Liquidado><Pago>2904 00</Pago></row>
<row _id="7449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.512.134/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSO MATO GROSSO LTDA</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2904 00</Liquidado><Pago>2904 00</Pago></row>
<row _id="7450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.676.271/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1009239 00</Liquidado><Pago>1009239 00</Pago></row>
<row _id="7451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>806131 50</Liquidado><Pago>806131 50</Pago></row>
<row _id="7452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.788.766/0005-66</Cpf/Cnpj><Credor>BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>593541 00</Liquidado><Pago>593541 00</Pago></row>
<row _id="7453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.788.766/0005-66</Cpf/Cnpj><Credor>BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1652978 72</Liquidado><Pago>1652978 72</Pago></row>
<row _id="7454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44 00</Liquidado><Pago>44 00</Pago></row>
<row _id="7455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="7456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 50</Liquidado><Pago>58 50</Pago></row>
<row _id="7457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="7458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.977.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZA CRISTINA KIOMIDO</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="7459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Educação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45489 88</Liquidado><Pago>45489 88</Pago></row>
<row _id="7460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.252.442/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON CICERO GONCALVES DA CRUZ - ME</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18016 93</Liquidado><Pago>18016 93</Pago></row>
<row _id="7461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73856 38</Liquidado><Pago>73856 38</Pago></row>
<row _id="7462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64940 44</Liquidado><Pago>64940 44</Pago></row>
<row _id="7463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3805 38</Liquidado><Pago>3805 38</Pago></row>
<row _id="7464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.085.880/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62900 40</Liquidado><Pago>62900 40</Pago></row>
<row _id="7465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Educação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28763 25</Liquidado><Pago>28763 25</Pago></row>
<row _id="7466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.565/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1760 16</Liquidado><Pago>1760 16</Pago></row>
<row _id="7467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32362 71</Liquidado><Pago>32362 71</Pago></row>
<row _id="7468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>551420 80</Liquidado><Pago>551420 80</Pago></row>
<row _id="7469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.888.746/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>ABRÃO JULIO RAHE NETO EPP</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54094 85</Liquidado><Pago>54094 85</Pago></row>
<row _id="7470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.147.696/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152523 73</Liquidado><Pago>152523 73</Pago></row>
<row _id="7471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60997 44</Liquidado><Pago>60997 44</Pago></row>
<row _id="7472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.013.678/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA PLANETA EDUCAÇÃO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3514920 00</Liquidado><Pago>1757460 00</Pago></row>
<row _id="7473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.013.678/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA PLANETA EDUCAÇÃO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49440 00</Liquidado><Pago>24720 00</Pago></row>
<row _id="7474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.379.091/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41364 48</Liquidado><Pago>41364 48</Pago></row>
<row _id="7475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>1033 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1033 35</Pago></row>
<row _id="7477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.884.620/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>FONSECA CONSTRUÇÕES &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62680 98</Liquidado><Pago>62680 98</Pago></row>
<row _id="7478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7767 81</Liquidado><Pago>7767 81</Pago></row>
<row _id="7479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="7481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>576 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>576 64</Pago></row>
<row _id="7483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125 41</Pago></row>
<row _id="7485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>94 80</Pago></row>
<row _id="7487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255459 17</Liquidado><Pago>255459 17</Pago></row>
<row _id="7488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1537 00</Liquidado><Pago>-1537 00</Pago></row>
<row _id="7489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 32</Liquidado><Pago>98 32</Pago></row>
<row _id="7490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4438 00</Liquidado><Pago>4438 00</Pago></row>
<row _id="7491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.064.758/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1473 73</Liquidado><Pago>1473 73</Pago></row>
<row _id="7492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6080 14</Liquidado><Pago>6080 14</Pago></row>
<row _id="7493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>305781 80</Liquidado><Pago>305781 80</Pago></row>
<row _id="7494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4918 12</Liquidado><Pago>4918 12</Pago></row>
<row _id="7495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42 53</Liquidado><Pago>42 53</Pago></row>
<row _id="7496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11677 70</Liquidado><Pago>11677 70</Pago></row>
<row _id="7497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1248 00</Liquidado><Pago>1248 00</Pago></row>
<row _id="7498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>278 40</Liquidado><Pago>278 40</Pago></row>
<row _id="7499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="7500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.040.981/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AIG SEGUROS BRASIL SA</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3635 40</Liquidado><Pago>3635 40</Pago></row>
<row _id="7501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-400 00</Liquidado><Pago>-400 00</Pago></row>
<row _id="7502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2459926 91</Liquidado><Pago>277143 48</Pago></row>
<row _id="7503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2182783 43</Pago></row>
<row _id="7504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>52266 40</Liquidado><Pago>52266 40</Pago></row>
<row _id="7505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="7506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>585 00</Liquidado><Pago>585 00</Pago></row>
<row _id="7507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 40</Liquidado><Pago>46 40</Pago></row>
<row _id="7508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>501 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>501 64</Pago></row>
<row _id="7510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31137 99</Liquidado><Pago>4313 05</Pago></row>
<row _id="7511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26824 94</Pago></row>
<row _id="7512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3630 83</Liquidado><Pago>1071 09</Pago></row>
<row _id="7513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2559 74</Pago></row>
<row _id="7514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>348162 97</Pago></row>
<row _id="7515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>498324 76</Liquidado><Pago>493425 04</Pago></row>
<row _id="7516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44053 19</Liquidado><Pago>44053 19</Pago></row>
<row _id="7517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12708 34</Liquidado><Pago>172017 15</Pago></row>
<row _id="7518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 76</Liquidado><Pago>10951 59</Pago></row>
<row _id="7519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-90000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12229 21</Liquidado><Pago>12229 21</Pago></row>
<row _id="7521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1225 00</Liquidado><Pago>1225 00</Pago></row>
<row _id="7522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5370 00</Liquidado><Pago>5370 00</Pago></row>
<row _id="7523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11200 00</Liquidado><Pago>11200 00</Pago></row>
<row _id="7524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000233</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47267 36</Liquidado><Pago>127044 36</Pago></row>
<row _id="7525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34216 71</Liquidado><Pago>34216 71</Pago></row>
<row _id="7526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="7527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>108 00</Pago></row>
<row _id="7528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67 60</Pago></row>
<row _id="7529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>487 00</Liquidado><Pago>487 00</Pago></row>
<row _id="7530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493 04</Liquidado><Pago>493 04</Pago></row>
<row _id="7531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24120 00</Liquidado><Pago>24120 00</Pago></row>
<row _id="7532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28687 27</Liquidado><Pago>28687 27</Pago></row>
<row _id="7533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1541 01</Liquidado><Pago>1541 01</Pago></row>
<row _id="7534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="7535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>872 80</Liquidado><Pago>872 80</Pago></row>
<row _id="7536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="7537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4235 01</Liquidado><Pago>10608 72</Pago></row>
<row _id="7538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>257 50</Pago></row>
<row _id="7539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>257 50</Pago></row>
<row _id="7540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>48 75</Pago></row>
<row _id="7541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156 00</Pago></row>
<row _id="7542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23 20</Pago></row>
<row _id="7543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23 20</Pago></row>
<row _id="7544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="7545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="7546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="7547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4381562 40</Empenhado><Liquidado>339017 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>339017 35</Pago></row>
<row _id="7549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9980 36</Liquidado><Pago>9980 36</Pago></row>
<row _id="7550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.569.587/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR MARQUES DE SOUZA EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73344 98</Liquidado><Pago>73344 98</Pago></row>
<row _id="7551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5432 13</Liquidado><Pago>5432 13</Pago></row>
<row _id="7552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.356.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA HONORATA CORREA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="7553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8535 00</Liquidado><Pago>8535 00</Pago></row>
<row _id="7554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.265.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PROVINCIA SANTA TEREZA DO MENINO JESUS</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6170 00</Liquidado><Pago>6170 00</Pago></row>
<row _id="7555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13975 00</Liquidado><Pago>13975 00</Pago></row>
<row _id="7556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.324/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>INSPETORIA IMACULADA AUXILIADORA</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="7557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.467.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON FERREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="7558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.907.411-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CEZAR ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="7559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.210.655/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA UNIAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1020 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="7560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.357.736/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME DO NASCIMENTO FONSECA ME</Credor><Documento>2016NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91744 40</Liquidado><Pago>91744 40</Pago></row>
<row _id="7561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000318</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24489 56</Liquidado><Pago>24489 56</Pago></row>
<row _id="7562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.959.664/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>GRÁFICA CAMPO GRANDE LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18070 00</Liquidado><Pago>361 40</Pago></row>
<row _id="7563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6340 68</Pago></row>
<row _id="7564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7 50</Liquidado><Pago>7 50</Pago></row>
<row _id="7565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="7566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.152.881/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CURSO FORM PERM. PROF. EV TANTAS PALAVRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="7567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32322 40</Liquidado><Pago>32322 40</Pago></row>
<row _id="7568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2065 16</Liquidado><Pago>2065 16</Pago></row>
<row _id="7569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.433.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>KALED KALIL HAZINE</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="7570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37030 00</Liquidado><Pago>37030 00</Pago></row>
<row _id="7571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13 70</Liquidado><Pago>13 70</Pago></row>
<row _id="7572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13 70</Liquidado><Pago>13 70</Pago></row>
<row _id="7573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33 90</Liquidado><Pago>33 90</Pago></row>
<row _id="7574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33 90</Liquidado><Pago>33 90</Pago></row>
<row _id="7575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88081 09</Liquidado><Pago>88081 09</Pago></row>
<row _id="7576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158513 50</Liquidado><Pago>158513 50</Pago></row>
<row _id="7577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.988.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 00</Liquidado><Pago>845 00</Pago></row>
<row _id="7578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.674.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETHE PANNEBECKER</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3320 00</Liquidado><Pago>3320 00</Pago></row>
<row _id="7579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4918 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4918 44</Pago></row>
<row _id="7581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESP DISCIPULOS DE JESUS FRATERNIDADE</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6295 00</Liquidado><Pago>6295 00</Pago></row>
<row _id="7582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 65</Liquidado><Pago>25 65</Pago></row>
<row _id="7583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70000 00</Liquidado><Pago>70000 00</Pago></row>
<row _id="7584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>113 00</Pago></row>
<row _id="7585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6 60</Pago></row>
<row _id="7586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20 74</Pago></row>
<row _id="7587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.384/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5309 01</Liquidado><Pago>5309 01</Pago></row>
<row _id="7588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>266 60</Liquidado><Pago>266 60</Pago></row>
<row _id="7589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>512 00</Liquidado><Pago>512 00</Pago></row>
<row _id="7590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2438 00</Liquidado><Pago>2438 00</Pago></row>
<row _id="7591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>379 00</Liquidado><Pago>379 00</Pago></row>
<row _id="7592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138 56</Liquidado><Pago>138 56</Pago></row>
<row _id="7593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="7594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="7595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2646 00</Liquidado><Pago>2646 00</Pago></row>
<row _id="7596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19500 00</Liquidado><Pago>19500 00</Pago></row>
<row _id="7597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16250 00</Pago></row>
<row _id="7599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>855 00</Liquidado><Pago>855 00</Pago></row>
<row _id="7600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="7601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 96</Liquidado><Pago>900 96</Pago></row>
<row _id="7602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2089 50</Liquidado><Pago>1922 34</Pago></row>
<row _id="7603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27205 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27205 59</Pago></row>
<row _id="7605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 84</Liquidado><Pago>192 84</Pago></row>
<row _id="7606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>561 00</Liquidado><Pago>561 00</Pago></row>
<row _id="7607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.907.599/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272597 16</Liquidado><Pago>272597 16</Pago></row>
<row _id="7608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32 08</Pago></row>
<row _id="7611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>982 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>982 55</Pago></row>
<row _id="7613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>864 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>864 48</Pago></row>
<row _id="7616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1210 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1210 44</Pago></row>
<row _id="7618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2306 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2306 08</Pago></row>
<row _id="7620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>229 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>229 00</Pago></row>
<row _id="7622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108 30</Liquidado><Pago>108 30</Pago></row>
<row _id="7623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.458/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG. CEL. FELIPE DE BRUM -AMAMBAI</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA ESCOLA ESTADUAL VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7812 00</Liquidado><Pago>15624 00</Pago></row>
<row _id="7625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.710/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ROBERTO SCAFF</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29160 00</Liquidado><Pago>58320 00</Pago></row>
<row _id="7626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.689/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG SENADOR FILINTO MULLER</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.367.180/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE FELIPE ORRO</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7632 00</Liquidado><Pago>15264 00</Pago></row>
<row _id="7628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.198.355/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFESSORA MARLY RUSSO RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.659/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG FERNANDO CORREIA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.402/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG MANOEL DA COSTA LIMA</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.060/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE BRAZ SINIGAGLIA</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.780.130/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'CASTELO BRANCO'</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="7633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.780.098/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAQUIM MURTINHO</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.393/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG JOAQUIM MARIO BONFIM</Credor><Documento>2016NE000452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9450 00</Liquidado><Pago>18900 00</Pago></row>
<row _id="7635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.930/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LUIZ DA COSTA FALCAO</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.137.933/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>APM DO C EST DE EDUC PROF MARCIO ELIAS NERY</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4284 00</Liquidado><Pago>8568 00</Pago></row>
<row _id="7637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.579.253/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ABADIA FAUSTINO INACIO</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11268 00</Liquidado><Pago>22536 00</Pago></row>
<row _id="7638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.930/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LUIZ DA COSTA FALCAO</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="7639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.907.140/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>APM CENTRO DE EDUC.INFANT.JOSE EDUARDO M.JALL</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1089 31</Liquidado><Pago>1089 31</Pago></row>
<row _id="7640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.120.122/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE AMELIO DE CARVALHO BAIS</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>69048 00</Pago></row>
<row _id="7641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.452.741/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ANTONIO DELFINO PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22608 00</Pago></row>
<row _id="7642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.907.140/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>APM CENTRO DE EDUC.INFANT.JOSE EDUARDO M.JALL</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32760 00</Pago></row>
<row _id="7643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.477/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG DR.ARTUR DE VASCONCELOS DIAS</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26064 00</Pago></row>
<row _id="7644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.702/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOSE FERREIRA BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24192 00</Pago></row>
<row _id="7645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.024.846/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG LUIZA WIDAL BORGES DANIEL</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46944 00</Pago></row>
<row _id="7646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.961/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG MAESTRO FREDERICO LIEBERMAN</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18144 00</Pago></row>
<row _id="7647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.915.648/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG PADRE JOAO GREINER</Credor><Documento>2016NE000493</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="7648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.645.012/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE HENRIQUE CIRYLLO CORREA</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28944 00</Pago></row>
<row _id="7649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.139/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG 'PROF DELMIRA RAMOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34128 00</Pago></row>
<row _id="7650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.753.112/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PROF.JOELINA DE ALMEIDA XAVIER</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15264 00</Pago></row>
<row _id="7651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.186.434/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG NEYDER SUELY COSTA VIEIRA</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15264 00</Pago></row>
<row _id="7652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.818.136/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG THEREZA NORONHA DE CARVALHO</Credor><Documento>2016NE000506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20880 00</Pago></row>
<row _id="7653"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.812/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE RIACHUELO</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="7654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.995/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE SEBASTIAO SANTANA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29952 00</Pago></row>
<row _id="7655"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.745.530/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE HERMELINA BARBOSA LEAL</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39600 00</Pago></row>
<row _id="7656"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.876.281/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JORGE AMADO</Credor><Documento>2016NE000515</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.446.881/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ENEIL VARGAS</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.562.261/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE CARLOS DE CASTRO BRASIL</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8100 00</Pago></row>
<row _id="7659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.892.921/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DR.GABRIEL VANDONI DE BARROS</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23616 00</Pago></row>
<row _id="7660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.892.970/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DR.JOAO LEITE DE BARROS</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23328 00</Pago></row>
<row _id="7661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.892.897/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE MARIA LEITE</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16704 00</Pago></row>
<row _id="7662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.991.430/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG'SANTOS DUMONT'</Credor><Documento>2016NE000525</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.360.034/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PADRE NUNES</Credor><Documento>2016NE000526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="7664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.533.116/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE SILVIO FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000527</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22320 00</Pago></row>
<row _id="7665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.857.276/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'VIRIATO BANDEIRA</Credor><Documento>2016NE000528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29736 00</Pago></row>
<row _id="7666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.861.135/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG PRESIDENTE VARGAS</Credor><Documento>2016NE000529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="7667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.481/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE SENADOR FILINTO MULLER</Credor><Documento>2016NE000530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.900.883/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE VILA BRASIL</Credor><Documento>2016NE000531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37692 00</Pago></row>
<row _id="7669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.875/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 08 DE MAIO</Credor><Documento>2016NE000532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.468.960/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG RODRIGUES ALVES</Credor><Documento>2016NE000533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.778.223/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE MANOEL GUILHERME DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.227/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ANGELINA JAIME TEBET</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.578.325/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG REINALDO MASSI</Credor><Documento>2016NE000539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19404 00</Pago></row>
<row _id="7674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.952.449/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG CEL JUVENCIO</Credor><Documento>2016NE000541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.486.973/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG MANOEL FERREIRA DE LIMA</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.807/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG CARMELITA CANELE REBUA</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="7677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.470.531/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG CASTELO BRANCO</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.828.006/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ANTONIO FERNANDES</Credor><Documento>2016NE000549</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.820/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG AUSTRILIO CAPILE CASTRO</Credor><Documento>2016NE000551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17262 00</Liquidado><Pago>34524 00</Pago></row>
<row _id="7680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.927/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG PADRE ANCHIETA</Credor><Documento>2016NE000554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.540.384/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR</Credor><Documento>2016NE000556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.933/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG'ARACILDA C. CORREA DA COSTA'</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="7683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.037.885/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DR.ERMIRIO LEAL GARCIA</Credor><Documento>2016NE000560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6480 00</Liquidado><Pago>12960 00</Pago></row>
<row _id="7684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1131 97</Liquidado><Pago>1131 97</Pago></row>
<row _id="7685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.436/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE MANOEL GARCIA LEAL</Credor><Documento>2016NE000563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5688 00</Liquidado><Pago>11376 00</Pago></row>
<row _id="7686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.659.153/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PROF@ CLEUZA TEODORO</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.918.745/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DEP.FERNANDO C C SALDANHA</Credor><Documento>2016NE000569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.378/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOAO BREMBATTI CALVOSO</Credor><Documento>2016NE000571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7200 00</Liquidado><Pago>14400 00</Pago></row>
<row _id="7689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.182.359/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'EDUARDO BATISTA AMORIM'</Credor><Documento>2016NE000574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.959/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG FERNANDO CORREA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE000578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96 00</Liquidado><Pago>96 00</Pago></row>
<row _id="7692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.442/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA 'EE THOMAZ BARBOSA RANGEL'</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.939.531/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG 'SAO GABRIEL'</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10062 00</Liquidado><Pago>20124 00</Pago></row>
<row _id="7694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.593.126/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG '4 DE ABRIL'</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.968/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. EEPSG. DR. MARTINHO MARQUES.</Credor><Documento>2016NE000591</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8064 00</Liquidado><Pago>16128 00</Pago></row>
<row _id="7696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.932/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG ANTONIO VALADARES</Credor><Documento>2016NE000594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6048 00</Liquidado><Pago>12096 00</Pago></row>
<row _id="7697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.695.558/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG AFONSO PENA</Credor><Documento>2016NE000596</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="7698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>442 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>442 00</Pago></row>
<row _id="7700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.198.892/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA E.E. PADRE JOÃO TOMES</Credor><Documento>2016NE000599</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15696 00</Liquidado><Pago>31392 00</Pago></row>
<row _id="7701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.357.104/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOSÉ PEREIRA LINS</Credor><Documento>2016NE000601</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9324 00</Liquidado><Pago>18648 00</Pago></row>
<row _id="7702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72 92</Pago></row>
<row _id="7704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.643.983/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG 'PROF.LIGIA TEREZINHA MARTINS'</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8208 00</Liquidado><Pago>8208 00</Pago></row>
<row _id="7705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.457/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'LEONTINO ALVES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7536 00</Liquidado><Pago>7536 00</Pago></row>
<row _id="7706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.659.245/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'VERGELINO MATEUS DE OLIVEIRA.</Credor><Documento>2016NE000609</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9284 00</Liquidado><Pago>9284 00</Pago></row>
<row _id="7707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.103.829/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG JOSE ALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2016NE000610</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6240 00</Liquidado><Pago>6240 00</Pago></row>
<row _id="7708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.032/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOSE FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5848 00</Liquidado><Pago>5848 00</Pago></row>
<row _id="7709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.273.885/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8700 00</Liquidado><Pago>17400 00</Pago></row>
<row _id="7710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.405/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG BERNARDINO F.DA CUNHA</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6732 00</Liquidado><Pago>6732 00</Pago></row>
<row _id="7711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.593.178/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DORCELINA FOLADOR</Credor><Documento>2016NE000615</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2072 00</Liquidado><Pago>2072 00</Pago></row>
<row _id="7712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000616</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66516 75</Liquidado><Pago>66516 75</Pago></row>
<row _id="7713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.464.463/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA.CREUZA APARECIDA DELLA COLETA</Credor><Documento>2016NE000617</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7704 00</Liquidado><Pago>7704 00</Pago></row>
<row _id="7714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.410/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG ANA MARIA DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000618</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5376 00</Liquidado><Pago>5376 00</Pago></row>
<row _id="7715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.471.109/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG 13 DE MAIO</Credor><Documento>2016NE000619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9280 00</Liquidado><Pago>9280 00</Pago></row>
<row _id="7716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.037/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'GUIMARAS ROSA'</Credor><Documento>2016NE000620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8924 00</Liquidado><Pago>8924 00</Pago></row>
<row _id="7717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.943.242/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PAULO EDUARDO DE SOUZA FIRMO</Credor><Documento>2016NE000621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8124 00</Liquidado><Pago>8124 00</Pago></row>
<row _id="7718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.085.333/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFESSORA CATARINA DE ABREU</Credor><Documento>2016NE000622</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11152 00</Liquidado><Pago>11152 00</Pago></row>
<row _id="7719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.570.385/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG SIDRONIO ANTUNES DE ANDRADE</Credor><Documento>2016NE000623</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14388 00</Liquidado><Pago>14388 00</Pago></row>
<row _id="7720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.693/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2016NE000624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2780 00</Liquidado><Pago>2780 00</Pago></row>
<row _id="7721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.143/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM 'EE CMT MAURICIO COUTINHO DUTRA</Credor><Documento>2016NE000625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13760 00</Liquidado><Pago>13760 00</Pago></row>
<row _id="7722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.738/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.CLETO DE MORAES COSTA</Credor><Documento>2016NE000626</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10656 00</Liquidado><Pago>10656 00</Pago></row>
<row _id="7723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.578.749/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG ANTONIO NOGUEIRA DA FONSECA</Credor><Documento>2016NE000627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4520 00</Liquidado><Pago>4520 00</Pago></row>
<row _id="7724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.857.490/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG EDUARDO PEREZ</Credor><Documento>2016NE000628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6380 00</Liquidado><Pago>6380 00</Pago></row>
<row _id="7725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.675/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG AFONSO F.XAVIER TRANINN</Credor><Documento>2016NE000629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5688 00</Liquidado><Pago>5688 00</Pago></row>
<row _id="7726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.519/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPG 'BOM JESUS'</Credor><Documento>2016NE000630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10992 00</Liquidado><Pago>10992 00</Pago></row>
<row _id="7727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.741/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE DOM AQUINO CORREA</Credor><Documento>2016NE000631</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19308 00</Liquidado><Pago>19308 00</Pago></row>
<row _id="7728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.758/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG EDWARDS CORREA E SOUZA</Credor><Documento>2016NE000632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13440 00</Liquidado><Pago>13440 00</Pago></row>
<row _id="7729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.832/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG 'FERNANDO CORREA'</Credor><Documento>2016NE000633</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15288 00</Liquidado><Pago>15288 00</Pago></row>
<row _id="7730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.561.398/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOAO DANTAS FILGUEIRAS</Credor><Documento>2016NE000634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7644 00</Liquidado><Pago>7644 00</Pago></row>
<row _id="7731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.493/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2016NE000635</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11292 00</Liquidado><Pago>11292 00</Pago></row>
<row _id="7732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.561.521/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOSE FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000636</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2460 00</Liquidado><Pago>2460 00</Pago></row>
<row _id="7733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.835.736/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LUIZ LOPES DE CARVALHO</Credor><Documento>2016NE000637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8652 00</Liquidado><Pago>8652 00</Pago></row>
<row _id="7734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.543/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PROF. JOAO MAGIANO PINTO</Credor><Documento>2016NE000638</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16736 00</Liquidado><Pago>16736 00</Pago></row>
<row _id="7735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.119/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG EMANUEL PINHEIRO</Credor><Documento>2016NE000639</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1804 00</Liquidado><Pago>1804 00</Pago></row>
<row _id="7736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.853/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PE.JOSE DANIEL</Credor><Documento>2016NE000640</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6964 00</Liquidado><Pago>6964 00</Pago></row>
<row _id="7737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.945/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG SAO JOSE</Credor><Documento>2016NE000641</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1324 00</Liquidado><Pago>1324 00</Pago></row>
<row _id="7738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.797.009/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2016NE000642</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13836 00</Liquidado><Pago>13836 00</Pago></row>
<row _id="7739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.533.413/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE GENERAL MALAN</Credor><Documento>2016NE000643</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7988 00</Liquidado><Pago>7988 00</Pago></row>
<row _id="7740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.793.217/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAO CARLOS FLORES</Credor><Documento>2016NE000644</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7664 00</Liquidado><Pago>7664 00</Pago></row>
<row _id="7741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.419.535/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE CHICO MENDES</Credor><Documento>2016NE000645</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4996 00</Liquidado><Pago>4996 00</Pago></row>
<row _id="7742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.816/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG MAL. CASTELO BRANCO</Credor><Documento>2016NE000646</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8544 00</Liquidado><Pago>8544 00</Pago></row>
<row _id="7743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.942.860/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOAQUIM MURTINHO</Credor><Documento>2016NE000647</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22708 00</Liquidado><Pago>22708 00</Pago></row>
<row _id="7744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.601.995/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PROF@ ROMILDA COSTA CARNEIRO</Credor><Documento>2016NE000648</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3676 00</Liquidado><Pago>3676 00</Pago></row>
<row _id="7745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.292/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DOM AQUINO CORREA</Credor><Documento>2016NE000649</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9460 00</Liquidado><Pago>9460 00</Pago></row>
<row _id="7746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.409/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG DR FERNANDO CORREA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE000650</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12684 00</Liquidado><Pago>12684 00</Pago></row>
<row _id="7747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.533.652/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG JOSE ANTONIO PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000651</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5236 00</Liquidado><Pago>5236 00</Pago></row>
<row _id="7748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.496/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG CARLOS DRUMOND DE ANDRADE</Credor><Documento>2016NE000652</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9660 00</Liquidado><Pago>9660 00</Pago></row>
<row _id="7749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.535.004/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'JOSE BARBOSA RODRIGUES'</Credor><Documento>2016NE000653</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13548 00</Liquidado><Pago>13548 00</Pago></row>
<row _id="7750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.561.125/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOSE MAMED AQUINO</Credor><Documento>2016NE000654</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8464 00</Liquidado><Pago>8464 00</Pago></row>
<row _id="7751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.538/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG 'DEP.CARLOS DE SOUZA MEDEIROS'</Credor><Documento>2016NE000655</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9228 00</Liquidado><Pago>9228 00</Pago></row>
<row _id="7752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.605.594/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG JOSE MARIA HUGO RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE000656</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15864 00</Liquidado><Pago>15864 00</Pago></row>
<row _id="7753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.686/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG 'MARIA CORREA DIAS'</Credor><Documento>2016NE000657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8896 00</Liquidado><Pago>8896 00</Pago></row>
<row _id="7754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.831/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2016NE000658</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6320 00</Liquidado><Pago>6320 00</Pago></row>
<row _id="7755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.952.274/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LINO VILLACHA</Credor><Documento>2016NE000659</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14172 00</Liquidado><Pago>14172 00</Pago></row>
<row _id="7756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.903/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE MARIA JOSE</Credor><Documento>2016NE000660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10876 00</Liquidado><Pago>10876 00</Pago></row>
<row _id="7757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.488.141/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.EZEQUIEL BALBINO</Credor><Documento>2016NE000661</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2148 00</Liquidado><Pago>2148 00</Pago></row>
<row _id="7758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.659/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOSE MANOEL FONTANILLAS FRAGELLI</Credor><Documento>2016NE000662</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6740 00</Liquidado><Pago>6740 00</Pago></row>
<row _id="7759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.817.583/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG LUIZ VAZ DE CAMOES</Credor><Documento>2016NE000663</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4108 00</Liquidado><Pago>4108 00</Pago></row>
<row _id="7760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.573/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2016NE000664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9864 00</Liquidado><Pago>9864 00</Pago></row>
<row _id="7761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.733/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PANTALEAO COELHO XAVIER</Credor><Documento>2016NE000665</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9624 00</Liquidado><Pago>9624 00</Pago></row>
<row _id="7762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.152.653/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG LUCIA MARTINS COELHO</Credor><Documento>2016NE000666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11208 00</Liquidado><Pago>11208 00</Pago></row>
<row _id="7763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.990/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. DA EEPEPSG ERNESTO RODRIGUES.</Credor><Documento>2016NE000667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15528 00</Liquidado><Pago>15528 00</Pago></row>
<row _id="7764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.095.977/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS</Credor><Documento>2016NE000668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14912 00</Liquidado><Pago>14912 00</Pago></row>
<row _id="7765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.345/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPERSG FREI VITAL DE GARIBALDI</Credor><Documento>2016NE000669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11700 00</Liquidado><Pago>11700 00</Pago></row>
<row _id="7766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.037.729/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG 'GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA</Credor><Documento>2016NE000670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8976 00</Liquidado><Pago>8976 00</Pago></row>
<row _id="7767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.483.179/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE MARCAL DE SOUZA TUPA Y</Credor><Documento>2016NE000671</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6808 00</Liquidado><Pago>6808 00</Pago></row>
<row _id="7768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.367.255/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>AMP DA EEPEPSG CANDIDO MARIANO</Credor><Documento>2016NE000672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7864 00</Liquidado><Pago>7864 00</Pago></row>
<row _id="7769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.199/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG 'CEL.ANTONIO TRINDADE'</Credor><Documento>2016NE000673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3876 00</Liquidado><Pago>3876 00</Pago></row>
<row _id="7770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.561/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE MARIA CONSTANCA BARROS MACHADO</Credor><Documento>2016NE000674</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9360 00</Liquidado><Pago>9360 00</Pago></row>
<row _id="7771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.198.496/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG CEL.JOSE ALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2016NE000675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13036 00</Liquidado><Pago>13036 00</Pago></row>
<row _id="7772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.956.690/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM GERALDO AFONSO GARCIA FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2496 00</Liquidado><Pago>2496 00</Pago></row>
<row _id="7773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.116/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG MAL.DEODORO DA FONSECA</Credor><Documento>2016NE000677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6720 00</Liquidado><Pago>6720 00</Pago></row>
<row _id="7774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.330/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF. ANTONIO SALUSTIO AREIAS</Credor><Documento>2016NE000678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.322/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.LUIZ MONGELLI</Credor><Documento>2016NE000679</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2868 00</Liquidado><Pago>2868 00</Pago></row>
<row _id="7776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.538/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG MARIA ELIZA BOCAIUVA CORREA</Credor><Documento>2016NE000680</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9568 00</Liquidado><Pago>9568 00</Pago></row>
<row _id="7777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.198.363/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG DORIS MENDES TRINDADE</Credor><Documento>2016NE000681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14016 00</Liquidado><Pago>14016 00</Pago></row>
<row _id="7778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.035.842/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE NICOLAU FRAGELLI</Credor><Documento>2016NE000682</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3240 00</Liquidado><Pago>3240 00</Pago></row>
<row _id="7779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.502.744/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG EUFRAZIA FAGUNDES MARQUES</Credor><Documento>2016NE000683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1728 00</Liquidado><Pago>1728 00</Pago></row>
<row _id="7780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.425/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAO VITORINO MARQUES</Credor><Documento>2016NE000684</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6452 00</Liquidado><Pago>6452 00</Pago></row>
<row _id="7781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.645.053/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE OLINDA CONCEICAO TEIXEIRA BACHA</Credor><Documento>2016NE000685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12188 00</Liquidado><Pago>12188 00</Pago></row>
<row _id="7782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.991.737/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ERNESTO SOLON BORGES</Credor><Documento>2016NE000686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5340 00</Liquidado><Pago>5340 00</Pago></row>
<row _id="7783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.825/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ORCIRIO THIAGO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10236 00</Liquidado><Pago>10236 00</Pago></row>
<row _id="7784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.381/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG ' JOAO RIBEIRO GUIMARAES</Credor><Documento>2016NE000688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4284 00</Liquidado><Pago>4284 00</Pago></row>
<row _id="7785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.154.609/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PADRE FRANCO DELPIANO</Credor><Documento>2016NE000689</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5532 00</Liquidado><Pago>5532 00</Pago></row>
<row _id="7786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.243/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PERI MARTINS</Credor><Documento>2016NE000690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12560 00</Liquidado><Pago>12560 00</Pago></row>
<row _id="7787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.648/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF. BRAZ SINIGAGLIA</Credor><Documento>2016NE000691</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5328 00</Liquidado><Pago>5328 00</Pago></row>
<row _id="7788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.945/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PADRE JOSE SCAMPINI</Credor><Documento>2016NE000692</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16008 00</Liquidado><Pago>16008 00</Pago></row>
<row _id="7789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.465.161/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.LADISLAU DEAK FILHO</Credor><Documento>2016NE000693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3288 00</Liquidado><Pago>3288 00</Pago></row>
<row _id="7790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.366.893/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PADRE MARIO BLANDINO</Credor><Documento>2016NE000694</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9156 00</Liquidado><Pago>9156 00</Pago></row>
<row _id="7791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.735.850/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA E.E. POLO FRANCISCO CANDIDO DE REZENDE</Credor><Documento>2016NE000695</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3720 00</Liquidado><Pago>3720 00</Pago></row>
<row _id="7792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.635.441/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE POLO PROFA.REGINA LUCIA ANFFE N. BETINE</Credor><Documento>2016NE000696</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25092 00</Liquidado><Pago>25092 00</Pago></row>
<row _id="7793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.793.782/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.LUIZ ALBERTO ABRAHAM</Credor><Documento>2016NE000697</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3220 00</Liquidado><Pago>3220 00</Pago></row>
<row _id="7794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.697/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JAN ANTONIN BATA</Credor><Documento>2016NE000698</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11012 00</Liquidado><Pago>11012 00</Pago></row>
<row _id="7795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.121.963/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG 'PROF. CARLOS HENRIQUE SHRADER</Credor><Documento>2016NE000699</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4588 00</Liquidado><Pago>4588 00</Pago></row>
<row _id="7796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.169/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ESTER SILVA</Credor><Documento>2016NE000700</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5940 00</Liquidado><Pago>5940 00</Pago></row>
<row _id="7797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.388.762/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF. EMYDIO CAMPO WIDAL</Credor><Documento>2016NE000701</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4840 00</Liquidado><Pago>4840 00</Pago></row>
<row _id="7798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.086/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPG PROF.VERA GUIMARAES LOUREIRO</Credor><Documento>2016NE000702</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7236 00</Liquidado><Pago>7236 00</Pago></row>
<row _id="7799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.087.433/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROF. OTAVIANO GONCALVES DA S. JUNIOR</Credor><Documento>2016NE000703</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4356 00</Liquidado><Pago>4356 00</Pago></row>
<row _id="7800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.093/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAO PEDRO PEDROSSIAN</Credor><Documento>2016NE000704</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6592 00</Liquidado><Pago>6592 00</Pago></row>
<row _id="7801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.124/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG.  BONIFACIO CAMARGO GOMES</Credor><Documento>2016NE000705</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12468 00</Liquidado><Pago>12468 00</Pago></row>
<row _id="7802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.857.243/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'SEVERINO DE QUEIROZ'</Credor><Documento>2016NE000706</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8076 00</Liquidado><Pago>8076 00</Pago></row>
<row _id="7803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.840/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG ADILSON ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11044 00</Liquidado><Pago>11044 00</Pago></row>
<row _id="7804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.198.777/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG PROF.SILVIO OLIVEIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9156 00</Liquidado><Pago>9156 00</Pago></row>
<row _id="7805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.046.195/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEEE PROF.ULISSES SERRA</Credor><Documento>2016NE000710</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8428 00</Liquidado><Pago>8428 00</Pago></row>
<row _id="7806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.332.837/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ARCENIO ROJAS</Credor><Documento>2016NE000711</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6056 00</Liquidado><Pago>6056 00</Pago></row>
<row _id="7807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.645.152/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ADA TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14944 00</Liquidado><Pago>14944 00</Pago></row>
<row _id="7808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.239/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE FREI JOAO DAMASCENO</Credor><Documento>2016NE000713</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3124 00</Liquidado><Pago>3124 00</Pago></row>
<row _id="7809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.472.347/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG PROF@ ALICE NUNES ZAMPIERI</Credor><Documento>2016NE000714</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13076 00</Liquidado><Pago>13076 00</Pago></row>
<row _id="7810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.203/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PE. JOSE DE ANCHIETA</Credor><Documento>2016NE000715</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2188 00</Liquidado><Pago>2188 00</Pago></row>
<row _id="7811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.097.288/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA 'EE PROFESSOR JOAQUIM ALFREDO SOARES V</Credor><Documento>2016NE000716</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11124 00</Liquidado><Pago>11124 00</Pago></row>
<row _id="7812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.939.465/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROF. BRASILINA FERRAZ MONTEIRO</Credor><Documento>2016NE000717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5364 00</Liquidado><Pago>5364 00</Pago></row>
<row _id="7813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.254/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA.CLEUZA AP.V.GALHARDO</Credor><Documento>2016NE000718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11520 00</Liquidado><Pago>11520 00</Pago></row>
<row _id="7814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.046.153/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE CELIA MARIA NAGLIS</Credor><Documento>2016NE000719</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6412 00</Liquidado><Pago>6412 00</Pago></row>
<row _id="7815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.697/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'TEN.AVIADOR ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2016NE000720</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5712 00</Liquidado><Pago>5712 00</Pago></row>
<row _id="7816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.579.121/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE JOAQUIM MALAQUIAS DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000721</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3168 00</Liquidado><Pago>3168 00</Pago></row>
<row _id="7817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.527.373/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA.CLARINDA MENDES DE AQUINO</Credor><Documento>2016NE000722</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8628 00</Liquidado><Pago>8628 00</Pago></row>
<row _id="7818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.546/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA 'EE MIGUEL SUTIL'</Credor><Documento>2016NE000723</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4440 00</Liquidado><Pago>4440 00</Pago></row>
<row _id="7819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.605.495/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG ELIA FRANCA CARDOSO</Credor><Documento>2016NE000724</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12228 00</Liquidado><Pago>12228 00</Pago></row>
<row _id="7820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.043.943/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DO CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2016NE000725</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13176 00</Liquidado><Pago>13176 00</Pago></row>
<row _id="7821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.659.229/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG PROFA. FAUSTA GARCIA BUENO</Credor><Documento>2016NE000727</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8540 00</Liquidado><Pago>8540 00</Pago></row>
<row _id="7822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.606/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA FLAVINA MARIA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000728</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5460 00</Liquidado><Pago>5460 00</Pago></row>
<row _id="7823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.605.636/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>APM DO CES PROF IGNES DE LAMONICA GUIMARAES</Credor><Documento>2016NE000729</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15816 00</Liquidado><Pago>15816 00</Pago></row>
<row _id="7824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.972.503/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG PROF. HILDA DE SOUZA  FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000730</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6096 00</Liquidado><Pago>6096 00</Pago></row>
<row _id="7825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.939.515/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA. IZAURA HIGA</Credor><Documento>2016NE000734</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6872 00</Liquidado><Pago>6872 00</Pago></row>
<row _id="7826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.202/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE 11 DE OUTUBRO</Credor><Documento>2016NE000735</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7840 00</Liquidado><Pago>7840 00</Pago></row>
<row _id="7827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.997.491/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE 26 DE AGOSTO</Credor><Documento>2016NE000736</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8256 00</Liquidado><Pago>8256 00</Pago></row>
<row _id="7828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.018.406/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ROTARY CLUB</Credor><Documento>2016NE000737</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6312 00</Liquidado><Pago>6312 00</Pago></row>
<row _id="7829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.531/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG ADVENTOR DIVINO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2016NE000738</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10896 00</Liquidado><Pago>10896 00</Pago></row>
<row _id="7830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.122.003/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>APM DO CENTRO EE PROF. MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA</Credor><Documento>2016NE000739</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4248 00</Liquidado><Pago>4248 00</Pago></row>
<row _id="7831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.366.992/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ADVOGADO DEMOSTHENES MARTINS</Credor><Documento>2016NE000740</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3284 00</Liquidado><Pago>3284 00</Pago></row>
<row _id="7832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.850.377/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.MARIA RITA DE CASSIA PONTES</Credor><Documento>2016NE000741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9804 00</Liquidado><Pago>9804 00</Pago></row>
<row _id="7833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.970.375/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE AMANDO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000742</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10992 00</Liquidado><Pago>10992 00</Pago></row>
<row _id="7834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.663.999/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG ARACY EUDOCIAK</Credor><Documento>2016NE000743</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12324 00</Liquidado><Pago>12324 00</Pago></row>
<row _id="7835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.663.890/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA.ZELIA QUEVEDO CHAVES</Credor><Documento>2016NE000744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11532 00</Liquidado><Pago>11532 00</Pago></row>
<row _id="7836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.512/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. DA EEPSG ARLINDO DE ANDRADE GOMES</Credor><Documento>2016NE000745</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12828 00</Liquidado><Pago>12828 00</Pago></row>
<row _id="7837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.645.160/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E MESTRES DA EEPEPSG RUI BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000746</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12744 00</Liquidado><Pago>12744 00</Pago></row>
<row _id="7838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.942.894/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ARLINDO DE SAMPAIO JORGE</Credor><Documento>2016NE000747</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13580 00</Liquidado><Pago>13580 00</Pago></row>
<row _id="7839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.718/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE SAO FRANCISCO</Credor><Documento>2016NE000748</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5064 00</Liquidado><Pago>5064 00</Pago></row>
<row _id="7840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.643.314/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE BLANCHE DOS SANTOS PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000749</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13956 00</Liquidado><Pago>13956 00</Pago></row>
<row _id="7841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.152.224/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE CORACAO DE MARIA</Credor><Documento>2016NE000750</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4992 00</Liquidado><Pago>4992 00</Pago></row>
<row _id="7842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.995.628/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE SAO JOSE</Credor><Documento>2016NE000751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5664 00</Liquidado><Pago>5664 00</Pago></row>
<row _id="7843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.046.138/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE DOLOR FERREIRA DE ANDRADE</Credor><Documento>2016NE000752</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13620 00</Liquidado><Pago>13620 00</Pago></row>
<row _id="7844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.211.271/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE TEOTONIO VILELA</Credor><Documento>2016NE000753</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17336 00</Liquidado><Pago>17336 00</Pago></row>
<row _id="7845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.414.147/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG 'DONA CONSUELO MULLER'</Credor><Documento>2016NE000754</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9732 00</Liquidado><Pago>9732 00</Pago></row>
<row _id="7846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.605.818/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ELVIRA MATHIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000755</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13564 00</Liquidado><Pago>13564 00</Pago></row>
<row _id="7847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.121.773/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG VESPASIANO MARTINS.</Credor><Documento>2016NE000756</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7560 00</Liquidado><Pago>7560 00</Pago></row>
<row _id="7848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.924.000/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ZAMENHOF</Credor><Documento>2016NE000758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3496 00</Liquidado><Pago>3496 00</Pago></row>
<row _id="7849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.780.155/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE DR. RUBENS DE CASTRO PINTO</Credor><Documento>2016NE000759</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5196 00</Liquidado><Pago>5196 00</Pago></row>
<row _id="7850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.579.022/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE RUI BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000760</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5204 00</Liquidado><Pago>5204 00</Pago></row>
<row _id="7851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.603.439/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE SAO JOSE</Credor><Documento>2016NE000761</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11372 00</Liquidado><Pago>11372 00</Pago></row>
<row _id="7852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.037.836/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE AUGUSTO KRUG NETTO</Credor><Documento>2016NE000762</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7816 00</Liquidado><Pago>7816 00</Pago></row>
<row _id="7853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.379/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOSE ALVES QUITO</Credor><Documento>2016NE000763</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>5400 00</Pago></row>
<row _id="7854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.558/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2016NE000764</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11912 00</Liquidado><Pago>11912 00</Pago></row>
<row _id="7855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.052.173/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DOM BOSCO</Credor><Documento>2016NE000765</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20048 00</Liquidado><Pago>20048 00</Pago></row>
<row _id="7856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.561.982/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JULIA GONCALVES PASSARINHO</Credor><Documento>2016NE000766</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19632 00</Liquidado><Pago>19632 00</Pago></row>
<row _id="7857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.893.184/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M DA EEPG MARIA HELENA ALBANEZE</Credor><Documento>2016NE000767</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10128 00</Liquidado><Pago>10128 00</Pago></row>
<row _id="7858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.018.059/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG NATHERCIA POMPEU DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000768</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9216 00</Liquidado><Pago>9216 00</Pago></row>
<row _id="7859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.562.105/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000769</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14292 00</Liquidado><Pago>14292 00</Pago></row>
<row _id="7860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.857.011/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG PRINCESA ISABEL</Credor><Documento>2016NE000770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2356 00</Liquidado><Pago>2356 00</Pago></row>
<row _id="7861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.337/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG JOSE FERREIRA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE000771</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13980 00</Liquidado><Pago>13980 00</Pago></row>
<row _id="7862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.636/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'PEDRO MENDES FONTOURA'</Credor><Documento>2016NE000772</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16820 00</Liquidado><Pago>16820 00</Pago></row>
<row _id="7863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.748/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROFESSORA CLARICE RONDON DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000773</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7260 00</Liquidado><Pago>7260 00</Pago></row>
<row _id="7864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.314/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE SEMIRAMIS CARLOTA BENEV.DA ROCHA</Credor><Documento>2016NE000774</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6492 00</Liquidado><Pago>6492 00</Pago></row>
<row _id="7865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.219/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG '13 DE MAIO'</Credor><Documento>2016NE000775</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9168 00</Liquidado><Pago>9168 00</Pago></row>
<row _id="7866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.295/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG EDWIRGES COELHO DERZI</Credor><Documento>2016NE000776</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2940 00</Liquidado><Pago>2940 00</Pago></row>
<row _id="7867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.311/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG JOAO BATISTA PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000777</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2136 00</Liquidado><Pago>2136 00</Pago></row>
<row _id="7868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.907.631/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO WEIMAR TORRES</Credor><Documento>2016NE000779</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1928 00</Liquidado><Pago>1928 00</Pago></row>
<row _id="7869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.264/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ALZIRO LOPES</Credor><Documento>2016NE000780</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10356 00</Liquidado><Pago>10356 00</Pago></row>
<row _id="7870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.389/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG SALOME DE MELO ROCHA</Credor><Documento>2016NE000781</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6876 00</Liquidado><Pago>6876 00</Pago></row>
<row _id="7871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.883/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG-MARCILIO AUGUSTO PINTO</Credor><Documento>2016NE000782</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6636 00</Liquidado><Pago>6636 00</Pago></row>
<row _id="7872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.088/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PAULO FREIRE</Credor><Documento>2016NE000783</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7744 00</Liquidado><Pago>7744 00</Pago></row>
<row _id="7873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.904.824/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2016NE000784</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1620 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="7874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.991.521/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PROF.JOAO PEREIRA VALIM</Credor><Documento>2016NE000785</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8900 00</Liquidado><Pago>8900 00</Pago></row>
<row _id="7875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.374/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ANTONIO JOAO RIBEIRO</Credor><Documento>2016NE000786</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11656 00</Liquidado><Pago>11656 00</Pago></row>
<row _id="7876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.120.833/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE EDSON BEZERRA</Credor><Documento>2016NE000787</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6920 00</Liquidado><Pago>6920 00</Pago></row>
<row _id="7877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.876.075/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE OLIVIA PAULA</Credor><Documento>2016NE000788</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2504 00</Liquidado><Pago>2504 00</Pago></row>
<row _id="7878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.937/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE SENADOR SALDANHA DERZI</Credor><Documento>2016NE000789</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3880 00</Liquidado><Pago>3880 00</Pago></row>
<row _id="7879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.326/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LEOPOLDO DALMOLIM</Credor><Documento>2016NE000790</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4716 00</Liquidado><Pago>4716 00</Pago></row>
<row _id="7880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.157.601/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOSE JUAREZ RIBEIRO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000791</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9444 00</Liquidado><Pago>9444 00</Pago></row>
<row _id="7881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.488.067/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG JOAQUIM GONCALVES LEDO</Credor><Documento>2016NE000792</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6032 00</Liquidado><Pago>6032 00</Pago></row>
<row _id="7882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.922.432/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG SENADOR FILINTO MULLER</Credor><Documento>2016NE000793</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11228 00</Liquidado><Pago>11228 00</Pago></row>
<row _id="7883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.301/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOSE SERAFIM RIBEIRO</Credor><Documento>2016NE000794</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5492 00</Liquidado><Pago>5492 00</Pago></row>
<row _id="7884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.952.738/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ANTONIO PINTO PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000795</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7564 00</Liquidado><Pago>7564 00</Pago></row>
<row _id="7885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.168/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. EEPG. PROF. JOAQUIM A. S. VIANA.</Credor><Documento>2016NE000796</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2176 00</Liquidado><Pago>2176 00</Pago></row>
<row _id="7886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.132/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG CEL.PEDRO JOSE RUFINO</Credor><Documento>2016NE000797</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13164 00</Liquidado><Pago>13164 00</Pago></row>
<row _id="7887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.025.041/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA.BERNADETE SANTOS LEITE</Credor><Documento>2016NE000798</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="7888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.652/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE 31 DE MARCO</Credor><Documento>2016NE000799</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9780 00</Liquidado><Pago>9780 00</Pago></row>
<row _id="7889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.228.382/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AP. A ESCOLA ESTADUAL 2 DE SETEMBRO</Credor><Documento>2016NE000800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10920 00</Liquidado><Pago>10920 00</Pago></row>
<row _id="7890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.018.893/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LEME DO PRADO</Credor><Documento>2016NE000801</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11184 00</Liquidado><Pago>11184 00</Pago></row>
<row _id="7891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.862/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG ALVARO MARTINS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000802</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2760 00</Liquidado><Pago>2760 00</Pago></row>
<row _id="7892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.487.462/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG CAMBARAI</Credor><Documento>2016NE000803</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7620 00</Liquidado><Pago>7620 00</Pago></row>
<row _id="7893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.030/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE000804</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10820 00</Liquidado><Pago>10820 00</Pago></row>
<row _id="7894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.515/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG PE. CONSTANTINO DE MONTE</Credor><Documento>2016NE000805</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10224 00</Liquidado><Pago>10224 00</Pago></row>
<row _id="7895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.512/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE CAETANO PINTO</Credor><Documento>2016NE000806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9680 00</Liquidado><Pago>9680 00</Pago></row>
<row _id="7896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.367.586/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DONA ROSA PEDROSSIAN</Credor><Documento>2016NE000807</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5100 00</Liquidado><Pago>5100 00</Pago></row>
<row _id="7897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.961.844/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG MARECHAL RONDON</Credor><Documento>2016NE000808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7636 00</Liquidado><Pago>7636 00</Pago></row>
<row _id="7898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.593.928/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA.IOLANDA ALLY</Credor><Documento>2016NE000809</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8288 00</Liquidado><Pago>8288 00</Pago></row>
<row _id="7899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.470.655/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE TEREZINHA S. MENDONCA</Credor><Documento>2016NE000810</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4552 00</Liquidado><Pago>4552 00</Pago></row>
<row _id="7900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.152.679/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG PROF. MARIA DE LOURDES TOLEDO ARE</Credor><Documento>2016NE000811</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11128 00</Liquidado><Pago>11128 00</Pago></row>
<row _id="7901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.579.626/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ETALIVIO PEREIRA MARTINS</Credor><Documento>2016NE000812</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14180 00</Liquidado><Pago>14180 00</Pago></row>
<row _id="7902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.888.795/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA DE ASSIST. E MANUT.DA EE JOSE BONIFACIO</Credor><Documento>2016NE000813</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11268 00</Liquidado><Pago>11268 00</Pago></row>
<row _id="7903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.535.046/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG DR.JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2016NE000814</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15292 00</Liquidado><Pago>15292 00</Pago></row>
<row _id="7904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.477.898/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA.GENI MARQUES MAGALHAES</Credor><Documento>2016NE000815</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11460 00</Liquidado><Pago>11460 00</Pago></row>
<row _id="7905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.541.116/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.JOSE EDSON DOMINGOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000816</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6984 00</Liquidado><Pago>6984 00</Pago></row>
<row _id="7906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.663.699/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF. CARLOS PEREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5048 00</Liquidado><Pago>5048 00</Pago></row>
<row _id="7907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.329/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PEDRO AFONSO PEREIRA GOLDONI</Credor><Documento>2016NE000819</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10256 00</Liquidado><Pago>10256 00</Pago></row>
<row _id="7908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13620 00</Liquidado><Pago>13620 00</Pago></row>
<row _id="7909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.734.300/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE NOVA ITAMARATI</Credor><Documento>2016NE000821</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19384 00</Liquidado><Pago>19384 00</Pago></row>
<row _id="7910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6700 00</Liquidado><Pago>6700 00</Pago></row>
<row _id="7911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.803.101/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE MENDES GONCALVES</Credor><Documento>2016NE000823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11460 00</Liquidado><Pago>11460 00</Pago></row>
<row _id="7912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.797.595/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LION CLUBE DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE000824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2652 00</Liquidado><Pago>2652 00</Pago></row>
<row _id="7913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.342/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG JOAQUIM MURTINHO</Credor><Documento>2016NE000825</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20544 00</Liquidado><Pago>20544 00</Pago></row>
<row _id="7914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.833/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DR. MIGUEL MARCONDES ARMAMDO</Credor><Documento>2016NE000826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10356 00</Liquidado><Pago>10356 00</Pago></row>
<row _id="7915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.337/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPESG ADE MARQUES</Credor><Documento>2016NE000827</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15980 00</Liquidado><Pago>15980 00</Pago></row>
<row _id="7916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.103.621/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG FRANCISCO RIBEIRO SOARES</Credor><Documento>2016NE000828</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5656 00</Liquidado><Pago>5656 00</Pago></row>
<row _id="7917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.500/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG 'JURACY ALVES CARDOSO</Credor><Documento>2016NE000829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11608 00</Liquidado><Pago>11608 00</Pago></row>
<row _id="7918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.817.104/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG 'PRESIDENTE MEDICI'</Credor><Documento>2016NE000830</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12672 00</Liquidado><Pago>12672 00</Pago></row>
<row _id="7919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.859/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE VINICIUS DE MORAES</Credor><Documento>2016NE000831</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13836 00</Liquidado><Pago>13836 00</Pago></row>
<row _id="7920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.745.882/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG ODETE IGNES R. VILAS BOAS</Credor><Documento>2016NE000832</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11644 00</Liquidado><Pago>11644 00</Pago></row>
<row _id="7921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.926.540/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG LAGOA  BONITA</Credor><Documento>2016NE000833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3912 00</Liquidado><Pago>3912 00</Pago></row>
<row _id="7922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.103/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG PADROEIRA DO BRASIL</Credor><Documento>2016NE000834</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2192 00</Liquidado><Pago>2192 00</Pago></row>
<row _id="7923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.473/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PORTO VILMA</Credor><Documento>2016NE000835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3432 00</Liquidado><Pago>3432 00</Pago></row>
<row _id="7924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.727.308/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE UIRAPURU</Credor><Documento>2016NE000836</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="7925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.564/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE SCILA MEDICI</Credor><Documento>2016NE000837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10416 00</Liquidado><Pago>10416 00</Pago></row>
<row _id="7926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.104.397/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG ANTONIO COELHO</Credor><Documento>2016NE000838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7116 00</Liquidado><Pago>7116 00</Pago></row>
<row _id="7927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.198.579/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE ESTEFANA CENTURION GAMBARRA</Credor><Documento>2016NE000839</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8752 00</Liquidado><Pago>8752 00</Pago></row>
<row _id="7928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.346.858/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE. DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000840</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13316 00</Liquidado><Pago>13316 00</Pago></row>
<row _id="7929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.866.506/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM CEEJA DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000841</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19908 00</Liquidado><Pago>19908 00</Pago></row>
<row _id="7930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.121.187/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ABIGAIL BORRALHO</Credor><Documento>2016NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3408 00</Liquidado><Pago>3408 00</Pago></row>
<row _id="7931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.655/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA E.E IRMAN RIBEIRO DE ALMEIDA E SILVA</Credor><Documento>2016NE000843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5496 00</Liquidado><Pago>5496 00</Pago></row>
<row _id="7932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.417/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG ANTONIA DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2016NE000844</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12208 00</Liquidado><Pago>12208 00</Pago></row>
<row _id="7933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.778/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG LUIZ SOARES DE ANDRADE</Credor><Documento>2016NE000845</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9648 00</Liquidado><Pago>9648 00</Pago></row>
<row _id="7934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.325/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG ANTONIO VICENTE AZAMBUJA</Credor><Documento>2016NE000846</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4068 00</Liquidado><Pago>4068 00</Pago></row>
<row _id="7935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.739/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG MARECHAL RONDON</Credor><Documento>2016NE000847</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8676 00</Liquidado><Pago>8676 00</Pago></row>
<row _id="7936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.493.607/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROF LUIZ CARLOS SAMPAIO</Credor><Documento>2016NE000848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2532 00</Liquidado><Pago>2532 00</Pago></row>
<row _id="7937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.120.882/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG ' DOM BOSCO '</Credor><Documento>2016NE000849</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4068 00</Liquidado><Pago>4068 00</Pago></row>
<row _id="7938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.817.526/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG PROFA. FATIMA GAIOTO SAMPAIO</Credor><Documento>2016NE000850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11956 00</Liquidado><Pago>11956 00</Pago></row>
<row _id="7939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.480.064/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'FLORIANA VIEGAS MACHADO'</Credor><Documento>2016NE000851</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12216 00</Pago></row>
<row _id="7940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.471.679/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG-MARIA DA GLORIA MUZZI FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000852</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7180 00</Liquidado><Pago>7180 00</Pago></row>
<row _id="7941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.784.420/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG PROF@ NAIR PALACIO DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10248 00</Liquidado><Pago>10248 00</Pago></row>
<row _id="7942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.085/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG MENADORA FIALHO DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE000854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10308 00</Liquidado><Pago>10308 00</Pago></row>
<row _id="7943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.209/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG 'VEREADOR KENDI NAKAI</Credor><Documento>2016NE000855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4176 00</Liquidado><Pago>4176 00</Pago></row>
<row _id="7944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.794.856/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG MINISTRO JOAO PAULO REIS VELOSO</Credor><Documento>2016NE000856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13908 00</Liquidado><Pago>13908 00</Pago></row>
<row _id="7945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.628/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG 'PASTOR DANIEL BERG'</Credor><Documento>2016NE000857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5324 00</Liquidado><Pago>5324 00</Pago></row>
<row _id="7946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.606/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG PRESIDENTE GETULIO VARGAS</Credor><Documento>2016NE000858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6396 00</Liquidado><Pago>6396 00</Pago></row>
<row _id="7947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.917/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPG'GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA'</Credor><Documento>2016NE000859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5160 00</Liquidado><Pago>5160 00</Pago></row>
<row _id="7948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.966/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPG JOSE GARCIA LEAL</Credor><Documento>2016NE000860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19404 00</Liquidado><Pago>19404 00</Pago></row>
<row _id="7949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.311/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE WLADISLAU GARCIA GOMES</Credor><Documento>2016NE000861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5528 00</Liquidado><Pago>5528 00</Pago></row>
<row _id="7950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.490/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG SANTIAGO BENITES</Credor><Documento>2016NE000862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12476 00</Liquidado><Pago>12476 00</Pago></row>
<row _id="7951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.334/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG PRESIDENTE TANCREDO NEVES</Credor><Documento>2016NE000863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21816 00</Liquidado><Pago>21816 00</Pago></row>
<row _id="7952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.569/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG CAMILO BONFIM</Credor><Documento>2016NE000865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.152.482/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROFESSOR ALICIO ARAUJO</Credor><Documento>2016NE000866</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10204 00</Liquidado><Pago>10204 00</Pago></row>
<row _id="7954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.498.772/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE CELSO MULLER DO AMARAL</Credor><Documento>2016NE000867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9696 00</Liquidado><Pago>9696 00</Pago></row>
<row _id="7955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.856.864/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG FLORIANA LOPES</Credor><Documento>2016NE000868</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12272 00</Liquidado><Pago>12272 00</Pago></row>
<row _id="7956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.658/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M EEPSG. RAMONA DA SILVA PEDROSO</Credor><Documento>2016NE000869</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8056 00</Liquidado><Pago>8056 00</Pago></row>
<row _id="7957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.104.660/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ROTARY DR. NELSON DE ARAUJO</Credor><Documento>2016NE000870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3324 00</Liquidado><Pago>3324 00</Pago></row>
<row _id="7958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.975/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG SAO JOSE</Credor><Documento>2016NE000871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3812 00</Liquidado><Pago>3812 00</Pago></row>
<row _id="7959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.303/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. DA  EEPSG 'VILMAR VIEIRA MATOS'</Credor><Documento>2016NE000872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12444 00</Liquidado><Pago>12444 00</Pago></row>
<row _id="7960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.750/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE 13 DE MAIO</Credor><Documento>2016NE000873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7132 00</Liquidado><Pago>7132 00</Pago></row>
<row _id="7961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.849/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG 'ELDORADO'</Credor><Documento>2016NE000874</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11828 00</Liquidado><Pago>11828 00</Pago></row>
<row _id="7962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.470.572/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPG SILO VARGAS BATISTA</Credor><Documento>2016NE000875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="7963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.121.336/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG JONAS BELARMINO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3280 00</Liquidado><Pago>3280 00</Pago></row>
<row _id="7964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.664/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG VICENTE PALLOTTI</Credor><Documento>2016NE000877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10440 00</Liquidado><Pago>10440 00</Pago></row>
<row _id="7965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.991.091/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'DR. ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIRE</Credor><Documento>2016NE000878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3492 00</Liquidado><Pago>3492 00</Pago></row>
<row _id="7966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.201/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG'HILDA BERGO DUARTE'</Credor><Documento>2016NE000879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6300 00</Liquidado><Pago>6300 00</Pago></row>
<row _id="7967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.901.097/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG  PROF@ EUFROSINA PINTO'</Credor><Documento>2016NE000880</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4124 00</Liquidado><Pago>4124 00</Pago></row>
<row _id="7968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.465/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PROF. VANIA MEDEIROS LOPES</Credor><Documento>2016NE000881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2544 00</Liquidado><Pago>2544 00</Pago></row>
<row _id="7969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.838/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE BARAO DO RIO BRANCO</Credor><Documento>2016NE000882</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10228 00</Liquidado><Pago>10228 00</Pago></row>
<row _id="7970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.934/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE CASTRO ALVES</Credor><Documento>2016NE000883</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12324 00</Liquidado><Pago>12324 00</Pago></row>
<row _id="7971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>811 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>811 25</Pago></row>
<row _id="7973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.104.587/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>AMP EEPSG'EURICO GASPAR DUTRA'</Credor><Documento>2016NE000885</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12584 00</Liquidado><Pago>12584 00</Pago></row>
<row _id="7974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 80</Liquidado><Pago>180 80</Pago></row>
<row _id="7975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000888</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2244 57</Pago></row>
<row _id="7976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.050.179/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS INOCENCIA</Credor><Documento>2016NE000889</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70257 00</Liquidado><Pago>70257 00</Pago></row>
<row _id="7977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>184 25</Liquidado><Pago>184 25</Pago></row>
<row _id="7978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>950 49</Pago></row>
<row _id="7980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3360 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3360 90</Pago></row>
<row _id="7982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000898</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9080 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000898</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9080 00</Pago></row>
<row _id="7984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2465 00</Liquidado><Pago>2465 00</Pago></row>
<row _id="7985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="7986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17458 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17458 74</Pago></row>
<row _id="7988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>646 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>646 40</Pago></row>
<row _id="7990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000910</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14256 92</Liquidado><Pago>14256 92</Pago></row>
<row _id="7991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52266 40</Liquidado><Pago>52266 40</Pago></row>
<row _id="7992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.778.224/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JAPORA</Credor><Documento>2016NE000914</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7672 00</Liquidado><Pago>7672 00</Pago></row>
<row _id="7993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000915</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15250 00</Liquidado><Pago>30500 00</Pago></row>
<row _id="7994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="7995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1818 00</Liquidado><Pago>1818 00</Pago></row>
<row _id="7996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000923</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6638 51</Liquidado><Pago>6638 51</Pago></row>
<row _id="7997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117428 88</Liquidado><Pago>-273655 15</Pago></row>
<row _id="7998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1595379 49</Pago></row>
<row _id="7999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000934</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8943873 73</Pago></row>
<row _id="8000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>704 00</Liquidado><Pago>704 00</Pago></row>
<row _id="8001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8377 63</Liquidado><Pago>8377 63</Pago></row>
<row _id="8002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>246759 97</Pago></row>
<row _id="8003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>94459 08</Pago></row>
<row _id="8004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>490000 00</Pago></row>
<row _id="8005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4456 38</Liquidado><Pago>4456 38</Pago></row>
<row _id="8006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000959</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>116 64</Pago></row>
<row _id="8007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000960</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>48094 39</Pago></row>
<row _id="8008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000960</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>281146 52</Liquidado><Pago>228862 97</Pago></row>
<row _id="8009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>179918 66</Pago></row>
<row _id="8010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000962</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1180382 96</Pago></row>
<row _id="8011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000968</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47300 00</Liquidado><Pago>47300 00</Pago></row>
<row _id="8012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2016NE000969</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19140 00</Liquidado><Pago>19140 00</Pago></row>
<row _id="8013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000972</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="8014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000973</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74994 60</Liquidado><Pago>74994 60</Pago></row>
<row _id="8015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000974</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>904 49</Liquidado><Pago>904 49</Pago></row>
<row _id="8016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.147.696/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000975</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>402 98</Liquidado><Pago>402 98</Pago></row>
<row _id="8017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2016NE000976</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="8018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2016NE000977</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9921 07</Liquidado><Pago>9921 07</Pago></row>
<row _id="8019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000978</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194 68</Liquidado><Pago>194 68</Pago></row>
<row _id="8020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194 68</Liquidado><Pago>194 68</Pago></row>
<row _id="8021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>96967 20</Empenhado><Liquidado>96967 20</Liquidado><Pago>32322 40</Pago></row>
<row _id="8022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000983</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>301 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000984</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>46097 94</Empenhado><Liquidado>46097 94</Liquidado><Pago>46097 94</Pago></row>
<row _id="8024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000985</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>90976 32</Empenhado><Liquidado>90976 32</Liquidado><Pago>90976 32</Pago></row>
<row _id="8025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000986</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>163304 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000987</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45320 00</Empenhado><Liquidado>45320 00</Liquidado><Pago>45320 00</Pago></row>
<row _id="8027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.370/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG MANOEL BONIFACIO NUNES DA CUNHA</Credor><Documento>2016NE000988</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31608 00</Empenhado><Liquidado>31608 00</Liquidado><Pago>31608 00</Pago></row>
<row _id="8028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.402.334/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE WALDEMIR BARROS DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000989</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65520 00</Empenhado><Liquidado>8400 00</Liquidado><Pago>8400 00</Pago></row>
<row _id="8029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.370/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG MANOEL BONIFACIO NUNES DA CUNHA</Credor><Documento>2016NE000990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13308 00</Empenhado><Liquidado>13308 00</Liquidado><Pago>13308 00</Pago></row>
<row _id="8030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.402.334/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE WALDEMIR BARROS DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000991</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33804 00</Empenhado><Liquidado>33804 00</Liquidado><Pago>33804 00</Pago></row>
<row _id="8031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000992</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>498 75</Empenhado><Liquidado>498 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000994</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>367 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>803 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000996</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>177664 90</Empenhado><Liquidado>137497 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000996</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>137497 59</Pago></row>
<row _id="8037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000997</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6225 44</Empenhado><Liquidado>4475 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000997</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4475 00</Pago></row>
<row _id="8039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000998</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7553 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4156 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE001000</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>316000 00</Empenhado><Liquidado>315503 19</Liquidado><Pago>315503 19</Pago></row>
<row _id="8042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE001001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>230364 00</Empenhado><Liquidado>230363 00</Liquidado><Pago>230363 00</Pago></row>
<row _id="8043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE001002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21161 00</Empenhado><Liquidado>20160 00</Liquidado><Pago>20160 00</Pago></row>
<row _id="8044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE001003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>316000 00</Empenhado><Liquidado>315503 18</Liquidado><Pago>315503 18</Pago></row>
<row _id="8045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>379460 95</Empenhado><Liquidado>34496 45</Liquidado><Pago>34496 45</Pago></row>
<row _id="8046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>134420 00</Empenhado><Liquidado>12220 00</Liquidado><Pago>12220 00</Pago></row>
<row _id="8047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.017.430/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ORTEGA E ORTEGA LTDA</Credor><Documento>2016NE001006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2318 00</Empenhado><Liquidado>2318 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34050 12</Empenhado><Liquidado>34050 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34050 12</Pago></row>
<row _id="8050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001010</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>7612 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7612 32</Pago></row>
<row _id="8057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>557180 70</Empenhado><Liquidado>557180 70</Liquidado><Pago>557180 70</Pago></row>
<row _id="8058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>207800 00</Empenhado><Liquidado>207800 00</Liquidado><Pago>207800 00</Pago></row>
<row _id="8059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001016</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>494018 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.252.442/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON CICERO GONCALVES DA CRUZ - ME</Credor><Documento>2016NE001017</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>148339 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.085.880/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001030</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>147034 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1198738 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001033</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>217500 20</Empenhado><Liquidado>116185 36</Liquidado><Pago>116185 36</Pago></row>
<row _id="8064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001034</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>776290 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001035</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>39920 37</Empenhado><Liquidado>39920 37</Liquidado><Pago>39920 37</Pago></row>
<row _id="8066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.569.587/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR MARQUES DE SOUZA EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE001041</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>146617 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0373-95</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CHICO MENDES</Credor><Documento>2016NE001042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5380 00</Empenhado><Liquidado>5380 00</Liquidado><Pago>5380 00</Pago></row>
<row _id="8073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0053-53</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF JOELINA DE ALMEIDA XAVIER</Credor><Documento>2016NE001043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10920 00</Empenhado><Liquidado>10920 00</Liquidado><Pago>10920 00</Pago></row>
<row _id="8074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.371.963/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>COSENGE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001044</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>146803 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0086-11</Cpf/Cnpj><Credor>E.E. MARECHAL CASTELO BRANCO</Credor><Documento>2016NE001045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9276 00</Empenhado><Liquidado>9276 00</Liquidado><Pago>9276 00</Pago></row>
<row _id="8076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0087-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ROMILDA C. CARNEIRO</Credor><Documento>2016NE001046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="8077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0359-37</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. FELIPE DE BRUM</Credor><Documento>2016NE001047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10626 00</Empenhado><Liquidado>10626 00</Liquidado><Pago>10626 00</Pago></row>
<row _id="8078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0361-51</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DOM AQUINO CORREA</Credor><Documento>2016NE001048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9706 00</Empenhado><Liquidado>9706 00</Liquidado><Pago>9706 00</Pago></row>
<row _id="8079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0360-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. FERNANDO CORREIA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE001049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13654 00</Empenhado><Liquidado>13654 00</Liquidado><Pago>13654 00</Pago></row>
<row _id="8080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0358-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2016NE001050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13576 00</Empenhado><Liquidado>13576 00</Liquidado><Pago>13576 00</Pago></row>
<row _id="8081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0392-58</Cpf/Cnpj><Credor>EE.INDIGENA ENS.MEDIO MBO'EROY GUARANI KAIOWA</Credor><Documento>2016NE001051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4330 00</Empenhado><Liquidado>4330 00</Liquidado><Pago>4330 00</Pago></row>
<row _id="8082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0094-21</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CARLOS  DRUMMOND DE ANDRADE</Credor><Documento>2016NE001052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9906 00</Empenhado><Liquidado>9906 00</Liquidado><Pago>9906 00</Pago></row>
<row _id="8083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0090-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DEP. CARLOS SOUZA MEDEIROS</Credor><Documento>2016NE001053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10856 00</Empenhado><Liquidado>10856 00</Liquidado><Pago>10856 00</Pago></row>
<row _id="8084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0088-83</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARIA CORREA DIAS</Credor><Documento>2016NE001054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9386 00</Empenhado><Liquidado>9386 00</Liquidado><Pago>9386 00</Pago></row>
<row _id="8085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0089-64</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ROBERTO SCAFF</Credor><Documento>2016NE001055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7870 00</Empenhado><Liquidado>7870 00</Liquidado><Pago>7870 00</Pago></row>
<row _id="8086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0092-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2016NE001056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7256 00</Empenhado><Liquidado>7256 00</Liquidado><Pago>7256 00</Pago></row>
<row _id="8087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0388-71</Cpf/Cnpj><Credor>EE INDIGENA GUILHERMINA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5450 00</Empenhado><Liquidado>5450 00</Liquidado><Pago>5450 00</Pago></row>
<row _id="8088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0096-93</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EZEQUIEL BALBINO</Credor><Documento>2016NE001058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="8089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0097-74</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARIA JOSE</Credor><Documento>2016NE001059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11036 00</Empenhado><Liquidado>11036 00</Liquidado><Pago>11036 00</Pago></row>
<row _id="8090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0098-55</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOSE MANOEL FRAGELLI</Credor><Documento>2016NE001060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7656 00</Empenhado><Liquidado>7656 00</Liquidado><Pago>7656 00</Pago></row>
<row _id="8091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0099-36</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LUIZ VAZ DE CAMOES</Credor><Documento>2016NE001061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4740 00</Empenhado><Liquidado>4740 00</Liquidado><Pago>4740 00</Pago></row>
<row _id="8092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0100-04</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SENADOR FILINTO MULLER</Credor><Documento>2016NE001062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7160 00</Empenhado><Liquidado>7160 00</Liquidado><Pago>7160 00</Pago></row>
<row _id="8093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0364-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2016NE001063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10916 00</Empenhado><Liquidado>10916 00</Liquidado><Pago>10916 00</Pago></row>
<row _id="8094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0365-85</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PANTALEAO COELHO XAVIER</Credor><Documento>2016NE001064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10076 00</Empenhado><Liquidado>10076 00</Liquidado><Pago>10076 00</Pago></row>
<row _id="8095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0101-95</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ERNESTO RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE001065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16174 00</Empenhado><Liquidado>16174 00</Liquidado><Pago>16174 00</Pago></row>
<row _id="8096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0102-76</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FREI VITAL DE GARIBALDI</Credor><Documento>2016NE001066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11856 00</Empenhado><Liquidado>11856 00</Liquidado><Pago>11856 00</Pago></row>
<row _id="8097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0054-34</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS</Credor><Documento>2016NE001067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11046 00</Empenhado><Liquidado>11046 00</Liquidado><Pago>11046 00</Pago></row>
<row _id="8098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0103-57</Cpf/Cnpj><Credor>EE. GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA</Credor><Documento>2016NE001068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9636 00</Empenhado><Liquidado>9636 00</Liquidado><Pago>9636 00</Pago></row>
<row _id="8099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0077-20</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARIA RITA DE C. PONTES TEIXEIRA</Credor><Documento>2016NE001069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10176 00</Empenhado><Liquidado>10176 00</Liquidado><Pago>10176 00</Pago></row>
<row _id="8100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0110-86</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CANDIDO MARIANO</Credor><Documento>2016NE001070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8626 00</Empenhado><Liquidado>8626 00</Liquidado><Pago>8626 00</Pago></row>
<row _id="8101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0055-15</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA</Credor><Documento>2016NE001071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>5040 00</Liquidado><Pago>5040 00</Pago></row>
<row _id="8102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0104-38</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. JOSE ALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2016NE001072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13714 00</Empenhado><Liquidado>13714 00</Liquidado><Pago>13714 00</Pago></row>
<row _id="8103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0056-04</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF NEYDER SUELY COSTA VIEIRA</Credor><Documento>2016NE001073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9910 00</Empenhado><Liquidado>9910 00</Liquidado><Pago>9910 00</Pago></row>
<row _id="8104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0116-71</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARECHAL DEODORO DA FONSECA</Credor><Documento>2016NE001074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7756 00</Empenhado><Liquidado>7756 00</Liquidado><Pago>7756 00</Pago></row>
<row _id="8105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0057-87</Cpf/Cnpj><Credor>EE. THEREZA NORONHA DE CARVALHO</Credor><Documento>2016NE001075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14240 00</Empenhado><Liquidado>14240 00</Liquidado><Pago>14240 00</Pago></row>
<row _id="8106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0058-68</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ZELIA QUEVEDO CHAVES</Credor><Documento>2016NE001076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12844 00</Empenhado><Liquidado>12844 00</Liquidado><Pago>12844 00</Pago></row>
<row _id="8107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0059-49</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF EMYDIO CAMPOS WIDAL</Credor><Documento>2016NE001077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5300 00</Empenhado><Liquidado>5300 00</Liquidado><Pago>5300 00</Pago></row>
<row _id="8108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0060-82</Cpf/Cnpj><Credor>EE PROF HENRIQUE CIRYLLO CORREA</Credor><Documento>2016NE001078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8060 00</Empenhado><Liquidado>8060 00</Liquidado><Pago>8060 00</Pago></row>
<row _id="8109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0061-63</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF OTAVIANO GONCALVES DA SILVEIRA JR.</Credor><Documento>2016NE001079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5130 00</Empenhado><Liquidado>5130 00</Liquidado><Pago>5130 00</Pago></row>
<row _id="8110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0082-98</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF SEVERINO DE QUEIROZ</Credor><Documento>2016NE001080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8886 00</Empenhado><Liquidado>8886 00</Liquidado><Pago>8886 00</Pago></row>
<row _id="8111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0062-44</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF SILVIO OLIVEIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9786 00</Empenhado><Liquidado>9786 00</Liquidado><Pago>9786 00</Pago></row>
<row _id="8112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0063-25</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ULISSES SERRA</Credor><Documento>2016NE001082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8796 00</Empenhado><Liquidado>8796 00</Liquidado><Pago>8796 00</Pago></row>
<row _id="8113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0385-29</Cpf/Cnpj><Credor>EE. POLO PROF REGINA L. ANFFE NUNES BETINE</Credor><Documento>2016NE001083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20910 00</Empenhado><Liquidado>20910 00</Liquidado><Pago>20910 00</Pago></row>
<row _id="8114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0389-52</Cpf/Cnpj><Credor>EE POLO FRANCISCO CANDIDO DE REZENDE</Credor><Documento>2016NE001084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4600 00</Empenhado><Liquidado>4600 00</Liquidado><Pago>4600 00</Pago></row>
<row _id="8115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0064-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RIACHUELO</Credor><Documento>2016NE001085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0065-97</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RUI BARBOSA</Credor><Documento>2016NE001086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13854 00</Empenhado><Liquidado>13854 00</Liquidado><Pago>13854 00</Pago></row>
<row _id="8117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0066-78</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SAO FRANCISCO</Credor><Documento>2016NE001087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5420 00</Empenhado><Liquidado>5420 00</Liquidado><Pago>5420 00</Pago></row>
<row _id="8118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0067-59</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SAO JOSE</Credor><Documento>2016NE001088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5920 00</Empenhado><Liquidado>5920 00</Liquidado><Pago>5920 00</Pago></row>
<row _id="8119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0068-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEBASTIAO SANTANA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10976 00</Empenhado><Liquidado>10976 00</Liquidado><Pago>10976 00</Pago></row>
<row _id="8120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0069-10</Cpf/Cnpj><Credor>EE. TEOTONIO VILELA</Credor><Documento>2016NE001090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17314 00</Empenhado><Liquidado>17314 00</Liquidado><Pago>17314 00</Pago></row>
<row _id="8121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0084-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2016NE001091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8456 00</Empenhado><Liquidado>8456 00</Liquidado><Pago>8456 00</Pago></row>
<row _id="8122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0070-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. WALDEMIR BARROS DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11546 00</Empenhado><Liquidado>11546 00</Liquidado><Pago>11546 00</Pago></row>
<row _id="8123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0071-35</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ZAMENHOF</Credor><Documento>2016NE001093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0150-73</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. RUBENS DE CASTRO PINTO</Credor><Documento>2016NE001094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5680 00</Empenhado><Liquidado>5680 00</Liquidado><Pago>5680 00</Pago></row>
<row _id="8125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0151-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERMELINA BARBOSA LEAL</Credor><Documento>2016NE001095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10050 00</Empenhado><Liquidado>10050 00</Liquidado><Pago>10050 00</Pago></row>
<row _id="8126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0152-35</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RUI BARBOSA</Credor><Documento>2016NE001096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5570 00</Empenhado><Liquidado>5570 00</Liquidado><Pago>5570 00</Pago></row>
<row _id="8127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0153-16</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SAO JOSE</Credor><Documento>2016NE001097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11166 00</Empenhado><Liquidado>11166 00</Liquidado><Pago>11166 00</Pago></row>
<row _id="8128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0155-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AUGUSTO KRUG NETTO</Credor><Documento>2016NE001098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8436 00</Empenhado><Liquidado>8436 00</Liquidado><Pago>8436 00</Pago></row>
<row _id="8129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0382-86</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JORGE AMADO</Credor><Documento>2016NE001099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13986 00</Empenhado><Liquidado>13986 00</Liquidado><Pago>13986 00</Pago></row>
<row _id="8130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0156-69</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE ALVES QUITO</Credor><Documento>2016NE001100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5800 00</Empenhado><Liquidado>5800 00</Liquidado><Pago>5800 00</Pago></row>
<row _id="8131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0367-47</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2016NE001101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11516 00</Empenhado><Liquidado>11516 00</Liquidado><Pago>11516 00</Pago></row>
<row _id="8132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0115-90</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ANTONIO SALUSTIO AREIAS</Credor><Documento>2016NE001102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5250 00</Empenhado><Liquidado>5250 00</Liquidado><Pago>5250 00</Pago></row>
<row _id="8133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0319-40</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CARLOS DE CASTRO BRASIL</Credor><Documento>2016NE001103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9726 00</Empenhado><Liquidado>9726 00</Liquidado><Pago>9726 00</Pago></row>
<row _id="8134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0320-83</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DOM BOSCO</Credor><Documento>2016NE001104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18846 00</Empenhado><Liquidado>18846 00</Liquidado><Pago>18846 00</Pago></row>
<row _id="8135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0321-64</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. GABRIEL VANDONI DE BARROS</Credor><Documento>2016NE001105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14464 00</Empenhado><Liquidado>14464 00</Liquidado><Pago>14464 00</Pago></row>
<row _id="8136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0322-45</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOAO LEITE DE BARROS</Credor><Documento>2016NE001106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17024 00</Empenhado><Liquidado>17024 00</Liquidado><Pago>17024 00</Pago></row>
<row _id="8137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0325-98</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JULIA GONCALVES PASSARINHO</Credor><Documento>2016NE001107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19594 00</Empenhado><Liquidado>19594 00</Liquidado><Pago>19594 00</Pago></row>
<row _id="8138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0111-67</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF DORIS MENDES TRINDADE</Credor><Documento>2016NE001108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14664 00</Empenhado><Liquidado>14664 00</Liquidado><Pago>14664 00</Pago></row>
<row _id="8139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0326-79</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARIA HELENA ALBANEZE</Credor><Documento>2016NE001109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10596 00</Empenhado><Liquidado>10596 00</Liquidado><Pago>10596 00</Pago></row>
<row _id="8140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0108-61</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF LUIZ MONGELLI</Credor><Documento>2016NE001110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0327-50</Cpf/Cnpj><Credor>ESCOLA ESTADUAL MARIA LEITE</Credor><Documento>2016NE001111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13880 00</Empenhado><Liquidado>13880 00</Liquidado><Pago>13880 00</Pago></row>
<row _id="8142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0117-52</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF MARLY RUSSO RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE001112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10086 00</Empenhado><Liquidado>10086 00</Liquidado><Pago>10086 00</Pago></row>
<row _id="8143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0328-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. NATHERCIA POMPEO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9836 00</Empenhado><Liquidado>9836 00</Liquidado><Pago>9836 00</Pago></row>
<row _id="8144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0376-38</Cpf/Cnpj><Credor>EE. GERALDO AFONSO G. FERREIRA</Credor><Documento>2016NE001114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0329-11</Cpf/Cnpj><Credor>EE. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15144 00</Empenhado><Liquidado>15144 00</Liquidado><Pago>15144 00</Pago></row>
<row _id="8146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0330-55</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ROTARY CLUB</Credor><Documento>2016NE001116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6760 00</Empenhado><Liquidado>6760 00</Liquidado><Pago>6760 00</Pago></row>
<row _id="8147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0394-10</Cpf/Cnpj><Credor>EE. INDIGENA JOÃO QUIRINO CARVALHO TOGHOPANAA</Credor><Documento>2016NE001117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0157-40</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE FERREIRA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE001118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14884 00</Empenhado><Liquidado>14884 00</Liquidado><Pago>14884 00</Pago></row>
<row _id="8149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0158-20</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SANTOS DUMONT</Credor><Documento>2016NE001119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10826 00</Empenhado><Liquidado>10826 00</Liquidado><Pago>10826 00</Pago></row>
<row _id="8150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0162-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADRE NUNES</Credor><Documento>2016NE001120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14504 00</Empenhado><Liquidado>14504 00</Liquidado><Pago>14504 00</Pago></row>
<row _id="8151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0161-26</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PEDRO MENDES FONTOURA</Credor><Documento>2016NE001121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16884 00</Empenhado><Liquidado>16884 00</Liquidado><Pago>16884 00</Pago></row>
<row _id="8152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0164-79</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. CLARICE RONDON DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8206 00</Empenhado><Liquidado>8206 00</Liquidado><Pago>8206 00</Pago></row>
<row _id="8153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0160-45</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEMIRAMIS CARLOTA B. DA ROCHA</Credor><Documento>2016NE001123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7566 00</Empenhado><Liquidado>7566 00</Liquidado><Pago>7566 00</Pago></row>
<row _id="8154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0390-96</Cpf/Cnpj><Credor>EE IND.ENSMEDIO PROFº DOMINGOS VERISSIMO MARC</Credor><Documento>2016NE001124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0165-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SILVIO FERREIRA</Credor><Documento>2016NE001125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12770 00</Empenhado><Liquidado>12770 00</Liquidado><Pago>12770 00</Pago></row>
<row _id="8156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0391-77</Cpf/Cnpj><Credor>EE INDIGENA ENSINO MEDIO PASCOAL LEITE DIAS</Credor><Documento>2016NE001126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0163-98</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VIRIATO BANDEIRA</Credor><Documento>2016NE001127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="8158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0401-83</Cpf/Cnpj><Credor>EE INDIGENA PASTOR REGINALDO MIGUEL</Credor><Documento>2016NE001128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0167-11</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 13 DE MAIO</Credor><Documento>2016NE001129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11316 00</Empenhado><Liquidado>11316 00</Liquidado><Pago>11316 00</Pago></row>
<row _id="8160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0348-84</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. FERNANDO CORREIA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE001130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8966 00</Empenhado><Liquidado>8966 00</Liquidado><Pago>8966 00</Pago></row>
<row _id="8161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0171-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EDWIRGES COELHO DERZI</Credor><Documento>2016NE001131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0366-66</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EUFRAZIA FAGUNDES MARQUES</Credor><Documento>2016NE001132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0172-89</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO BAPTISTA PEREIRA</Credor><Documento>2016NE001133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0363-13</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO VITORINO MARQUES</Credor><Documento>2016NE001134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7466 00</Empenhado><Liquidado>7466 00</Liquidado><Pago>7466 00</Pago></row>
<row _id="8165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0170-17</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LAGOA BONITA</Credor><Documento>2016NE001135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4560 00</Empenhado><Liquidado>4560 00</Liquidado><Pago>4560 00</Pago></row>
<row _id="8166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0119-14</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ERNESTO SOLON BORGES</Credor><Documento>2016NE001136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5950 00</Empenhado><Liquidado>5950 00</Liquidado><Pago>5950 00</Pago></row>
<row _id="8167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0169-83</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PORTO VILMA</Credor><Documento>2016NE001137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="8168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0118-33</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO RIBEIRO GUIMARAES</Credor><Documento>2016NE001138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5070 00</Empenhado><Liquidado>5070 00</Liquidado><Pago>5070 00</Pago></row>
<row _id="8169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0121-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL DA COSTA LIMA</Credor><Documento>2016NE001139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11426 00</Empenhado><Liquidado>11426 00</Liquidado><Pago>11426 00</Pago></row>
<row _id="8170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0166-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SCILA MEDICI</Credor><Documento>2016NE001140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10836 00</Empenhado><Liquidado>10836 00</Liquidado><Pago>10836 00</Pago></row>
<row _id="8171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0174-40</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ESTEFANA CENTURION GAMBARRA</Credor><Documento>2016NE001141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9316 00</Empenhado><Liquidado>9316 00</Liquidado><Pago>9316 00</Pago></row>
<row _id="8172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0122-10</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PERI MARTINS</Credor><Documento>2016NE001142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13434 00</Empenhado><Liquidado>13434 00</Liquidado><Pago>13434 00</Pago></row>
<row _id="8173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0125-62</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF BRAZ SINIGAGLIA</Credor><Documento>2016NE001143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5940 00</Empenhado><Liquidado>5940 00</Liquidado><Pago>5940 00</Pago></row>
<row _id="8174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0410-74</Cpf/Cnpj><Credor>EE INDIGENA NDETI REGINALDO</Credor><Documento>2016NE001144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0124-81</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF LUIZ ALBERTO ABRAHAM</Credor><Documento>2016NE001145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="8176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0175-21</Cpf/Cnpj><Credor>EE.BARAO DO RIO BRANCO</Credor><Documento>2016NE001146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10396 00</Empenhado><Liquidado>10396 00</Liquidado><Pago>10396 00</Pago></row>
<row _id="8177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0120-58</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF LADISLAU DEAK FILHO</Credor><Documento>2016NE001147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="8178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0335-60</Cpf/Cnpj><Credor>CENT.EST. DE ED.DE JOV. E ADULTOS DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE001148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19824 00</Empenhado><Liquidado>19824 00</Liquidado><Pago>19824 00</Pago></row>
<row _id="8179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0126-43</Cpf/Cnpj><Credor>EE. BRAZ SINIGAGLIA</Credor><Documento>2016NE001149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10246 00</Empenhado><Liquidado>10246 00</Liquidado><Pago>10246 00</Pago></row>
<row _id="8180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0195-75</Cpf/Cnpj><Credor>EE ABIGAIL BORRALHO</Credor><Documento>2016NE001150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="8181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0127-24</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JAN ANTONIN BATA</Credor><Documento>2016NE001151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11016 00</Empenhado><Liquidado>11016 00</Liquidado><Pago>11016 00</Pago></row>
<row _id="8182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0196-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE ANTONIO DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2016NE001152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13774 00</Empenhado><Liquidado>13774 00</Liquidado><Pago>13774 00</Pago></row>
<row _id="8183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0130-20</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CASTELO BRANCO</Credor><Documento>2016NE001153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11406 00</Empenhado><Liquidado>11406 00</Liquidado><Pago>11406 00</Pago></row>
<row _id="8184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0185-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO VICENTE AZAMBUJA</Credor><Documento>2016NE001154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4540 00</Empenhado><Liquidado>4540 00</Liquidado><Pago>4540 00</Pago></row>
<row _id="8185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0334-89</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOAQUIM MURTINHO</Credor><Documento>2016NE001155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9386 00</Empenhado><Liquidado>9386 00</Liquidado><Pago>9386 00</Pago></row>
<row _id="8186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0128-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ESTER SILVA</Credor><Documento>2016NE001156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6450 00</Empenhado><Liquidado>6450 00</Liquidado><Pago>6450 00</Pago></row>
<row _id="8187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0187-65</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CASTRO ALVES</Credor><Documento>2016NE001157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16004 00</Empenhado><Liquidado>16004 00</Liquidado><Pago>16004 00</Pago></row>
<row _id="8188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0131-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. VERA GUIMARAES LOUREIRO</Credor><Documento>2016NE001158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8186 00</Empenhado><Liquidado>8186 00</Liquidado><Pago>8186 00</Pago></row>
<row _id="8189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0188-46</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DOM BOSCO</Credor><Documento>2016NE001159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5530 00</Empenhado><Liquidado>5530 00</Liquidado><Pago>5530 00</Pago></row>
<row _id="8190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0132-91</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO PEDRO PEDROSSIAN</Credor><Documento>2016NE001160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7566 00</Empenhado><Liquidado>7566 00</Liquidado><Pago>7566 00</Pago></row>
<row _id="8191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0189-27</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FLORIANO VIEGAS MACHADO</Credor><Documento>2016NE001161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13774 00</Empenhado><Liquidado>13774 00</Liquidado><Pago>13774 00</Pago></row>
<row _id="8192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0428-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROFESSOR JOSÉ PEREIRA LINS</Credor><Documento>2016NE001162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5990 00</Empenhado><Liquidado>5990 00</Liquidado><Pago>5990 00</Pago></row>
<row _id="8193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0133-72</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAQUIM MARIO BONFIM</Credor><Documento>2016NE001163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="8194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0177-93</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARIA DA GLORIA MUZZI FERREIRA</Credor><Documento>2016NE001164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7806 00</Empenhado><Liquidado>7806 00</Liquidado><Pago>7806 00</Pago></row>
<row _id="8195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0134-53</Cpf/Cnpj><Credor>EE. BONIFACIO CAMARGO GOMES</Credor><Documento>2016NE001165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13646 00</Empenhado><Liquidado>13646 00</Liquidado><Pago>13646 00</Pago></row>
<row _id="8196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0190-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MENODORA F. FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE001166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12586 00</Empenhado><Liquidado>12586 00</Liquidado><Pago>12586 00</Pago></row>
<row _id="8197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0135-34</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LUIS DA COSTA FALCAO</Credor><Documento>2016NE001167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13814 00</Empenhado><Liquidado>13814 00</Liquidado><Pago>13814 00</Pago></row>
<row _id="8198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0178-74</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MINISTRO JOAO PAULO DOS REIS VELOSO</Credor><Documento>2016NE001168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14504 00</Empenhado><Liquidado>14504 00</Liquidado><Pago>14504 00</Pago></row>
<row _id="8199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0136-15</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADILSON ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12354 00</Empenhado><Liquidado>12354 00</Liquidado><Pago>12354 00</Pago></row>
<row _id="8200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0137-04</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DEBRASA</Credor><Documento>2016NE001170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0140-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. JOAQUIM ALFREDO S. VIANA</Credor><Documento>2016NE001171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11176 00</Empenhado><Liquidado>11176 00</Liquidado><Pago>11176 00</Pago></row>
<row _id="8202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0139-68</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARCENIO ROJAS</Credor><Documento>2016NE001172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6430 00</Empenhado><Liquidado>6430 00</Liquidado><Pago>6430 00</Pago></row>
<row _id="8203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0138-87</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FREI JOAO DAMASCENO</Credor><Documento>2016NE001173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0141-82</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADRE JOSE DE ANCHIETA</Credor><Documento>2016NE001174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0143-44</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. CLEUZA AP. VARGAS GALHARDO</Credor><Documento>2016NE001175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12834 00</Empenhado><Liquidado>12834 00</Liquidado><Pago>12834 00</Pago></row>
<row _id="8206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0144-25</Cpf/Cnpj><Credor>EE. TENENTE AVIADOR ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2016NE001176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6260 00</Empenhado><Liquidado>6260 00</Liquidado><Pago>6260 00</Pago></row>
<row _id="8207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0398-43</Cpf/Cnpj><Credor>ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO YVY POTY</Credor><Documento>2016NE001177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0149-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ABADIA FAUSTINO INACIO</Credor><Documento>2016NE001178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="8209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0148-59</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CAMILO BONFIM</Credor><Documento>2016NE001179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7676 00</Empenhado><Liquidado>7676 00</Liquidado><Pago>7676 00</Pago></row>
<row _id="8210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0147-78</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAQUIM MALAQUIAS DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0145-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MIGUEL SUTIL</Credor><Documento>2016NE001181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0417-40</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EST.EDUC.PROFIS.MARCIO ELIAS NERY</Credor><Documento>2016NE001182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>7200 00</Liquidado><Pago>7200 00</Pago></row>
<row _id="8213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.940.523/0002-24</Cpf/Cnpj><Credor>C.EDUC.INFANTIL JOSE EDUARDO M.JALLAD - ZEDUU</Credor><Documento>2016NE001183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3390 00</Empenhado><Liquidado>3390 00</Liquidado><Pago>3390 00</Pago></row>
<row _id="8214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0076-40</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE A. AO DEFICIENTE DA AUDIOC (CEADA)</Credor><Documento>2016NE001184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0072-16</Cpf/Cnpj><Credor>C.E. ED.JOV. E ADUL.PROF.IGNES L.GUIMARAES</Credor><Documento>2016NE001185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16414 00</Empenhado><Liquidado>16414 00</Liquidado><Pago>16414 00</Pago></row>
<row _id="8216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0191-41</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PASTOR DANIEL BERGO</Credor><Documento>2016NE001186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5620 00</Empenhado><Liquidado>5620 00</Liquidado><Pago>5620 00</Pago></row>
<row _id="8217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2016NE001187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13136 00</Empenhado><Liquidado>13136 00</Liquidado><Pago>13136 00</Pago></row>
<row _id="8218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0002-03</Cpf/Cnpj><Credor>EE 11 DE OUTUBRO</Credor><Documento>2016NE001188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8556 00</Empenhado><Liquidado>8556 00</Liquidado><Pago>8556 00</Pago></row>
<row _id="8219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0193-03</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PRESIDENTE TANCREDO NEVES</Credor><Documento>2016NE001189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21264 00</Empenhado><Liquidado>21264 00</Liquidado><Pago>21264 00</Pago></row>
<row _id="8220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0003-94</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 26 DE AGOSTO</Credor><Documento>2016NE001190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9036 00</Empenhado><Liquidado>9036 00</Liquidado><Pago>9036 00</Pago></row>
<row _id="8221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0192-22</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PRESIDENTE GETULIO VARGAS</Credor><Documento>2016NE001191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7186 00</Empenhado><Liquidado>7186 00</Liquidado><Pago>7186 00</Pago></row>
<row _id="8222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0194-94</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PRESIDENTE VARGAS</Credor><Documento>2016NE001192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20104 00</Empenhado><Liquidado>20104 00</Liquidado><Pago>20104 00</Pago></row>
<row _id="8223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0081-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADVENTOR DIVINO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2016NE001193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11286 00</Empenhado><Liquidado>11286 00</Liquidado><Pago>11286 00</Pago></row>
<row _id="8224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0080-26</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADVOGADO DEMOSTHENES MARTINS</Credor><Documento>2016NE001194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0374-76</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CELSO MULLER DO AMARAL</Credor><Documento>2016NE001195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9966 00</Empenhado><Liquidado>9966 00</Liquidado><Pago>9966 00</Pago></row>
<row _id="8226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0005-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AMANDO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12294 00</Empenhado><Liquidado>12294 00</Liquidado><Pago>12294 00</Pago></row>
<row _id="8227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0176-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. FLORIANA LOPES</Credor><Documento>2016NE001197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13284 00</Empenhado><Liquidado>13284 00</Liquidado><Pago>13284 00</Pago></row>
<row _id="8228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0006-37</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AMELIO CARVALHO BAIS</Credor><Documento>2016NE001198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10030 00</Empenhado><Liquidado>10030 00</Liquidado><Pago>10030 00</Pago></row>
<row _id="8229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0184-12</Cpf/Cnpj><Credor>EE.PROF. ALICIO ARAUJO</Credor><Documento>2016NE001199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10516 00</Empenhado><Liquidado>10516 00</Liquidado><Pago>10516 00</Pago></row>
<row _id="8230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0083-79</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO DELFINO PEREIRA</Credor><Documento>2016NE001200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>8500 00</Liquidado><Pago>8500 00</Pago></row>
<row _id="8231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0183-31</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RAMONA DA SILVA PEDROSO</Credor><Documento>2016NE001201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8626 00</Empenhado><Liquidado>8626 00</Liquidado><Pago>8626 00</Pago></row>
<row _id="8232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0179-55</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ROTARY DR. NELSON DE ARAUJO</Credor><Documento>2016NE001202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0181-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SAO JOSE</Credor><Documento>2016NE001203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4828 00</Empenhado><Liquidado>4828 00</Liquidado><Pago>4828 00</Pago></row>
<row _id="8234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0008-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARACY EUDOCIAK</Credor><Documento>2016NE001204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12276 00</Empenhado><Liquidado>12276 00</Liquidado><Pago>12276 00</Pago></row>
<row _id="8235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0182-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VILMAR VIEIRA MATOS</Credor><Documento>2016NE001205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14635 00</Empenhado><Liquidado>14635 00</Liquidado><Pago>14635 00</Pago></row>
<row _id="8236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0009-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARLINDO DE ANDRADE GOMES</Credor><Documento>2016NE001206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13924 00</Empenhado><Liquidado>13924 00</Liquidado><Pago>13924 00</Pago></row>
<row _id="8237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0073-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARLINDO DE SAMPAIO JORGE</Credor><Documento>2016NE001207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14184 00</Empenhado><Liquidado>14184 00</Liquidado><Pago>14184 00</Pago></row>
<row _id="8238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0393-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE INDIGENA INTERCULTURAL GUATEKA MARCAL SOUZ</Credor><Documento>2016NE001208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5618 00</Empenhado><Liquidado>5618 00</Liquidado><Pago>5618 00</Pago></row>
<row _id="8239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0010-13</Cpf/Cnpj><Credor>EE. BLANCHE DOS SANTOS PEREIRA</Credor><Documento>2016NE001209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14614 00</Empenhado><Liquidado>14614 00</Liquidado><Pago>14614 00</Pago></row>
<row _id="8240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0301-10</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 13 DE MAIO</Credor><Documento>2016NE001210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7816 00</Empenhado><Liquidado>7816 00</Liquidado><Pago>7816 00</Pago></row>
<row _id="8241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0011-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CORACAO DE MARIA</Credor><Documento>2016NE001211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5660 00</Empenhado><Liquidado>5660 00</Liquidado><Pago>5660 00</Pago></row>
<row _id="8242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0300-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ELDORADO</Credor><Documento>2016NE001212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12285 00</Empenhado><Liquidado>12285 00</Liquidado><Pago>12285 00</Pago></row>
<row _id="8243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0012-85</Cpf/Cnpj><Credor>EE.DOLOR FERREIRA DE ANDRADE</Credor><Documento>2016NE001213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15674 00</Empenhado><Liquidado>15674 00</Liquidado><Pago>15674 00</Pago></row>
<row _id="8244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0302-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SILO VARGAS BATISTA</Credor><Documento>2016NE001214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0199-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEN. FILINTO MULLER</Credor><Documento>2016NE001215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11105 00</Empenhado><Liquidado>11105 00</Liquidado><Pago>11105 00</Pago></row>
<row _id="8246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0198-18</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VICENTE PALLOTTI</Credor><Documento>2016NE001216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10926 00</Empenhado><Liquidado>10926 00</Liquidado><Pago>10926 00</Pago></row>
<row _id="8247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0197-37</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VILA BRASIL</Credor><Documento>2016NE001217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7828 00</Empenhado><Liquidado>7828 00</Liquidado><Pago>7828 00</Pago></row>
<row _id="8248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0201-58</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JONAS BELARMINO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4828 00</Empenhado><Liquidado>4828 00</Liquidado><Pago>4828 00</Pago></row>
<row _id="8249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0146-97</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE001219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4828 00</Empenhado><Liquidado>4828 00</Liquidado><Pago>4828 00</Pago></row>
<row _id="8250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0209-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HILDA BERGO DUARTE</Credor><Documento>2016NE001220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6878 00</Empenhado><Liquidado>6878 00</Liquidado><Pago>6878 00</Pago></row>
<row _id="8251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0205-81</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF VANIA MEDEIROS LOPES</Credor><Documento>2016NE001221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0204-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF EUFRASINA PINTO</Credor><Documento>2016NE001222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5426 00</Empenhado><Liquidado>5426 00</Liquidado><Pago>5426 00</Pago></row>
<row _id="8253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0206-62</Cpf/Cnpj><Credor>EE. WEIMAR TORRES (DISTRITO)</Credor><Documento>2016NE001223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0207-43</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ALZIRO LOPES</Credor><Documento>2016NE001224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10846 00</Empenhado><Liquidado>10846 00</Liquidado><Pago>10846 00</Pago></row>
<row _id="8255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0208-24</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SALOME DE MELLO ROCHA</Credor><Documento>2016NE001225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7738 00</Empenhado><Liquidado>7738 00</Liquidado><Pago>7738 00</Pago></row>
<row _id="8256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0303-82</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 08 DE MAIO</Credor><Documento>2016NE001226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13905 00</Empenhado><Liquidado>13905 00</Liquidado><Pago>13905 00</Pago></row>
<row _id="8257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0304-63</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARCILIO AUGUSTO PINTO</Credor><Documento>2016NE001227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7686 00</Empenhado><Liquidado>7686 00</Liquidado><Pago>7686 00</Pago></row>
<row _id="8258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0305-44</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PAULO FREIRE</Credor><Documento>2016NE001228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8336 00</Empenhado><Liquidado>8336 00</Liquidado><Pago>8336 00</Pago></row>
<row _id="8259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0211-20</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF JOAO PEREIRA VALIM</Credor><Documento>2016NE001229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9106 00</Empenhado><Liquidado>9106 00</Liquidado><Pago>9106 00</Pago></row>
<row _id="8260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0210-49</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2016NE001230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0213-91</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO JOAO RIBEIRO</Credor><Documento>2016NE001231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11336 00</Empenhado><Liquidado>11336 00</Liquidado><Pago>11336 00</Pago></row>
<row _id="8262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0215-53</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EDSON BEZERRA</Credor><Documento>2016NE001232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6718 00</Empenhado><Liquidado>6718 00</Liquidado><Pago>6718 00</Pago></row>
<row _id="8263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0216-34</Cpf/Cnpj><Credor>EE. OLIVIA PAULA</Credor><Documento>2016NE001233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0217-15</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PRINCESA IZABEL</Credor><Documento>2016NE001234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0218-04</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RODRIGUES ALVES</Credor><Documento>2016NE001235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10116 00</Empenhado><Liquidado>10116 00</Liquidado><Pago>10116 00</Pago></row>
<row _id="8266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0338-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEN SALDANHA DERZI</Credor><Documento>2016NE001236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4878 00</Empenhado><Liquidado>4878 00</Liquidado><Pago>4878 00</Pago></row>
<row _id="8267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0308-97</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LEOPOLDO DALMOLIN</Credor><Documento>2016NE001237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5408 00</Empenhado><Liquidado>5408 00</Liquidado><Pago>5408 00</Pago></row>
<row _id="8268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0306-25</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL GUILHERME DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9976 00</Empenhado><Liquidado>9976 00</Liquidado><Pago>9976 00</Pago></row>
<row _id="8269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0307-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF JOSE JUAREZ R. DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10026 00</Empenhado><Liquidado>10026 00</Liquidado><Pago>10026 00</Pago></row>
<row _id="8270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0221-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAQUIM GONCALVES LEDO</Credor><Documento>2016NE001240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6438 00</Empenhado><Liquidado>6438 00</Liquidado><Pago>6438 00</Pago></row>
<row _id="8271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0339-93</Cpf/Cnpj><Credor>EE. REYNALDO MASSY</Credor><Documento>2016NE001241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14576 00</Empenhado><Liquidado>14576 00</Liquidado><Pago>14576 00</Pago></row>
<row _id="8272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0220-10</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEN FILINTO MULLER</Credor><Documento>2016NE001242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11066 00</Empenhado><Liquidado>11066 00</Liquidado><Pago>11066 00</Pago></row>
<row _id="8273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0309-78</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DE JAPORA</Credor><Documento>2016NE001243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8366 00</Empenhado><Liquidado>8366 00</Liquidado><Pago>8366 00</Pago></row>
<row _id="8274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0223-63</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE SERAFIM RIBEIRO</Credor><Documento>2016NE001244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6468 00</Empenhado><Liquidado>6468 00</Liquidado><Pago>6468 00</Pago></row>
<row _id="8275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0224-44</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ZUMBI DOS PALMARES</Credor><Documento>2016NE001245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0225-25</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO PINTO PEREIRA</Credor><Documento>2016NE001246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8326 00</Empenhado><Liquidado>8326 00</Liquidado><Pago>8326 00</Pago></row>
<row _id="8277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0226-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. JUVENCIO</Credor><Documento>2016NE001247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7088 00</Empenhado><Liquidado>7088 00</Liquidado><Pago>7088 00</Pago></row>
<row _id="8278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0228-78</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. PEDRO JOSE RUFINO</Credor><Documento>2016NE001248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12945 00</Empenhado><Liquidado>12945 00</Liquidado><Pago>12945 00</Pago></row>
<row _id="8279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0229-59</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF JOAQUIM SOARES VIANNA</Credor><Documento>2016NE001249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0230-92</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF BERNADETE SANTOS LEITE</Credor><Documento>2016NE001250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6278 00</Empenhado><Liquidado>6278 00</Liquidado><Pago>6278 00</Pago></row>
<row _id="8281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0231-73</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 31 DE MARCO</Credor><Documento>2016NE001251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10156 00</Empenhado><Liquidado>10156 00</Liquidado><Pago>10156 00</Pago></row>
<row _id="8282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0331-36</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 02 DE SETEMBRO</Credor><Documento>2016NE001252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11256 00</Empenhado><Liquidado>11256 00</Liquidado><Pago>11256 00</Pago></row>
<row _id="8283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0332-17</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LEME DO PRADO</Credor><Documento>2016NE001253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11376 00</Empenhado><Liquidado>11376 00</Liquidado><Pago>11376 00</Pago></row>
<row _id="8284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0355-03</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ALVARO MARTINS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4828 00</Empenhado><Liquidado>4828 00</Liquidado><Pago>4828 00</Pago></row>
<row _id="8285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0232-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CAMBARAI</Credor><Documento>2016NE001255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8506 00</Empenhado><Liquidado>8506 00</Liquidado><Pago>8506 00</Pago></row>
<row _id="8286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0233-35</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. LIMA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE001256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11006 00</Empenhado><Liquidado>11006 00</Liquidado><Pago>11006 00</Pago></row>
<row _id="8287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0234-16</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL FERREIRA DE LIMA</Credor><Documento>2016NE001257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12185 00</Empenhado><Liquidado>12185 00</Liquidado><Pago>12185 00</Pago></row>
<row _id="8288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0235-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADRE CONSTANTINO DE MONTE</Credor><Documento>2016NE001258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10376 00</Empenhado><Liquidado>10376 00</Liquidado><Pago>10376 00</Pago></row>
<row _id="8289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0236-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CAETANO PINTO</Credor><Documento>2016NE001259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10096 00</Empenhado><Liquidado>10096 00</Liquidado><Pago>10096 00</Pago></row>
<row _id="8290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0237-69</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CARMELITA CANALE REBUA</Credor><Documento>2016NE001260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14078 00</Empenhado><Liquidado>14078 00</Liquidado><Pago>14078 00</Pago></row>
<row _id="8291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0238-40</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DONA ROSA PEDROSSIAN</Credor><Documento>2016NE001261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6178 00</Empenhado><Liquidado>6178 00</Liquidado><Pago>6178 00</Pago></row>
<row _id="8292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0013-66</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DONA CONSUELLO MULLER</Credor><Documento>2016NE001262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10266 00</Empenhado><Liquidado>10266 00</Liquidado><Pago>10266 00</Pago></row>
<row _id="8293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0400-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. INDIGENA DE E.M. CACIQUE TIMOTEO</Credor><Documento>2016NE001263</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0014-47</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. ARTHUR DE VASCONCELOS DIAS</Credor><Documento>2016NE001264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11680 00</Empenhado><Liquidado>11680 00</Liquidado><Pago>11680 00</Pago></row>
<row _id="8295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0015-28</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ELVIRA MATHIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14354 00</Empenhado><Liquidado>14354 00</Liquidado><Pago>14354 00</Pago></row>
<row _id="8296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0016-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. GENERAL MALAN</Credor><Documento>2016NE001266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8040 00</Empenhado><Liquidado>8040 00</Liquidado><Pago>8040 00</Pago></row>
<row _id="8297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0018-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2016NE001267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14764 00</Empenhado><Liquidado>14764 00</Liquidado><Pago>14764 00</Pago></row>
<row _id="8298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0021-76</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO CARLOS FLORES</Credor><Documento>2016NE001268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8226 00</Empenhado><Liquidado>8226 00</Liquidado><Pago>8226 00</Pago></row>
<row _id="8299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0074-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAQUIM MURTINHO</Credor><Documento>2016NE001269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21924 00</Empenhado><Liquidado>21924 00</Liquidado><Pago>21924 00</Pago></row>
<row _id="8300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0022-57</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE ANTONIO PEREIRA</Credor><Documento>2016NE001270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6436 00</Empenhado><Liquidado>6436 00</Liquidado><Pago>6436 00</Pago></row>
<row _id="8301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0023-38</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE BARBOSA RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE001271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14524 00</Empenhado><Liquidado>14524 00</Liquidado><Pago>14524 00</Pago></row>
<row _id="8302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0024-19</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE FERREIRA BARBOSA</Credor><Documento>2016NE001272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6690 00</Empenhado><Liquidado>6690 00</Liquidado><Pago>6690 00</Pago></row>
<row _id="8303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0025-08</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE MAMEDE DE AQUINO</Credor><Documento>2016NE001273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9076 00</Empenhado><Liquidado>9076 00</Liquidado><Pago>9076 00</Pago></row>
<row _id="8304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0026-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE MARIA HUGO RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE001274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16104 00</Empenhado><Liquidado>16104 00</Liquidado><Pago>16104 00</Pago></row>
<row _id="8305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0079-92</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LINO VILACHA</Credor><Documento>2016NE001275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15044 00</Empenhado><Liquidado>15044 00</Liquidado><Pago>15044 00</Pago></row>
<row _id="8306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0027-61</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LUCIA MARTINS COELHO</Credor><Documento>2016NE001276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12454 00</Empenhado><Liquidado>12454 00</Liquidado><Pago>12454 00</Pago></row>
<row _id="8307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0028-42</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LUISA VIDAL BORGES DANIEL</Credor><Documento>2016NE001277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8760 00</Empenhado><Liquidado>8760 00</Liquidado><Pago>8760 00</Pago></row>
<row _id="8308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0029-23</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARIA ELIZA BOCAIUVA CORREA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE001278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10046 00</Empenhado><Liquidado>10046 00</Liquidado><Pago>10046 00</Pago></row>
<row _id="8309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0030-67</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MAESTRO FREDERICO LIEBERMAN</Credor><Documento>2016NE001279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11470 00</Empenhado><Liquidado>11470 00</Liquidado><Pago>11470 00</Pago></row>
<row _id="8310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0031-48</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS</Credor><Documento>2016NE001280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16754 00</Empenhado><Liquidado>16754 00</Liquidado><Pago>16754 00</Pago></row>
<row _id="8311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0032-29</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL BONIFACIO NUNES DA CUNHA</Credor><Documento>2016NE001281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="8312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0033-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARCAL DE SOUZA TUPA Y</Credor><Documento>2016NE001282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7746 00</Empenhado><Liquidado>7746 00</Liquidado><Pago>7746 00</Pago></row>
<row _id="8313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0034-90</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARIA CONSTANCA DE BARROS MACHADO</Credor><Documento>2016NE001283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9956 00</Empenhado><Liquidado>9956 00</Liquidado><Pago>9956 00</Pago></row>
<row _id="8314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0036-52</Cpf/Cnpj><Credor>EE. NICOLAU FRAGELLI</Credor><Documento>2016NE001284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0037-33</Cpf/Cnpj><Credor>EE. OLINDA CONCEICAO TEIXEIRA BACHA</Credor><Documento>2016NE001285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13124 00</Empenhado><Liquidado>13124 00</Liquidado><Pago>13124 00</Pago></row>
<row _id="8316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0038-14</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ORCIRIO THIAGO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10486 00</Empenhado><Liquidado>10486 00</Liquidado><Pago>10486 00</Pago></row>
<row _id="8317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0039-03</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PE. FRANCO DELPIANO</Credor><Documento>2016NE001287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5610 00</Empenhado><Liquidado>5610 00</Liquidado><Pago>5610 00</Pago></row>
<row _id="8318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0040-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PE. JOAO GREINER</Credor><Documento>2016NE001288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7246 00</Empenhado><Liquidado>7246 00</Liquidado><Pago>7246 00</Pago></row>
<row _id="8319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0418-21</Cpf/Cnpj><Credor>EE.INDÍGENA PROFESSOR ATANÁSIO ALVES</Credor><Documento>2016NE001289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0041-10</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PE. JOSE SCAMPINI</Credor><Documento>2016NE001290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16574 00</Empenhado><Liquidado>16574 00</Liquidado><Pago>16574 00</Pago></row>
<row _id="8321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0311-92</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CASTELO BRANCO</Credor><Documento>2016NE001291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11776 00</Empenhado><Liquidado>11776 00</Liquidado><Pago>11776 00</Pago></row>
<row _id="8322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0042-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PE. MARIO BLANDINO</Credor><Documento>2016NE001292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9786 00</Empenhado><Liquidado>9786 00</Liquidado><Pago>9786 00</Pago></row>
<row _id="8323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0313-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARECHAL RONDON</Credor><Documento>2016NE001293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8296 00</Empenhado><Liquidado>8296 00</Liquidado><Pago>8296 00</Pago></row>
<row _id="8324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0043-81</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CARLOS HENRIQUE SCHRADER</Credor><Documento>2016NE001294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5090 00</Empenhado><Liquidado>5090 00</Liquidado><Pago>5090 00</Pago></row>
<row _id="8325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0310-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF IOLANDA ALLY</Credor><Documento>2016NE001295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8816 00</Empenhado><Liquidado>8816 00</Liquidado><Pago>8816 00</Pago></row>
<row _id="8326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0380-14</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CLARINDA MENDES DE AQUINO</Credor><Documento>2016NE001296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9346 00</Empenhado><Liquidado>9346 00</Liquidado><Pago>9346 00</Pago></row>
<row _id="8327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0044-62</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ADA TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA</Credor><Documento>2016NE001297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16054 00</Empenhado><Liquidado>16054 00</Liquidado><Pago>16054 00</Pago></row>
<row _id="8328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0314-35</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF TEREZINHA DOS SANTOS MENDONCA</Credor><Documento>2016NE001298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5188 00</Empenhado><Liquidado>5188 00</Liquidado><Pago>5188 00</Pago></row>
<row _id="8329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0045-43</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ALICE NUNES ZAMPIERE</Credor><Documento>2016NE001299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14014 00</Empenhado><Liquidado>14014 00</Liquidado><Pago>14014 00</Pago></row>
<row _id="8330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0240-64</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO FERNANDES</Credor><Documento>2016NE001300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8826 00</Empenhado><Liquidado>8826 00</Liquidado><Pago>8826 00</Pago></row>
<row _id="8331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0239-20</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EURICO GASPAR DUTRA</Credor><Documento>2016NE001301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12476 00</Empenhado><Liquidado>12476 00</Liquidado><Pago>12476 00</Pago></row>
<row _id="8332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0046-24</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF BRAZILINA FERRAZ MANTERO</Credor><Documento>2016NE001302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5970 00</Empenhado><Liquidado>5970 00</Liquidado><Pago>5970 00</Pago></row>
<row _id="8333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0243-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JURACY ALVES CARDOSO</Credor><Documento>2016NE001303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14646 00</Empenhado><Liquidado>14646 00</Liquidado><Pago>14646 00</Pago></row>
<row _id="8334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0047-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CELIA MARIA NAGLIS</Credor><Documento>2016NE001304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8736 00</Empenhado><Liquidado>8736 00</Liquidado><Pago>8736 00</Pago></row>
<row _id="8335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0048-96</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF DELMIRA RAMOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="8336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0242-26</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PRESIDENTE MEDICI</Credor><Documento>2016NE001306</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13455 00</Empenhado><Liquidado>13455 00</Liquidado><Pago>13455 00</Pago></row>
<row _id="8337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0049-77</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ELIA FRANCA CARDOSO</Credor><Documento>2016NE001307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11696 00</Empenhado><Liquidado>11696 00</Liquidado><Pago>11696 00</Pago></row>
<row _id="8338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0244-98</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VINICIUS DE MORAES</Credor><Documento>2016NE001308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14225 00</Empenhado><Liquidado>14225 00</Liquidado><Pago>14225 00</Pago></row>
<row _id="8339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0050-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF FAUSTA GARCIA BUENO</Credor><Documento>2016NE001309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9106 00</Empenhado><Liquidado>9106 00</Liquidado><Pago>9106 00</Pago></row>
<row _id="8340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0246-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ODETE IGNEZ R. VILAS BOAS</Credor><Documento>2016NE001310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12315 00</Empenhado><Liquidado>12315 00</Liquidado><Pago>12315 00</Pago></row>
<row _id="8341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0051-91</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF FLAVINA MARIA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6050 00</Empenhado><Liquidado>6050 00</Liquidado><Pago>6050 00</Pago></row>
<row _id="8342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0245-79</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADROEIRA DO BRASIL</Credor><Documento>2016NE001312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0085-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF HILDA DE SOUZA FERREIRA</Credor><Documento>2016NE001313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6580 00</Empenhado><Liquidado>6580 00</Liquidado><Pago>6580 00</Pago></row>
<row _id="8344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0052-72</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ISAURA HIGA</Credor><Documento>2016NE001314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7766 00</Empenhado><Liquidado>7766 00</Liquidado><Pago>7766 00</Pago></row>
<row _id="8345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0395-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. INDIGENA ANGELINA VICENTE</Credor><Documento>2016NE001315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0429-84</Cpf/Cnpj><Credor>ESCOLA ESTADUAL UIRAPURU</Credor><Documento>2016NE001316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0247-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE001317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13625 00</Empenhado><Liquidado>13625 00</Liquidado><Pago>13625 00</Pago></row>
<row _id="8348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0248-11</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO COELHO</Credor><Documento>2016NE001318</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8086 00</Empenhado><Liquidado>8086 00</Liquidado><Pago>8086 00</Pago></row>
<row _id="8349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0256-21</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF FATIMA GAIOTTO SAMPAIO</Credor><Documento>2016NE001319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11736 00</Empenhado><Liquidado>11736 00</Liquidado><Pago>11736 00</Pago></row>
<row _id="8350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0419-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROFé LUIZ CARLOS SAMPAIO</Credor><Documento>2016NE001320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0251-17</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AUSTRILIO CAPILE CASTRO</Credor><Documento>2016NE001321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8578 00</Empenhado><Liquidado>8578 00</Liquidado><Pago>8578 00</Pago></row>
<row _id="8352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0249-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. IRMA RIBEIRO DE A. SILVA</Credor><Documento>2016NE001322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6408 00</Empenhado><Liquidado>6408 00</Liquidado><Pago>6408 00</Pago></row>
<row _id="8353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0252-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LUIZ SOARES DE ANDRADE</Credor><Documento>2016NE001323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10196 00</Empenhado><Liquidado>10196 00</Liquidado><Pago>10196 00</Pago></row>
<row _id="8354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0255-40</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARECHAL RONDON</Credor><Documento>2016NE001324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9386 00</Empenhado><Liquidado>9386 00</Liquidado><Pago>9386 00</Pago></row>
<row _id="8355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0253-89</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF NAIR PALACIO DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE001325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10696 00</Empenhado><Liquidado>10696 00</Liquidado><Pago>10696 00</Pago></row>
<row _id="8356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0254-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PE. ANCHIETA</Credor><Documento>2016NE001326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4828 00</Empenhado><Liquidado>4828 00</Liquidado><Pago>4828 00</Pago></row>
<row _id="8357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0257-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR</Credor><Documento>2016NE001327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5328 00</Empenhado><Liquidado>5328 00</Liquidado><Pago>5328 00</Pago></row>
<row _id="8358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0159-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VEREADOR KENDI NAKAI</Credor><Documento>2016NE001328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5308 00</Empenhado><Liquidado>5308 00</Liquidado><Pago>5308 00</Pago></row>
<row _id="8359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0258-93</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARACILDA CICERO C. COSTA</Credor><Documento>2016NE001329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11256 00</Empenhado><Liquidado>11256 00</Liquidado><Pago>11256 00</Pago></row>
<row _id="8360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0260-08</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. ERMINIO LEAL GARCIA</Credor><Documento>2016NE001330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8108 00</Empenhado><Liquidado>8108 00</Liquidado><Pago>8108 00</Pago></row>
<row _id="8361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0263-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6138 00</Empenhado><Liquidado>6138 00</Liquidado><Pago>6138 00</Pago></row>
<row _id="8362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0261-99</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE GARCIA LEAL</Credor><Documento>2016NE001332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21935 00</Empenhado><Liquidado>21935 00</Liquidado><Pago>21935 00</Pago></row>
<row _id="8363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0262-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL GARCIA LEAL</Credor><Documento>2016NE001333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13568 00</Empenhado><Liquidado>13568 00</Liquidado><Pago>13568 00</Pago></row>
<row _id="8364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0341-08</Cpf/Cnpj><Credor>EE. WLADISLAU GARCIA GOMES</Credor><Documento>2016NE001334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9596 00</Empenhado><Liquidado>9596 00</Liquidado><Pago>9596 00</Pago></row>
<row _id="8365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0356-94</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SANTIAGO BENITES</Credor><Documento>2016NE001335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12725 00</Empenhado><Liquidado>12725 00</Liquidado><Pago>12725 00</Pago></row>
<row _id="8366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0342-99</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FRANCISCO RIBEIRO SOARES</Credor><Documento>2016NE001336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6258 00</Empenhado><Liquidado>6258 00</Liquidado><Pago>6258 00</Pago></row>
<row _id="8367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0264-31</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CLEUZA TEODORO</Credor><Documento>2016NE001337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6618 00</Empenhado><Liquidado>6618 00</Liquidado><Pago>6618 00</Pago></row>
<row _id="8368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0352-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADE MARQUES</Credor><Documento>2016NE001338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16315 00</Empenhado><Liquidado>16315 00</Liquidado><Pago>16315 00</Pago></row>
<row _id="8369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0350-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. FERNANDO C. C. SALDANHA</Credor><Documento>2016NE001339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15575 00</Empenhado><Liquidado>15575 00</Liquidado><Pago>15575 00</Pago></row>
<row _id="8370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0370-42</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MIGUEL MARCONDES ARMANDO</Credor><Documento>2016NE001340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11325 00</Empenhado><Liquidado>11325 00</Liquidado><Pago>11325 00</Pago></row>
<row _id="8371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0354-22</Cpf/Cnpj><Credor>EE. NOVA ITAMARATI</Credor><Documento>2016NE001341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18465 00</Empenhado><Liquidado>18465 00</Liquidado><Pago>18465 00</Pago></row>
<row _id="8372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0349-65</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO BREMBATTI CALVOSO</Credor><Documento>2016NE001342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20575 00</Empenhado><Liquidado>20575 00</Liquidado><Pago>20575 00</Pago></row>
<row _id="8373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0371-23</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAQUIM NURTINHO</Credor><Documento>2016NE001343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19815 00</Empenhado><Liquidado>19815 00</Liquidado><Pago>19815 00</Pago></row>
<row _id="8374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0351-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LIONS CLUB DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE001344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0372-04</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MENDES GONCALVES</Credor><Documento>2016NE001345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11706 00</Empenhado><Liquidado>11706 00</Liquidado><Pago>11706 00</Pago></row>
<row _id="8376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0353-41</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PEDRO AFONSO GOLDONI</Credor><Documento>2016NE001346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10486 00</Empenhado><Liquidado>10486 00</Liquidado><Pago>10486 00</Pago></row>
<row _id="8377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0369-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF GENI MARQUES MAGALHAES</Credor><Documento>2016NE001347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12245 00</Empenhado><Liquidado>12245 00</Liquidado><Pago>12245 00</Pago></row>
<row _id="8378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0378-08</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF JOSE EDSON DOMINGOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8266 00</Empenhado><Liquidado>8266 00</Liquidado><Pago>8266 00</Pago></row>
<row _id="8379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0413-17</Cpf/Cnpj><Credor>EE PROF. CARLOS PEREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6028 00</Empenhado><Liquidado>6028 00</Liquidado><Pago>6028 00</Pago></row>
<row _id="8380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0265-12</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE BONIFACIO</Credor><Documento>2016NE001350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11686 00</Empenhado><Liquidado>11686 00</Liquidado><Pago>11686 00</Pago></row>
<row _id="8381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0266-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2016NE001351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15575 00</Empenhado><Liquidado>15575 00</Liquidado><Pago>15575 00</Pago></row>
<row _id="8382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0267-84</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EDUARDO BATISTA AMORIM</Credor><Documento>2016NE001352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11736 00</Empenhado><Liquidado>11736 00</Liquidado><Pago>11736 00</Pago></row>
<row _id="8383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0270-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FERNANDO CORREA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE001353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13025 00</Empenhado><Liquidado>13025 00</Liquidado><Pago>13025 00</Pago></row>
<row _id="8384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0273-22</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ETALIVIO PEREIRA MARTINS</Credor><Documento>2016NE001354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14295 00</Empenhado><Liquidado>14295 00</Liquidado><Pago>14295 00</Pago></row>
<row _id="8385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0379-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF LIGIA TEREZINHA MARTINS</Credor><Documento>2016NE001355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8996 00</Empenhado><Liquidado>8996 00</Liquidado><Pago>8996 00</Pago></row>
<row _id="8386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0281-32</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LEONTINO ALVES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8136 00</Empenhado><Liquidado>8136 00</Liquidado><Pago>8136 00</Pago></row>
<row _id="8387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0285-66</Cpf/Cnpj><Credor>EE. THOMAZ BARBOSA RANGEL</Credor><Documento>2016NE001357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16365 00</Empenhado><Liquidado>16365 00</Liquidado><Pago>16365 00</Pago></row>
<row _id="8388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0268-65</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VERGELINO MATEUS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10025 00</Empenhado><Liquidado>10025 00</Liquidado><Pago>10025 00</Pago></row>
<row _id="8389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0269-46</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE ALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2016NE001359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6778 00</Empenhado><Liquidado>6778 00</Liquidado><Pago>6778 00</Pago></row>
<row _id="8390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0271-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2016NE001360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6468 00</Empenhado><Liquidado>6468 00</Liquidado><Pago>6468 00</Pago></row>
<row _id="8391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0272-41</Cpf/Cnpj><Credor>EE. BERNARDINO FERREIRA DA CUNHA</Credor><Documento>2016NE001361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7766 00</Empenhado><Liquidado>7766 00</Liquidado><Pago>7766 00</Pago></row>
<row _id="8392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0381-03</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DORCELINA FOLADOR</Credor><Documento>2016NE001362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0375-57</Cpf/Cnpj><Credor>EE PROF CREUZA APARECIDA DELLA COLETA</Credor><Documento>2016NE001363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7848 00</Empenhado><Liquidado>7848 00</Liquidado><Pago>7848 00</Pago></row>
<row _id="8394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0274-03</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SAO GABRIEL</Credor><Documento>2016NE001364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14086 00</Empenhado><Liquidado>14086 00</Liquidado><Pago>14086 00</Pago></row>
<row _id="8395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0275-94</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANA MARIA DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE001365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6486 00</Empenhado><Liquidado>6486 00</Liquidado><Pago>6486 00</Pago></row>
<row _id="8396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0316-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 13 DE MAIO</Credor><Documento>2016NE001366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9706 00</Empenhado><Liquidado>9706 00</Liquidado><Pago>9706 00</Pago></row>
<row _id="8397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0317-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 04 DE ABRIL</Credor><Documento>2016NE001367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5348 00</Empenhado><Liquidado>5348 00</Liquidado><Pago>5348 00</Pago></row>
<row _id="8398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0318-69</Cpf/Cnpj><Credor>EE. GUIMARAES ROSA</Credor><Documento>2016NE001368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9226 00</Empenhado><Liquidado>9226 00</Liquidado><Pago>9226 00</Pago></row>
<row _id="8399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0279-18</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SIDRONIO ANTUNES DE ANDRADE</Credor><Documento>2016NE001369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14715 00</Empenhado><Liquidado>14715 00</Liquidado><Pago>14715 00</Pago></row>
<row _id="8400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0277-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CATARINA DE ABREU</Credor><Documento>2016NE001370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11905 00</Empenhado><Liquidado>11905 00</Liquidado><Pago>11905 00</Pago></row>
<row _id="8401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0280-51</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2016NE001371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0399-24</Cpf/Cnpj><Credor>EE KOPENOTI ENS.MEDIO LUCIO DIAS</Credor><Documento>2016NE001372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0416-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE PAULO EDUARDO DE SOUZA FIRMO</Credor><Documento>2016NE001373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8598 00</Empenhado><Liquidado>8598 00</Liquidado><Pago>8598 00</Pago></row>
<row _id="8404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0282-13</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CMT. MAURICIO COUTINHO DUTRA</Credor><Documento>2016NE001374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14095 00</Empenhado><Liquidado>14095 00</Liquidado><Pago>14095 00</Pago></row>
<row _id="8405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0368-28</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CLETO MORAES COSTA</Credor><Documento>2016NE001375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10836 00</Empenhado><Liquidado>10836 00</Liquidado><Pago>10836 00</Pago></row>
<row _id="8406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0286-47</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO NOGUEIRA DA FONSECA</Credor><Documento>2016NE001376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5378 00</Empenhado><Liquidado>5378 00</Liquidado><Pago>5378 00</Pago></row>
<row _id="8407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0287-28</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EDUARDO PEREZ</Credor><Documento>2016NE001377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7256 00</Empenhado><Liquidado>7256 00</Liquidado><Pago>7256 00</Pago></row>
<row _id="8408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0343-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AFONSO F. XAVIER TRANIN</Credor><Documento>2016NE001378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6118 00</Empenhado><Liquidado>6118 00</Liquidado><Pago>6118 00</Pago></row>
<row _id="8409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0289-90</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AFONSO PENA</Credor><Documento>2016NE001379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8696 00</Empenhado><Liquidado>8696 00</Liquidado><Pago>8696 00</Pago></row>
<row _id="8410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0344-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. BOM JESUS</Credor><Documento>2016NE001380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11316 00</Empenhado><Liquidado>11316 00</Liquidado><Pago>11316 00</Pago></row>
<row _id="8411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0290-23</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DOM AQUINO CORREA</Credor><Documento>2016NE001381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18785 00</Empenhado><Liquidado>18785 00</Liquidado><Pago>18785 00</Pago></row>
<row _id="8412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0291-04</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EDWARDES CORREA DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE001382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13895 00</Empenhado><Liquidado>13895 00</Liquidado><Pago>13895 00</Pago></row>
<row _id="8413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0294-57</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FERNANDO CORREA</Credor><Documento>2016NE001383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15435 00</Empenhado><Liquidado>15435 00</Liquidado><Pago>15435 00</Pago></row>
<row _id="8414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0347-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO DANTAS FILGUEIRAS</Credor><Documento>2016NE001384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8066 00</Empenhado><Liquidado>8066 00</Liquidado><Pago>8066 00</Pago></row>
<row _id="8415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0345-31</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2016NE001385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11166 00</Empenhado><Liquidado>11166 00</Liquidado><Pago>11166 00</Pago></row>
<row _id="8416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0293-76</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE FERREIRA</Credor><Documento>2016NE001386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0292-95</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PE. JOAO TOMES</Credor><Documento>2016NE001387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10638 00</Empenhado><Liquidado>10638 00</Liquidado><Pago>10638 00</Pago></row>
<row _id="8418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0295-38</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. JOAO MAGIANO PINTO</Credor><Documento>2016NE001388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16575 00</Empenhado><Liquidado>16575 00</Liquidado><Pago>16575 00</Pago></row>
<row _id="8419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0427-12</Cpf/Cnpj><Credor>EE.PROF LUIZ LOPES DE CARVALHO</Credor><Documento>2016NE001389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11008 00</Empenhado><Liquidado>11008 00</Liquidado><Pago>11008 00</Pago></row>
<row _id="8420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0296-19</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EMANUEL PINHEIRO</Credor><Documento>2016NE001390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0298-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADRE JOSE DANIEL</Credor><Documento>2016NE001391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7876 00</Empenhado><Liquidado>7876 00</Liquidado><Pago>7876 00</Pago></row>
<row _id="8422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0297-08</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SAO JOSE</Credor><Documento>2016NE001392</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4678 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2016NE001393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98248 00</Empenhado><Liquidado>12281 00</Liquidado><Pago>12281 00</Pago></row>
<row _id="8424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2016NE001394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45600 00</Empenhado><Liquidado>7600 00</Liquidado><Pago>7600 00</Pago></row>
<row _id="8425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001395</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>143153 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0032-29</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL BONIFACIO NUNES DA CUNHA</Credor><Documento>2016NE001396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2150 00</Empenhado><Liquidado>2150 00</Liquidado><Pago>2150 00</Pago></row>
<row _id="8427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2016NE001397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90666 00</Empenhado><Liquidado>15111 00</Liquidado><Pago>15111 00</Pago></row>
<row _id="8428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2016NE001398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>81382 00</Empenhado><Liquidado>11626 00</Liquidado><Pago>11626 00</Pago></row>
<row _id="8429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2016NE001399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95000 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="8430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>199 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>199 78</Pago></row>
<row _id="8432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2016NE001401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1481025 00</Empenhado><Liquidado>1234935 00</Liquidado><Pago>1234935 00</Pago></row>
<row _id="8433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>1904 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-51 04</Liquidado><Pago>1853 84</Pago></row>
<row _id="8435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2698 02</Empenhado><Liquidado>1601 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1601 19</Pago></row>
<row _id="8437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>392 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>392 60</Pago></row>
<row _id="8439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1424 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1424 77</Pago></row>
<row _id="8441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5645 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE001407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="8444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73290 00</Empenhado><Liquidado>10470 00</Liquidado><Pago>10470 00</Pago></row>
<row _id="8445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61362 00</Empenhado><Liquidado>6818 00</Liquidado><Pago>6818 00</Pago></row>
<row _id="8446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.781.246/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>RESENDE CONSTRUÇÃO LTDA</Credor><Documento>2016NE001411</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>22330 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001412</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>6820 41</Empenhado><Liquidado>6820 41</Liquidado><Pago>6820 41</Pago></row>
<row _id="8448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0113-29</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CORONEL ANTONIO TRINDADE</Credor><Documento>2016NE001413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4730 00</Empenhado><Liquidado>4730 00</Liquidado><Pago>4730 00</Pago></row>
<row _id="8449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0288-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO VALADARES</Credor><Documento>2016NE001414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14958 00</Empenhado><Liquidado>14958 00</Liquidado><Pago>14958 00</Pago></row>
<row _id="8450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0112-48</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FELIPE ORRO</Credor><Documento>2016NE001415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8470 00</Empenhado><Liquidado>8470 00</Liquidado><Pago>8470 00</Pago></row>
<row _id="8451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0421-27</Cpf/Cnpj><Credor>EE.INDIGENA NATIVIDADE ALCANTARA MARQUES</Credor><Documento>2016NE001416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0222-82</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANGELINA JAIME TEBET</Credor><Documento>2016NE001417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11376 00</Empenhado><Liquidado>11376 00</Liquidado><Pago>11376 00</Pago></row>
<row _id="8453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.252.442/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON CICERO GONCALVES DA CRUZ - ME</Credor><Documento>2016NE001419</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>147715 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001420</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>148133 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001421</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>145052 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001422</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>301995 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2016NE001423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>631000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>120600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2016NE001430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>69875 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.907.411-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CEZAR ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.324/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>INSPETORIA IMACULADA AUXILIADORA</Credor><Documento>2016NE001432</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE001433</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>298010 38</Empenhado><Liquidado>298010 38</Liquidado><Pago>298010 38</Pago></row>
<row _id="8463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>14327 54</Liquidado><Pago>14327 54</Pago></row>
<row _id="8464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0284-85</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. MARTINHO MARQUES</Credor><Documento>2016NE001435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8758 00</Empenhado><Liquidado>8758 00</Liquidado><Pago>8758 00</Pago></row>
<row _id="8465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58671 71</Empenhado><Liquidado>58671 71</Liquidado><Pago>58671 71</Pago></row>
<row _id="8466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001437</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>90756 81</Empenhado><Liquidado>90756 81</Liquidado><Pago>90756 81</Pago></row>
<row _id="8467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40567 12</Empenhado><Liquidado>5070 89</Liquidado><Pago>5070 89</Pago></row>
<row _id="8468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE001447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38340 00</Empenhado><Liquidado>38340 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38340 00</Pago></row>
<row _id="8470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.393.533/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL VIA SINALIZ.E SERV.LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001448</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>96649 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE001449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE001450</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>42675 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.265.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PROVINCIA SANTA TEREZA DO MENINO JESUS</Credor><Documento>2016NE001451</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10127 25</Empenhado><Liquidado>10127 25</Liquidado><Pago>10127 25</Pago></row>
<row _id="8475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10036 35</Empenhado><Liquidado>10036 35</Liquidado><Pago>10036 35</Pago></row>
<row _id="8476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9872 00</Empenhado><Liquidado>9872 00</Liquidado><Pago>9872 00</Pago></row>
<row _id="8477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.907.411-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CEZAR ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001455</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="8478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4936 00</Empenhado><Liquidado>4936 00</Liquidado><Pago>4936 00</Pago></row>
<row _id="8479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5070 89</Empenhado><Liquidado>5070 89</Liquidado><Pago>5070 89</Pago></row>
<row _id="8480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="8481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6715 90</Empenhado><Liquidado>6211 13</Liquidado><Pago>6211 13</Pago></row>
<row _id="8482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6818 00</Empenhado><Liquidado>6818 00</Liquidado><Pago>6818 00</Pago></row>
<row _id="8483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.324/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>INSPETORIA IMACULADA AUXILIADORA</Credor><Documento>2016NE001461</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="8484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2016NE001462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7600 00</Empenhado><Liquidado>7600 00</Liquidado><Pago>7600 00</Pago></row>
<row _id="8485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8195 00</Empenhado><Liquidado>8195 00</Liquidado><Pago>8195 00</Pago></row>
<row _id="8486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8988 00</Empenhado><Liquidado>8988 00</Liquidado><Pago>8988 00</Pago></row>
<row _id="8487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2016NE001465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9500 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="8488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22272 00</Empenhado><Liquidado>22272 00</Liquidado><Pago>22272 00</Pago></row>
<row _id="8489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34496 45</Empenhado><Liquidado>34496 45</Liquidado><Pago>34496 45</Pago></row>
<row _id="8490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32325 40</Empenhado><Liquidado>32325 40</Liquidado><Pago>32325 40</Pago></row>
<row _id="8491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35948 80</Empenhado><Liquidado>35948 80</Liquidado><Pago>35948 80</Pago></row>
<row _id="8492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63436 32</Empenhado><Liquidado>63436 32</Liquidado><Pago>63436 32</Pago></row>
<row _id="8493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74989 20</Empenhado><Liquidado>74989 20</Liquidado><Pago>74989 20</Pago></row>
<row _id="8494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001473</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100254 84</Empenhado><Liquidado>100254 84</Liquidado><Pago>100254 84</Pago></row>
<row _id="8495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001474</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15490 00</Empenhado><Liquidado>15490 00</Liquidado><Pago>15490 00</Pago></row>
<row _id="8496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2016NE001475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15111 00</Empenhado><Liquidado>14467 28</Liquidado><Pago>14467 28</Pago></row>
<row _id="8497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13019 00</Empenhado><Liquidado>13019 00</Liquidado><Pago>13019 00</Pago></row>
<row _id="8498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2016NE001477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12281 00</Empenhado><Liquidado>12281 00</Liquidado><Pago>12281 00</Pago></row>
<row _id="8499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12270 00</Empenhado><Liquidado>12270 00</Liquidado><Pago>12270 00</Pago></row>
<row _id="8500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12220 00</Empenhado><Liquidado>12220 00</Liquidado><Pago>12220 00</Pago></row>
<row _id="8501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2016NE001480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11626 00</Empenhado><Liquidado>11626 00</Liquidado><Pago>11626 00</Pago></row>
<row _id="8502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE001481</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8535 00</Empenhado><Liquidado>8535 00</Liquidado><Pago>8535 00</Pago></row>
<row _id="8503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10470 00</Empenhado><Liquidado>10470 00</Liquidado><Pago>10470 00</Pago></row>
<row _id="8504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>182998 59</Empenhado><Liquidado>182998 59</Liquidado><Pago>182998 59</Pago></row>
<row _id="8505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001484</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="8506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001485</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28351 38</Empenhado><Liquidado>28351 38</Liquidado><Pago>28351 38</Pago></row>
<row _id="8507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29416 75</Empenhado><Liquidado>29416 75</Liquidado><Pago>29416 75</Pago></row>
<row _id="8508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29822 98</Empenhado><Liquidado>29822 98</Liquidado><Pago>29822 98</Pago></row>
<row _id="8509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28503 46</Empenhado><Liquidado>28503 46</Liquidado><Pago>28503 46</Pago></row>
<row _id="8510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39877 46</Empenhado><Liquidado>39877 46</Liquidado><Pago>39877 46</Pago></row>
<row _id="8511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE001490</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>558336 49</Empenhado><Liquidado>558336 49</Liquidado><Pago>558336 49</Pago></row>
<row _id="8512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>170390 00</Empenhado><Liquidado>15490 00</Liquidado><Pago>15490 00</Pago></row>
<row _id="8513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>255162 42</Empenhado><Liquidado>28351 38</Liquidado><Pago>28351 38</Pago></row>
<row _id="8514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.356.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA HONORATA CORREA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001495</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1770 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6145 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2406 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1317 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.285.251-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA DUTRA</Credor><Documento>2016NE001505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6263 68</Empenhado><Liquidado>6263 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6263 68</Pago></row>
<row _id="8522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.180.061-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELDA ANTUNES SILVA PEREIRA</Credor><Documento>2016NE001506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1182 00</Empenhado><Liquidado>1182 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1182 00</Pago></row>
<row _id="8524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001507</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>25268 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001508</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>78408 98</Empenhado><Liquidado>78139 98</Liquidado><Pago>78139 98</Pago></row>
<row _id="8526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001509</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>217446 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001510</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>67758 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>268406 82</Empenhado><Liquidado>29822 98</Liquidado><Pago>29822 98</Pago></row>
<row _id="8529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110430 00</Empenhado><Liquidado>12270 00</Liquidado><Pago>12270 00</Pago></row>
<row _id="8530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65560 00</Empenhado><Liquidado>8195 00</Liquidado><Pago>8195 00</Pago></row>
<row _id="8531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>358897 14</Empenhado><Liquidado>39877 46</Liquidado><Pago>39877 46</Pago></row>
<row _id="8532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>81018 00</Empenhado><Liquidado>10127 25</Liquidado><Pago>10127 25</Pago></row>
<row _id="8533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264750 75</Empenhado><Liquidado>29416 75</Liquidado><Pago>29416 75</Pago></row>
<row _id="8534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6640 00</Empenhado><Liquidado>6176 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>323254 00</Empenhado><Liquidado>32325 40</Liquidado><Pago>32325 40</Pago></row>
<row _id="8536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104152 00</Empenhado><Liquidado>13019 00</Liquidado><Pago>13019 00</Pago></row>
<row _id="8537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001520</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>359488 00</Empenhado><Liquidado>35948 80</Liquidado><Pago>35948 80</Pago></row>
<row _id="8538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001521</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>579997 00</Empenhado><Liquidado>58671 71</Liquidado><Pago>58671 71</Pago></row>
<row _id="8539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>634363 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>749892 00</Empenhado><Liquidado>74989 20</Liquidado><Pago>74989 20</Pago></row>
<row _id="8541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0090-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DEP. CARLOS SOUZA MEDEIROS</Credor><Documento>2016NE001524</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3723 00</Empenhado><Liquidado>3723 00</Liquidado><Pago>3723 00</Pago></row>
<row _id="8542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0134-53</Cpf/Cnpj><Credor>EE. BONIFACIO CAMARGO GOMES</Credor><Documento>2016NE001525</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6273 00</Empenhado><Liquidado>6273 00</Liquidado><Pago>6273 00</Pago></row>
<row _id="8543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0149-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ABADIA FAUSTINO INACIO</Credor><Documento>2016NE001526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1275 00</Empenhado><Liquidado>1275 00</Liquidado><Pago>1275 00</Pago></row>
<row _id="8544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0012-85</Cpf/Cnpj><Credor>EE.DOLOR FERREIRA DE ANDRADE</Credor><Documento>2016NE001527</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5202 00</Empenhado><Liquidado>5202 00</Liquidado><Pago>5202 00</Pago></row>
<row _id="8545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0014-47</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. ARTHUR DE VASCONCELOS DIAS</Credor><Documento>2016NE001528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5865 00</Empenhado><Liquidado>5865 00</Liquidado><Pago>5865 00</Pago></row>
<row _id="8546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0024-19</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE FERREIRA BARBOSA</Credor><Documento>2016NE001529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2448 00</Empenhado><Liquidado>2448 00</Liquidado><Pago>2448 00</Pago></row>
<row _id="8547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0031-48</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS</Credor><Documento>2016NE001530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5151 00</Empenhado><Liquidado>5151 00</Liquidado><Pago>5151 00</Pago></row>
<row _id="8548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0044-62</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ADA TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA</Credor><Documento>2016NE001531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4131 00</Empenhado><Liquidado>4131 00</Liquidado><Pago>4131 00</Pago></row>
<row _id="8549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0047-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CELIA MARIA NAGLIS</Credor><Documento>2016NE001532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6120 00</Empenhado><Liquidado>6120 00</Liquidado><Pago>6120 00</Pago></row>
<row _id="8550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0032-29</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL BONIFACIO NUNES DA CUNHA</Credor><Documento>2016NE001533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2397 00</Empenhado><Liquidado>2397 00</Liquidado><Pago>2397 00</Pago></row>
<row _id="8551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0357-75</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ENEIL VARGAS</Credor><Documento>2016NE001534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1632 00</Empenhado><Liquidado>1632 00</Liquidado><Pago>1632 00</Pago></row>
<row _id="8552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0158-20</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SANTOS DUMONT</Credor><Documento>2016NE001535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1173 00</Empenhado><Liquidado>1173 00</Liquidado><Pago>1173 00</Pago></row>
<row _id="8553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0163-98</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VIRIATO BANDEIRA</Credor><Documento>2016NE001536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5100 00</Empenhado><Liquidado>5100 00</Liquidado><Pago>5100 00</Pago></row>
<row _id="8554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0188-46</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DOM BOSCO</Credor><Documento>2016NE001537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2499 00</Empenhado><Liquidado>2499 00</Liquidado><Pago>2499 00</Pago></row>
<row _id="8555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0190-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MENODORA F. FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE001538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4743 00</Empenhado><Liquidado>4743 00</Liquidado><Pago>4743 00</Pago></row>
<row _id="8556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0182-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VILMAR VIEIRA MATOS</Credor><Documento>2016NE001539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7650 00</Empenhado><Liquidado>7650 00</Liquidado><Pago>7650 00</Pago></row>
<row _id="8557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0352-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADE MARQUES</Credor><Documento>2016NE001540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7650 00</Empenhado><Liquidado>7650 00</Liquidado><Pago>7650 00</Pago></row>
<row _id="8558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0349-65</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO BREMBATTI CALVOSO</Credor><Documento>2016NE001541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4539 00</Empenhado><Liquidado>4539 00</Liquidado><Pago>4539 00</Pago></row>
<row _id="8559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0288-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO VALADARES</Credor><Documento>2016NE001542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1479 00</Empenhado><Liquidado>1479 00</Liquidado><Pago>1479 00</Pago></row>
<row _id="8560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0347-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO DANTAS FILGUEIRAS</Credor><Documento>2016NE001543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4641 00</Empenhado><Liquidado>4641 00</Liquidado><Pago>4641 00</Pago></row>
<row _id="8561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0414-06</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUC.DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2016NE001544</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0377-19</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE APOIO P. AO DEFICIENTE VISUAL CAPDV</Credor><Documento>2016NE001545</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0426-31</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESTADUAL DE LINGUAS E LIBRAS-CEL</Credor><Documento>2016NE001546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0396-81</Cpf/Cnpj><Credor>COMISSAO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO</Credor><Documento>2016NE001547</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0383-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</Credor><Documento>2016NE001548</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9500 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="8566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0075-69</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE001549</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0004-75</Cpf/Cnpj><Credor>CTO DE ESCOLAS RECOLHIDAS ALVARO MARTINS NETO</Credor><Documento>2016NE001550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0402-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESTADUAL DE FORMAçAO DE PFR.INDIGENAS</Credor><Documento>2016NE001551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0408-50</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE CAPACITACAO DE PESSOAS COM SURDEZ</Credor><Documento>2016NE001552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28503 46</Empenhado><Liquidado>28503 46</Liquidado><Pago>28503 46</Pago></row>
<row _id="8571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0412-36</Cpf/Cnpj><Credor>NTE REGIONAL DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE001554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0422-08</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EST.DE EDUC.ESPEC.E INCLUSIVA -CEESPI</Credor><Documento>2016NE001555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE001556</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>401018 41</Empenhado><Liquidado>195695 64</Liquidado><Pago>195695 64</Pago></row>
<row _id="8574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0333-06</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE CORUMBA</Credor><Documento>2016NE001557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE001558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>195695 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0415-89</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE COXIM</Credor><Documento>2016NE001559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0337-21</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE001560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0387-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ESCOLAS RECOLHIDAS DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE001561</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0424-70</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO TECNOL.EDUC.DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE001562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0423-99</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2016NE001563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0409-30</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2016NE001564</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0411-55</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO TECNOLOGIA EDUCACIONAL NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2016NE001565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0425-50</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EST.DE ESCOLAS RECOLHIDAS PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE001566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0407-79</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE001567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0346-12</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE001568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE001581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1014 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>151 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE001583</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001584</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1010 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001585</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90327 16</Empenhado><Liquidado>10036 35</Liquidado><Pago>10036 35</Pago></row>
<row _id="8592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.662.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELLE DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001586</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>941 17</Empenhado><Liquidado>941 17</Liquidado><Pago>914 17</Pago></row>
<row _id="8593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0364-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2016NE001587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1785 00</Empenhado><Liquidado>1785 00</Liquidado><Pago>1785 00</Pago></row>
<row _id="8594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0167-11</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 13 DE MAIO</Credor><Documento>2016NE001588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4182 00</Empenhado><Liquidado>4182 00</Liquidado><Pago>4182 00</Pago></row>
<row _id="8595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0251-17</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AUSTRILIO CAPILE CASTRO</Credor><Documento>2016NE001589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9180 00</Empenhado><Liquidado>9180 00</Liquidado><Pago>9180 00</Pago></row>
<row _id="8596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0378-08</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF JOSE EDSON DOMINGOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1071 00</Empenhado><Liquidado>1071 00</Liquidado><Pago>1071 00</Pago></row>
<row _id="8597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0427-12</Cpf/Cnpj><Credor>EE.PROF LUIZ LOPES DE CARVALHO</Credor><Documento>2016NE001591</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5718 00</Empenhado><Liquidado>5718 00</Liquidado><Pago>5718 00</Pago></row>
<row _id="8598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE001592</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4381562 40</Empenhado><Liquidado>55730 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001592</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55730 25</Pago></row>
<row _id="8600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE001593</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>634 00</Empenhado><Liquidado>634 00</Liquidado><Pago>634 00</Pago></row>
<row _id="8601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2016NE001594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3794 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>88 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.717.401/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ARENA VIP LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12672 00</Empenhado><Liquidado>12672 00</Liquidado><Pago>12672 00</Pago></row>
<row _id="8606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.200.958-**</Cpf/Cnpj><Credor>IÔNE MOREIRA SÁ SOUTO</Credor><Documento>2016NE001600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1364 68</Empenhado><Liquidado>1364 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE001600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1364 68</Pago></row>
<row _id="8608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.200.958-**</Cpf/Cnpj><Credor>IÔNE MOREIRA SÁ SOUTO</Credor><Documento>2016NE001601</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5458 72</Empenhado><Liquidado>5458 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE001601</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5458 72</Pago></row>
<row _id="8610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1596 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1413 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.757.418/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE001604</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>472 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE001606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8864 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE001607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10393 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2458 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001609</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>649 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2872 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001612</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13023 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001613</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5022 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.125.925/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>COLETTO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001614</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3013675 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.125.925/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>COLETTO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001615</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>59003 59</Empenhado><Liquidado>59003 59</Liquidado><Pago>59003 59</Pago></row>
<row _id="8624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.717.401/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ARENA VIP LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001616</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25740 00</Empenhado><Liquidado>25740 00</Liquidado><Pago>25740 00</Pago></row>
<row _id="8625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2241 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>939 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.467.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON FERREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001619</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>342720 00</Empenhado><Liquidado>97916 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>244800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001622</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171360 00</Empenhado><Liquidado>48958 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001624</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>383040 00</Empenhado><Liquidado>109439 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>672014 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001626</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480010 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001627</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>273600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001628</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3979 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17315 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE001630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50640 86</Empenhado><Liquidado>50640 86</Liquidado><Pago>50640 86</Pago></row>
<row _id="8639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.201.958/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEMAF ENGENHARIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001631</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>247023 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001632</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001633</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>14080 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43200 00</Empenhado><Liquidado>17208 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.252.442/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON CICERO GONCALVES DA CRUZ - ME</Credor><Documento>2016NE001636</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>145977 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.210.655/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA UNIAO LTDA</Credor><Documento>2016NE001637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001638</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4475 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.285/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO</Credor><Documento>2016NE001640</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>134893 44</Empenhado><Liquidado>134893 44</Liquidado><Pago>134893 44</Pago></row>
<row _id="8648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.470.788/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2016NE001641</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48167 72</Empenhado><Liquidado>48167 72</Liquidado><Pago>48167 72</Pago></row>
<row _id="8649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.470.788/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2016NE001642</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89536 00</Empenhado><Liquidado>89536 00</Liquidado><Pago>89536 00</Pago></row>
<row _id="8650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2016NE001643</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7474 50</Empenhado><Liquidado>7474 50</Liquidado><Pago>7474 50</Pago></row>
<row _id="8651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2016NE001644</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26525 50</Empenhado><Liquidado>26525 50</Liquidado><Pago>26525 50</Pago></row>
<row _id="8652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.990/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. DA EEPEPSG ERNESTO RODRIGUES.</Credor><Documento>2016NE001645</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="8653"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.381/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG ' JOAO RIBEIRO GUIMARAES</Credor><Documento>2016NE001646</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="8654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE001647</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1821 00</Empenhado><Liquidado>1821 00</Liquidado><Pago>1821 00</Pago></row>
<row _id="8655"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2016NE001648</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="8656"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.106.343/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE RIO VERDE MT</Credor><Documento>2016NE001649</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41205 60</Empenhado><Liquidado>41205 60</Liquidado><Pago>41205 60</Pago></row>
<row _id="8657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2016NE001650</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="8658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0357-75</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ENEIL VARGAS</Credor><Documento>2016NE001651</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12116 00</Empenhado><Liquidado>12116 00</Liquidado><Pago>12116 00</Pago></row>
<row _id="8659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2016NE001652</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55913 52</Empenhado><Liquidado>55913 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.384/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME</Credor><Documento>2016NE001653</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1769 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>266844 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72798 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.362.449/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>RONALDO DA SILVA AUGUSTO - ME</Credor><Documento>2016NE001659</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2837 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9225 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001661</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>31893 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.379.091/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001662</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>146788 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE001663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6952000 00</Empenhado><Liquidado>662489 04</Liquidado><Pago>662489 04</Pago></row>
<row _id="8670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE001664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2534004 00</Empenhado><Liquidado>230363 00</Liquidado><Pago>230363 00</Pago></row>
<row _id="8671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE001665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>221771 00</Empenhado><Liquidado>20160 00</Liquidado><Pago>20160 00</Pago></row>
<row _id="8672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10219760 00</Empenhado><Liquidado>1021975 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>780306 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1714494 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>935311 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>287830 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001673</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>119000000 00</Empenhado><Liquidado>11728840 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1180 00</Empenhado><Liquidado>1180 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1720000 00</Empenhado><Liquidado>162688 45</Liquidado><Pago>39663 26</Pago></row>
<row _id="8684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE001678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41000 00</Empenhado><Liquidado>2894 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001679</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>245000 00</Empenhado><Liquidado>27538 96</Liquidado><Pago>116 64</Pago></row>
<row _id="8686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001680</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000000 00</Empenhado><Liquidado>4826039 09</Liquidado><Pago>353194 89</Pago></row>
<row _id="8687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE001681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>180039 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001682</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8200000 00</Empenhado><Liquidado>1181248 10</Liquidado><Pago>96434 49</Pago></row>
<row _id="8689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>450000 00</Empenhado><Liquidado>431937 00</Liquidado><Pago>41048 15</Pago></row>
<row _id="8690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001684</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>479296710 42</Empenhado><Liquidado>65831671 56</Liquidado><Pago>27755165 22</Pago></row>
<row _id="8691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1913500 00</Empenhado><Liquidado>190423 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1670000 00</Empenhado><Liquidado>166015 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1180000 00</Empenhado><Liquidado>157532 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52300000 00</Empenhado><Liquidado>5227465 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE001689</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000000 00</Empenhado><Liquidado>1931314 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>83000000 00</Empenhado><Liquidado>8927030 03</Liquidado><Pago>91453 81</Pago></row>
<row _id="8697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001691</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8832000 00</Empenhado><Liquidado>7171490 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001692</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45523180 88</Empenhado><Liquidado>5017096 60</Liquidado><Pago>1607757 84</Pago></row>
<row _id="8699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>189000 00</Empenhado><Liquidado>18850 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001694</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58000 00</Empenhado><Liquidado>5720 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001695</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>2700 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001696</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5600000 00</Empenhado><Liquidado>555030 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE001697</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200000 00</Empenhado><Liquidado>115336 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.876/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</Credor><Documento>2016NE001698</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>78000 00</Empenhado><Liquidado>9314 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001699</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4960000 00</Empenhado><Liquidado>494860 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 20</Liquidado><Pago>61 20</Pago></row>
<row _id="8707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31 00</Liquidado><Pago>31 00</Pago></row>
<row _id="8708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15047 24</Liquidado><Pago>15047 24</Pago></row>
<row _id="8709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1201 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.494.876/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>AAC-SERVICOS E CONSULTORIA LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8850 00</Liquidado><Pago>8850 00</Pago></row>
<row _id="8711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.064.758/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26 36</Liquidado><Pago>26 36</Pago></row>
<row _id="8712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-8211 00</Liquidado><Pago>-4466 00</Pago></row>
<row _id="8713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3745 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20197 65</Liquidado><Pago>20197 65</Pago></row>
<row _id="8715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000226</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103 40</Liquidado><Pago>103 40</Pago></row>
<row _id="8716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 77</Liquidado><Pago>63 77</Pago></row>
<row _id="8717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="8718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.578.319/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>SUCESU-SOCIEDADE USUARIOS DE INFORMATICA E TE</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="8719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>73 67</Pago></row>
<row _id="8720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000233</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-106 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2325 00</Liquidado><Pago>2325 00</Pago></row>
<row _id="8722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>221693 21</Liquidado><Pago>221693 21</Pago></row>
<row _id="8723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162 80</Liquidado><Pago>162 80</Pago></row>
<row _id="8724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>278969 97</Liquidado><Pago>278969 97</Pago></row>
<row _id="8725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31332 80</Liquidado><Pago>31332 80</Pago></row>
<row _id="8726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6657 49</Liquidado><Pago>6657 49</Pago></row>
<row _id="8727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79985 42</Liquidado><Pago>79985 42</Pago></row>
<row _id="8728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69914 27</Liquidado><Pago>69914 27</Pago></row>
<row _id="8729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.974.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="8730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1555 00</Liquidado><Pago>1555 00</Pago></row>
<row _id="8731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.104.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELINA GROPPI FRANCO</Credor><Documento>2016NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="8732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.725.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>ARNALDO MARTINS DA CRUZ</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="8733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.699.578/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>BOCA DA ONçA-ADM. DE BENS E PART. LTDA</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>1150 00</Pago></row>
<row _id="8734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1336 79</Pago></row>
<row _id="8735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.915.558-**</Cpf/Cnpj><Credor>BRUNO MANGIAPELO</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6251 79</Liquidado><Pago>4915 00</Pago></row>
<row _id="8736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.913.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA REGINA MIRANDA SANTOS MANGIAPELO</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4915 00</Liquidado><Pago>4915 00</Pago></row>
<row _id="8737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.062.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="8738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206371 00</Liquidado><Pago>206371 00</Pago></row>
<row _id="8739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.469.931-**</Cpf/Cnpj><Credor>CENEIDE VIANA PRESTES</Credor><Documento>2016NE000253</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="8740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2678000 00</Liquidado><Pago>2678000 00</Pago></row>
<row _id="8741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.094.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>EDIVAN MARQUES MOYA</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1550 00</Liquidado><Pago>1550 00</Pago></row>
<row _id="8742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>921 89</Liquidado><Pago>921 89</Pago></row>
<row _id="8743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12991 34</Liquidado><Pago>12991 34</Pago></row>
<row _id="8744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.873.039-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELCIO BATISTA</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="8745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49986 55</Liquidado><Pago>49986 55</Pago></row>
<row _id="8746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.598.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO KOVALSKI</Credor><Documento>2016NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>875 00</Liquidado><Pago>875 00</Pago></row>
<row _id="8747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-348 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.195.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="8749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2525 00</Liquidado><Pago>2525 00</Pago></row>
<row _id="8750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-22419 00</Empenhado><Liquidado>3850784 00</Liquidado><Pago>3850784 00</Pago></row>
<row _id="8751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34148 08</Liquidado><Pago>34148 08</Pago></row>
<row _id="8752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1020 50</Liquidado><Pago>1020 50</Pago></row>
<row _id="8753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>213 40</Liquidado><Pago>213 40</Pago></row>
<row _id="8754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="8755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.912.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO FRANCELINO NETO</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="8756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="8757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.785.071-**</Cpf/Cnpj><Credor>INEZ TOMAZ DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1019 00</Liquidado><Pago>1019 00</Pago></row>
<row _id="8758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.176.771-**</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA REGINA DE LIMA OESTREICH</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="8759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147272 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>145312 12</Pago></row>
<row _id="8761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.720.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="8762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.071.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO PAULO JUSTINO</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>940 00</Liquidado><Pago>940 00</Pago></row>
<row _id="8763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.992.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ YASUNAKA</Credor><Documento>2016NE000277</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1555 00</Liquidado><Pago>1555 00</Pago></row>
<row _id="8764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.824.461-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARLENE FIGUEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1275 00</Liquidado><Pago>1275 00</Pago></row>
<row _id="8765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.724.661-**</Cpf/Cnpj><Credor>MANUEL SIMOES MARTINS</Credor><Documento>2016NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="8766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000280</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>275 65</Pago></row>
<row _id="8767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.948.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL FERREIRA BEZERRA</Credor><Documento>2016NE000280</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3775 65</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="8768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.866.231-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA BARBOSA CARNEIRO</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="8769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.675.051/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>NOGUEIRA &amp; PIRES IMOBILIARIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="8770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>953961 43</Liquidado><Pago>953961 43</Pago></row>
<row _id="8771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232000 00</Liquidado><Pago>232000 00</Pago></row>
<row _id="8772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280000 00</Liquidado><Pago>280000 00</Pago></row>
<row _id="8773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>614665 30</Liquidado><Pago>614665 30</Pago></row>
<row _id="8774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 23</Liquidado><Pago>61 23</Pago></row>
<row _id="8775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>136 50</Liquidado><Pago>136 50</Pago></row>
<row _id="8776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.246.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>ORLINDA GARCIA CARDOZO</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="8777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8 19</Liquidado><Pago>8 19</Pago></row>
<row _id="8778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.121.388-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSMAR MARQUES DO AMARAL</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="8779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.027.800-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO PAULO DIAS DE QUADROS</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="8780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46055 95</Liquidado><Pago>46055 95</Pago></row>
<row _id="8781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.812.408-**</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO VASCONCELOS MONTEIRO</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1116 00</Liquidado><Pago>1116 00</Pago></row>
<row _id="8782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.494.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROSILENE PEREIRA ALVES</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>890 00</Pago></row>
<row _id="8783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.370.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA REGINA PONTELI</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
<row _id="8784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.353.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER DINEIS GUIRALDI</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>954 00</Liquidado><Pago>954 00</Pago></row>
<row _id="8785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.303.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER WENDLAND</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="8786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.086.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANIA PEREIRA DE SOUZA BETANI</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="8787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.646.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILLIAN DE OLIVEIRA GALINDO</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="8788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.033.902/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>NETSOLAR TECNOLOGIAS  EIRELI</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109000 00</Liquidado><Pago>109000 00</Pago></row>
<row _id="8789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232476 52</Liquidado><Pago>232476 52</Pago></row>
<row _id="8790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-746 87</Liquidado><Pago>-746 87</Pago></row>
<row _id="8791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1120 00</Liquidado><Pago>-1120 00</Pago></row>
<row _id="8792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25776 17</Liquidado><Pago>25776 17</Pago></row>
<row _id="8793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21730 56</Liquidado><Pago>21730 56</Pago></row>
<row _id="8794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="8795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69756 42</Liquidado><Pago>69756 42</Pago></row>
<row _id="8796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91001 34</Pago></row>
<row _id="8797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1828 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1828 67</Pago></row>
<row _id="8799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3209 50</Pago></row>
<row _id="8800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27455 87</Pago></row>
<row _id="8801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>64 69</Pago></row>
<row _id="8802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43390 51</Pago></row>
<row _id="8803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>95000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>810 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.064.758/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>712 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>710 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.974.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO FERREIRA</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.104.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELINA GROPPI FRANCO</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2810 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.725.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>ARNALDO MARTINS DA CRUZ</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.578.319/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>SUCESU-SOCIEDADE USUARIOS DE INFORMATICA E TE</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.915.558-**</Cpf/Cnpj><Credor>BRUNO MANGIAPELO</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31258 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.913.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA REGINA MIRANDA SANTOS MANGIAPELO</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24575 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>22660 95</Liquidado><Pago>22660 95</Pago></row>
<row _id="8820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.094.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>EDIVAN MARQUES MOYA</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15500 00</Empenhado><Liquidado>115 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>115 61</Pago></row>
<row _id="8822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2237000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.873.039-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELCIO BATISTA</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.598.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO KOVALSKI</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2625 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.195.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000453</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.062.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>59 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2063710 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.176.771-**</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA REGINA DE LIMA OESTREICH</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.291.537/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETS ALICERCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.071.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO PAULO JUSTINO</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7870 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.992.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ YASUNAKA</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3887 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.824.461-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARLENE FIGUEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5737 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.724.661-**</Cpf/Cnpj><Credor>MANUEL SIMOES MARTINS</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10800 00</Empenhado><Liquidado>74 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>74 53</Pago></row>
<row _id="8837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.121.388-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSMAR MARQUES DO AMARAL</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.027.800-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO PAULO DIAS DE QUADROS</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6650 00</Empenhado><Liquidado>136 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>136 69</Pago></row>
<row _id="8841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.812.408-**</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO VASCONCELOS MONTEIRO</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10544 00</Empenhado><Liquidado>70 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.916/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70 71</Pago></row>
<row _id="8843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.370.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA REGINA PONTELI</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>156664 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.303.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER WENDLAND</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.469.931-**</Cpf/Cnpj><Credor>CENEIDE VIANA PRESTES</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.785.071-**</Cpf/Cnpj><Credor>INEZ TOMAZ DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7133 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.720.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000475</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.948.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL FERREIRA BEZERRA</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11326 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.866.231-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA BARBOSA CARNEIRO</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6790 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.246.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>ORLINDA GARCIA CARDOZO</Credor><Documento>2016NE000479</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6320 00</Empenhado><Liquidado>32 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.924/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL</Credor><Documento>2016NE000479</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32 06</Pago></row>
<row _id="8855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.494.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROSILENE PEREIRA ALVES</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6930 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.086.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANIA PEREIRA DE SOUZA BETANI</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>414494 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.912.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO FRANCELINO NETO</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6580 00</Empenhado><Liquidado>390 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>390 76</Pago></row>
<row _id="8860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.353.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER DINEIS GUIRALDI</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7882 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.646.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILLIAN DE OLIVEIRA GALINDO</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.675.051/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>NOGUEIRA &amp; PIRES IMOBILIARIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="8864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.699.578/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>BOCA DA ONçA-ADM. DE BENS E PART. LTDA</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.270/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>INMETRO</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1148000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27750000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1120000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>232767 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>425000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3359 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>443386 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.033.902/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>NETSOLAR TECNOLOGIAS  EIRELI</Credor><Documento>2016NE000506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>763000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000507</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3756 24</Empenhado><Liquidado>3756 24</Liquidado><Pago>3756 24</Pago></row>
<row _id="8882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>562500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2525000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4800000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>696000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>58038 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54152 00</Pago></row>
<row _id="8894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>335344 78</Empenhado><Liquidado>335344 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>335344 78</Pago></row>
<row _id="8896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>149 09</Empenhado><Liquidado>149 09</Liquidado><Pago>149 09</Pago></row>
<row _id="8897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>351 02</Empenhado><Liquidado>351 02</Liquidado><Pago>351 02</Pago></row>
<row _id="8898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1164 46</Empenhado><Liquidado>1164 46</Liquidado><Pago>1164 46</Pago></row>
<row _id="8900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2525000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96988 48</Empenhado><Liquidado>96988 48</Liquidado><Pago>96988 48</Pago></row>
<row _id="8902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.912.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO FRANCELINO NETO</Credor><Documento>2016NE000528</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1232 36</Empenhado><Liquidado>1232 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2016NE000528</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1232 36</Pago></row>
<row _id="8904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.246.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>ORLINDA GARCIA CARDOZO</Credor><Documento>2016NE000531</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>113 43</Empenhado><Liquidado>113 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.924/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL</Credor><Documento>2016NE000531</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>113 43</Pago></row>
<row _id="8906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>117 80</Liquidado><Pago>117 80</Pago></row>
<row _id="8907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>203688000 00</Empenhado><Liquidado>23006220 13</Liquidado><Pago>11698543 54</Pago></row>
<row _id="8908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10176000 00</Empenhado><Liquidado>1414998 50</Liquidado><Pago>578208 05</Pago></row>
<row _id="8909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1694400 00</Empenhado><Liquidado>212732 71</Liquidado><Pago>59453 48</Pago></row>
<row _id="8910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>376000 00</Empenhado><Liquidado>27100 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>224000 00</Empenhado><Liquidado>10338 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14400 00</Empenhado><Liquidado>2033 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2016NE000539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1620 00</Empenhado><Liquidado>202 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>760000 00</Empenhado><Liquidado>90277 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800000 00</Empenhado><Liquidado>600560 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>24876 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>264 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>3156 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000545</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>1824 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000000 00</Empenhado><Liquidado>4919338 49</Liquidado><Pago>4889598 56</Pago></row>
<row _id="8921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2240000 00</Empenhado><Liquidado>309581 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000548</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6496000 00</Empenhado><Liquidado>704180 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000549</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42400 00</Empenhado><Liquidado>2932 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5200000 00</Empenhado><Liquidado>387565 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>496000 00</Empenhado><Liquidado>76056 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360000 00</Empenhado><Liquidado>44586 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000557</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 79</Empenhado><Liquidado>1 79</Liquidado><Pago>1 79</Pago></row>
<row _id="8932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1749 00</Empenhado><Liquidado>1749 00</Liquidado><Pago>1749 00</Pago></row>
<row _id="8933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE000559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53586 00</Empenhado><Liquidado>53586 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53586 00</Pago></row>
<row _id="8935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.675.051/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>NOGUEIRA &amp; PIRES IMOBILIARIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000560</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5050 00</Empenhado><Liquidado>5050 00</Liquidado><Pago>5050 00</Pago></row>
<row _id="8936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000562</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>610 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.598.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO KOVALSKI</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25394 14</Empenhado><Liquidado>25394 14</Liquidado><Pago>25394 14</Pago></row>
<row _id="8938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4122 00</Empenhado><Liquidado>4122 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4122 00</Pago></row>
<row _id="8940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1248000 00</Empenhado><Liquidado>155302 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4900000 00</Empenhado><Liquidado>761574 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5440000 00</Empenhado><Liquidado>583389 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1120 00</Empenhado><Liquidado>1120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39000000 00</Empenhado><Liquidado>6364703 09</Liquidado><Pago>5045399 08</Pago></row>
<row _id="8945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1160050 96</Empenhado><Liquidado>1160050 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-5 12</Liquidado><Pago>-5 12</Pago></row>
<row _id="8948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>699 68</Liquidado><Pago>699 68</Pago></row>
<row _id="8949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.216.036/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-189 61</Liquidado><Pago>-189 61</Pago></row>
<row _id="8950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.720.939-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA CAROLINA ARAUJO NARDES</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-189 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="8952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="8953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6929 19</Liquidado><Pago>6929 19</Pago></row>
<row _id="8954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.390.497/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58440 00</Liquidado><Pago>58440 00</Pago></row>
<row _id="8955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1632 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1632 07</Pago></row>
<row _id="8957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>137400 82</Pago></row>
<row _id="8958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="8960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>273 00</Empenhado><Liquidado>273 00</Liquidado><Pago>273 00</Pago></row>
<row _id="8961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16 38</Empenhado><Liquidado>16 38</Liquidado><Pago>16 38</Pago></row>
<row _id="8962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>6727 93</Liquidado><Pago>3173 91</Pago></row>
<row _id="8963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>687 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.000.167/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>PETROLEO BRASILEIRO S/A</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53539 99</Empenhado><Liquidado>53539 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1516 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1189 09</Empenhado><Liquidado>1189 09</Liquidado><Pago>1189 09</Pago></row>
<row _id="8967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Monitorar da Execução da Estratégia de Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.935.384/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36140 00</Empenhado><Liquidado>36140 00</Liquidado><Pago>36140 00</Pago></row>
<row _id="8968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30280 59</Empenhado><Liquidado>30280 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81297 96</Empenhado><Liquidado>81297 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21454 72</Empenhado><Liquidado>21454 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>707050 72</Empenhado><Liquidado>707050 72</Liquidado><Pago>215140 43</Pago></row>
<row _id="8972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>404612 56</Empenhado><Liquidado>404612 56</Liquidado><Pago>178750 23</Pago></row>
<row _id="8973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>137760 81</Empenhado><Liquidado>137760 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>123 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10434 18</Pago></row>
<row _id="8977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>375 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>375 49</Pago></row>
<row _id="8979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2772 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33044 72</Liquidado><Pago>33044 72</Pago></row>
<row _id="8981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>296 16</Pago></row>
<row _id="8982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114278 70</Liquidado><Pago>37011 20</Pago></row>
<row _id="8983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17679 66</Liquidado><Pago>17495 96</Pago></row>
<row _id="8984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2226 44</Liquidado><Pago>2226 44</Pago></row>
<row _id="8985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5077 50</Liquidado><Pago>10155 00</Pago></row>
<row _id="8986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5798 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4173 62</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="8988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7970 17</Pago></row>
<row _id="8989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>835 58</Liquidado><Pago>835 58</Pago></row>
<row _id="8990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>774 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110 50</Pago></row>
<row _id="8992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6 63</Pago></row>
<row _id="8993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>406 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1680 00</Empenhado><Liquidado>1680 00</Liquidado><Pago>994 72</Pago></row>
<row _id="8995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1680 00</Empenhado><Liquidado>201 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>91 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>298 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>298 96</Pago></row>
<row _id="9000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-6</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1552 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1552 80</Pago></row>
<row _id="9002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.376/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>MIRAGE AEREO COMBUSTIVEL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2318 20</Liquidado><Pago>3953 00</Pago></row>
<row _id="9003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34977 03</Liquidado><Pago>34977 03</Pago></row>
<row _id="9004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4058 36</Liquidado><Pago>4058 36</Pago></row>
<row _id="9005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>426 80</Liquidado><Pago>426 80</Pago></row>
<row _id="9006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>227 00</Liquidado><Pago>227 00</Pago></row>
<row _id="9007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>191 00</Liquidado><Pago>191 00</Pago></row>
<row _id="9008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>238 56</Pago></row>
<row _id="9009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>974 25</Pago></row>
<row _id="9010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>175 00</Liquidado><Pago>175 00</Pago></row>
<row _id="9011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>228 00</Pago></row>
<row _id="9012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47 90</Liquidado><Pago>47 90</Pago></row>
<row _id="9013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 90</Liquidado><Pago>18 90</Pago></row>
<row _id="9014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116 00</Liquidado><Pago>116 00</Pago></row>
<row _id="9015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1087 80</Pago></row>
<row _id="9016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>337 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="9018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2472 70</Liquidado><Pago>2472 70</Pago></row>
<row _id="9020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2987 10</Pago></row>
<row _id="9021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>274 90</Liquidado><Pago>274 90</Pago></row>
<row _id="9022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>644 00</Pago></row>
<row _id="9023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>203 00</Liquidado><Pago>203 00</Pago></row>
<row _id="9024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>798 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>162 80</Pago></row>
<row _id="9026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="9027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>1150 00</Pago></row>
<row _id="9028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1160 18</Liquidado><Pago>1160 18</Pago></row>
<row _id="9029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>310246 46</Liquidado><Pago>90039 92</Pago></row>
<row _id="9030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52105 36</Liquidado><Pago>52548 55</Pago></row>
<row _id="9031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11406 50</Liquidado><Pago>22813 00</Pago></row>
<row _id="9032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5258 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5186 38</Liquidado><Pago>6000 57</Pago></row>
<row _id="9034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.483.499/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE APOSENTADORIA E P SERVIDORES TERENOS</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>474 90</Liquidado><Pago>474 90</Pago></row>
<row _id="9035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5192 00</Pago></row>
<row _id="9036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-6</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1733 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1733 60</Pago></row>
<row _id="9038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>438 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>438 68</Pago></row>
<row _id="9040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2311 20</Pago></row>
<row _id="9041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3402 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1712 72</Liquidado><Pago>169 40</Pago></row>
<row _id="9043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>393 25</Liquidado><Pago>393 25</Pago></row>
<row _id="9044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>23 59</Liquidado><Pago>23 59</Pago></row>
<row _id="9045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>468 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>68 40</Liquidado><Pago>68 40</Pago></row>
<row _id="9050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO  EXPANSÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA</Programa><Função>ENERGIA</Função><Sub-Função>ENERGIA ELETRICA</Sub-Função><Ação>Implantação da eficiência energética no Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.215.947/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ELETRO CACULA CONST.DE REDES ELETRICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>45097 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de saneamento básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas com fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>115656 20</Empenhado><Liquidado>115656 20</Liquidado><Pago>115656 20</Pago></row>
<row _id="9052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de saneamento básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas com fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85674 86</Empenhado><Liquidado>85674 86</Liquidado><Pago>85674 86</Pago></row>
<row _id="9053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.626.759/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE TRANSPORT</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="9054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.502.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL PAULO NUNES ESCOBAR</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.119/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="9056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.167.021-**</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.119/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="9058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>865 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>667 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10 00</Liquidado><Pago>10 00</Pago></row>
<row _id="9067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10 00</Liquidado><Pago>10 00</Pago></row>
<row _id="9068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10 00</Liquidado><Pago>10 00</Pago></row>
<row _id="9069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10 00</Liquidado><Pago>10 00</Pago></row>
<row _id="9070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2412 99</Liquidado><Pago>2412 99</Pago></row>
<row _id="9071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2412 99</Liquidado><Pago>2412 99</Pago></row>
<row _id="9072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55500 10</Liquidado><Pago>38856 67</Pago></row>
<row _id="9073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55500 10</Liquidado><Pago>38856 67</Pago></row>
<row _id="9074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56487 79</Liquidado><Pago>56487 79</Pago></row>
<row _id="9075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56487 79</Liquidado><Pago>56487 79</Pago></row>
<row _id="9076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.710.801/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8781 78</Liquidado><Pago>8781 78</Pago></row>
<row _id="9077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.710.801/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8781 78</Liquidado><Pago>8781 78</Pago></row>
<row _id="9078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="9079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="9080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12940 02</Liquidado><Pago>12940 02</Pago></row>
<row _id="9081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12940 02</Liquidado><Pago>12940 02</Pago></row>
<row _id="9082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>401 61</Liquidado><Pago>401 61</Pago></row>
<row _id="9083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>401 61</Liquidado><Pago>401 61</Pago></row>
<row _id="9084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2543 18</Liquidado><Pago>2543 18</Pago></row>
<row _id="9085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2543 18</Liquidado><Pago>2543 18</Pago></row>
<row _id="9086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>322 60</Liquidado><Pago>322 60</Pago></row>
<row _id="9087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>322 60</Liquidado><Pago>322 60</Pago></row>
<row _id="9088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7824 16</Liquidado><Pago>7824 16</Pago></row>
<row _id="9089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7824 16</Liquidado><Pago>7824 16</Pago></row>
<row _id="9090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59540 73</Liquidado><Pago>59540 73</Pago></row>
<row _id="9091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59540 73</Liquidado><Pago>59540 73</Pago></row>
<row _id="9092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3162 82</Liquidado><Pago>3162 82</Pago></row>
<row _id="9093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3162 82</Liquidado><Pago>3162 82</Pago></row>
<row _id="9094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 00</Liquidado><Pago>113 00</Pago></row>
<row _id="9095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 00</Liquidado><Pago>113 00</Pago></row>
<row _id="9096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1807 40</Liquidado><Pago>1807 40</Pago></row>
<row _id="9097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1807 40</Liquidado><Pago>1807 40</Pago></row>
<row _id="9098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 69</Liquidado><Pago>100 69</Pago></row>
<row _id="9099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 69</Liquidado><Pago>100 69</Pago></row>
<row _id="9100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 71</Liquidado><Pago>225 71</Pago></row>
<row _id="9101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 71</Liquidado><Pago>225 71</Pago></row>
<row _id="9102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.064.758/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152 63</Liquidado><Pago>152 63</Pago></row>
<row _id="9103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.064.758/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152 63</Liquidado><Pago>152 63</Pago></row>
<row _id="9104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7200 00</Liquidado><Pago>7200 00</Pago></row>
<row _id="9105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7200 00</Liquidado><Pago>7200 00</Pago></row>
<row _id="9106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.929.876/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO FRIDRICH-ME</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12636 00</Liquidado><Pago>12636 00</Pago></row>
<row _id="9107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.929.876/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO FRIDRICH-ME</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12636 00</Liquidado><Pago>12636 00</Pago></row>
<row _id="9108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3962 70</Liquidado><Pago>3962 70</Pago></row>
<row _id="9109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3962 70</Liquidado><Pago>3962 70</Pago></row>
<row _id="9110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>419 56</Liquidado><Pago>419 56</Pago></row>
<row _id="9111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>419 56</Liquidado><Pago>419 56</Pago></row>
<row _id="9112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13740 00</Liquidado><Pago>13740 00</Pago></row>
<row _id="9113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13740 00</Liquidado><Pago>13740 00</Pago></row>
<row _id="9114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 00</Liquidado><Pago>148 00</Pago></row>
<row _id="9117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 00</Liquidado><Pago>148 00</Pago></row>
<row _id="9118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.551.835/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-138 04</Liquidado><Pago>-138 04</Pago></row>
<row _id="9119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.551.835/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-138 04</Liquidado><Pago>-138 04</Pago></row>
<row _id="9120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104115 22</Liquidado><Pago>104115 22</Pago></row>
<row _id="9121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104115 22</Liquidado><Pago>104115 22</Pago></row>
<row _id="9122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194911 00</Liquidado><Pago>194911 00</Pago></row>
<row _id="9123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194911 00</Liquidado><Pago>194911 00</Pago></row>
<row _id="9124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73934 16</Liquidado><Pago>73934 16</Pago></row>
<row _id="9125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73934 16</Liquidado><Pago>73934 16</Pago></row>
<row _id="9126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39832 87</Liquidado><Pago>39832 87</Pago></row>
<row _id="9127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39832 87</Liquidado><Pago>39832 87</Pago></row>
<row _id="9128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4638 46</Liquidado><Pago>4638 46</Pago></row>
<row _id="9129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4638 46</Liquidado><Pago>4638 46</Pago></row>
<row _id="9130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="9131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="9132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7074 13</Pago></row>
<row _id="9133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>707 55</Pago></row>
<row _id="9134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>503 30</Pago></row>
<row _id="9135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="9136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="9137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2704 60</Liquidado><Pago>2704 60</Pago></row>
<row _id="9138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>861 33</Liquidado><Pago>861 33</Pago></row>
<row _id="9139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 96</Liquidado><Pago>492 96</Pago></row>
<row _id="9140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 96</Liquidado><Pago>492 96</Pago></row>
<row _id="9141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-20952 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-20952 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60604 57</Pago></row>
<row _id="9144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60604 57</Pago></row>
<row _id="9145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>537 00</Pago></row>
<row _id="9146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>537 00</Pago></row>
<row _id="9147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>602 00</Liquidado><Pago>602 00</Pago></row>
<row _id="9148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>602 00</Liquidado><Pago>602 00</Pago></row>
<row _id="9149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6963 63</Liquidado><Pago>6963 63</Pago></row>
<row _id="9150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6963 63</Liquidado><Pago>6963 63</Pago></row>
<row _id="9151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6184 00</Liquidado><Pago>6184 00</Pago></row>
<row _id="9152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2018 00</Liquidado><Pago>2018 00</Pago></row>
<row _id="9153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2459 00</Pago></row>
<row _id="9154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>879 00</Liquidado><Pago>879 00</Pago></row>
<row _id="9155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2316 56</Liquidado><Pago>2316 56</Pago></row>
<row _id="9156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2316 56</Liquidado><Pago>2316 56</Pago></row>
<row _id="9157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>526331 12</Liquidado><Pago>526331 12</Pago></row>
<row _id="9158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>526331 12</Liquidado><Pago>526331 12</Pago></row>
<row _id="9159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-138 04</Liquidado><Pago>-138 04</Pago></row>
<row _id="9160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-138 04</Liquidado><Pago>-138 04</Pago></row>
<row _id="9161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12170 80</Liquidado><Pago>12170 80</Pago></row>
<row _id="9162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12170 80</Liquidado><Pago>12170 80</Pago></row>
<row _id="9163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40475 77</Pago></row>
<row _id="9164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40475 77</Pago></row>
<row _id="9165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-101035 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-101035 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7844 08</Liquidado><Pago>7740 08</Pago></row>
<row _id="9168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7844 08</Liquidado><Pago>7740 08</Pago></row>
<row _id="9169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3994 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2115 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.453.449/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE - EIRELI</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3471 00</Liquidado><Pago>3471 00</Pago></row>
<row _id="9172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.453.449/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE - EIRELI</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1360 00</Liquidado><Pago>1360 00</Pago></row>
<row _id="9173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1211 00</Liquidado><Pago>1211 00</Pago></row>
<row _id="9174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="9175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10201 80</Liquidado><Pago>4799 93</Pago></row>
<row _id="9176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5859 00</Liquidado><Pago>5859 00</Pago></row>
<row _id="9177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>138098 42</Pago></row>
<row _id="9178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>138098 42</Pago></row>
<row _id="9179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>381 42</Pago></row>
<row _id="9180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>381 42</Pago></row>
<row _id="9181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11 25</Pago></row>
<row _id="9182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11 25</Pago></row>
<row _id="9183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3254 20</Pago></row>
<row _id="9184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3254 20</Pago></row>
<row _id="9185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19678 75</Pago></row>
<row _id="9186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19678 75</Pago></row>
<row _id="9187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14395 53</Pago></row>
<row _id="9188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14395 53</Pago></row>
<row _id="9189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49065 39</Pago></row>
<row _id="9190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49065 39</Pago></row>
<row _id="9191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2455 57</Pago></row>
<row _id="9192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2455 57</Pago></row>
<row _id="9193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>238880 03</Pago></row>
<row _id="9194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>238880 03</Pago></row>
<row _id="9195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>102299 83</Pago></row>
<row _id="9196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>102299 83</Pago></row>
<row _id="9197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4250 41</Pago></row>
<row _id="9198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4250 41</Pago></row>
<row _id="9199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12049 97</Pago></row>
<row _id="9200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12049 97</Pago></row>
<row _id="9201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10793 14</Pago></row>
<row _id="9202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10793 14</Pago></row>
<row _id="9203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1290 09</Pago></row>
<row _id="9204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1290 09</Pago></row>
<row _id="9205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67136 69</Pago></row>
<row _id="9206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67136 69</Pago></row>
<row _id="9207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90705 00</Pago></row>
<row _id="9208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90705 00</Pago></row>
<row _id="9209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68174 86</Pago></row>
<row _id="9210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68174 86</Pago></row>
<row _id="9211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4127 60</Pago></row>
<row _id="9212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4127 60</Pago></row>
<row _id="9213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29162 89</Pago></row>
<row _id="9214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29162 89</Pago></row>
<row _id="9215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2016NE000386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6076 98</Pago></row>
<row _id="9216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2016NE000386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6076 98</Pago></row>
<row _id="9217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4010961 32</Pago></row>
<row _id="9218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4010961 32</Pago></row>
<row _id="9219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125189 91</Pago></row>
<row _id="9220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125189 91</Pago></row>
<row _id="9221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28317 24</Pago></row>
<row _id="9222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9333 51</Pago></row>
<row _id="9223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1610 92</Pago></row>
<row _id="9224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>809 27</Pago></row>
<row _id="9225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22200 00</Pago></row>
<row _id="9226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3220 56</Pago></row>
<row _id="9227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1034632 36</Pago></row>
<row _id="9228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1303 71</Pago></row>
<row _id="9229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15882 21</Pago></row>
<row _id="9230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15882 21</Pago></row>
<row _id="9231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>229857 38</Pago></row>
<row _id="9232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>229857 38</Pago></row>
<row _id="9233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>543 21</Pago></row>
<row _id="9234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>543 21</Pago></row>
<row _id="9235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-2</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>224177 23</Pago></row>
<row _id="9236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-2</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>224177 23</Pago></row>
<row _id="9237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25371 75</Pago></row>
<row _id="9238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25371 75</Pago></row>
<row _id="9239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10792282 14</Pago></row>
<row _id="9240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10792282 14</Pago></row>
<row _id="9241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17421 33</Pago></row>
<row _id="9242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17421 33</Pago></row>
<row _id="9243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1042 29</Pago></row>
<row _id="9244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1042 29</Pago></row>
<row _id="9245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="9246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>168666 49</Pago></row>
<row _id="9247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>168666 49</Pago></row>
<row _id="9248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34977 66</Pago></row>
<row _id="9249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34977 66</Pago></row>
<row _id="9250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1096 00</Pago></row>
<row _id="9251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1096 00</Pago></row>
<row _id="9252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16277484 21</Pago></row>
<row _id="9253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16277484 21</Pago></row>
<row _id="9254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>374150 00</Pago></row>
<row _id="9255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>374150 00</Pago></row>
<row _id="9256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>168846 95</Pago></row>
<row _id="9257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>168846 95</Pago></row>
<row _id="9258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150188 22</Pago></row>
<row _id="9259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150188 22</Pago></row>
<row _id="9260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>277078 26</Pago></row>
<row _id="9261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>277078 26</Pago></row>
<row _id="9262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-62 08</Pago></row>
<row _id="9263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0005-60</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62 08</Pago></row>
<row _id="9264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29086 82</Liquidado><Pago>29086 82</Pago></row>
<row _id="9265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1218 49</Liquidado><Pago>1218 49</Pago></row>
<row _id="9266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5300 00</Liquidado><Pago>5300 00</Pago></row>
<row _id="9267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3417 35</Liquidado><Pago>1831 35</Pago></row>
<row _id="9268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1995 50</Liquidado><Pago>1995 50</Pago></row>
<row _id="9269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1995 50</Liquidado><Pago>1995 50</Pago></row>
<row _id="9270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 25</Liquidado><Pago>120 25</Pago></row>
<row _id="9271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 25</Liquidado><Pago>120 25</Pago></row>
<row _id="9272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 94</Liquidado><Pago>126 94</Pago></row>
<row _id="9273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 94</Liquidado><Pago>126 94</Pago></row>
<row _id="9274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="9275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="9276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.680.468-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA OLIVEIRA NOGUEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2393 63</Pago></row>
<row _id="9277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.680.468-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA OLIVEIRA NOGUEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2393 63</Pago></row>
<row _id="9278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.506.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>SOLANGE DARC DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2393 63</Pago></row>
<row _id="9279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.506.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>SOLANGE DARC DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2393 63</Pago></row>
<row _id="9280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.088.031-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN MARCOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7300 00</Liquidado><Pago>2512 74</Pago></row>
<row _id="9281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.088.031-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN MARCOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7300 00</Liquidado><Pago>2512 74</Pago></row>
<row _id="9282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.284.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES SANTA LUCCI R. DE BARROS</Credor><Documento>2016NE000508</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="9283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.284.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES SANTA LUCCI R. DE BARROS</Credor><Documento>2016NE000508</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="9284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.308.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>465 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.308.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>465 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>465 00</Pago></row>
<row _id="9287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>465 00</Pago></row>
<row _id="9288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.512.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>465 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.512.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>465 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>465 00</Pago></row>
<row _id="9291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>465 00</Pago></row>
<row _id="9292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.308.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1975 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.308.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1975 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1975 00</Pago></row>
<row _id="9295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1975 00</Pago></row>
<row _id="9296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.512.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1975 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.512.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1975 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1975 00</Pago></row>
<row _id="9299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1975 00</Pago></row>
<row _id="9300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.192.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.192.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2502 39</Pago></row>
<row _id="9303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2502 39</Pago></row>
<row _id="9304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35146 80</Pago></row>
<row _id="9305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35146 80</Pago></row>
<row _id="9306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236852 40</Liquidado><Pago>236852 40</Pago></row>
<row _id="9307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236852 40</Liquidado><Pago>236852 40</Pago></row>
<row _id="9308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>444087 59</Pago></row>
<row _id="9309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>444087 59</Pago></row>
<row _id="9310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1012670 61</Pago></row>
<row _id="9311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1012670 61</Pago></row>
<row _id="9312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>209115 82</Pago></row>
<row _id="9313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>209115 82</Pago></row>
<row _id="9314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000549</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17508 01</Pago></row>
<row _id="9315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000549</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17508 01</Pago></row>
<row _id="9316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8149 36</Pago></row>
<row _id="9317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8149 36</Pago></row>
<row _id="9318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000562</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6080 00</Liquidado><Pago>6080 00</Pago></row>
<row _id="9319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000562</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6080 00</Liquidado><Pago>6080 00</Pago></row>
<row _id="9320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 00</Liquidado><Pago>335 00</Pago></row>
<row _id="9321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 00</Liquidado><Pago>335 00</Pago></row>
<row _id="9322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2073 87</Liquidado><Pago>2073 87</Pago></row>
<row _id="9323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2073 87</Liquidado><Pago>2073 87</Pago></row>
<row _id="9324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60604 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60604 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4776 00</Liquidado><Pago>4776 00</Pago></row>
<row _id="9327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7879 00</Liquidado><Pago>7879 00</Pago></row>
<row _id="9328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7879 00</Liquidado><Pago>7879 00</Pago></row>
<row _id="9329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>444 00</Liquidado><Pago>444 00</Pago></row>
<row _id="9330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000609</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13225 00</Liquidado><Pago>13225 00</Pago></row>
<row _id="9331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11396 25</Liquidado><Pago>11396 25</Pago></row>
<row _id="9332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1540 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360610 97</Liquidado><Pago>360610 97</Pago></row>
<row _id="9334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107700 00</Liquidado><Pago>107700 00</Pago></row>
<row _id="9335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2016NE000614</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101853 01</Liquidado><Pago>101853 01</Pago></row>
<row _id="9336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2016NE000615</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23880 00</Liquidado><Pago>23880 00</Pago></row>
<row _id="9337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000621</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89002 93</Liquidado><Pago>89002 93</Pago></row>
<row _id="9338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000621</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89002 93</Liquidado><Pago>89002 93</Pago></row>
<row _id="9339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2278 53</Liquidado><Pago>2278 53</Pago></row>
<row _id="9340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000654</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15063 05</Pago></row>
<row _id="9341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000654</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15063 05</Pago></row>
<row _id="9342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000655</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>342 87</Pago></row>
<row _id="9343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000655</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>342 87</Pago></row>
<row _id="9344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.392.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE PAULO ENGEL</Credor><Documento>2016NE000660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3309 03</Liquidado><Pago>3309 03</Pago></row>
<row _id="9345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.392.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE PAULO ENGEL</Credor><Documento>2016NE000660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3309 03</Liquidado><Pago>3309 03</Pago></row>
<row _id="9346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000663</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15266 83</Pago></row>
<row _id="9347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000663</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15266 83</Pago></row>
<row _id="9348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000665</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35006 36</Pago></row>
<row _id="9349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000665</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35006 36</Pago></row>
<row _id="9350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>508720 37</Pago></row>
<row _id="9351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88470 29</Pago></row>
<row _id="9352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1532 52</Pago></row>
<row _id="9353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000674</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24222 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000679</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>408160 44</Pago></row>
<row _id="9355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000679</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>408160 44</Pago></row>
<row _id="9356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000680</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>771446 80</Pago></row>
<row _id="9357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000680</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>771446 80</Pago></row>
<row _id="9358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95094 79</Pago></row>
<row _id="9359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95094 79</Pago></row>
<row _id="9360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1505 51</Pago></row>
<row _id="9361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1505 51</Pago></row>
<row _id="9362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8529 12</Pago></row>
<row _id="9363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8529 12</Pago></row>
<row _id="9364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99314 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99314 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000696</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1489591 16</Pago></row>
<row _id="9367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000696</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1489591 16</Pago></row>
<row _id="9368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000698</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>781268 02</Liquidado><Pago>781268 02</Pago></row>
<row _id="9369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000698</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>781268 02</Liquidado><Pago>781268 02</Pago></row>
<row _id="9370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000699</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>202829 73</Pago></row>
<row _id="9371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000699</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>202829 73</Pago></row>
<row _id="9372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000700</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52653 24</Pago></row>
<row _id="9373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000700</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52653 24</Pago></row>
<row _id="9374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10690 00</Liquidado><Pago>10690 00</Pago></row>
<row _id="9375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6475264 34</Liquidado><Pago>6475264 34</Pago></row>
<row _id="9376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6475264 34</Liquidado><Pago>6475264 34</Pago></row>
<row _id="9377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000716</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>604163 55</Pago></row>
<row _id="9378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000716</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>604163 55</Pago></row>
<row _id="9379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1002399 58</Pago></row>
<row _id="9380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1002399 58</Pago></row>
<row _id="9381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>94141 66</Pago></row>
<row _id="9382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>94141 66</Pago></row>
<row _id="9383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000719</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4639 49</Liquidado><Pago>4639 49</Pago></row>
<row _id="9384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000719</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4639 49</Liquidado><Pago>4639 49</Pago></row>
<row _id="9385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000731</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15249 15</Empenhado><Liquidado>15249 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000731</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15249 15</Empenhado><Liquidado>15249 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>5959 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.743.251-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/FERNANDO DE ALMEIDA CARMINATI</Credor><Documento>2016NE000733</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000733</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.315.931-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/EDILBERTO ARRUDA GONCALVES</Credor><Documento>2016NE000734</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000734</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="9392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.144.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/FÁBIO PEREIRA DE LIMA</Credor><Documento>2016NE000735</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000735</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.734.111-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/JOSÉ CARLOS DE MORAES GONZALES</Credor><Documento>2016NE000736</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>-3000 00</Pago></row>
<row _id="9395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000736</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="9396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.091.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF EDUARDO STEICA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE000737</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000737</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.151.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF JORCINEI DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000738</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000738</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.768.911-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF Bruno Santos Moreira Leite</Credor><Documento>2016NE000739</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000739</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.207.481-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RAMAO VILAMAIOR BENITES</Credor><Documento>2016NE000740</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000740</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.220.619-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/FLÁVIO APARECIDO JOÃO</Credor><Documento>2016NE000741</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000741</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.701/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MARANATHA AGROPECUARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000742</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2993 40</Empenhado><Liquidado>2993 40</Liquidado><Pago>2993 40</Pago></row>
<row _id="9407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000743</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9875 00</Empenhado><Liquidado>9875 00</Liquidado><Pago>9875 00</Pago></row>
<row _id="9408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000743</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9875 00</Empenhado><Liquidado>9875 00</Liquidado><Pago>9875 00</Pago></row>
<row _id="9409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22286 00</Empenhado><Liquidado>22286 00</Liquidado><Pago>22286 00</Pago></row>
<row _id="9410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22286 00</Empenhado><Liquidado>22286 00</Liquidado><Pago>22286 00</Pago></row>
<row _id="9411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.637.071-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/MARCOS ROGÉRIO MARTINS DA COSTA</Credor><Documento>2016NE000745</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000745</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000746</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600046 26</Empenhado><Liquidado>600046 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000746</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600046 26</Empenhado><Liquidado>600046 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>229 15</Empenhado><Liquidado>229 15</Liquidado><Pago>229 15</Pago></row>
<row _id="9416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>229 15</Empenhado><Liquidado>229 15</Liquidado><Pago>229 15</Pago></row>
<row _id="9417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3488 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3488 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6057 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1788 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000752</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27506 47</Empenhado><Liquidado>27506 47</Liquidado><Pago>27506 47</Pago></row>
<row _id="9424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000752</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27506 47</Empenhado><Liquidado>27506 47</Liquidado><Pago>27506 47</Pago></row>
<row _id="9425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>429 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>241 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000755</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000757</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>608 00</Empenhado><Liquidado>608 00</Liquidado><Pago>608 00</Pago></row>
<row _id="9430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000757</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>608 00</Empenhado><Liquidado>608 00</Liquidado><Pago>608 00</Pago></row>
<row _id="9431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000758</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33 50</Empenhado><Liquidado>33 50</Liquidado><Pago>33 50</Pago></row>
<row _id="9432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000758</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33 50</Empenhado><Liquidado>33 50</Liquidado><Pago>33 50</Pago></row>
<row _id="9433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000759</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2007 79</Empenhado><Liquidado>2007 79</Liquidado><Pago>2007 79</Pago></row>
<row _id="9434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000759</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2007 79</Empenhado><Liquidado>2007 79</Liquidado><Pago>2007 79</Pago></row>
<row _id="9435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000760</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>301 36</Empenhado><Liquidado>301 36</Liquidado><Pago>301 36</Pago></row>
<row _id="9436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000760</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>301 36</Empenhado><Liquidado>301 36</Liquidado><Pago>301 36</Pago></row>
<row _id="9437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2446 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2446 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>308 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>308 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>267 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>83 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>83 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>433 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>433 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3373 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3373 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23482 50</Empenhado><Liquidado>23482 50</Liquidado><Pago>23482 50</Pago></row>
<row _id="9452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3997 00</Empenhado><Liquidado>3997 00</Liquidado><Pago>3717 00</Pago></row>
<row _id="9453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12090 00</Empenhado><Liquidado>12090 00</Liquidado><Pago>12090 00</Pago></row>
<row _id="9454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46939 80</Empenhado><Liquidado>46939 80</Liquidado><Pago>46939 80</Pago></row>
<row _id="9455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.445.248-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/ADELSON ALVES RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE000774</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000774</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.743.251-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/FERNANDO DE ALMEIDA CARMINATI</Credor><Documento>2016NE000775</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000775</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.467.661-**</Cpf/Cnpj><Credor>JUARES MAGALHÃES DO AMARAL</Credor><Documento>2016NE000776</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000776</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="9461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18796 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4463 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000780</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>113428 30</Empenhado><Liquidado>113428 30</Liquidado><Pago>113428 30</Pago></row>
<row _id="9465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000780</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>113428 30</Empenhado><Liquidado>113428 30</Liquidado><Pago>113428 30</Pago></row>
<row _id="9466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000781</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>125089 19</Empenhado><Liquidado>125089 19</Liquidado><Pago>125089 19</Pago></row>
<row _id="9467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000781</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>125089 19</Empenhado><Liquidado>125089 19</Liquidado><Pago>125089 19</Pago></row>
<row _id="9468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6546 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000784</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7651 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2533 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12489 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1725 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000789</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2781 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000791</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1139 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2381 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0123-04</Cpf/Cnpj><Credor>3 SUPERINT. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000794</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15678 10</Empenhado><Liquidado>15678 10</Liquidado><Pago>15678 10</Pago></row>
<row _id="9480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0123-04</Cpf/Cnpj><Credor>3 SUPERINT. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000794</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15678 10</Empenhado><Liquidado>15678 10</Liquidado><Pago>15678 10</Pago></row>
<row _id="9481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.572.856/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SELETECH COM. E SERVICOS LTDA ME.</Credor><Documento>2016NE000795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>754 25</Empenhado><Liquidado>754 25</Liquidado><Pago>754 25</Pago></row>
<row _id="9482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.434/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>KASIOROWSKI E VALDEVINO LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>560 23</Empenhado><Liquidado>560 23</Liquidado><Pago>560 23</Pago></row>
<row _id="9483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000797</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5106 38</Empenhado><Liquidado>5106 38</Liquidado><Pago>5106 38</Pago></row>
<row _id="9484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000797</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5106 38</Empenhado><Liquidado>5106 38</Liquidado><Pago>5106 38</Pago></row>
<row _id="9485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000798</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 35</Empenhado><Liquidado>1900 35</Liquidado><Pago>1900 35</Pago></row>
<row _id="9486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000798</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 35</Empenhado><Liquidado>1900 35</Liquidado><Pago>1900 35</Pago></row>
<row _id="9487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000799</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>489 54</Empenhado><Liquidado>489 54</Liquidado><Pago>489 54</Pago></row>
<row _id="9488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000799</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>489 54</Empenhado><Liquidado>489 54</Liquidado><Pago>489 54</Pago></row>
<row _id="9489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000800</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2324 38</Empenhado><Liquidado>2324 38</Liquidado><Pago>2324 38</Pago></row>
<row _id="9490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000800</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2324 38</Empenhado><Liquidado>2324 38</Liquidado><Pago>2324 38</Pago></row>
<row _id="9491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000801</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56 02</Empenhado><Liquidado>56 02</Liquidado><Pago>56 02</Pago></row>
<row _id="9492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000801</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56 02</Empenhado><Liquidado>56 02</Liquidado><Pago>56 02</Pago></row>
<row _id="9493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000803</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>551 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>143 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>274 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000806</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5322 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2212 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4260 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>655 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000810</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6583 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000811</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>680 47</Empenhado><Liquidado>680 47</Liquidado><Pago>680 47</Pago></row>
<row _id="9504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>680 47</Empenhado><Liquidado>680 47</Liquidado><Pago>680 47</Pago></row>
<row _id="9505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.580.407/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>COMATRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000813</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>498000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.308.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2016NE000814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>57 62</Empenhado><Liquidado>57 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.308.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2016NE000814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>57 62</Empenhado><Liquidado>57 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 62</Pago></row>
<row _id="9509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 62</Pago></row>
<row _id="9510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.512.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2016NE000815</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>157 62</Empenhado><Liquidado>57 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.512.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2016NE000815</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>157 62</Empenhado><Liquidado>57 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000815</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 62</Pago></row>
<row _id="9513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000815</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 62</Pago></row>
<row _id="9514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.308.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2016NE000816</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>225 77</Empenhado><Liquidado>225 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.308.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2016NE000816</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>225 77</Empenhado><Liquidado>225 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000816</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 77</Pago></row>
<row _id="9517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000816</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 77</Pago></row>
<row _id="9518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.512.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2016NE000817</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>225 78</Empenhado><Liquidado>225 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.512.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2016NE000817</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>225 78</Empenhado><Liquidado>225 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000817</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 78</Pago></row>
<row _id="9521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000817</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 78</Pago></row>
<row _id="9522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000818</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>59337 00</Empenhado><Liquidado>59337 00</Liquidado><Pago>59337 00</Pago></row>
<row _id="9523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000818</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>59337 00</Empenhado><Liquidado>59337 00</Liquidado><Pago>59337 00</Pago></row>
<row _id="9524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000819</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>33801 00</Empenhado><Liquidado>33801 00</Liquidado><Pago>33801 00</Pago></row>
<row _id="9525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000819</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>33801 00</Empenhado><Liquidado>33801 00</Liquidado><Pago>33801 00</Pago></row>
<row _id="9526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000820</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9687 00</Empenhado><Liquidado>9687 00</Liquidado><Pago>9687 00</Pago></row>
<row _id="9527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000820</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9687 00</Empenhado><Liquidado>9687 00</Liquidado><Pago>9687 00</Pago></row>
<row _id="9528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000821</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16425 00</Empenhado><Liquidado>16425 00</Liquidado><Pago>16425 00</Pago></row>
<row _id="9529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000821</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16425 00</Empenhado><Liquidado>16425 00</Liquidado><Pago>16425 00</Pago></row>
<row _id="9530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.608.917-**</Cpf/Cnpj><Credor>WERTHER DE ARAUJO</Credor><Documento>2016NE000823</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1518 22</Empenhado><Liquidado>1518 22</Liquidado><Pago>1518 22</Pago></row>
<row _id="9532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.608.917-**</Cpf/Cnpj><Credor>WERTHER DE ARAUJO</Credor><Documento>2016NE000823</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1518 22</Empenhado><Liquidado>1518 22</Liquidado><Pago>1518 22</Pago></row>
<row _id="9533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000824</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8211 00</Empenhado><Liquidado>8211 00</Liquidado><Pago>8211 00</Pago></row>
<row _id="9534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000824</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8211 00</Empenhado><Liquidado>8211 00</Liquidado><Pago>8211 00</Pago></row>
<row _id="9535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000825</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17138 19</Empenhado><Liquidado>17138 19</Liquidado><Pago>17138 19</Pago></row>
<row _id="9536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000825</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17138 19</Empenhado><Liquidado>17138 19</Liquidado><Pago>17138 19</Pago></row>
<row _id="9537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000826</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1758 25</Empenhado><Liquidado>1758 25</Liquidado><Pago>1758 25</Pago></row>
<row _id="9538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000826</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1758 25</Empenhado><Liquidado>1758 25</Liquidado><Pago>1758 25</Pago></row>
<row _id="9539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000827</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105 50</Empenhado><Liquidado>105 50</Liquidado><Pago>105 50</Pago></row>
<row _id="9540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000827</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105 50</Empenhado><Liquidado>105 50</Liquidado><Pago>105 50</Pago></row>
<row _id="9541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.659.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/DIOMAR NUNES DA MOTA.</Credor><Documento>2016NE000828</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000828</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.672.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO PAULO BARRETOS DIAS</Credor><Documento>2016NE000829</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000829</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.422.961-**</Cpf/Cnpj><Credor>SAMUEL VEIGA MELLO</Credor><Documento>2016NE000830</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000830</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.732.248-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEGOV/SF / VINICIUS BARBOSA GONÇALVES</Credor><Documento>2016NE000831</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000831</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000832</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>129928 63</Empenhado><Liquidado>129928 63</Liquidado><Pago>129928 63</Pago></row>
<row _id="9550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000832</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>129928 63</Empenhado><Liquidado>129928 63</Liquidado><Pago>129928 63</Pago></row>
<row _id="9551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000833</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3519 50</Empenhado><Liquidado>3519 50</Liquidado><Pago>3519 50</Pago></row>
<row _id="9552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000833</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3519 50</Empenhado><Liquidado>3519 50</Liquidado><Pago>3519 50</Pago></row>
<row _id="9553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.088.031-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN MARCOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000834</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>254 87</Empenhado><Liquidado>254 87</Liquidado><Pago>254 87</Pago></row>
<row _id="9554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.088.031-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN MARCOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000834</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>254 87</Empenhado><Liquidado>254 87</Liquidado><Pago>254 87</Pago></row>
<row _id="9555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>413 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>408 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000837</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3436 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4139 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2016NE000839</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28 94</Empenhado><Liquidado>28 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.689.891-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/TATIANE DIAS DE OLIVEIRA INOUE</Credor><Documento>2016NE000840</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000840</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.732.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/PABLO DIEGO BARROS DE JESUS</Credor><Documento>2016NE000841</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000841</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>525000 00</Empenhado><Liquidado>41103 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>525000 00</Empenhado><Liquidado>41103 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>17393 57</Liquidado><Pago>362 31</Pago></row>
<row _id="9567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>17393 57</Liquidado><Pago>362 31</Pago></row>
<row _id="9568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1882 10</Pago></row>
<row _id="9569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1882 10</Pago></row>
<row _id="9570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000844</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>9411 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000844</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>9411 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000845</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>6155 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000845</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>6155 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000846</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600000 00</Empenhado><Liquidado>32702 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000846</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600000 00</Empenhado><Liquidado>32702 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000847</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3326763 39</Empenhado><Liquidado>192908 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000847</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3326763 39</Empenhado><Liquidado>192908 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>160000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>160000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0123-04</Cpf/Cnpj><Credor>3 SUPERINT. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000849</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>164500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0123-04</Cpf/Cnpj><Credor>3 SUPERINT. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000849</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>164500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11400000 00</Empenhado><Liquidado>3724967 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11400000 00</Empenhado><Liquidado>3724967 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50583 17</Pago></row>
<row _id="9585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50583 17</Pago></row>
<row _id="9586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000851</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2630000 00</Empenhado><Liquidado>28384 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000851</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2630000 00</Empenhado><Liquidado>28384 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-2</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2016NE000852</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1040000 00</Empenhado><Liquidado>221746 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-2</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2016NE000852</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1040000 00</Empenhado><Liquidado>221746 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000000 00</Empenhado><Liquidado>3177719 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000000 00</Empenhado><Liquidado>3177719 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3500000 00</Empenhado><Liquidado>292607 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3500000 00</Empenhado><Liquidado>292607 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32707050 00</Empenhado><Liquidado>9909623 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32707050 00</Empenhado><Liquidado>9909623 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2016NE000856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4127 60</Empenhado><Liquidado>4127 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2016NE000856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4127 60</Empenhado><Liquidado>4127 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE000857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1513 95</Empenhado><Liquidado>1513 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE000857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1513 95</Empenhado><Liquidado>1513 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2016NE000858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150308 96</Empenhado><Liquidado>150308 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2016NE000858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150308 96</Empenhado><Liquidado>150308 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4442714 00</Empenhado><Liquidado>4442714 00</Liquidado><Pago>4442714 00</Pago></row>
<row _id="9603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4442714 00</Empenhado><Liquidado>4442714 00</Liquidado><Pago>4442714 00</Pago></row>
<row _id="9604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6371462 75</Empenhado><Liquidado>6371462 75</Liquidado><Pago>5767699 98</Pago></row>
<row _id="9605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6371462 75</Empenhado><Liquidado>6371462 75</Liquidado><Pago>5767699 98</Pago></row>
<row _id="9606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1001053 70</Empenhado><Liquidado>1001053 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1001053 70</Empenhado><Liquidado>1001053 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94556 58</Empenhado><Liquidado>94556 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94556 58</Empenhado><Liquidado>94556 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39134 55</Empenhado><Liquidado>39134 55</Liquidado><Pago>4506 78</Pago></row>
<row _id="9611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2016NE000863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39134 55</Empenhado><Liquidado>39134 55</Liquidado><Pago>4506 78</Pago></row>
<row _id="9612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1096 00</Empenhado><Liquidado>1096 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1096 00</Empenhado><Liquidado>1096 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2016NE000865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6076 98</Empenhado><Liquidado>6076 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2016NE000865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6076 98</Empenhado><Liquidado>6076 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000866</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1490764 58</Empenhado><Liquidado>1490764 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000866</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1490764 58</Empenhado><Liquidado>1490764 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200668 58</Empenhado><Liquidado>200667 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200668 58</Empenhado><Liquidado>200667 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000868</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53785 75</Empenhado><Liquidado>53785 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000868</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53785 75</Empenhado><Liquidado>53785 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000869</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7425393 23</Empenhado><Liquidado>7394026 73</Liquidado><Pago>3465908 84</Pago></row>
<row _id="9623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000869</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7425393 23</Empenhado><Liquidado>7394026 73</Liquidado><Pago>3465908 84</Pago></row>
<row _id="9624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30816512 85</Empenhado><Liquidado>30755944 82</Liquidado><Pago>14989142 13</Pago></row>
<row _id="9625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30816512 85</Empenhado><Liquidado>30755944 82</Liquidado><Pago>14989142 13</Pago></row>
<row _id="9626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>372200 00</Empenhado><Liquidado>372200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>372200 00</Empenhado><Liquidado>372200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>199664 60</Empenhado><Liquidado>199664 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>199664 60</Empenhado><Liquidado>199664 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101045 19</Empenhado><Liquidado>101045 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101045 19</Empenhado><Liquidado>101045 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000874</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2752 56</Empenhado><Liquidado>2752 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000874</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2752 56</Empenhado><Liquidado>2752 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>777038 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>777038 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41900 00</Empenhado><Liquidado>41900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41900 00</Empenhado><Liquidado>41900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153275 26</Empenhado><Liquidado>153275 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153275 26</Empenhado><Liquidado>153275 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>506484 26</Empenhado><Liquidado>506484 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>88063 73</Empenhado><Liquidado>88063 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000880</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1532 52</Empenhado><Liquidado>1532 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38285 79</Empenhado><Liquidado>38285 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000882</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2356429 13</Empenhado><Liquidado>2349018 99</Liquidado><Pago>1286224 86</Pago></row>
<row _id="9645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000883</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1284157 47</Empenhado><Liquidado>1280551 22</Liquidado><Pago>610896 19</Pago></row>
<row _id="9646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000883</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1284157 47</Empenhado><Liquidado>1280551 22</Liquidado><Pago>610896 19</Pago></row>
<row _id="9647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>567 11</Empenhado><Liquidado>567 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>567 11</Empenhado><Liquidado>567 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000885</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000886</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5812 37</Empenhado><Liquidado>5812 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000887</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>227840 68</Empenhado><Liquidado>227840 68</Liquidado><Pago>5614 92</Pago></row>
<row _id="9652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000887</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>227840 68</Empenhado><Liquidado>227840 68</Liquidado><Pago>5614 92</Pago></row>
<row _id="9653"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000888</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2502 39</Empenhado><Liquidado>2502 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000888</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2502 39</Empenhado><Liquidado>2502 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9655"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000888</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1031 11</Pago></row>
<row _id="9656"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000888</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1031 11</Pago></row>
<row _id="9657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000889</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35763 07</Empenhado><Liquidado>35763 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000889</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35763 07</Empenhado><Liquidado>35763 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3449 93</Empenhado><Liquidado>3449 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3449 93</Empenhado><Liquidado>3449 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91072 50</Empenhado><Liquidado>91072 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91072 50</Empenhado><Liquidado>91072 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000892</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>296217 54</Empenhado><Liquidado>296217 54</Liquidado><Pago>148108 77</Pago></row>
<row _id="9664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000892</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>296217 54</Empenhado><Liquidado>296217 54</Liquidado><Pago>148108 77</Pago></row>
<row _id="9665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4404 89</Empenhado><Liquidado>4404 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1265 15</Empenhado><Liquidado>1265 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000895</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>1042 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000895</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>1042 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000896</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246778 89</Empenhado><Liquidado>246778 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000896</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246778 89</Empenhado><Liquidado>246778 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000897</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50793 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000897</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50793 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000898</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>575 83</Empenhado><Liquidado>575 83</Liquidado><Pago>575 83</Pago></row>
<row _id="9674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000898</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>575 83</Empenhado><Liquidado>575 83</Liquidado><Pago>575 83</Pago></row>
<row _id="9675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000899</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>405183 83</Empenhado><Liquidado>403889 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000899</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>405183 83</Empenhado><Liquidado>403889 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000900</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93844 73</Empenhado><Liquidado>93844 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000900</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93844 73</Empenhado><Liquidado>93844 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000901</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2681 76</Empenhado><Liquidado>2681 76</Liquidado><Pago>2681 76</Pago></row>
<row _id="9680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000901</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2681 76</Empenhado><Liquidado>2681 76</Liquidado><Pago>2681 76</Pago></row>
<row _id="9681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000902</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000903</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000904</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>357 51</Empenhado><Liquidado>357 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104498 65</Empenhado><Liquidado>3324 64</Liquidado><Pago>3324 64</Pago></row>
<row _id="9685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104498 65</Empenhado><Liquidado>3324 64</Liquidado><Pago>3324 64</Pago></row>
<row _id="9686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.619.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/SILVIO LUCAS COSTA</Credor><Documento>2016NE000906</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000906</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.707.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ANTONIO MARCOS CARNEIRO</Credor><Documento>2016NE000907</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.389.901-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/EDSON LÁZARO SOUZA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000908</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000908</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.511.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/HUDSON FARIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000909</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000909</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.617.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000910</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000911</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35396 38</Empenhado><Liquidado>35396 38</Liquidado><Pago>35396 38</Pago></row>
<row _id="9695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000911</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35396 38</Empenhado><Liquidado>35396 38</Liquidado><Pago>35396 38</Pago></row>
<row _id="9696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000912</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>357 51</Empenhado><Liquidado>357 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000915</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2488236 61</Empenhado><Liquidado>138449 41</Liquidado><Pago>138449 41</Pago></row>
<row _id="9698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000915</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2488236 61</Empenhado><Liquidado>138449 41</Liquidado><Pago>138449 41</Pago></row>
<row _id="9699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170349107 00</Empenhado><Liquidado>8485042 73</Liquidado><Pago>8485042 73</Pago></row>
<row _id="9700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170349107 00</Empenhado><Liquidado>8485042 73</Liquidado><Pago>8485042 73</Pago></row>
<row _id="9701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>376 58</Empenhado><Liquidado>376 58</Liquidado><Pago>376 58</Pago></row>
<row _id="9702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>376 58</Empenhado><Liquidado>376 58</Liquidado><Pago>376 58</Pago></row>
<row _id="9703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105 25</Empenhado><Liquidado>105 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105 25</Empenhado><Liquidado>105 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000921</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21 66</Empenhado><Liquidado>21 66</Liquidado><Pago>21 66</Pago></row>
<row _id="9706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000921</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21 66</Empenhado><Liquidado>21 66</Liquidado><Pago>21 66</Pago></row>
<row _id="9707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.929.876/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO FRIDRICH-ME</Credor><Documento>2016NE000922</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12948 00</Empenhado><Liquidado>12948 00</Liquidado><Pago>12948 00</Pago></row>
<row _id="9708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.929.876/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO FRIDRICH-ME</Credor><Documento>2016NE000922</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12948 00</Empenhado><Liquidado>12948 00</Liquidado><Pago>12948 00</Pago></row>
<row _id="9709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.850.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/LEONARDO RODRIGUES CONGRO</Credor><Documento>2016NE000923</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE000923</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000925</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2251 00</Empenhado><Liquidado>2251 00</Liquidado><Pago>2251 00</Pago></row>
<row _id="9712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000925</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2251 00</Empenhado><Liquidado>2251 00</Liquidado><Pago>2251 00</Pago></row>
<row _id="9713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0141-96</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000926</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>754571 22</Empenhado><Liquidado>754571 22</Liquidado><Pago>754571 22</Pago></row>
<row _id="9714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.857.433/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>DRAGER SAFETY BRASIL EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA</Credor><Documento>2016NE000928</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>175658 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.791.107/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELEC IND. E COM.DE EQUIP.DE MEDICAO LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE000929</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>106961 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>329 88</Empenhado><Liquidado>329 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>329 88</Empenhado><Liquidado>329 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000931</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>378 27</Empenhado><Liquidado>378 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000931</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>378 27</Empenhado><Liquidado>378 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15569 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4145 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14599 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14599 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000936</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20952 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000936</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20952 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000937</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>779 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000937</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>779 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000938</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27630 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000938</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27630 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>767 66</Liquidado><Pago>767 66</Pago></row>
<row _id="9733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>767 66</Liquidado><Pago>767 66</Pago></row>
<row _id="9734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>285 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>285 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>285 29</Pago></row>
<row _id="9737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>285 29</Pago></row>
<row _id="9738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-134 72</Empenhado><Liquidado>600 18</Liquidado><Pago>600 18</Pago></row>
<row _id="9739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-134 72</Empenhado><Liquidado>600 18</Liquidado><Pago>600 18</Pago></row>
<row _id="9740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.931.636/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1594 16</Liquidado><Pago>-1594 16</Pago></row>
<row _id="9741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.931.636/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1594 16</Liquidado><Pago>-1594 16</Pago></row>
<row _id="9742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.422.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEMADESC/SF/MARIA DE FATIMA PAZ DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-1594 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.422.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEMADESC/SF/MARIA DE FATIMA PAZ DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-1594 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>520 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>520 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>520 62</Pago></row>
<row _id="9747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>520 62</Pago></row>
<row _id="9748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>272 85</Pago></row>
<row _id="9751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>272 85</Pago></row>
<row _id="9752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143 23</Liquidado><Pago>143 23</Pago></row>
<row _id="9753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143 23</Liquidado><Pago>143 23</Pago></row>
<row _id="9754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="9755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="9756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 00</Liquidado><Pago>115 00</Pago></row>
<row _id="9757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 00</Liquidado><Pago>115 00</Pago></row>
<row _id="9758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 34</Liquidado><Pago>49 34</Pago></row>
<row _id="9759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 34</Liquidado><Pago>49 34</Pago></row>
<row _id="9760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7814 68</Liquidado><Pago>7814 68</Pago></row>
<row _id="9761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7814 68</Liquidado><Pago>7814 68</Pago></row>
<row _id="9762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4240 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4240 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>533 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>533 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>595 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>595 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7771 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7771 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11620 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11620 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1345 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1345 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27097 24</Liquidado><Pago>17712 70</Pago></row>
<row _id="9779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27097 24</Liquidado><Pago>17712 70</Pago></row>
<row _id="9780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14569 61</Liquidado><Pago>5026 23</Pago></row>
<row _id="9781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14569 61</Liquidado><Pago>5026 23</Pago></row>
<row _id="9782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3674 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3674 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16140 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16140 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64635 34</Liquidado><Pago>37559 67</Pago></row>
<row _id="9787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64635 34</Liquidado><Pago>37559 67</Pago></row>
<row _id="9788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36005 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36005 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18249 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18249 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3325 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3325 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>645 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>645 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4839 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4839 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2645 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2645 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1935 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1935 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94 32</Liquidado><Pago>94 32</Pago></row>
<row _id="9805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94 32</Liquidado><Pago>94 32</Pago></row>
<row _id="9806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>513 62</Liquidado><Pago>513 62</Pago></row>
<row _id="9807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>513 62</Liquidado><Pago>513 62</Pago></row>
<row _id="9808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="9809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="9810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 50</Liquidado><Pago>67 50</Pago></row>
<row _id="9811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 50</Liquidado><Pago>67 50</Pago></row>
<row _id="9812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206 20</Liquidado><Pago>206 20</Pago></row>
<row _id="9813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206 20</Liquidado><Pago>206 20</Pago></row>
<row _id="9814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>380 00</Pago></row>
<row _id="9815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>380 00</Pago></row>
<row _id="9816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 00</Liquidado><Pago>139 00</Pago></row>
<row _id="9817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 00</Liquidado><Pago>139 00</Pago></row>
<row _id="9818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 94</Liquidado><Pago>53 94</Pago></row>
<row _id="9819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 94</Liquidado><Pago>53 94</Pago></row>
<row _id="9820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33 72</Liquidado><Pago>33 72</Pago></row>
<row _id="9821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33 72</Liquidado><Pago>33 72</Pago></row>
<row _id="9822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-512 39</Empenhado><Liquidado>39 00</Liquidado><Pago>39 00</Pago></row>
<row _id="9823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-512 39</Empenhado><Liquidado>39 00</Liquidado><Pago>39 00</Pago></row>
<row _id="9824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2283 50</Empenhado><Liquidado>136 50</Liquidado><Pago>136 50</Pago></row>
<row _id="9825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2283 50</Empenhado><Liquidado>136 50</Liquidado><Pago>136 50</Pago></row>
<row _id="9826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3064 00</Empenhado><Liquidado>513 50</Liquidado><Pago>513 50</Pago></row>
<row _id="9827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3064 00</Empenhado><Liquidado>513 50</Liquidado><Pago>513 50</Pago></row>
<row _id="9828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6216 27</Liquidado><Pago>6216 27</Pago></row>
<row _id="9829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6216 27</Liquidado><Pago>6216 27</Pago></row>
<row _id="9830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25945 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25945 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>498 14</Pago></row>
<row _id="9833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>498 14</Pago></row>
<row _id="9834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55991 00</Liquidado><Pago>27729 51</Pago></row>
<row _id="9835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55991 00</Liquidado><Pago>27729 51</Pago></row>
<row _id="9836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1509 84</Liquidado><Pago>1402 24</Pago></row>
<row _id="9837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1509 84</Liquidado><Pago>1402 24</Pago></row>
<row _id="9838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>877 84</Liquidado><Pago>877 84</Pago></row>
<row _id="9839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>877 84</Liquidado><Pago>877 84</Pago></row>
<row _id="9840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>176 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>176 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>92 26</Liquidado><Pago>92 26</Pago></row>
<row _id="9843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>92 26</Liquidado><Pago>92 26</Pago></row>
<row _id="9844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>229 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>229 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60659 57</Empenhado><Liquidado>17733 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60659 57</Empenhado><Liquidado>17733 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8878 17</Pago></row>
<row _id="9849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8878 17</Pago></row>
<row _id="9850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>78484 00</Empenhado><Liquidado>12389 87</Liquidado><Pago>12389 87</Pago></row>
<row _id="9851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>78484 00</Empenhado><Liquidado>12389 87</Liquidado><Pago>12389 87</Pago></row>
<row _id="9852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21283 68</Empenhado><Liquidado>2716 32</Liquidado><Pago>402 01</Pago></row>
<row _id="9853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21283 68</Empenhado><Liquidado>2716 32</Liquidado><Pago>402 01</Pago></row>
<row _id="9854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23517 59</Empenhado><Liquidado>5544 00</Liquidado><Pago>5544 00</Pago></row>
<row _id="9855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23517 59</Empenhado><Liquidado>5544 00</Liquidado><Pago>5544 00</Pago></row>
<row _id="9856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>179 23</Liquidado><Pago>179 23</Pago></row>
<row _id="9857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>179 23</Liquidado><Pago>179 23</Pago></row>
<row _id="9858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>769 72</Empenhado><Liquidado>640 92</Liquidado><Pago>640 92</Pago></row>
<row _id="9863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>769 72</Empenhado><Liquidado>640 92</Liquidado><Pago>640 92</Pago></row>
<row _id="9864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>32947 84</Empenhado><Liquidado>4848 36</Liquidado><Pago>4848 36</Pago></row>
<row _id="9865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>32947 84</Empenhado><Liquidado>4848 36</Liquidado><Pago>4848 36</Pago></row>
<row _id="9866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>490 00</Liquidado><Pago>490 00</Pago></row>
<row _id="9867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>490 00</Liquidado><Pago>490 00</Pago></row>
<row _id="9868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>1354 72</Liquidado><Pago>1354 72</Pago></row>
<row _id="9869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>1354 72</Liquidado><Pago>1354 72</Pago></row>
<row _id="9870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>2338 81</Liquidado><Pago>1781 13</Pago></row>
<row _id="9875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>2338 81</Liquidado><Pago>1781 13</Pago></row>
<row _id="9876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>262 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>262 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Identificar  Caracterizar e Selecionar os APL's de Interesse</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>378 44</Empenhado><Liquidado>378 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Identificar  Caracterizar e Selecionar os APL's de Interesse</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>378 44</Pago></row>
<row _id="9880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Executar Ações que Propiciem a Capacitação dos Pequenos Negócios Propiciando Acesso a Novos Mercados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>315 00</Empenhado><Liquidado>378 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Executar Ações que Propiciem a Capacitação dos Pequenos Negócios Propiciando Acesso a Novos Mercados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-63 44</Liquidado><Pago>315 00</Pago></row>
<row _id="9882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Coordenar a Elaboração e Participação em Missões Empresariais  Rodadas de Negócios e em Feiras e Eventos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>378 44</Empenhado><Liquidado>378 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Coordenar a Elaboração e Participação em Missões Empresariais  Rodadas de Negócios e em Feiras e Eventos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-63 44</Liquidado><Pago>315 00</Pago></row>
<row _id="9884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>INDÚSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Coordenar os Processos de Ordenamento dos Agentes Interessados na Participação nos APL's</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>378 44</Empenhado><Liquidado>378 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>INDÚSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Coordenar os Processos de Ordenamento dos Agentes Interessados na Participação nos APL's</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>378 44</Pago></row>
<row _id="9886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1568 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1568 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1782 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1782 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.276.588-**</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON AUGUSTO PASQUOTO MARIAN</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170 62</Empenhado><Liquidado>170 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.276.588-**</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON AUGUSTO PASQUOTO MARIAN</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170 62</Empenhado><Liquidado>170 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>170 62</Pago></row>
<row _id="9893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>170 62</Pago></row>
<row _id="9894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-204 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-204 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão Integrada de Resíduo Sólido no Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>54142 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão Integrada de Resíduo Sólido no Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>821258 08</Empenhado><Liquidado>170908 42</Liquidado><Pago>170908 42</Pago></row>
<row _id="9900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Executar Ações que Propiciem a Capacitação dos Pequenos Negócios Propiciando Acesso a Novos Mercados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>148 76</Empenhado><Liquidado>148 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Executar Ações que Propiciem a Capacitação dos Pequenos Negócios Propiciando Acesso a Novos Mercados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>148 76</Pago></row>
<row _id="9902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>516 24</Empenhado><Liquidado>516 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>516 24</Empenhado><Liquidado>516 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>516 24</Pago></row>
<row _id="9905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>516 24</Pago></row>
<row _id="9906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Executar Ações que Propiciem a Capacitação dos Pequenos Negócios Propiciando Acesso a Novos Mercados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240 63</Empenhado><Liquidado>240 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Executar Ações que Propiciem a Capacitação dos Pequenos Negócios Propiciando Acesso a Novos Mercados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 63</Pago></row>
<row _id="9908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Coordenar a Elaboração e Participação em Missões Empresariais  Rodadas de Negócios e em Feiras e Eventos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153 12</Empenhado><Liquidado>153 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Coordenar a Elaboração e Participação em Missões Empresariais  Rodadas de Negócios e em Feiras e Eventos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>153 12</Pago></row>
<row _id="9910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>445 20</Empenhado><Liquidado>445 20</Liquidado><Pago>445 20</Pago></row>
<row _id="9911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>445 20</Empenhado><Liquidado>445 20</Liquidado><Pago>445 20</Pago></row>
<row _id="9912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2250 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2250 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>2890 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>2890 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>123 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>123 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>266 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>266 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>308 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>308 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2315 98</Liquidado><Pago>2315 98</Pago></row>
<row _id="9927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="9928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 15</Liquidado><Pago>20 15</Pago></row>
<row _id="9929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2493 85</Liquidado><Pago>1572 56</Pago></row>
<row _id="9930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="9931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30499 08</Pago></row>
<row _id="9932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4385 00</Liquidado><Pago>4385 00</Pago></row>
<row _id="9933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29 17</Pago></row>
<row _id="9935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20751 03</Liquidado><Pago>-10429 64</Pago></row>
<row _id="9936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31180 67</Pago></row>
<row _id="9937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1033 50</Liquidado><Pago>1033 50</Pago></row>
<row _id="9938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78 39</Liquidado><Pago>78 39</Pago></row>
<row _id="9939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>273 00</Liquidado><Pago>273 00</Pago></row>
<row _id="9940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3013 57</Liquidado><Pago>3013 57</Pago></row>
<row _id="9941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="9942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>707 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>707 30</Pago></row>
<row _id="9944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19128 72</Liquidado><Pago>19128 72</Pago></row>
<row _id="9945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="9946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="9947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>189 60</Liquidado><Pago>189 60</Pago></row>
<row _id="9948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-185 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.064.415/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>APOMS-ASSOC.DOS PRODUTORES ORGANICOS DE MS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31884 00</Liquidado><Pago>31884 00</Pago></row>
<row _id="9950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283795 56</Liquidado><Pago>131278 09</Pago></row>
<row _id="9951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118598 21</Liquidado><Pago>43562 38</Pago></row>
<row _id="9952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12980 73</Liquidado><Pago>1162 44</Pago></row>
<row _id="9953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7957 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34576 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30400 00</Empenhado><Liquidado>7590 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7077 79</Liquidado><Pago>7168 78</Pago></row>
<row _id="9957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19633 42</Liquidado><Pago>20219 00</Pago></row>
<row _id="9958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14260 93</Liquidado><Pago>27210 34</Pago></row>
<row _id="9959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58783 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>734 05</Empenhado><Liquidado>734 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>734 05</Pago></row>
<row _id="9962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.439.809-**</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO MENDES LAMAS</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.926.712/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE PROD. E AGRIC. FAMILIAR</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</Sub-Função><Ação>Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Animal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.450.285/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO RURAL DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136 80</Empenhado><Liquidado>136 80</Liquidado><Pago>136 80</Pago></row>
<row _id="9969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 84</Empenhado><Liquidado>105 84</Liquidado><Pago>105 84</Pago></row>
<row _id="9970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1510 00</Empenhado><Liquidado>1503 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1503 13</Pago></row>
<row _id="9972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.173.439/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>85 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2512 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>91 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>179 00</Empenhado><Liquidado>163 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>163 33</Pago></row>
<row _id="9980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.439.809-**</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO MENDES LAMAS</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56 00</Empenhado><Liquidado>56 00</Liquidado><Pago>56 00</Pago></row>
<row _id="9981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</Sub-Função><Ação>Coordenação de ações integradas de produção e comercialização de leite.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>206956 56</Empenhado><Liquidado>51739 11</Liquidado><Pago>2586 95</Pago></row>
<row _id="9982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>169180 00</Empenhado><Liquidado>42293 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42293 49</Pago></row>
</data>
