<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11598 85</Liquidado><Pago>11598 85</Pago></row>
<row _id="2"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 73</Liquidado><Pago>79 73</Pago></row>
<row _id="3"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7038 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-550 45</Liquidado><Pago>6488 09</Pago></row>
<row _id="5"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5601 08</Liquidado><Pago>11039 20</Pago></row>
<row _id="6"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3750 00</Empenhado><Liquidado>1035 27</Liquidado><Pago>1035 27</Pago></row>
<row _id="7"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>346 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>346 43</Pago></row>
<row _id="9"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-947 22</Liquidado><Pago>12322 90</Pago></row>
<row _id="10"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-5120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>277 10</Liquidado><Pago>-72 92</Pago></row>
<row _id="12"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>277 10</Pago></row>
<row _id="13"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-90 77</Liquidado><Pago>120 89</Pago></row>
<row _id="14"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>298 00</Empenhado><Liquidado>298 00</Liquidado><Pago>298 00</Pago></row>
<row _id="15"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17562 55</Empenhado><Liquidado>11994 50</Liquidado><Pago>11994 50</Pago></row>
<row _id="16"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7097 00</Empenhado><Liquidado>4031 00</Liquidado><Pago>4031 00</Pago></row>
<row _id="17"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8169 56</Liquidado><Pago>8169 56</Pago></row>
<row _id="18"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61505 71</Empenhado><Liquidado>61505 71</Liquidado><Pago>61505 71</Pago></row>
<row _id="19"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.603/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA SERVIçO</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>181471 62</Liquidado><Pago>312803 45</Pago></row>
<row _id="20"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="21"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.383.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269 50</Liquidado><Pago>269 50</Pago></row>
<row _id="22"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>754 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="23"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-84 00</Liquidado><Pago>670 56</Pago></row>
<row _id="24"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11025 00</Empenhado><Liquidado>7829 50</Liquidado><Pago>7829 50</Pago></row>
<row _id="25"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2100 00</Empenhado><Liquidado>175 00</Liquidado><Pago>175 00</Pago></row>
<row _id="26"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2100 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="27"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3150 00</Empenhado><Liquidado>1023 48</Liquidado><Pago>1023 48</Pago></row>
<row _id="28"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2125 00</Empenhado><Liquidado>290 03</Liquidado><Pago>290 03</Pago></row>
<row _id="29"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3150 00</Empenhado><Liquidado>462 84</Liquidado><Pago>462 84</Pago></row>
<row _id="30"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2125 00</Empenhado><Liquidado>531 53</Liquidado><Pago>531 53</Pago></row>
<row _id="31"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>41000 00</Empenhado><Liquidado>16171 40</Liquidado><Pago>16171 40</Pago></row>
<row _id="32"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="33"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>119 48</Pago></row>
<row _id="34"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2299 10</Pago></row>
<row _id="35"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>676 33</Liquidado><Pago>5738 91</Pago></row>
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<row _id="38"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9900 00</Empenhado><Liquidado>9949 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="40"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18378 93</Empenhado><Liquidado>18378 93</Liquidado><Pago>35225 30</Pago></row>
<row _id="41"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2003 81</Liquidado><Pago>2003 81</Pago></row>
<row _id="42"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4521 96</Liquidado><Pago>4521 96</Pago></row>
<row _id="43"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.755.109-**</Cpf/Cnpj><Credor>DARCY FLORES ESPINDOLA</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="44"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.267.170-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR BONEMBERGUER</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="45"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.597.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="46"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.828.168-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROMILDO BELTRAME JUNIOR</Credor><Documento>2015NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="47"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.481.979-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO DE ALMEIDA SILVA</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1860 00</Empenhado><Liquidado>3720 00</Liquidado><Pago>3720 00</Pago></row>
<row _id="48"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.749.281-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO SONA DIORIO</Credor><Documento>2015NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>665 00</Empenhado><Liquidado>665 00</Liquidado><Pago>1330 00</Pago></row>
<row _id="49"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.057.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIVINO FERREIRA PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1320 01</Empenhado><Liquidado>2420 00</Liquidado><Pago>1540 00</Pago></row>
<row _id="50"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.257.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>WOLNEY SAANDIM BORGES</Credor><Documento>2015NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1330 00</Empenhado><Liquidado>1330 00</Liquidado><Pago>2660 00</Pago></row>
<row _id="51"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.987.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>935 00</Empenhado><Liquidado>1870 00</Liquidado><Pago>1870 00</Pago></row>
<row _id="52"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.620.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="53"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.752.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2015NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="54"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9297 99</Liquidado><Pago>9297 99</Pago></row>
<row _id="55"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41661 35</Liquidado><Pago>41661 35</Pago></row>
<row _id="56"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22654 15</Liquidado><Pago>22654 15</Pago></row>
<row _id="57"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.149.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1090 00</Empenhado><Liquidado>2180 00</Liquidado><Pago>2180 00</Pago></row>
<row _id="58"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.057.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIVINO FERREIRA PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="59"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.425.431-**</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO FERREIRA SANTANA</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="60"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.383.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>790 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>592 50</Pago></row>
<row _id="61"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.266.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO TEIXEIRA</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3073 00</Empenhado><Liquidado>4032 00</Liquidado><Pago>3007 00</Pago></row>
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<row _id="63"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.603/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA SERVIçO</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13659 15</Liquidado><Pago>25079 31</Pago></row>
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<row _id="69"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>854 31</Liquidado><Pago>-72 92</Pago></row>
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<row _id="88"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5408 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="89"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5085 70</Pago></row>
<row _id="90"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33890 02</Empenhado><Liquidado>33890 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="91"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33006 97</Pago></row>
<row _id="92"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>335 57</Liquidado><Pago>335 57</Pago></row>
<row _id="93"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="95"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="97"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="98"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10800 00</Pago></row>
<row _id="99"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="100"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="101"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>123 81</Empenhado><Liquidado>123 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="103"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 20</Liquidado><Pago>0 20</Pago></row>
<row _id="104"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-929 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="105"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>308 00</Liquidado><Pago>308 00</Pago></row>
<row _id="106"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="107"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110 00</Pago></row>
<row _id="108"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>259 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="109"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>259 51</Pago></row>
<row _id="110"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.078.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE RIBEIRO DIAS</Credor><Documento>2015NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="111"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>262 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="112"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>262 43</Pago></row>
<row _id="113"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.902.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA DENAIR FERNANDES DA FONTOURA</Credor><Documento>2015NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="114"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.741.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>EVELINE DOS REIS LOPES</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5260 50</Liquidado><Pago>5260 50</Pago></row>
<row _id="115"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.212.441-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR</Credor><Documento>2015NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>1560 00</Liquidado><Pago>1560 00</Pago></row>
<row _id="116"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6984 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="117"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-35 00</Liquidado><Pago>6949 41</Pago></row>
<row _id="118"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.497.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENEIDA FUCHS VIANA</Credor><Documento>2015NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>520 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="119"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.780.891-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADROALDO DOCENA JUNIOR</Credor><Documento>2015NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 00</Liquidado><Pago>1925 00</Pago></row>
<row _id="120"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3056 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="121"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1839 41</Pago></row>
<row _id="122"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.013.338-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADELMON MARIANO DE BRITO</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1030 00</Liquidado><Pago>2060 00</Pago></row>
<row _id="123"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>588 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="124"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>588 00</Pago></row>
<row _id="125"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.905.561-**</Cpf/Cnpj><Credor>JACOB PEREIRA RODRIGUES</Credor><Documento>2015NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1370 00</Empenhado><Liquidado>2740 00</Liquidado><Pago>2740 00</Pago></row>
<row _id="126"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.383.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 10</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>1514 50</Pago></row>
<row _id="127"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.232.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2015NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>3300 00</Liquidado><Pago>2200 00</Pago></row>
<row _id="128"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.955.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1035 00</Empenhado><Liquidado>2070 00</Liquidado><Pago>2070 00</Pago></row>
<row _id="129"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.203.198-**</Cpf/Cnpj><Credor>VERA LUCIA BAIAROSKI</Credor><Documento>2015NE000193</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>913 00</Empenhado><Liquidado>2739 00</Liquidado><Pago>1826 00</Pago></row>
<row _id="130"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.902.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA DENAIR FERNANDES DA FONTOURA</Credor><Documento>2015NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="131"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2015NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1950 00</Empenhado><Liquidado>1950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="132"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.591.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEPAF/SF/MILSON SERRANO VICENTE</Credor><Documento>2015NE000201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="133"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2015NE000201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="134"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.455.071-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALBERTO FELIX</Credor><Documento>2015NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1157 00</Empenhado><Liquidado>1157 00</Liquidado><Pago>-1157 00</Pago></row>
<row _id="135"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2015NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1157 00</Pago></row>
<row _id="136"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19300 00</Empenhado><Liquidado>12450 00</Liquidado><Pago>12450 00</Pago></row>
<row _id="137"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.239.509-**</Cpf/Cnpj><Credor>VITOR PASCOAL BAZILICHE</Credor><Documento>2015NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4054 68</Empenhado><Liquidado>4054 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="138"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.700.399-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA MARIA MAXIMINO BAZALICHE</Credor><Documento>2015NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3374 67</Pago></row>
<row _id="139"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33166 06</Empenhado><Liquidado>33166 05</Liquidado><Pago>33166 05</Pago></row>
<row _id="140"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>59175 60</Empenhado><Liquidado>59175 59</Liquidado><Pago>59175 59</Pago></row>
<row _id="141"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>550 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="142"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="143"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16800 00</Empenhado><Liquidado>16800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="145"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="160"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
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<row _id="162"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.802.028/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO CENTRO OESTE</Credor><Documento>2015NE000226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>322636 33</Empenhado><Liquidado>322636 33</Liquidado><Pago>322636 33</Pago></row>
<row _id="163"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>319 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="164"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>319 22</Pago></row>
<row _id="165"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.597.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3544 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="166"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3544 40</Pago></row>
<row _id="167"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.572.759-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO CARLOS TESTA</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2259 00</Empenhado><Liquidado>2259 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="168"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>451 80</Pago></row>
<row _id="169"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1807 20</Pago></row>
<row _id="170"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.572.759-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO CARLOS TESTA</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1840 00</Empenhado><Liquidado>1840 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="171"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1840 00</Pago></row>
<row _id="172"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="203"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="204"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="205"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9100 00</Empenhado><Liquidado>9100 00</Liquidado><Pago>9100 00</Pago></row>
<row _id="206"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="207"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="208"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="209"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>1891 00</Liquidado><Pago>-67 68</Pago></row>
<row _id="210"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1958 68</Pago></row>
<row _id="211"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16339 12</Empenhado><Liquidado>16339 12</Liquidado><Pago>16339 12</Pago></row>
<row _id="212"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.760/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="213"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>768 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="214"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>58 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="215"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58 00</Pago></row>
<row _id="216"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.446.062/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RURAL</Credor><Documento>2015NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46239 96</Empenhado><Liquidado>11559 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="217"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.446.062/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RURAL</Credor><Documento>2015NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11559 99</Pago></row>
<row _id="218"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.908.068/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>RF ADMINISTRATODA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA</Credor><Documento>2015NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="219"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="220"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.908.068/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>RF ADMINISTRATODA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA</Credor><Documento>2015NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1780 00</Empenhado><Liquidado>1780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="221"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54600 00</Empenhado><Liquidado>9939 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="222"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9939 88</Pago></row>
<row _id="223"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000330</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="224"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.013.338-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADELMON MARIANO DE BRITO</Credor><Documento>2015NE000347</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1285 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="225"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE000347</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1285 36</Pago></row>
<row _id="226"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>278 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="227"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="228"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>960 01</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="229"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
<row _id="230"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>927 00</Empenhado><Liquidado>927 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="231"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>927 00</Pago></row>
<row _id="232"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3796 10</Empenhado><Liquidado>3796 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="233"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3796 09</Pago></row>
<row _id="234"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12254 91</Empenhado><Liquidado>12254 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="235"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12254 91</Pago></row>
<row _id="236"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="237"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23240 14</Empenhado><Liquidado>23240 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="238"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23240 14</Pago></row>
<row _id="239"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9149 44</Empenhado><Liquidado>3451 14</Liquidado><Pago>3897 56</Pago></row>
<row _id="240"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2 81</Pago></row>
<row _id="241"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8836 66</Empenhado><Liquidado>8836 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="242"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8836 66</Pago></row>
<row _id="243"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>307 67</Empenhado><Liquidado>307 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="244"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>307 66</Pago></row>
<row _id="245"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9295 10</Empenhado><Liquidado>9295 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="246"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9752 37</Pago></row>
<row _id="247"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5256 16</Empenhado><Liquidado>5256 16</Liquidado><Pago>5481 70</Pago></row>
<row _id="248"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20069 57</Empenhado><Liquidado>20069 57</Liquidado><Pago>20069 57</Pago></row>
<row _id="249"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22035 90</Empenhado><Liquidado>22035 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="250"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5 31</Pago></row>
<row _id="251"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1430 00</Pago></row>
<row _id="252"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>290000 01</Empenhado><Liquidado>290000 00</Liquidado><Pago>561150 00</Pago></row>
<row _id="253"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2387 87</Pago></row>
<row _id="254"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10282 22</Empenhado><Liquidado>10282 22</Liquidado><Pago>10282 22</Pago></row>
<row _id="255"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Implementação de Projetos Habitacionais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.636.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO JOSE DE SOUZA FILHO</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="256"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6986 78</Empenhado><Liquidado>6986 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="257"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4047 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="258"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.597.771-**</Cpf/Cnpj><Credor>HANNA ISSA TANNOUS</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1480 82</Empenhado><Liquidado>1480 82</Liquidado><Pago>1480 82</Pago></row>
<row _id="259"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>189 00</Pago></row>
<row _id="260"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.549/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13091 40</Liquidado><Pago>13091 40</Pago></row>
<row _id="261"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 02</Liquidado><Pago>18 02</Pago></row>
<row _id="262"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>383 04</Empenhado><Liquidado>383 04</Liquidado><Pago>383 04</Pago></row>
<row _id="263"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18943 87</Empenhado><Liquidado>17648 80</Liquidado><Pago>17648 80</Pago></row>
<row _id="264"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.549/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>462 58</Liquidado><Pago>462 58</Pago></row>
<row _id="265"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.121.929/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO INDIGENA PUXARARA DO EST. DE SP</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95415 32</Liquidado><Pago>95415 32</Pago></row>
<row _id="266"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>242874 85</Empenhado><Liquidado>235175 79</Liquidado><Pago>74783 42</Pago></row>
<row _id="267"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>160392 37</Pago></row>
<row _id="268"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>770 00</Empenhado><Liquidado>770 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="269"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="270"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5084 27</Empenhado><Liquidado>5084 27</Liquidado><Pago>9416 08</Pago></row>
<row _id="271"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>5900 00</Empenhado><Liquidado>11800 00</Liquidado><Pago>11800 00</Pago></row>
<row _id="272"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1083 00</Liquidado><Pago>1083 00</Pago></row>
<row _id="273"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64 98</Liquidado><Pago>64 98</Pago></row>
<row _id="274"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42731 02</Empenhado><Liquidado>42731 02</Liquidado><Pago>83410 96</Pago></row>
<row _id="275"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>657011 55</Liquidado><Pago>657011 55</Pago></row>
<row _id="276"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234592 16</Liquidado><Pago>234592 16</Pago></row>
<row _id="277"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Implementação de Projetos Habitacionais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2015NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21460 00</Empenhado><Liquidado>21460 00</Liquidado><Pago>21460 00</Pago></row>
<row _id="278"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1202136 58</Empenhado><Liquidado>1202136 58</Liquidado><Pago>1202136 58</Pago></row>
<row _id="279"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>787 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="280"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2015NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19683 18</Empenhado><Liquidado>19683 18</Liquidado><Pago>19683 18</Pago></row>
<row _id="281"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7327 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="282"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.328.708/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS</Credor><Documento>2015NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4899 90</Empenhado><Liquidado>4899 89</Liquidado><Pago>4899 89</Pago></row>
<row _id="283"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26465 64</Empenhado><Liquidado>22498 82</Liquidado><Pago>22498 82</Pago></row>
<row _id="284"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>572 00</Empenhado><Liquidado>572 00</Liquidado><Pago>572 00</Pago></row>
<row _id="285"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="286"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020-5</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50-LUSO.UR</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="287"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>289 80</Empenhado><Liquidado>289 80</Liquidado><Pago>289 80</Pago></row>
<row _id="288"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1794 00</Empenhado><Liquidado>1794 00</Liquidado><Pago>1794 00</Pago></row>
<row _id="289"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="290"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020-1</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50COBAN.UR</Credor><Documento>2015NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79728 00</Empenhado><Liquidado>79728 00</Liquidado><Pago>79728 00</Pago></row>
<row _id="291"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020-1</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50COBAN.UR</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>176718 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="292"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020-1</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50COBAN.UR</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79728 00</Empenhado><Liquidado>79728 00</Liquidado><Pago>79728 00</Pago></row>
<row _id="293"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>10040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="294"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2015NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10936 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="295"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320 69</Empenhado><Liquidado>320 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="296"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>320 68</Pago></row>
<row _id="297"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8364 62</Empenhado><Liquidado>8364 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="299"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>603 91</Empenhado><Liquidado>603 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="300"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>603 90</Pago></row>
<row _id="301"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>224 21</Pago></row>
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<row _id="304"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148998 70</Liquidado><Pago>148998 70</Pago></row>
<row _id="305"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 01</Liquidado><Pago>82 01</Pago></row>
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<row _id="338"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>474907 45</Liquidado><Pago>103308 20</Pago></row>
<row _id="339"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>185 00</Pago></row>
<row _id="340"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 91</Liquidado><Pago>109 91</Pago></row>
<row _id="341"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>794 00</Empenhado><Liquidado>793 64</Liquidado><Pago>793 64</Pago></row>
<row _id="342"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>553 00</Empenhado><Liquidado>486 00</Liquidado><Pago>486 00</Pago></row>
<row _id="343"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34 00</Empenhado><Liquidado>29 16</Liquidado><Pago>29 16</Pago></row>
<row _id="344"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.068.624/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-8474 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="345"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1275 00</Empenhado><Liquidado>2461 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="346"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="347"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1276 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="348"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2173 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="349"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2530000 00</Empenhado><Liquidado>2610931 78</Liquidado><Pago>569359 90</Pago></row>
<row _id="350"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.833.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGEPREV/SF/HELIO MACIEL DA CRUZ</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="351"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="352"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>101 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="353"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>696000 00</Empenhado><Liquidado>695131 99</Liquidado><Pago>695131 99</Pago></row>
<row _id="354"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50 02</Pago></row>
<row _id="355"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5055 00</Empenhado><Liquidado>5052 46</Liquidado><Pago>5002 44</Pago></row>
<row _id="356"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>247 20</Empenhado><Liquidado>247 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="357"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>257 60</Empenhado><Liquidado>257 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="358"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36 44</Empenhado><Liquidado>36 44</Liquidado><Pago>36 44</Pago></row>
<row _id="359"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="360"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.296.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO CARMO DA SILVA - EPP</Credor><Documento>2015NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>235 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="362"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.924.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>JADER ROBERTO DE FREITAS</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="365"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="366"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>364 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="367"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>365 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="368"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="369"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2040 50</Liquidado><Pago>2040 50</Pago></row>
<row _id="370"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57100 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="371"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.217/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DOS MUNICIPIO DE MS</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-109 98</Liquidado><Pago>-109 98</Pago></row>
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<row _id="374"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138 32</Liquidado><Pago>138 32</Pago></row>
<row _id="375"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27000 00</Empenhado><Liquidado>22830 11</Liquidado><Pago>22830 11</Pago></row>
<row _id="376"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10527 30</Empenhado><Liquidado>21725 38</Liquidado><Pago>21725 38</Pago></row>
<row _id="377"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.299.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DE ARRUDA OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1224 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="378"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.338.438-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>175 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="380"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.889.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>379 44</Empenhado><Liquidado>379 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="381"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.343.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2015NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>686 54</Empenhado><Liquidado>686 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="382"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.069.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2015NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>96 01</Empenhado><Liquidado>96 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="419"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3944 00</Pago></row>
<row _id="420"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5133 06</Empenhado><Liquidado>5133 06</Liquidado><Pago>5133 06</Pago></row>
<row _id="421"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4226 43</Empenhado><Liquidado>4226 43</Liquidado><Pago>4226 43</Pago></row>
<row _id="422"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13450 00</Empenhado><Liquidado>13450 00</Liquidado><Pago>13450 00</Pago></row>
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<row _id="427"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>61200 00</Empenhado><Liquidado>114270 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="428"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>57 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="429"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
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<row _id="431"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2015NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10836 00</Empenhado><Liquidado>10470 86</Liquidado><Pago>10470 86</Pago></row>
<row _id="432"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2015NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14500 00</Empenhado><Liquidado>14500 00</Liquidado><Pago>27854 50</Pago></row>
<row _id="433"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2015NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13499 16</Empenhado><Liquidado>13499 16</Liquidado><Pago>25931 89</Pago></row>
<row _id="434"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.343.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2015NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5460 00</Empenhado><Liquidado>5460 00</Liquidado><Pago>5460 00</Pago></row>
<row _id="435"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1800000 00</Empenhado><Liquidado>1799483 22</Liquidado><Pago>1743609 80</Pago></row>
<row _id="436"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.343.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2015NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4410 43</Pago></row>
<row _id="437"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.299.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DE ARRUDA OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8800 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>8800 00</Pago></row>
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<row _id="439"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2975876 86</Pago></row>
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<row _id="520"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.299.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DE ARRUDA OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1224 80</Empenhado><Liquidado>1224 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="521"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1224 79</Pago></row>
<row _id="522"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.889.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2015NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>379 45</Empenhado><Liquidado>379 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="523"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>379 44</Pago></row>
<row _id="524"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.890.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>68 94</Empenhado><Liquidado>68 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="525"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.069.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2015NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>96 02</Empenhado><Liquidado>96 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="526"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96 01</Pago></row>
<row _id="527"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>326771 00</Empenhado><Liquidado>321899 23</Liquidado><Pago>321899 23</Pago></row>
<row _id="528"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46817 00</Empenhado><Liquidado>46805 36</Liquidado><Pago>46805 36</Pago></row>
<row _id="529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.081.979/0014-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250615 72</Empenhado><Liquidado>250614 72</Liquidado><Pago>250614 72</Pago></row>
<row _id="530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.662.712/0004-20</Cpf/Cnpj><Credor>VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERV.LTDA</Credor><Documento>2015NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65015 63</Empenhado><Liquidado>64880 25</Liquidado><Pago>64880 25</Pago></row>
<row _id="531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>277677 00</Empenhado><Liquidado>277657 58</Liquidado><Pago>277657 58</Pago></row>
<row _id="532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>151907 00</Empenhado><Liquidado>150960 07</Liquidado><Pago>150960 07</Pago></row>
<row _id="533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>480224 93</Empenhado><Liquidado>479225 29</Liquidado><Pago>479225 29</Pago></row>
<row _id="534"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>270543 35</Empenhado><Liquidado>266742 69</Liquidado><Pago>266742 69</Pago></row>
<row _id="535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="536"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.343.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2015NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>221 97</Empenhado><Liquidado>221 97</Liquidado><Pago>221 97</Pago></row>
<row _id="537"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-9</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO  FUNERAL</Credor><Documento>2015NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3880 80</Empenhado><Liquidado>3880 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="538"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3880 80</Pago></row>
<row _id="539"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9030 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="540"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3383 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="541"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>143000 00</Empenhado><Liquidado>45126 99</Liquidado><Pago>45126 99</Pago></row>
<row _id="542"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1869 00</Liquidado><Pago>1869 00</Pago></row>
<row _id="543"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 14</Liquidado><Pago>112 14</Pago></row>
<row _id="544"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-61 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="545"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-19113 29</Pago></row>
<row _id="546"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-125335 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="547"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2765 63</Pago></row>
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<row _id="711"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3186 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="713"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>354 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="716"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.888.897-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/PEDRO GONCALVES FERREIRA NETO</Credor><Documento>2015NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="738"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.360.708-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/GIULIANO R. C. OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>-1000 00</Pago></row>
<row _id="739"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.980.919/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL</Credor><Documento>2015NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="740"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>512 53</Liquidado><Pago>512 53</Pago></row>
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<row _id="748"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2015NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="767"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-6</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30163 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="768"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30163 28</Pago></row>
<row _id="769"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.535.259/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1070 00</Empenhado><Liquidado>535 00</Liquidado><Pago>535 00</Pago></row>
<row _id="770"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23643 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="771"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>671148 88</Empenhado><Liquidado>94537 65</Liquidado><Pago>72052 36</Pago></row>
<row _id="772"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16172 00</Empenhado><Liquidado>15109 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="773"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15109 44</Pago></row>
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<row _id="778"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1495984 07</Pago></row>
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<row _id="817"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 34</Liquidado><Pago>1150 34</Pago></row>
<row _id="818"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13401 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="819"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 36</Liquidado><Pago>135 36</Pago></row>
<row _id="820"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.101.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANETE BARROS</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3852 93</Liquidado><Pago>3852 93</Pago></row>
<row _id="821"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.016.638/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.</Credor><Documento>2015NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1884022 99</Liquidado><Pago>1884022 99</Pago></row>
<row _id="822"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122677 86</Liquidado><Pago>122677 86</Pago></row>
<row _id="823"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59116 53</Empenhado><Liquidado>118233 06</Liquidado><Pago>118233 06</Pago></row>
<row _id="824"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.948.820/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>676078 54</Pago></row>
<row _id="825"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51089 79</Liquidado><Pago>51089 79</Pago></row>
<row _id="826"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81726 30</Liquidado><Pago>81726 30</Pago></row>
<row _id="827"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174172 33</Liquidado><Pago>174172 33</Pago></row>
<row _id="828"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126164 92</Liquidado><Pago>126164 92</Pago></row>
<row _id="829"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>144511 94</Pago></row>
<row _id="830"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>121568 70</Pago></row>
<row _id="831"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.255.303/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA FE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57803 53</Liquidado><Pago>57803 53</Pago></row>
<row _id="832"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46372 84</Liquidado><Pago>46372 84</Pago></row>
<row _id="833"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84298 26</Liquidado><Pago>84298 26</Pago></row>
<row _id="834"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.734/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>JUHA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57177 21</Liquidado><Pago>57177 21</Pago></row>
<row _id="835"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.484.717/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENERPAV G.S LTDA.</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>86834 48</Pago></row>
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<row _id="845"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>173158 30</Liquidado><Pago>173158 30</Pago></row>
<row _id="846"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>137725 63</Pago></row>
<row _id="847"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>77170 29</Pago></row>
<row _id="848"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="849"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="850"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2015NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>4972 13</Liquidado><Pago>4972 13</Pago></row>
<row _id="851"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>1796 40</Liquidado><Pago>1796 40</Pago></row>
<row _id="852"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>20745 41</Liquidado><Pago>20745 41</Pago></row>
<row _id="853"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>855 94</Empenhado><Liquidado>55855 94</Liquidado><Pago>55855 94</Pago></row>
<row _id="854"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2015NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17177 69</Liquidado><Pago>17177 69</Pago></row>
<row _id="855"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="856"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Drenagem e Pavimentação em Áreas Urbanas e Degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11868 81</Liquidado><Pago>11868 81</Pago></row>
<row _id="857"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>11342 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="858"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Drenagem e Pavimentação em Áreas Urbanas e Degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>244116 29</Liquidado><Pago>244116 29</Pago></row>
<row _id="859"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1008 00</Pago></row>
<row _id="860"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9303 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="861"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46780 75</Empenhado><Liquidado>46780 75</Liquidado><Pago>46780 75</Pago></row>
<row _id="862"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17508 54</Empenhado><Liquidado>17508 54</Liquidado><Pago>17508 54</Pago></row>
<row _id="863"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>261 00</Pago></row>
<row _id="864"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="865"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2015NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="866"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2015NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150 64</Pago></row>
<row _id="867"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="868"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1202 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="869"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1202 40</Pago></row>
<row _id="870"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27807 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="872"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2015NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>971 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="873"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2015NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>971 84</Pago></row>
<row _id="874"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71905 01</Liquidado><Pago>71905 01</Pago></row>
<row _id="875"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.217/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DOS MUNICIPIO DE MS</Credor><Documento>2015NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1512 78</Liquidado><Pago>-1512 78</Pago></row>
<row _id="876"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.928/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA</Credor><Documento>2015NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67379 34</Pago></row>
<row _id="877"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109952 91</Liquidado><Pago>109952 91</Pago></row>
<row _id="878"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110172 12</Liquidado><Pago>110172 12</Pago></row>
<row _id="879"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64012 36</Liquidado><Pago>64012 36</Pago></row>
<row _id="880"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132337 78</Liquidado><Pago>132337 78</Pago></row>
<row _id="881"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97747 55</Pago></row>
<row _id="882"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>122 46</Empenhado><Liquidado>233 93</Liquidado><Pago>233 93</Pago></row>
<row _id="883"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações do PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.128.466/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUIZARDI/J.GABRIEL</Credor><Documento>2015NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3877399 38</Empenhado><Liquidado>1332312 58</Liquidado><Pago>1332312 58</Pago></row>
<row _id="884"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Drenagem e Pavimentação em Áreas Urbanas e Degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000224</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44083 00</Pago></row>
<row _id="885"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PED/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.548.251/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO ASTEC PLANSERVI SGP</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2526779 67</Empenhado><Liquidado>430634 32</Liquidado><Pago>430634 32</Pago></row>
<row _id="886"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Drenagem e Pavimentação em Áreas Urbanas e Degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81751 65</Liquidado><Pago>81751 65</Pago></row>
<row _id="887"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000232</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170532 09</Liquidado><Pago>170532 09</Pago></row>
<row _id="888"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000233</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>157506 78</Liquidado><Pago>157506 78</Pago></row>
<row _id="889"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122455 72</Liquidado><Pago>122455 72</Pago></row>
<row _id="890"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117184 34</Liquidado><Pago>117184 34</Pago></row>
<row _id="891"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48667 62</Liquidado><Pago>48667 62</Pago></row>
<row _id="892"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94835 07</Liquidado><Pago>94835 07</Pago></row>
<row _id="893"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63964 93</Liquidado><Pago>63964 93</Pago></row>
<row _id="894"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE000248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12089 03</Liquidado><Pago>12089 03</Pago></row>
<row _id="895"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000249</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85125 58</Liquidado><Pago>85125 58</Pago></row>
<row _id="896"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.810.042/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JUPIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>580049 12</Pago></row>
<row _id="897"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Construção e Reforma de Próprios Públicos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.319.689/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ILUME ARQUITETURA EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28333 80</Liquidado><Pago>50605 51</Pago></row>
<row _id="898"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PED/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.984.301/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO PANTEIA-GISTRAN-NGT</Credor><Documento>2015NE000255</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164486 18</Liquidado><Pago>164486 18</Pago></row>
<row _id="899"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PED/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.381.512/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGEM SISTEMAS - IMAGEM GEO</Credor><Documento>2015NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>325314 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="900"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE000258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>212658 68</Liquidado><Pago>212658 68</Pago></row>
<row _id="901"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42136 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="902"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>927 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="903"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>927 00</Pago></row>
<row _id="904"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>644 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="905"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>644 00</Pago></row>
<row _id="906"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1794 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="907"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1794 00</Pago></row>
<row _id="908"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255147 83</Liquidado><Pago>255147 83</Pago></row>
<row _id="909"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46176 34</Liquidado><Pago>43398 81</Pago></row>
<row _id="910"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.447.789/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250318 60</Liquidado><Pago>250318 60</Pago></row>
<row _id="911"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.948.820/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38042 47</Liquidado><Pago>38042 47</Pago></row>
<row _id="912"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105251 59</Liquidado><Pago>105251 59</Pago></row>
<row _id="913"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165066 57</Liquidado><Pago>165066 57</Pago></row>
<row _id="914"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8979 95</Liquidado><Pago>8979 95</Pago></row>
<row _id="915"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132397 56</Liquidado><Pago>132397 56</Pago></row>
<row _id="916"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38119 15</Liquidado><Pago>38119 15</Pago></row>
<row _id="917"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.552.361/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SIGNAL OBRAS E SINALIZACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104115 80</Liquidado><Pago>6663 41</Pago></row>
<row _id="918"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.852/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>439293 49</Liquidado><Pago>439293 49</Pago></row>
<row _id="919"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28980 30</Liquidado><Pago>28980 30</Pago></row>
<row _id="920"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31277 44</Liquidado><Pago>31277 24</Pago></row>
<row _id="921"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE FERROVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Construção do Anel Ferroviário de Três Lagoas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>141292 00</Liquidado><Pago>9183 98</Pago></row>
<row _id="922"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.472.949/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRISMA CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47712 62</Liquidado><Pago>47712 62</Pago></row>
<row _id="923"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-65166 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="924"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2015NE000330</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-42699 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="925"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2015NE000332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2528 00</Empenhado><Liquidado>2528 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="926"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2528 00</Pago></row>
<row _id="927"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000333</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-76606 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="928"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42136 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="929"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42136 00</Liquidado><Pago>42136 00</Pago></row>
<row _id="930"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25961 52</Empenhado><Liquidado>25961 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="931"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25961 52</Pago></row>
<row _id="932"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3375 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="933"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3375 79</Pago></row>
<row _id="934"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.379/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>MAP CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000354</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-54502 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="935"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000358</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42947 11</Liquidado><Pago>42947 11</Pago></row>
<row _id="936"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000362</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7655 98</Liquidado><Pago>7655 98</Pago></row>
<row _id="937"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000363</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1839 22</Liquidado><Pago>1839 22</Pago></row>
<row _id="938"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000364</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9524 92</Liquidado><Pago>9524 92</Pago></row>
<row _id="939"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000365</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39903 89</Liquidado><Pago>39903 89</Pago></row>
<row _id="940"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1523 50</Empenhado><Liquidado>1523 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="941"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1523 50</Pago></row>
<row _id="942"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>4270 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="943"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4270 64</Pago></row>
<row _id="944"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-529293 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="945"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações do PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.610.413/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA B &amp; C LTDA.</Credor><Documento>2015NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162588 97</Liquidado><Pago>162588 97</Pago></row>
<row _id="946"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>286579 78</Liquidado><Pago>286579 78</Pago></row>
<row _id="947"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2015NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>367180 05</Liquidado><Pago>367180 05</Pago></row>
<row _id="948"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.478.468/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>NEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000385</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-213118 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="949"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-178168 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="950"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-272225 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="951"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2015NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113372 43</Liquidado><Pago>113372 43</Pago></row>
<row _id="952"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23868 53</Liquidado><Pago>23868 53</Pago></row>
<row _id="953"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-675698 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="954"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-289656 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="955"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000394</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80947 02</Liquidado><Pago>80947 02</Pago></row>
<row _id="956"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20630 37</Liquidado><Pago>20630 37</Pago></row>
<row _id="957"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-269409 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="958"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.143.825/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELAZZO ENGENHARIA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14284 50</Liquidado><Pago>14284 50</Pago></row>
<row _id="959"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22822 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="960"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.856/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MARCO-SOTEF</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-3864209 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="961"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0018-06</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE000408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="962"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.493.619/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BERGAMO CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17226 46</Liquidado><Pago>17226 46</Pago></row>
<row _id="963"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.493.619/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BERGAMO CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13526 85</Liquidado><Pago>13526 85</Pago></row>
<row _id="964"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2015NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80870 52</Liquidado><Pago>80870 52</Pago></row>
<row _id="965"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144247 87</Liquidado><Pago>144247 87</Pago></row>
<row _id="966"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101091 45</Liquidado><Pago>101091 45</Pago></row>
<row _id="967"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.242.537/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ESCALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27505 98</Liquidado><Pago>27505 98</Pago></row>
<row _id="968"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.242.537/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ESCALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12222 38</Liquidado><Pago>12222 38</Pago></row>
<row _id="969"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.872/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MAKSOUD CONCRELAJE</Credor><Documento>2015NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-10539156 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="970"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2015NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>640475 92</Empenhado><Liquidado>640475 92</Liquidado><Pago>640475 92</Pago></row>
<row _id="971"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12200 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="972"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>203489 02</Empenhado><Liquidado>203489 02</Liquidado><Pago>203489 02</Pago></row>
<row _id="973"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2015NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>247424 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="974"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>338000 00</Empenhado><Liquidado>183849 37</Liquidado><Pago>183849 37</Pago></row>
<row _id="975"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2015NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>87327 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="976"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>283000 00</Empenhado><Liquidado>167882 44</Liquidado><Pago>167882 44</Pago></row>
<row _id="977"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.928/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA</Credor><Documento>2015NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>218000 00</Empenhado><Liquidado>120044 76</Liquidado><Pago>120044 76</Pago></row>
<row _id="978"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>216000 00</Empenhado><Liquidado>151727 06</Liquidado><Pago>151727 06</Pago></row>
<row _id="979"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000437</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>276000 00</Empenhado><Liquidado>129781 21</Liquidado><Pago>129781 21</Pago></row>
<row _id="980"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>185000 00</Empenhado><Liquidado>76171 11</Liquidado><Pago>76171 11</Pago></row>
<row _id="981"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>81000 00</Empenhado><Liquidado>25014 94</Liquidado><Pago>25014 94</Pago></row>
<row _id="982"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>189000 00</Empenhado><Liquidado>75052 26</Liquidado><Pago>75052 26</Pago></row>
<row _id="983"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3525 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="984"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>157000 00</Empenhado><Liquidado>60912 89</Liquidado><Pago>60912 89</Pago></row>
<row _id="985"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>123000 00</Empenhado><Liquidado>23172 32</Liquidado><Pago>23172 32</Pago></row>
<row _id="986"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>411000 00</Empenhado><Liquidado>207407 07</Liquidado><Pago>207407 07</Pago></row>
<row _id="987"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>48942 40</Liquidado><Pago>48942 40</Pago></row>
<row _id="988"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>57989 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="989"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>265000 00</Empenhado><Liquidado>174319 53</Liquidado><Pago>174319 53</Pago></row>
<row _id="990"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>83942 30</Liquidado><Pago>83942 30</Pago></row>
<row _id="991"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.484.717/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENERPAV G.S LTDA.</Credor><Documento>2015NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>195000 00</Empenhado><Liquidado>193893 13</Liquidado><Pago>52804 01</Pago></row>
<row _id="992"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.255.303/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA FE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>104000 00</Empenhado><Liquidado>66420 87</Liquidado><Pago>66420 87</Pago></row>
<row _id="993"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>111020 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="994"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>346000 00</Empenhado><Liquidado>174347 75</Liquidado><Pago>174347 75</Pago></row>
<row _id="995"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000453</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>335000 00</Empenhado><Liquidado>146738 45</Liquidado><Pago>146738 45</Pago></row>
<row _id="996"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.734/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>JUHA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>352000 00</Empenhado><Liquidado>156423 90</Liquidado><Pago>156423 90</Pago></row>
<row _id="997"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>59450 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="998"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>92250 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="999"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>510000 00</Empenhado><Liquidado>257074 70</Liquidado><Pago>257074 70</Pago></row>
<row _id="1000"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>255000 00</Empenhado><Liquidado>81885 33</Liquidado><Pago>81885 33</Pago></row>
<row _id="1001"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>490000 00</Empenhado><Liquidado>125649 21</Liquidado><Pago>125649 21</Pago></row>
<row _id="1002"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.634.508/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AVANCE CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>346000 00</Empenhado><Liquidado>192092 01</Liquidado><Pago>192092 01</Pago></row>
<row _id="1003"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.129.201/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAWA CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>77239 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1004"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.884/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RMW EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000462</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>207000 00</Empenhado><Liquidado>65349 45</Liquidado><Pago>65349 45</Pago></row>
<row _id="1005"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000463</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>131188 34</Liquidado><Pago>131188 34</Pago></row>
<row _id="1006"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2015NE000464</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>71084 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1008"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000466</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>368000 00</Empenhado><Liquidado>261906 65</Liquidado><Pago>261906 65</Pago></row>
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<row _id="1015"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>114000 00</Empenhado><Liquidado>51269 68</Liquidado><Pago>51269 68</Pago></row>
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<row _id="1017"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000475</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>41000 00</Empenhado><Liquidado>28631 11</Liquidado><Pago>28631 11</Pago></row>
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<row _id="1019"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>372000 00</Empenhado><Liquidado>371207 45</Liquidado><Pago>203581 90</Pago></row>
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<row _id="1033"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>205000 00</Empenhado><Liquidado>204460 38</Liquidado><Pago>91825 46</Pago></row>
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<row _id="1041"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1329098 85</Empenhado><Liquidado>1329098 84</Liquidado><Pago>656053 59</Pago></row>
<row _id="1042"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>24320 13</Liquidado><Pago>24320 13</Pago></row>
<row _id="1043"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>62000 00</Empenhado><Liquidado>61483 42</Liquidado><Pago>61483 42</Pago></row>
<row _id="1044"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.609.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO CESAR MACHADO SOUZA</Credor><Documento>2015NE000502</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3103 50</Empenhado><Liquidado>3103 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1045"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000502</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3103 50</Pago></row>
<row _id="1046"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.983.553/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2015NE000503</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>183000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1047"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000506</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>7003 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1048"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PED/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.171.693/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MONTEIRO DE CASTRO E ROCHA SOC.DE ADVOGADOS</Credor><Documento>2015NE000508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>162461 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1049"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000509</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>53821 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1050"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>28064 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1051"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>86684 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1052"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.447.789/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE000515</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1053"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2015NE000516</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>42699 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1054"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.379/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>MAP CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000517</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>54502 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1055"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.787.703/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>SOTENCO ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000518</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>18541 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1056"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000519</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>8512 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1057"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.405.954/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>OBRA-PRIMA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>14422 04</Empenhado><Liquidado>14422 04</Liquidado><Pago>14422 04</Pago></row>
<row _id="1058"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.405.954/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>OBRA-PRIMA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000521</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>41602 20</Empenhado><Liquidado>41602 20</Liquidado><Pago>41602 20</Pago></row>
<row _id="1059"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.787.703/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>SOTENCO ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>61116 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1060"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000523</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>56847 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1061"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2234 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1062"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>11124 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1063"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.560.676/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>MACRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000526</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>24803 91</Empenhado><Liquidado>24803 91</Liquidado><Pago>24803 91</Pago></row>
<row _id="1064"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.472.949/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRISMA CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000527</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>11335 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1065"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.489.705/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MEZA CONSTR.CIVIL EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000528</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2129 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1066"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000529</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>58903 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1067"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.560.676/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>MACRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000530</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>61138 80</Empenhado><Liquidado>61138 80</Liquidado><Pago>61138 80</Pago></row>
<row _id="1068"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.560.676/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>MACRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000531</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>5120 26</Empenhado><Liquidado>5120 26</Liquidado><Pago>5120 26</Pago></row>
<row _id="1069"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000532</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4781 38</Empenhado><Liquidado>4781 38</Liquidado><Pago>4781 38</Pago></row>
<row _id="1070"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2015NE000533</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12052 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1071"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.405.954/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>OBRA-PRIMA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000534</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>73549 90</Empenhado><Liquidado>73549 90</Liquidado><Pago>73549 90</Pago></row>
<row _id="1072"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000535</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>42630 89</Empenhado><Liquidado>42630 89</Liquidado><Pago>42630 89</Pago></row>
<row _id="1073"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.787.703/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>SOTENCO ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2524 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1074"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.787.703/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>SOTENCO ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000537</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>13451 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1075"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000538</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1033 21</Empenhado><Liquidado>1033 21</Liquidado><Pago>1033 21</Pago></row>
<row _id="1076"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000539</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>119869 74</Empenhado><Liquidado>119869 74</Liquidado><Pago>119869 74</Pago></row>
<row _id="1077"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000540</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>52437 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1078"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.472.949/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRISMA CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000541</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>3076 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1079"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.472.949/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRISMA CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000542</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>9518 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1080"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.472.949/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRISMA CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>993 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1081"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2015NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="1082"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000545</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12809 21</Empenhado><Liquidado>12809 21</Liquidado><Pago>12809 21</Pago></row>
<row _id="1083"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>7725 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1084"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2015NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>6228 60</Empenhado><Liquidado>3417 17</Liquidado><Pago>3417 17</Pago></row>
<row _id="1085"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.405.954/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>OBRA-PRIMA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000548</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>40027 91</Empenhado><Liquidado>40027 91</Liquidado><Pago>40027 91</Pago></row>
<row _id="1086"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.405.954/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>OBRA-PRIMA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000549</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>85809 92</Empenhado><Liquidado>85809 92</Liquidado><Pago>85809 92</Pago></row>
<row _id="1087"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000550</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2623 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1088"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000551</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>33792 70</Empenhado><Liquidado>33792 70</Liquidado><Pago>33792 70</Pago></row>
<row _id="1089"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000552</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>39896 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1090"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1225672 40</Empenhado><Liquidado>76038 70</Liquidado><Pago>76038 70</Pago></row>
<row _id="1091"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000554</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>13040 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1092"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000555</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>373257 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1093"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000556</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>4981 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1094"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000557</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>71400 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1095"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1331365 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1096"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.472.949/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRISMA CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000559</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>12664 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1097"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000560</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>19617 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1098"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.242.537/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ESCALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000561</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>69793 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1099"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.361.639/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DAS AGUAS</Credor><Documento>2015NE000562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>511291 85</Empenhado><Liquidado>511291 85</Liquidado><Pago>511291 85</Pago></row>
<row _id="1100"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.405.954/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>OBRA-PRIMA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000563</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>6140 00</Empenhado><Liquidado>6140 00</Liquidado><Pago>6140 00</Pago></row>
<row _id="1101"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>11386 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1102"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000565</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5886 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1103"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.405.954/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>OBRA-PRIMA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000566</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2972 64</Empenhado><Liquidado>2972 64</Liquidado><Pago>2972 64</Pago></row>
<row _id="1104"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000567</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>45469 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1105"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000568</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>768 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1106"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000569</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>14530 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1107"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2015NE000570</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>35482 94</Empenhado><Liquidado>27810 51</Liquidado><Pago>27810 51</Pago></row>
<row _id="1108"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000571</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>205939 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1109"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2015NE000572</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>9457 16</Empenhado><Liquidado>7414 96</Liquidado><Pago>7414 96</Pago></row>
<row _id="1110"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.472.949/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRISMA CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000573</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>842 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1111"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000574</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3766 97</Empenhado><Liquidado>3766 97</Liquidado><Pago>3766 97</Pago></row>
<row _id="1112"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.143.825/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELAZZO ENGENHARIA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000575</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>521384 44</Empenhado><Liquidado>33955 74</Liquidado><Pago>33955 74</Pago></row>
<row _id="1113"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.143.825/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELAZZO ENGENHARIA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000576</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>33758 12</Empenhado><Liquidado>2536 17</Liquidado><Pago>2536 17</Pago></row>
<row _id="1114"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000578</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3555 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1115"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000580</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>40712 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1116"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000581</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>17297 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1117"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000582</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>723 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1118"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000583</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>3100 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1119"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2015NE000584</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>6688 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1120"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2015NE000585</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1381 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1121"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000586</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>34357 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1122"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000587</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2430 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1123"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000588</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>26918 60</Empenhado><Liquidado>26918 60</Liquidado><Pago>26918 60</Pago></row>
<row _id="1124"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000589</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>44913 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1125"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000590</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>6791 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1126"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000591</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>727 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1127"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000595</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1034756 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1128"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000596</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>239510 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1129"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.548.395/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL KOBAYASHI LTDA</Credor><Documento>2015NE000597</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7761 60</Empenhado><Liquidado>7761 60</Liquidado><Pago>7761 60</Pago></row>
<row _id="1130"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Construção e Reforma de Próprios Públicos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000599</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>182349 84</Empenhado><Liquidado>78878 67</Liquidado><Pago>78878 67</Pago></row>
<row _id="1131"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000600</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>65166 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1132"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000601</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>76606 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1133"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000603</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>645646 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1134"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000604</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>203159 86</Empenhado><Liquidado>133468 59</Liquidado><Pago>133468 59</Pago></row>
<row _id="1135"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000605</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1136"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000607</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>543 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1137"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000617</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>27647 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1138"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2015NE000618</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>10724 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1139"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AQUISICAO DE IMOVEIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.090.981/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BARTIRA AGROPECUARIA S/A.</Credor><Documento>2015NE000619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>130 76</Empenhado><Liquidado>130 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1140"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AQUISICAO DE IMOVEIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2015NE000619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>130 76</Pago></row>
<row _id="1141"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>1353 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1142"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1353 36</Pago></row>
<row _id="1143"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000622</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>289656 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1144"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000623</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>178168 95</Empenhado><Liquidado>178168 95</Liquidado><Pago>178168 95</Pago></row>
<row _id="1145"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000624</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>675698 41</Empenhado><Liquidado>369865 75</Liquidado><Pago>369865 75</Pago></row>
<row _id="1146"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.856/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MARCO-SOTEF</Credor><Documento>2015NE000625</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3864209 10</Empenhado><Liquidado>1390513 17</Liquidado><Pago>1390513 17</Pago></row>
<row _id="1147"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.478.468/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>NEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000626</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>213118 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1148"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000627</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>411414 21</Empenhado><Liquidado>358476 39</Liquidado><Pago>358476 39</Pago></row>
<row _id="1149"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.872/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MAKSOUD CONCRELAJE</Credor><Documento>2015NE000628</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10539156 42</Empenhado><Liquidado>899761 96</Liquidado><Pago>899761 96</Pago></row>
<row _id="1150"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000629</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>269409 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1151"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000631</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>181652 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1152"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000632</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>360094 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1153"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000633</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3889 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1154"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000634</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>555156 85</Empenhado><Liquidado>555156 85</Liquidado><Pago>555156 85</Pago></row>
<row _id="1155"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000635</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>567721 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1156"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000636</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2309062 01</Empenhado><Liquidado>80133 49</Liquidado><Pago>80133 49</Pago></row>
<row _id="1157"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.132.758/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CONSPAR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000637</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>391163 17</Empenhado><Liquidado>80445 73</Liquidado><Pago>80445 73</Pago></row>
<row _id="1158"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000643</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1159"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000647</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>262479 82</Empenhado><Liquidado>262479 82</Liquidado><Pago>262479 82</Pago></row>
<row _id="1160"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000648</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>710698 34</Empenhado><Liquidado>710698 34</Liquidado><Pago>710698 34</Pago></row>
<row _id="1161"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.777.086/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>TRACO ENGENHARIA  LTDA</Credor><Documento>2015NE000649</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>288344 96</Empenhado><Liquidado>153100 12</Liquidado><Pago>153100 12</Pago></row>
<row _id="1162"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.777.086/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>TRACO ENGENHARIA  LTDA</Credor><Documento>2015NE000650</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1588348 59</Empenhado><Liquidado>379515 30</Liquidado><Pago>379515 30</Pago></row>
<row _id="1163"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.242.537/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ESCALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000651</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>92148 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1164"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000652</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3029 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1165"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.242.537/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ESCALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000653</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>240668 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1166"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.242.537/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ESCALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000654</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2430 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1167"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000655</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>96137 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1168"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000656</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>32256 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1169"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Drenagem e Pavimentação em Áreas Urbanas e Degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000657</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000000 00</Empenhado><Liquidado>903875 96</Liquidado><Pago>903875 96</Pago></row>
<row _id="1170"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Drenagem e Pavimentação em Áreas Urbanas e Degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000658</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1171"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000659</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1172"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2015NE000660</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>238827 20</Empenhado><Liquidado>238827 20</Liquidado><Pago>238827 20</Pago></row>
<row _id="1173"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.679.838/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000662</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>211386 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1174"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Construção e Reforma de Próprios Públicos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.319.689/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ILUME ARQUITETURA EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000663</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>124950 00</Empenhado><Liquidado>51450 00</Liquidado><Pago>51450 00</Pago></row>
<row _id="1175"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000664</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>110694 01</Empenhado><Liquidado>71492 84</Liquidado><Pago>6362 86</Pago></row>
<row _id="1176"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000667</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1177"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações do PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000668</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1178"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.424.825/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</Credor><Documento>2015NE000669</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1179"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000670</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>510746 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1180"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000671</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1181"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4838 47</Empenhado><Liquidado>4838 47</Liquidado><Pago>4838 47</Pago></row>
<row _id="1182"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1866597 69</Empenhado><Liquidado>6332 33</Liquidado><Pago>6332 33</Pago></row>
<row _id="1183"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0012-10</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2015NE000680</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1184"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000685</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1830 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1185"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000686</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>758 88</Liquidado><Pago>758 88</Pago></row>
<row _id="1186"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.851.412/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>STENGE ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000688</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>59823 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1187"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.028.122-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/SF/ APARECIDO DIONISIO BATISTA</Credor><Documento>2015NE000690</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3137 00</Empenhado><Liquidado>3137 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1188"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000690</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3137 00</Pago></row>
<row _id="1189"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE000693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122220 80</Empenhado><Liquidado>122220 80</Liquidado><Pago>122220 80</Pago></row>
<row _id="1190"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação e Melhoria da Qualidade da Rede de Atenção à Saúde - QUALISUS-REDE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000749</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>115809 93</Empenhado><Liquidado>115809 93</Liquidado><Pago>115809 93</Pago></row>
<row _id="1191"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000754</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2548045 77</Empenhado><Liquidado>2548044 77</Liquidado><Pago>2548044 77</Pago></row>
<row _id="1192"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000760</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>63701 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1193"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000761</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>672 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1194"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.983.553/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2015NE000766</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40905 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1195"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000770</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1196"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000773</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>736620 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1197"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.536.795/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2015NE000774</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13327 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1198"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.536.795/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2015NE000775</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>433 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1199"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.354.737/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>AUGUSTO PORTUGAL ARQUIT.E URBAN.S/S LTDA.</Credor><Documento>2015NE000776</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>201452 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1200"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000789</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2655 01</Empenhado><Liquidado>2655 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1201"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000789</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2655 00</Pago></row>
<row _id="1202"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.872/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MAKSOUD CONCRELAJE</Credor><Documento>2015NE000795</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>776910 00</Empenhado><Liquidado>776909 74</Liquidado><Pago>776909 74</Pago></row>
<row _id="1203"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000798</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1204"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.127.846/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DMP CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000799</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7084 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1205"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.333.769/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ENCALSO CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000800</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>282658 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1206"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1207"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.483.726/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000806</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>578467 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1208"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.483.726/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000807</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>560669 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1209"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.681.778/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000808</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>650515 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1210"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1211"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2402 62</Pago></row>
<row _id="1212"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2900 00</Empenhado><Liquidado>2871 11</Liquidado><Pago>2871 11</Pago></row>
<row _id="1213"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17250 00</Empenhado><Liquidado>17206 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1214"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1337 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1215"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1321 28</Pago></row>
<row _id="1216"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>51 00</Liquidado><Pago>51 00</Pago></row>
<row _id="1217"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3 21</Liquidado><Pago>3 06</Pago></row>
<row _id="1218"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12626 15</Empenhado><Liquidado>12576 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1219"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7548 73</Empenhado><Liquidado>7157 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1220"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93584 19</Empenhado><Liquidado>93386 84</Liquidado><Pago>39410 16</Pago></row>
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<row _id="1222"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1750 60</Empenhado><Liquidado>1750 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1223"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1750 60</Pago></row>
<row _id="1224"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1881 00</Empenhado><Liquidado>1881 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1225"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1881 00</Pago></row>
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<row _id="1227"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
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<row _id="1238"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.091.164/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>E3 INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>5638 75</Liquidado><Pago>5638 75</Pago></row>
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<row _id="1240"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3956 24</Empenhado><Liquidado>3956 24</Liquidado><Pago>3956 24</Pago></row>
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<row _id="1319"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
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<row _id="1525"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.883.112/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>GARRITANO &amp; DOURADO LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>924 81</Pago></row>
<row _id="1526"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390245 00</Empenhado><Liquidado>390245 00</Liquidado><Pago>390245 00</Pago></row>
<row _id="1527"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1550 00</Empenhado><Liquidado>1550 00</Liquidado><Pago>1550 00</Pago></row>
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<row _id="1529"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>160943 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1531"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14134 67</Empenhado><Liquidado>4859 24</Liquidado><Pago>14415 81</Pago></row>
<row _id="1532"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5915 30</Empenhado><Liquidado>3535 00</Liquidado><Pago>4694 00</Pago></row>
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<row _id="1535"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6 48</Empenhado><Liquidado>61 02</Liquidado><Pago>61 02</Pago></row>
<row _id="1536"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>116978 37</Empenhado><Liquidado>116978 37</Liquidado><Pago>116978 37</Pago></row>
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<row _id="1539"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>341567 48</Empenhado><Liquidado>341567 48</Liquidado><Pago>341567 48</Pago></row>
<row _id="1540"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.910.192/0002-80</Cpf/Cnpj><Credor>ELSENBACH &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>290 00</Liquidado><Pago>290 00</Pago></row>
<row _id="1541"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16816 00</Empenhado><Liquidado>16816 00</Liquidado><Pago>16816 00</Pago></row>
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<row _id="1543"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>1545 00</Liquidado><Pago>1545 00</Pago></row>
<row _id="1544"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2015NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120800 00</Empenhado><Liquidado>120800 00</Liquidado><Pago>120800 00</Pago></row>
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<row _id="1548"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>121853 65</Empenhado><Liquidado>121853 55</Liquidado><Pago>121853 55</Pago></row>
<row _id="1549"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.236.522/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>GUELPA &amp; ROSSI LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000162</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>464694 60</Liquidado><Pago>464694 60</Pago></row>
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<row _id="1590"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000205</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11151 14</Empenhado><Liquidado>21512 96</Liquidado><Pago>31267 95</Pago></row>
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<row _id="1602"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.750/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ALBUQUERQUE E REZEK LTDA</Credor><Documento>2015NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3905 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1844"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.002.931/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000603</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4483 36</Liquidado><Pago>4483 36</Pago></row>
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<row _id="1895"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1920"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1556 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1921"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.169.203/0003-45</Cpf/Cnpj><Credor>S.P. DE MORAIS &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000923</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>552 72</Empenhado><Liquidado>552 72</Liquidado><Pago>552 72</Pago></row>
<row _id="1922"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000926</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>419 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1923"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000929</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1924"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1925"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000931</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1926"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000932</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1927"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000947</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>395 31</Empenhado><Liquidado>395 31</Liquidado><Pago>395 31</Pago></row>
<row _id="1928"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2015NE000948</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>439 38</Empenhado><Liquidado>439 38</Liquidado><Pago>439 38</Pago></row>
<row _id="1929"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>MINERAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Minerais em MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.491.484/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1893 10</Empenhado><Liquidado>1418 10</Liquidado><Pago>1418 10</Pago></row>
<row _id="1930"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>MINERAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Minerais em MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1931"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>MINERAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Minerais em MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.227.604-**</Cpf/Cnpj><Credor>RUY DE ALMEIDA MARIBONDO</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1932"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Serviços sob Encargos Gerais da EGERHP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700000 00</Empenhado><Liquidado>678649 59</Liquidado><Pago>689735 19</Pago></row>
<row _id="1933"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>430000 00</Empenhado><Liquidado>410176 22</Liquidado><Pago>402058 95</Pago></row>
<row _id="1934"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3500000 00</Empenhado><Liquidado>3242563 28</Liquidado><Pago>3377182 03</Pago></row>
<row _id="1935"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Serviços sob Encargos Gerais da EGERHP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>430000 00</Empenhado><Liquidado>383107 86</Liquidado><Pago>-161808 45</Pago></row>
<row _id="1936"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>74868 12</Liquidado><Pago>9919 24</Pago></row>
<row _id="1937"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>64948 88</Pago></row>
<row _id="1938"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>161927 99</Pago></row>
<row _id="1939"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.275.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47280 00</Empenhado><Liquidado>47280 00</Liquidado><Pago>47280 00</Pago></row>
<row _id="1940"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010-0</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.ICMS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000000 00</Empenhado><Liquidado>138125824 02</Liquidado><Pago>143441759 70</Pago></row>
<row _id="1941"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010-3</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNIC.IPVA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2734746 01</Liquidado><Pago>13769801 65</Pago></row>
<row _id="1942"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010-4</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.IPI/EXP.</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>1643252 72</Liquidado><Pago>341796 54</Pago></row>
<row _id="1943"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1301456 18</Pago></row>
<row _id="1944"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000000 00</Empenhado><Liquidado>3069592 49</Liquidado><Pago>863269 59</Pago></row>
<row _id="1945"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2206322 90</Pago></row>
<row _id="1946"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600000 00</Empenhado><Liquidado>420251 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1947"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>420251 98</Pago></row>
<row _id="1948"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200000 00</Empenhado><Liquidado>875524 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1949"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>875524 96</Pago></row>
<row _id="1950"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-7</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>211000 00</Empenhado><Liquidado>210704 22</Liquidado><Pago>210704 22</Pago></row>
<row _id="1951"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-7</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>17655 33</Liquidado><Pago>17655 33</Pago></row>
<row _id="1952"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-8</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>810000 00</Empenhado><Liquidado>808733 35</Liquidado><Pago>808733 35</Pago></row>
<row _id="1953"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-8</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>246972 61</Liquidado><Pago>246972 61</Pago></row>
<row _id="1954"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-0</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220000 00</Empenhado><Liquidado>216358 87</Liquidado><Pago>216358 87</Pago></row>
<row _id="1955"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-0</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>38024 21</Liquidado><Pago>38024 21</Pago></row>
<row _id="1956"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-1</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PROINVEST</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1600000 00</Empenhado><Liquidado>1592139 35</Liquidado><Pago>1592139 35</Pago></row>
<row _id="1957"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-2</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>325003 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1958"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>325003 21</Pago></row>
<row _id="1959"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-2</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182496 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1960"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>182496 52</Pago></row>
<row _id="1961"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2800000 00</Empenhado><Liquidado>4313595 79</Liquidado><Pago>4854754 81</Pago></row>
<row _id="1962"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>4507073 00</Liquidado><Pago>4046775 79</Pago></row>
<row _id="1963"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2500000 00</Empenhado><Liquidado>2750000 00</Liquidado><Pago>2750000 00</Pago></row>
<row _id="1964"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1700000 00</Empenhado><Liquidado>1685176 41</Liquidado><Pago>1685176 41</Pago></row>
<row _id="1965"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>167657 38</Liquidado><Pago>167657 38</Pago></row>
<row _id="1966"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7100 00</Empenhado><Liquidado>7092 14</Liquidado><Pago>7092 14</Pago></row>
<row _id="1967"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1410000 00</Empenhado><Liquidado>1408908 83</Liquidado><Pago>1408908 83</Pago></row>
<row _id="1968"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>347633 39</Liquidado><Pago>347633 39</Pago></row>
<row _id="1969"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>6844 17</Liquidado><Pago>6844 17</Pago></row>
<row _id="1970"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.208/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BRB - BANCO BRASILIA S/A</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10 00</Liquidado><Pago>10 00</Pago></row>
<row _id="1971"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>380176 00</Liquidado><Pago>380176 00</Pago></row>
<row _id="1972"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85560 00</Liquidado><Pago>85560 00</Pago></row>
<row _id="1973"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>20214 00</Liquidado><Pago>20214 00</Pago></row>
<row _id="1974"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37732 00</Liquidado><Pago>37732 00</Pago></row>
<row _id="1975"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.181.521/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>25246 00</Liquidado><Pago>25246 00</Pago></row>
<row _id="1976"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.160.789/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO SAFRA S/A</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 75</Liquidado><Pago>51 75</Pago></row>
<row _id="1977"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.232/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>Banco Cooperativo Sicoob S.A</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7987 50</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1978"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.701.190/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>ITAU UNIBANCO S.A.</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>14347 50</Liquidado><Pago>14347 50</Pago></row>
<row _id="1979"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23045 62</Liquidado><Pago>23045 62</Pago></row>
<row _id="1980"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>2250000 00</Liquidado><Pago>2250000 00</Pago></row>
<row _id="1981"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12200000 00</Empenhado><Liquidado>12169981 88</Liquidado><Pago>12169981 88</Pago></row>
<row _id="1982"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000000 00</Empenhado><Liquidado>14730844 07</Liquidado><Pago>14730844 07</Pago></row>
<row _id="1983"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>96500 00</Empenhado><Liquidado>96293 49</Liquidado><Pago>96293 49</Pago></row>
<row _id="1984"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-1</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 RESIDUO</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52500000 00</Empenhado><Liquidado>52187924 07</Liquidado><Pago>52187924 07</Pago></row>
<row _id="1985"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-1</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PROINVEST</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1601000 00</Empenhado><Liquidado>1600453 70</Liquidado><Pago>1600453 70</Pago></row>
<row _id="1986"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.210.400-1</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - BID</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143304 16</Liquidado><Pago>143304 16</Pago></row>
<row _id="1987"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.210.400-1</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - BID</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2394087 26</Liquidado><Pago>2394087 26</Pago></row>
<row _id="1988"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.701.190/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>ITAU UNIBANCO S.A.</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10667 75</Empenhado><Liquidado>10667 75</Liquidado><Pago>10667 75</Pago></row>
<row _id="1989"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11859 00</Empenhado><Liquidado>11859 00</Liquidado><Pago>11859 00</Pago></row>
<row _id="1990"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.181.521/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4701 00</Empenhado><Liquidado>4701 00</Liquidado><Pago>4701 00</Pago></row>
<row _id="1991"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2015NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9314 00</Empenhado><Liquidado>9314 00</Liquidado><Pago>9314 00</Pago></row>
<row _id="1992"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3773 00</Empenhado><Liquidado>3773 00</Liquidado><Pago>3773 00</Pago></row>
<row _id="1993"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010-0</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.ICMS</Credor><Documento>2015NE000088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7948068 10</Empenhado><Liquidado>7948068 10</Liquidado><Pago>7948068 10</Pago></row>
<row _id="1994"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Serviços sob Encargos Gerais da EGERHP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12985 13</Empenhado><Liquidado>12985 13</Liquidado><Pago>12985 13</Pago></row>
<row _id="1995"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-3</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/LOGISTICO</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10350000 00</Empenhado><Liquidado>10332891 64</Liquidado><Pago>10332891 64</Pago></row>
<row _id="1996"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Externa - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900-5</Cpf/Cnpj><Credor>BIRD/MS</Credor><Documento>2015NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3200000 00</Empenhado><Liquidado>2925366 64</Liquidado><Pago>2925366 64</Pago></row>
<row _id="1997"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>382469 79</Liquidado><Pago>382469 79</Pago></row>
<row _id="1998"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação de Ações do PADR/MS-BNDES - Arranjos Produtivos Locais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>79681 08</Liquidado><Pago>79681 08</Pago></row>
<row _id="1999"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>159362 15</Liquidado><Pago>159362 15</Pago></row>
<row _id="2000"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2001"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-9</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>35200 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2002"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="2003"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2004"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="2005"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-9</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>26400 00</Empenhado><Liquidado>26400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2006"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26400 00</Pago></row>
<row _id="2007"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2008"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="2009"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2010"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2011"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>68000 00</Empenhado><Liquidado>68000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2012"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68000 00</Pago></row>
<row _id="2013"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>49600 00</Empenhado><Liquidado>49600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2014"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="2015"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.027-4</Cpf/Cnpj><Credor>PÓS DOUTORADO - MS.</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>26000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2016"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26000 00</Pago></row>
<row _id="2017"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2018"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2019"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>88000 00</Empenhado><Liquidado>86800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2020"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>86800 00</Pago></row>
<row _id="2021"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8300 00</Empenhado><Liquidado>8300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2022"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16600 00</Pago></row>
<row _id="2023"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5100 00</Empenhado><Liquidado>5100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2024"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10200 00</Pago></row>
<row _id="2025"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-8</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2026"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025-4</Cpf/Cnpj><Credor>ACCC</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2027"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025-5</Cpf/Cnpj><Credor>ACCD</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2028"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-1</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL B</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="2029"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-2</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL D</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="2030"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-0</Cpf/Cnpj><Credor>ATP - NIVEL A</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="2031"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024-8</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="2032"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58447 32</Empenhado><Liquidado>41007 97</Liquidado><Pago>41007 97</Pago></row>
<row _id="2033"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20853 00</Empenhado><Liquidado>20852 11</Liquidado><Pago>20852 11</Pago></row>
<row _id="2034"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1533 60</Empenhado><Liquidado>679 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2035"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>679 60</Pago></row>
<row _id="2036"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9150 00</Empenhado><Liquidado>9148 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2038"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2409 63</Empenhado><Liquidado>2409 10</Liquidado><Pago>1108 63</Pago></row>
<row _id="2039"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2290 00</Empenhado><Liquidado>2289 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2040"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>245 64</Liquidado><Pago>245 64</Pago></row>
<row _id="2041"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15498 52</Empenhado><Liquidado>31729 04</Liquidado><Pago>31729 04</Pago></row>
<row _id="2042"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.272.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4269 77</Empenhado><Liquidado>4247 08</Liquidado><Pago>7029 85</Pago></row>
<row _id="2043"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.807.231-**</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2896 67</Empenhado><Liquidado>2896 67</Liquidado><Pago>5679 44</Pago></row>
<row _id="2044"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>46700 00</Empenhado><Liquidado>46700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2045"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89600 00</Pago></row>
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<row _id="2047"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>325 30</Empenhado><Liquidado>325 30</Liquidado><Pago>325 30</Pago></row>
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<row _id="2084"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.498.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCELA DE REZENDE COSTA</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5475 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2085"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5475 00</Pago></row>
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<row _id="2109"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2110"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.727.935-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLEBER OLIVEIRA SOARES</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2111"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
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<row _id="2113"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6478 00</Pago></row>
<row _id="2114"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.454.931-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARGARETH BATISTOTE</Credor><Documento>2015NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9089 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2116"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.504.658-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISTELA CAGNIN MACHADO</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2117"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2118"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.758.690-**</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO CARTERI CORADI</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2119"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="2120"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="2121"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.739.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2896 67</Empenhado><Liquidado>5793 34</Liquidado><Pago>5793 34</Pago></row>
<row _id="2122"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2365 00</Empenhado><Liquidado>2355 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2124"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>1667 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2125"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.070.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELOI PANACHUKI</Credor><Documento>2015NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2750 00</Empenhado><Liquidado>2750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2129"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.881.280-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEANDRE AUGUSTO DOS SANTOS JAQUES</Credor><Documento>2015NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2131"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.664.488-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUMERCINDO LORIANO FRANCO</Credor><Documento>2015NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5470 00</Empenhado><Liquidado>5470 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2132"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5470 00</Pago></row>
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<row _id="2135"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.180.676-**</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO ROSCOE</Credor><Documento>2015NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2136"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
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<row _id="2139"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.980.498-**</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO MATHEUS PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7600 00</Empenhado><Liquidado>7600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2143"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4801 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2157"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.073.031-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>11468 00</Empenhado><Liquidado>11468 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2158"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.550.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>INES APARECIDA TOZETTI</Credor><Documento>2015NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9267 96</Empenhado><Liquidado>9267 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2159"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.851.477/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALARMES PROTECT'US SEG. ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>688 86</Liquidado><Pago>688 86</Pago></row>
<row _id="2160"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.849.628-**</Cpf/Cnpj><Credor>ERICH ARNOLD FISCHER</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2161"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="2162"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.643.831-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO APARECIDO INACIO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>840000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2163"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.650.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>EDIMA ARANHA SILVA</Credor><Documento>2015NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2164"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="2165"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.003.061-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDECT/SF KATHERINE/ELIZABETH GALLEGOS VENERO</Credor><Documento>2015NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2166"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2167"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-1</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL B</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4001 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2168"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.047-7</Cpf/Cnpj><Credor>CPIT - Nível C</Credor><Documento>2015NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2001 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2169"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2923 00</Empenhado><Liquidado>2918 37</Liquidado><Pago>2918 37</Pago></row>
<row _id="2170"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>721 24</Liquidado><Pago>721 24</Pago></row>
<row _id="2171"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>97 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2172"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>7247 04</Liquidado><Pago>7247 04</Pago></row>
<row _id="2173"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>3452 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2174"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3452 27</Pago></row>
<row _id="2175"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>501 58</Liquidado><Pago>501 58</Pago></row>
<row _id="2176"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>372 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2177"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4875 00</Liquidado><Pago>4875 00</Pago></row>
<row _id="2178"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>398 87</Liquidado><Pago>398 87</Pago></row>
<row _id="2179"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42856 47</Liquidado><Pago>42856 47</Pago></row>
<row _id="2180"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3751 83</Liquidado><Pago>850 41</Pago></row>
<row _id="2181"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>23992 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2182"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11250 00</Empenhado><Liquidado>7183 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2219"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21 00</Empenhado><Liquidado>21 00</Liquidado><Pago>21 00</Pago></row>
<row _id="2220"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1711 68</Empenhado><Liquidado>1194 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2268"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2269"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.778.360-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS MACHADO CHAVES</Credor><Documento>2015NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2270"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2271"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>792 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2272"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1465 74</Empenhado><Liquidado>1465 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2273"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1458 46</Pago></row>
<row _id="2274"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5704 99</Empenhado><Liquidado>2794 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2275"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3557 40</Empenhado><Liquidado>1778 70</Liquidado><Pago>1778 70</Pago></row>
<row _id="2276"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1387 80</Empenhado><Liquidado>2547 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2277"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12480 00</Empenhado><Liquidado>12480 00</Liquidado><Pago>12480 00</Pago></row>
<row _id="2278"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>255 92</Empenhado><Liquidado>370 18</Liquidado><Pago>370 18</Pago></row>
<row _id="2279"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14943 45</Pago></row>
<row _id="2280"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2290 85</Pago></row>
<row _id="2281"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10032 00</Liquidado><Pago>10032 00</Pago></row>
<row _id="2282"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.108.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDESPORTE/SPMARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2283"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.857.516/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDESPORTE - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER/MS</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-20 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="2284"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>940 53</Empenhado><Liquidado>940 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2285"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4160 18</Empenhado><Liquidado>4160 18</Liquidado><Pago>4160 18</Pago></row>
<row _id="2286"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1501 00</Empenhado><Liquidado>699 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2287"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>8510 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2288"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>472 00</Empenhado><Liquidado>471 00</Liquidado><Pago>471 00</Pago></row>
<row _id="2289"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>42 04</Empenhado><Liquidado>41 04</Liquidado><Pago>41 04</Pago></row>
<row _id="2290"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>130 21</Empenhado><Liquidado>130 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2291"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12909 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2292"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>213 00</Empenhado><Liquidado>213 00</Liquidado><Pago>213 00</Pago></row>
<row _id="2293"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2508 00</Empenhado><Liquidado>2508 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2294"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2508 00</Pago></row>
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<row _id="2320"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1499 54</Pago></row>
<row _id="2321"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>348 00</Empenhado><Liquidado>294 00</Liquidado><Pago>294 00</Pago></row>
<row _id="2322"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20 88</Empenhado><Liquidado>17 64</Liquidado><Pago>17 64</Pago></row>
<row _id="2323"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1433 49</Liquidado><Pago>1433 49</Pago></row>
<row _id="2324"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Selo Pesca Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>539 00</Empenhado><Liquidado>238 51</Liquidado><Pago>238 51</Pago></row>
<row _id="2325"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5960 68</Liquidado><Pago>5960 68</Pago></row>
<row _id="2326"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>168023 60</Empenhado><Liquidado>167031 91</Liquidado><Pago>167776 03</Pago></row>
<row _id="2327"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1958 85</Empenhado><Liquidado>1958 85</Liquidado><Pago>1958 85</Pago></row>
<row _id="2328"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63772 78</Empenhado><Liquidado>101387 56</Liquidado><Pago>101387 56</Pago></row>
<row _id="2329"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40279 65</Empenhado><Liquidado>40279 65</Liquidado><Pago>40279 65</Pago></row>
<row _id="2330"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2130 00</Empenhado><Liquidado>4260 00</Liquidado><Pago>4260 00</Pago></row>
<row _id="2331"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>145 08</Pago></row>
<row _id="2332"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29790 00</Empenhado><Liquidado>29790 00</Liquidado><Pago>29790 00</Pago></row>
<row _id="2333"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4678 90</Empenhado><Liquidado>4678 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2334"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2335"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.808.290/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE TURISMO -MS.</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="2336"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2337"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2338"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2339"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2342"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>601 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2343"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19594 90</Empenhado><Liquidado>46668 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2344"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>316 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2345"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2346"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2347"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.015.789/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>TMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2348"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="2349"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1053 44</Liquidado><Pago>1053 44</Pago></row>
<row _id="2350"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1753 11</Liquidado><Pago>1753 11</Pago></row>
<row _id="2351"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4255 00</Empenhado><Liquidado>4253 49</Liquidado><Pago>4253 49</Pago></row>
<row _id="2352"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-435 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2353"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1283 72</Liquidado><Pago>2570 01</Pago></row>
<row _id="2354"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2004 00</Empenhado><Liquidado>2004 00</Liquidado><Pago>2004 00</Pago></row>
<row _id="2355"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>134 10</Empenhado><Liquidado>134 10</Liquidado><Pago>134 10</Pago></row>
<row _id="2356"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-812 12</Empenhado><Liquidado>1687 88</Liquidado><Pago>1687 88</Pago></row>
<row _id="2357"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2738 30</Empenhado><Liquidado>2739 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2358"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2739 30</Pago></row>
<row _id="2359"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="2360"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>375 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>345 00</Pago></row>
<row _id="2361"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17794 96</Empenhado><Liquidado>17794 96</Liquidado><Pago>17794 96</Pago></row>
<row _id="2362"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.383.858/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO PAULISTA PNEUS LTDA</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2317 32</Empenhado><Liquidado>2317 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2363"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.814.069-**</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>528 69</Empenhado><Liquidado>528 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2364"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.566.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECY DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2627 25</Empenhado><Liquidado>2627 25</Liquidado><Pago>62 96</Pago></row>
<row _id="2365"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1642 37</Empenhado><Liquidado>1642 37</Liquidado><Pago>1642 37</Pago></row>
<row _id="2366"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25240 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2367"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2375 64</Empenhado><Liquidado>2375 64</Liquidado><Pago>4707 19</Pago></row>
<row _id="2368"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>205 69</Empenhado><Liquidado>205 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2369"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>205 69</Pago></row>
<row _id="2370"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.686.971-**</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>680 00</Empenhado><Liquidado>680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2371"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24375 00</Empenhado><Liquidado>24375 00</Liquidado><Pago>24375 00</Pago></row>
<row _id="2372"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36787 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2404"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3593 20</Pago></row>
<row _id="2405"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2406"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17 26</Pago></row>
<row _id="2407"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10994 82</Pago></row>
<row _id="2408"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="2409"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4401 00</Empenhado><Liquidado>2255 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2410"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1833 18</Empenhado><Liquidado>1833 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2411"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1833 18</Pago></row>
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<row _id="2413"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>428 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2415"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12906 07</Empenhado><Liquidado>12906 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2416"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13946 00</Empenhado><Liquidado>13946 00</Liquidado><Pago>13946 00</Pago></row>
<row _id="2417"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2551 75</Empenhado><Liquidado>2551 75</Liquidado><Pago>2551 75</Pago></row>
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<row _id="2457"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12400 63</Empenhado><Liquidado>12400 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2458"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16221 12</Empenhado><Liquidado>16221 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2459"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16221 12</Pago></row>
<row _id="2460"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.630.584/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARINER ADVANCED MULTIMIDIA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>266 86</Empenhado><Liquidado>266 86</Liquidado><Pago>266 86</Pago></row>
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<row _id="2462"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1043 94</Empenhado><Liquidado>1043 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2463"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21986 87</Empenhado><Liquidado>21986 87</Liquidado><Pago>21986 87</Pago></row>
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<row _id="2465"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2282 43</Empenhado><Liquidado>2282 43</Liquidado><Pago>2282 43</Pago></row>
<row _id="2466"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39106 70</Empenhado><Liquidado>39106 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2467"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1986 45</Empenhado><Liquidado>1986 45</Liquidado><Pago>1986 45</Pago></row>
<row _id="2468"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>194 89</Empenhado><Liquidado>194 89</Liquidado><Pago>194 89</Pago></row>
<row _id="2469"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>296 40</Liquidado><Pago>296 40</Pago></row>
<row _id="2470"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 96</Liquidado><Pago>168 96</Pago></row>
<row _id="2471"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12487 68</Pago></row>
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<row _id="2483"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-4230 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2485"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.884.574/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE</Credor><Documento>2015NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4596 00</Empenhado><Liquidado>4596 00</Liquidado><Pago>4596 00</Pago></row>
<row _id="2486"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>309 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2488"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3096 28</Empenhado><Liquidado>3095 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2489"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1044 97</Empenhado><Liquidado>1043 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2490"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>462 42</Empenhado><Liquidado>462 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2492"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4230 01</Empenhado><Liquidado>4229 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2493"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>108931 11</Pago></row>
<row _id="2494"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Perícia Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>94992 93</Pago></row>
<row _id="2495"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>552195 09</Empenhado><Liquidado>736822 79</Liquidado><Pago>734550 03</Pago></row>
<row _id="2496"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.661.563/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>10800 00</Pago></row>
<row _id="2497"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.535.707/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1491 75</Empenhado><Liquidado>1989 00</Liquidado><Pago>1989 00</Pago></row>
<row _id="2498"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.865.801/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>LAQUA QUALIDADE EM AGUA ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22812 18</Empenhado><Liquidado>60832 48</Liquidado><Pago>60832 48</Pago></row>
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<row _id="2845"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2846"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.679/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS</Credor><Documento>2015NE000509</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>92000 01</Empenhado><Liquidado>38132 72</Liquidado><Pago>38132 72</Pago></row>
<row _id="2847"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.371.090/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>ARTE CAMISETAS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4612 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2848"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.142/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COMPRACITA COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3165"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2015NE000915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>589 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3169"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.377.896/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CHINA TOUR TURISMO LTDA.</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1353 60</Liquidado><Pago>1353 60</Pago></row>
<row _id="3170"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99664 00</Empenhado><Liquidado>99663 78</Liquidado><Pago>99663 78</Pago></row>
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<row _id="3177"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>615 41</Pago></row>
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<row _id="3181"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.762/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ALCIR LEONEL DA SILVA-ME</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>5557 75</Liquidado><Pago>7297 84</Pago></row>
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<row _id="3183"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.658.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6422 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3185"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6127 89</Liquidado><Pago>8127 36</Pago></row>
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<row _id="3192"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2965 45</Liquidado><Pago>2965 45</Pago></row>
<row _id="3193"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>827 00</Liquidado><Pago>827 00</Pago></row>
<row _id="3194"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 82</Liquidado><Pago>218 40</Pago></row>
<row _id="3195"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.212.779/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO DE SERVICOS SANTO ANTONIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1078 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3196"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>22358 52</Liquidado><Pago>22358 52</Pago></row>
<row _id="3197"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125979 01</Empenhado><Liquidado>251958 02</Liquidado><Pago>251958 02</Pago></row>
<row _id="3198"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>568 05</Liquidado><Pago>568 05</Pago></row>
<row _id="3199"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.289.438-**</Cpf/Cnpj><Credor>DABEL CRISTINA MARIA SALVIANO</Credor><Documento>2015NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 50</Liquidado><Pago>95 50</Pago></row>
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<row _id="3208"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3209"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2630 11</Pago></row>
<row _id="3210"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124 00</Liquidado><Pago>124 00</Pago></row>
<row _id="3211"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.724.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREIA FROES GALUCI OLIVEIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>244 61</Liquidado><Pago>244 61</Pago></row>
<row _id="3212"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.087.139-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS EDUARDO MALINOWSKI</Credor><Documento>2015NE000088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 56</Liquidado><Pago>105 56</Pago></row>
<row _id="3213"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.317.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>Marlucia Francisca de Oliveira</Credor><Documento>2015NE000089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>202 29</Liquidado><Pago>202 29</Pago></row>
<row _id="3214"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2015NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85507 39</Liquidado><Pago>85507 39</Pago></row>
<row _id="3215"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2015NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17596 12</Liquidado><Pago>17596 12</Pago></row>
<row _id="3216"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18500 00</Liquidado><Pago>18500 00</Pago></row>
<row _id="3217"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.781.553/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3315 00</Empenhado><Liquidado>3688 65</Liquidado><Pago>3688 65</Pago></row>
<row _id="3218"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2015NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120540 00</Empenhado><Liquidado>241079 18</Liquidado><Pago>241079 18</Pago></row>
<row _id="3219"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.077.645/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>PRADELA &amp; KOBAYASHI LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2499 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="3220"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.883.807/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MBM SEGURADORA_S.A</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 42</Liquidado><Pago>66 42</Pago></row>
<row _id="3221"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3222"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36000 00</Pago></row>
<row _id="3223"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31490 00</Empenhado><Liquidado>58500 00</Liquidado><Pago>58500 00</Pago></row>
<row _id="3224"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13600 00</Empenhado><Liquidado>13200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3225"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13200 00</Pago></row>
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<row _id="3227"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28000 00</Pago></row>
<row _id="3228"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62 66</Pago></row>
<row _id="3229"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.116.589/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ABRUEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE REITORES DA</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
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<row _id="3231"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2937 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3232"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2937 19</Pago></row>
<row _id="3233"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>3791 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3234"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3791 70</Pago></row>
<row _id="3235"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>708 00</Liquidado><Pago>708 00</Pago></row>
<row _id="3236"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.377.558-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO FERNANDES</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>6260 23</Liquidado><Pago>199 94</Pago></row>
<row _id="3237"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.611.501/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6060 29</Pago></row>
<row _id="3238"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>130502 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3239"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3541 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3240"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3541 04</Pago></row>
<row _id="3241"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18137 92</Liquidado><Pago>18137 92</Pago></row>
<row _id="3242"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7301502 72</Empenhado><Liquidado>7301502 72</Liquidado><Pago>7295261 61</Pago></row>
<row _id="3243"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.762.480/0002-05</Cpf/Cnpj><Credor>FORCE LINE IND E COM DE COMPONENTES ELETRONIC</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29866 18</Liquidado><Pago>29866 18</Pago></row>
<row _id="3244"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>787 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3245"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>787 72</Pago></row>
<row _id="3246"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.169.791-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALEX SANDRO RICHTER WON MUHLEN</Credor><Documento>2015NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71 05</Liquidado><Pago>71 05</Pago></row>
<row _id="3247"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.291.258-**</Cpf/Cnpj><Credor>SAURIA LUCIA ROCHA DE CASTRO</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 01</Liquidado><Pago>106 01</Pago></row>
<row _id="3248"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.900.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>RITA CARMEN RICHTER</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78 98</Liquidado><Pago>78 98</Pago></row>
<row _id="3249"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2015NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11545 61</Liquidado><Pago>11545 61</Pago></row>
<row _id="3250"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>83239 18</Empenhado><Liquidado>83239 18</Liquidado><Pago>83239 18</Pago></row>
<row _id="3251"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42370 78</Empenhado><Liquidado>42370 78</Liquidado><Pago>42370 78</Pago></row>
<row _id="3252"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3303 30</Empenhado><Liquidado>3303 30</Liquidado><Pago>3303 30</Pago></row>
<row _id="3253"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>317796 00</Empenhado><Liquidado>317796 00</Liquidado><Pago>317796 00</Pago></row>
<row _id="3254"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>176331 69</Empenhado><Liquidado>262671 76</Liquidado><Pago>175104 07</Pago></row>
<row _id="3255"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>148731 77</Empenhado><Liquidado>148731 07</Liquidado><Pago>99283 30</Pago></row>
<row _id="3256"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.438.996-**</Cpf/Cnpj><Credor>RAQUEL DE FREITAS MANNA</Credor><Documento>2015NE000174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>102 36</Empenhado><Liquidado>102 36</Liquidado><Pago>102 36</Pago></row>
<row _id="3257"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2015NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>14850 00</Liquidado><Pago>2598 75</Pago></row>
<row _id="3258"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>5044 37</Liquidado><Pago>5044 37</Pago></row>
<row _id="3259"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3261"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>733 88</Pago></row>
<row _id="3262"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.918.483/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA- EPP</Credor><Documento>2015NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20480 00</Empenhado><Liquidado>20480 00</Liquidado><Pago>20480 00</Pago></row>
<row _id="3263"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.511.286/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ.  ENSINO E EXTENSÃO FUNEP</Credor><Documento>2015NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3265"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.409.136/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>RIZO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13826 60</Empenhado><Liquidado>13826 60</Liquidado><Pago>13826 60</Pago></row>
<row _id="3266"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>120 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3280"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>685 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3289"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3290"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2015NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3291"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1527 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3292"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2350 00</Empenhado><Liquidado>2350 00</Liquidado><Pago>2350 00</Pago></row>
<row _id="3293"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.834/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CAPES - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTOS DE PE</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55970 06</Empenhado><Liquidado>55970 06</Liquidado><Pago>55970 06</Pago></row>
<row _id="3294"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.834/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CAPES - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTOS DE PE</Credor><Documento>2015NE000228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>591 62</Empenhado><Liquidado>591 62</Liquidado><Pago>591 62</Pago></row>
<row _id="3295"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.319-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALEXANDRE FERNANDES</Credor><Documento>2015NE000232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>216 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3296"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66500 00</Empenhado><Liquidado>66404 80</Liquidado><Pago>66404 80</Pago></row>
<row _id="3297"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73632 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3298"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.431.715/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MARTE BALANCAS E APARELHOS DE PRECISAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5441 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3299"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.353.726/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>N. S. ALVES INFORMATICA ME</Credor><Documento>2015NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8998 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3300"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.869.012/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS</Credor><Documento>2015NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55178 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3301"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.473.338/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOLANALISE CENTRAL DE ANALISES LTDA</Credor><Documento>2015NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3302"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3303"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3304"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.298.079/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>UNIMASTER SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA</Credor><Documento>2015NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3528 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3305"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.296.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO CARMO DA SILVA - EPP</Credor><Documento>2015NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>103 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3306"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3307"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Implementação de Projetos Habitacionais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1326 44</Liquidado><Pago>1326 44</Pago></row>
<row _id="3308"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.995.396/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE FUTEBOL DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1 00</Liquidado><Pago>1 00</Pago></row>
<row _id="3309"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>15962 80</Empenhado><Liquidado>15962 80</Liquidado><Pago>15962 80</Pago></row>
<row _id="3310"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.995.396/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE FUTEBOL DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>311419 00</Liquidado><Pago>311419 00</Pago></row>
<row _id="3311"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>6152 46</Empenhado><Liquidado>6152 46</Liquidado><Pago>6152 46</Pago></row>
<row _id="3312"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1501 00</Empenhado><Liquidado>451 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3313"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1270 00</Empenhado><Liquidado>1265 79</Liquidado><Pago>1265 79</Pago></row>
<row _id="3314"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4062 04</Empenhado><Liquidado>4062 04</Liquidado><Pago>4062 04</Pago></row>
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<row _id="3316"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>30685 20</Empenhado><Liquidado>30685 20</Liquidado><Pago>30685 20</Pago></row>
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<row _id="3342"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37628 00</Pago></row>
<row _id="3343"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>52560 00</Liquidado><Pago>52560 00</Pago></row>
<row _id="3344"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.526.935/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ALLAN ANTUNES RIBEIRO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3345"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.526.935/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ALLAN ANTUNES RIBEIRO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72446 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3346"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.370-**</Cpf/Cnpj><Credor>EURICO ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="3347"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26909 37</Liquidado><Pago>26909 37</Pago></row>
<row _id="3348"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.529.212/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>93000 00</Empenhado><Liquidado>93000 00</Liquidado><Pago>93000 00</Pago></row>
<row _id="3349"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>11817 22</Liquidado><Pago>11817 22</Pago></row>
<row _id="3350"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94782 05</Empenhado><Liquidado>83011 95</Liquidado><Pago>151963 28</Pago></row>
<row _id="3351"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>4700 00</Liquidado><Pago>4700 00</Pago></row>
<row _id="3352"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80279 40</Empenhado><Liquidado>80278 40</Liquidado><Pago>80278 40</Pago></row>
<row _id="3353"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="3354"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>3518 11</Liquidado><Pago>5049 13</Pago></row>
<row _id="3355"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="3356"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>156001 08</Empenhado><Liquidado>156000 08</Liquidado><Pago>156000 08</Pago></row>
<row _id="3357"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98000 00</Liquidado><Pago>98000 00</Pago></row>
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<row _id="3418"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.222.338/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>J &amp; F PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11978 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3419"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3420"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.739.299/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>STUDIO B. COMPANI LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3421"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.020.738-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR TAKAHASHI GULO</Credor><Documento>2015NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>83700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3422"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>178656 19</Empenhado><Liquidado>178656 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3423"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>178656 19</Pago></row>
<row _id="3424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69400 00</Empenhado><Liquidado>98873 57</Liquidado><Pago>98873 57</Pago></row>
<row _id="3425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>84000 00</Empenhado><Liquidado>104858 66</Liquidado><Pago>104858 66</Pago></row>
<row _id="3427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>203000 00</Empenhado><Liquidado>356790 72</Liquidado><Pago>356790 72</Pago></row>
<row _id="3428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>187923 01</Empenhado><Liquidado>164878 51</Liquidado><Pago>164878 51</Pago></row>
<row _id="3429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75277 47</Empenhado><Liquidado>48804 30</Liquidado><Pago>48804 30</Pago></row>
<row _id="3430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="3435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10750 00</Empenhado><Liquidado>20865 00</Liquidado><Pago>20379 00</Pago></row>
<row _id="3436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22400 00</Empenhado><Liquidado>18865 07</Liquidado><Pago>18865 07</Pago></row>
<row _id="3437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11040 00</Empenhado><Liquidado>4694 82</Liquidado><Pago>4694 82</Pago></row>
<row _id="3438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>1291 20</Liquidado><Pago>1291 20</Pago></row>
<row _id="3439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33000 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="3440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>2566 32</Liquidado><Pago>2566 32</Pago></row>
<row _id="3441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1040 00</Empenhado><Liquidado>240 60</Liquidado><Pago>320 60</Pago></row>
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<row _id="3471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24435 29</Empenhado><Liquidado>40958 48</Liquidado><Pago>43987 27</Pago></row>
<row _id="3472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8617 53</Empenhado><Liquidado>15074 68</Liquidado><Pago>15074 68</Pago></row>
<row _id="3473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.512.587/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SISGRAPH LTDA</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8102 73</Empenhado><Liquidado>11966 32</Liquidado><Pago>11966 32</Pago></row>
<row _id="3474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>573 96</Empenhado><Liquidado>7286 44</Liquidado><Pago>7286 44</Pago></row>
<row _id="3475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7410 55</Empenhado><Liquidado>14821 10</Liquidado><Pago>14821 10</Pago></row>
<row _id="3476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>588 31</Empenhado><Liquidado>1236 16</Liquidado><Pago>1236 16</Pago></row>
<row _id="3477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>489 08</Empenhado><Liquidado>978 16</Liquidado><Pago>978 16</Pago></row>
<row _id="3478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 18</Liquidado><Pago>45 18</Pago></row>
<row _id="3479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>406 08</Liquidado><Pago>406 08</Pago></row>
<row _id="3480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>744 80</Empenhado><Liquidado>1171 97</Liquidado><Pago>1171 97</Pago></row>
<row _id="3481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 40</Liquidado><Pago>95 40</Pago></row>
<row _id="3482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3356 58</Empenhado><Liquidado>2819 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6403 70</Pago></row>
<row _id="3484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77000 00</Liquidado><Pago>77000 00</Pago></row>
<row _id="3485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.472.803/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITRO TECNOLOGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14249 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1130 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.712.642/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BOMPEL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA..</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79100 00</Liquidado><Pago>79100 00</Pago></row>
<row _id="3488"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.510.682/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MODELO PNEUS LTDA</Credor><Documento>2015NE000229</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2204 00</Liquidado><Pago>2204 00</Pago></row>
<row _id="3489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1459 17</Liquidado><Pago>1459 17</Pago></row>
<row _id="3490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>316866 62</Empenhado><Liquidado>316866 62</Liquidado><Pago>316866 62</Pago></row>
<row _id="3491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>334 88</Pago></row>
<row _id="3493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>811 20</Pago></row>
<row _id="3494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>368 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-742 50</Liquidado><Pago>138596 75</Pago></row>
<row _id="3622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8291 76</Empenhado><Liquidado>8353 63</Liquidado><Pago>8353 63</Pago></row>
<row _id="3623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16363 62</Empenhado><Liquidado>16363 62</Liquidado><Pago>16363 62</Pago></row>
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<row _id="3630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.673.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISRAEL FELIX DAIGE</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4344 01</Empenhado><Liquidado>3950 00</Liquidado><Pago>3950 00</Pago></row>
<row _id="3631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.645.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELISA FELIX DAIGE LOPES</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2369 01</Empenhado><Liquidado>3950 00</Liquidado><Pago>3950 00</Pago></row>
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<row _id="3633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.395.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO FELIX DAIGE</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2369 01</Empenhado><Liquidado>3950 00</Liquidado><Pago>3950 00</Pago></row>
<row _id="3634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23665 77</Empenhado><Liquidado>8388 00</Liquidado><Pago>8388 00</Pago></row>
<row _id="3635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3083 34</Empenhado><Liquidado>876 00</Liquidado><Pago>876 00</Pago></row>
<row _id="3636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>555 84</Liquidado><Pago>555 84</Pago></row>
<row _id="3637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>5280 00</Liquidado><Pago>5280 00</Pago></row>
<row _id="3639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>2112 16</Liquidado><Pago>2112 16</Pago></row>
<row _id="3640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>400 97</Liquidado><Pago>400 97</Pago></row>
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<row _id="3642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117658 51</Liquidado><Pago>117658 51</Pago></row>
<row _id="3643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.560.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS AGUILAR</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1484 44</Pago></row>
<row _id="3644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6327 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6327 65</Pago></row>
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<row _id="3648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92261 28</Empenhado><Liquidado>92261 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>277 42</Pago></row>
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<row _id="3662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11800 00</Pago></row>
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<row _id="3747"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1537 69</Empenhado><Liquidado>1537 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6778 40</Empenhado><Liquidado>6778 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3760"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
<row _id="3761"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>322291 33</Pago></row>
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<row _id="3765"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2015NE000189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12250 00</Liquidado><Pago>12250 00</Pago></row>
<row _id="3766"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.215.565/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES</Credor><Documento>2015NE000190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15285 71</Pago></row>
<row _id="3767"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>24834 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3768"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24834 00</Pago></row>
<row _id="3769"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2015NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>37201 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3770"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37201 75</Pago></row>
<row _id="3771"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2015NE000194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44004 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3772"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44004 62</Pago></row>
<row _id="3773"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81631 67</Empenhado><Liquidado>81631 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3775"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5522 67</Empenhado><Liquidado>5522 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3777"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56047 45</Empenhado><Liquidado>56047 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3778"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>56047 45</Pago></row>
<row _id="3779"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63991 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3780"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3781"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.663.308/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3782"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12786 25</Pago></row>
<row _id="3783"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9057 20</Pago></row>
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<row _id="3789"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4331 81</Pago></row>
<row _id="3790"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>64977 02</Pago></row>
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<row _id="3798"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17990 00</Empenhado><Liquidado>42329 42</Liquidado><Pago>42329 42</Pago></row>
<row _id="3799"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4321 80</Empenhado><Liquidado>10168 54</Liquidado><Pago>10168 54</Pago></row>
<row _id="3800"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64824 50</Empenhado><Liquidado>152528 20</Liquidado><Pago>152528 20</Pago></row>
<row _id="3801"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4061 86</Liquidado><Pago>4061 86</Pago></row>
<row _id="3802"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3895 87</Empenhado><Liquidado>7381 64</Liquidado><Pago>7381 64</Pago></row>
<row _id="3803"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9356 59</Liquidado><Pago>9356 59</Pago></row>
<row _id="3804"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2015NE000232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10710 00</Empenhado><Liquidado>10710 00</Liquidado><Pago>10710 00</Pago></row>
<row _id="3805"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-13428 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3806"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>476054 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3807"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-242048 87</Liquidado><Pago>220577 51</Pago></row>
<row _id="3808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.443.806/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4287 16</Pago></row>
<row _id="3809"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9377 45</Pago></row>
<row _id="3810"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2015NE000237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="3811"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2015NE000238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5627 72</Pago></row>
<row _id="3812"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2015NE000239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3092 60</Pago></row>
<row _id="3813"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2015NE000240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3085 61</Pago></row>
<row _id="3814"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2015NE000241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28076 25</Pago></row>
<row _id="3815"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2015NE000242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15585 25</Pago></row>
<row _id="3816"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2015NE000243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1757 14</Pago></row>
<row _id="3817"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2015NE000244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6908 87</Pago></row>
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<row _id="3819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2015NE000246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17962 94</Pago></row>
<row _id="3820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2015NE000247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12740 47</Pago></row>
<row _id="3821"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2015NE000249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4850 03</Pago></row>
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<row _id="3824"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34946 05</Liquidado><Pago>34946 05</Pago></row>
<row _id="3825"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8300 00</Liquidado><Pago>1413 03</Pago></row>
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<row _id="3883"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2015NE000311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="3884"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2015NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55057 14</Pago></row>
<row _id="3885"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28495 82</Pago></row>
<row _id="3886"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2015NE000314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5857 14</Pago></row>
<row _id="3887"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2015NE000315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
<row _id="3888"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2015NE000316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>119485 71</Pago></row>
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<row _id="3898"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2015NE000326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7571 43</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="3899"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28246 00</Empenhado><Liquidado>28246 00</Liquidado><Pago>28246 00</Pago></row>
<row _id="3900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2015NE000328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16079 37</Empenhado><Liquidado>15317 85</Liquidado><Pago>15317 85</Pago></row>
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<row _id="3911"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.540.893/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2015NE000345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7571 43</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="3912"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2015NE000347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14009 89</Empenhado><Liquidado>12892 63</Liquidado><Pago>12892 63</Pago></row>
<row _id="3913"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2015NE000348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3085 63</Empenhado><Liquidado>3085 61</Liquidado><Pago>3085 61</Pago></row>
<row _id="3914"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2015NE000349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36422 92</Empenhado><Liquidado>36422 92</Liquidado><Pago>36422 92</Pago></row>
<row _id="3915"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2015NE000350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22828 57</Empenhado><Liquidado>22828 57</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
<row _id="3916"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2015NE000351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29365 96</Empenhado><Liquidado>20344 94</Liquidado><Pago>20344 94</Pago></row>
<row _id="3917"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>552363 29</Empenhado><Liquidado>495126 66</Liquidado><Pago>495126 66</Pago></row>
<row _id="3918"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2015NE000353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20142 86</Empenhado><Liquidado>20142 86</Liquidado><Pago>20142 86</Pago></row>
<row _id="3919"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2015NE000354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>119485 71</Empenhado><Liquidado>119485 71</Liquidado><Pago>119485 71</Pago></row>
<row _id="3920"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2015NE000355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>137154 34</Empenhado><Liquidado>107750 23</Liquidado><Pago>107750 23</Pago></row>
<row _id="3921"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2015NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6057 14</Empenhado><Liquidado>6057 14</Liquidado><Pago>6057 14</Pago></row>
<row _id="3922"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2015NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2302 30</Empenhado><Liquidado>924 00</Liquidado><Pago>924 00</Pago></row>
<row _id="3923"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2015NE000359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5670 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3924"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1990 00</Liquidado><Pago>1990 00</Pago></row>
<row _id="3925"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3532 47</Empenhado><Liquidado>1990 00</Liquidado><Pago>1990 00</Pago></row>
<row _id="3926"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>819 25</Liquidado><Pago>819 25</Pago></row>
<row _id="3927"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>819 25</Liquidado><Pago>819 25</Pago></row>
<row _id="3928"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2015NE000364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="3929"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14216 96</Liquidado><Pago>14216 96</Pago></row>
<row _id="3930"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10662 72</Liquidado><Pago>10662 72</Pago></row>
<row _id="3931"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.547.696/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32935 64</Empenhado><Liquidado>10400 59</Liquidado><Pago>10400 59</Pago></row>
<row _id="3932"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4267 70</Liquidado><Pago>4267 70</Pago></row>
<row _id="3933"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2015NE000370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>666 66</Empenhado><Liquidado>666 66</Liquidado><Pago>666 66</Pago></row>
<row _id="3934"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5155 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3935"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5624 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3936"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>937 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3937"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Planejamento no SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>160 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3938"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>665 00</Empenhado><Liquidado>856 40</Liquidado><Pago>856 40</Pago></row>
<row _id="3939"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>644 00</Liquidado><Pago>644 00</Pago></row>
<row _id="3940"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.021.941-**</Cpf/Cnpj><Credor>SUAINE DOS SANTOS CARDOSO</Credor><Documento>2015NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1859 23</Liquidado><Pago>1859 23</Pago></row>
<row _id="3941"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.383.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELILSE DE P BORGES E LIMA</Credor><Documento>2015NE000379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>995 18</Liquidado><Pago>995 18</Pago></row>
<row _id="3942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.285.777/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>DAMIAO DE SOUZA SILVA</Credor><Documento>2015NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2381 00</Liquidado><Pago>47 62</Pago></row>
<row _id="3943"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1995 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3944"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15761 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3945"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1180 00</Liquidado><Pago>1180 00</Pago></row>
<row _id="3946"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9317 27</Empenhado><Liquidado>4198 00</Liquidado><Pago>4198 00</Pago></row>
<row _id="3947"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7212 80</Pago></row>
<row _id="3948"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57811 90</Liquidado><Pago>57811 90</Pago></row>
<row _id="3949"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10011 91</Pago></row>
<row _id="3950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>872 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3951"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1762 62</Empenhado><Liquidado>4396 24</Liquidado><Pago>4396 24</Pago></row>
<row _id="3952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25341 01</Empenhado><Liquidado>25340 00</Liquidado><Pago>25340 00</Pago></row>
<row _id="3953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2015NE000399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20393 12</Empenhado><Liquidado>15354 98</Liquidado><Pago>15354 98</Pago></row>
<row _id="3954"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38440 03</Empenhado><Liquidado>37757 08</Liquidado><Pago>37757 08</Pago></row>
<row _id="3955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2015NE000401</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9377 47</Empenhado><Liquidado>9377 47</Liquidado><Pago>9377 47</Pago></row>
<row _id="3956"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2015NE000402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17627 96</Empenhado><Liquidado>11260 75</Liquidado><Pago>11260 75</Pago></row>
<row _id="3957"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE000403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27804 51</Empenhado><Liquidado>17496 54</Liquidado><Pago>17496 54</Pago></row>
<row _id="3958"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5237 81</Empenhado><Liquidado>4735 59</Liquidado><Pago>4735 59</Pago></row>
<row _id="3959"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3390 70</Empenhado><Liquidado>3083 55</Liquidado><Pago>3083 55</Pago></row>
<row _id="3960"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE000406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10803 33</Empenhado><Liquidado>7592 68</Liquidado><Pago>7592 68</Pago></row>
<row _id="3961"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8954 30</Liquidado><Pago>8954 30</Pago></row>
<row _id="3962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29021 50</Empenhado><Liquidado>14510 74</Liquidado><Pago>14510 74</Pago></row>
<row _id="3963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2015NE000410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2031 70</Liquidado><Pago>4111 20</Pago></row>
<row _id="3964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>21526 16</Pago></row>
<row _id="3965"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37600 00</Empenhado><Liquidado>21136 42</Liquidado><Pago>21136 42</Pago></row>
<row _id="3966"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65461 90</Empenhado><Liquidado>53300 00</Liquidado><Pago>53300 00</Pago></row>
<row _id="3967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74500 01</Empenhado><Liquidado>37250 00</Liquidado><Pago>37250 00</Pago></row>
<row _id="3968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>1442 88</Liquidado><Pago>1442 88</Pago></row>
<row _id="3969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25988 00</Empenhado><Liquidado>23100 00</Liquidado><Pago>23100 00</Pago></row>
<row _id="3970"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2015NE000419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3057 15</Pago></row>
<row _id="3971"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8417 04</Pago></row>
<row _id="3972"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.315/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA</Credor><Documento>2015NE000423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3129 10</Liquidado><Pago>3129 10</Pago></row>
<row _id="3973"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28339 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3974"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6106 65</Pago></row>
<row _id="3975"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE000427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35375 00</Pago></row>
<row _id="3976"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600000 00</Empenhado><Liquidado>725000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3977"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>725000 00</Pago></row>
<row _id="3978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3979"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE000429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
<row _id="3980"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>166 40</Pago></row>
<row _id="3981"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>873 60</Pago></row>
<row _id="3982"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>626 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3983"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 10</Liquidado><Pago>580 10</Pago></row>
<row _id="3984"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162399 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3985"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1321941 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3986"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>279737 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10052 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10052 04</Pago></row>
<row _id="3989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Bucal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>69300 00</Pago></row>
<row _id="3990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68696 31</Pago></row>
<row _id="3991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE000441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9562 50</Pago></row>
<row _id="3992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>493729 29</Pago></row>
<row _id="3993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Mental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125450 00</Pago></row>
<row _id="3994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-83 83</Liquidado><Pago>-83 83</Pago></row>
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<row _id="4022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.665.981/0007-03</Cpf/Cnpj><Credor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</Credor><Documento>2015NE000566</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25360 00</Liquidado><Pago>25360 00</Pago></row>
<row _id="4023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.390.497/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18788 00</Pago></row>
<row _id="4024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>179725 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2015NE000571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13125 00</Pago></row>
<row _id="4027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.711.980/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2015NE000571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13125 00</Pago></row>
<row _id="4028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.084.263/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA</Credor><Documento>2015NE000571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13125 00</Pago></row>
<row _id="4029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140350 00</Pago></row>
<row _id="4030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>106750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>987458 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800000 00</Empenhado><Liquidado>1500000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2015NE000643</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1773 39</Liquidado><Pago>1773 39</Pago></row>
<row _id="4105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE000647</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-14093 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12117 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE000678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1804 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1233 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE000688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-79 80</Empenhado><Liquidado>1117 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1550 50</Pago></row>
<row _id="4111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2886 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2886 30</Pago></row>
<row _id="4113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1288 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1288 80</Pago></row>
<row _id="4115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>439 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE000696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>296 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>783 00</Pago></row>
<row _id="4119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE000698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2015NE000700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000706</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65176 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1462 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000739</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1386 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000739</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>490 02</Pago></row>
<row _id="4160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000743</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000743</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>164 06</Pago></row>
<row _id="4162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>298 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-298 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Órtese e Prótese</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.406.650/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>OTICA OLHAR PERFEITO LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2376 00</Pago></row>
<row _id="4165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000747</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-45 11</Empenhado><Liquidado>8265 00</Liquidado><Pago>8265 00</Pago></row>
<row _id="4166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000750</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>2589 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000750</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2589 82</Pago></row>
<row _id="4168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2015NE000751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>260000 00</Pago></row>
<row _id="4169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000752</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1890 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000756</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4861 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000756</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4861 50</Pago></row>
<row _id="4172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2015NE000758</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8018 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE000758</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8018 20</Pago></row>
<row _id="4174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>170 46</Pago></row>
<row _id="4176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7006 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7006 50</Pago></row>
<row _id="4178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4341 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
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<row _id="4185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE000787</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127263 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.100.244/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FANEM LTDA</Credor><Documento>2015NE000800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29200 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4213"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.405.384/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>575970 09</Liquidado><Pago>575970 09</Pago></row>
<row _id="4214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.014.475/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.298.443/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A</Credor><Documento>2015NE000806</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26305 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4216"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.061.557/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MICRODENT AP. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP</Credor><Documento>2015NE000809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99000 00</Liquidado><Pago>99000 00</Pago></row>
<row _id="4217"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>5204 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5204 25</Pago></row>
<row _id="4219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000819</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>678 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000819</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>678 15</Pago></row>
<row _id="4221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>3144 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-210 00</Liquidado><Pago>2864 14</Pago></row>
<row _id="4223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2783 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-303 80</Liquidado><Pago>1437 19</Pago></row>
<row _id="4225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.893.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO</Credor><Documento>2015NE000829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="4226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2015NE000829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
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<row _id="4228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000832</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2432 64</Pago></row>
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<row _id="4230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>725 76</Pago></row>
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<row _id="4269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4534 50</Liquidado><Pago>4534 50</Pago></row>
<row _id="4270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 00</Liquidado><Pago>895 00</Pago></row>
<row _id="4271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.091.164/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>E3 INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17311 50</Empenhado><Liquidado>15734 00</Liquidado><Pago>15734 00</Pago></row>
<row _id="4272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE000866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-16800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>217 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-167 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1152 00</Liquidado><Pago>184 32</Pago></row>
<row _id="4279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>967 68</Pago></row>
<row _id="4280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1331 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4020 00</Liquidado><Pago>643 20</Pago></row>
<row _id="4282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3376 80</Pago></row>
<row _id="4283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2880 00</Liquidado><Pago>460 80</Pago></row>
<row _id="4284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2419 20</Pago></row>
<row _id="4285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Bucal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>135300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Bucal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>135300 00</Pago></row>
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<row _id="4296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>703 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>703 62</Pago></row>
<row _id="4298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149597 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>149597 72</Pago></row>
<row _id="4300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.736.714/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>DIXTAL BIOMEDICA IND. E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-68970 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000896</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>355 00</Liquidado><Pago>355 00</Pago></row>
<row _id="4302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000897</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5265 00</Liquidado><Pago>5265 00</Pago></row>
<row _id="4303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE000899</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56278 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Investimentos na Vigilância em Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.158.509/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA PECAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000903</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-70768 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>217 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>217 80</Pago></row>
<row _id="4308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.481.192/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE000909</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.949.661-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BILO</Credor><Documento>2015NE000910</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1268 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99574 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99574 25</Pago></row>
<row _id="4312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE000915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1151 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1660 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1068555 99</Empenhado><Liquidado>1068555 99</Liquidado><Pago>1068555 99</Pago></row>
<row _id="4315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4097 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4097 59</Pago></row>
<row _id="4317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2431 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2431 26</Pago></row>
<row _id="4319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1937962 64</Empenhado><Liquidado>1926087 09</Liquidado><Pago>962781 60</Pago></row>
<row _id="4320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32459 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="4322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>285 00</Pago></row>
<row _id="4323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-52 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000959</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>179 64</Pago></row>
<row _id="4325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000960</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-131 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE000961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-119 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000962</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1450 00</Pago></row>
<row _id="4328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000963</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1175 00</Pago></row>
<row _id="4329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000964</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>386 80</Pago></row>
<row _id="4330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2015NE000966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1031 00</Liquidado><Pago>1031 00</Pago></row>
<row _id="4331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2655 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2655 00</Pago></row>
<row _id="4333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000978</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-24552 50</Empenhado><Liquidado>227 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000978</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>227 50</Pago></row>
<row _id="4335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>341 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-113 75</Liquidado><Pago>227 50</Pago></row>
<row _id="4337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE000983</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="4338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE000985</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="4339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>600626 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600626 34</Pago></row>
<row _id="4341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2015NE000994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="4342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>3814 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3814 05</Pago></row>
<row _id="4344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE000999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3232 00</Liquidado><Pago>517 12</Pago></row>
<row _id="4345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2714 88</Pago></row>
<row _id="4346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29291 20</Liquidado><Pago>4484 29</Pago></row>
<row _id="4347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24806 91</Pago></row>
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<row _id="4351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3024 00</Pago></row>
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<row _id="4377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.403.704/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLODOALDO CONRADO &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE001042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1256 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000000 00</Empenhado><Liquidado>3874936 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1268 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1023 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.555.146/0002-20</Cpf/Cnpj><Credor>BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>397 20</Empenhado><Liquidado>397 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24036 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11692 87</Empenhado><Liquidado>11692 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11692 87</Pago></row>
<row _id="4399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2015NE001063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19258 56</Empenhado><Liquidado>11763 65</Liquidado><Pago>11763 65</Pago></row>
<row _id="4400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE001064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>27 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27 71</Pago></row>
<row _id="4402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE001065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1839 54</Empenhado><Liquidado>1839 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>874 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2581 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>131846 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15500 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>835 20</Empenhado><Liquidado>835 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2015NE001104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.430.231/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>CMW SAUDE &amp; TECNOLOGIA IMP. E EXP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE001105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40760 00</Empenhado><Liquidado>40760 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>168 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>248 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE001113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 36</Empenhado><Liquidado>60 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE001115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>281 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>387 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 00</Empenhado><Liquidado>58 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>167 40</Empenhado><Liquidado>167 40</Liquidado><Pago>167 40</Pago></row>
<row _id="4451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1860 96</Empenhado><Liquidado>1860 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Controle da Hipertensão e do Diabetes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da População Negra</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.220.171-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVONILDE COELHO LOUREIRO</Credor><Documento>2015NE001132</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE001132</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="4460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1044 00</Empenhado><Liquidado>1044 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 60</Empenhado><Liquidado>75 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96990 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Procedimentos Estratégicos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>540000 00</Empenhado><Liquidado>25711 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Procedimentos Estratégicos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0002-72</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE001186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>703 59</Pago></row>
<row _id="4491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Procedimentos Estratégicos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.084.263/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA</Credor><Documento>2015NE001186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25008 14</Pago></row>
<row _id="4492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Bucal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde do Homem</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Mulher</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>11500 00</Liquidado><Pago>11500 00</Pago></row>
<row _id="4497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="4498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.165.655/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>7 COMPONENTES ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25053 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15521 20</Empenhado><Liquidado>15521 20</Liquidado><Pago>15521 20</Pago></row>
<row _id="4500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4267 75</Empenhado><Liquidado>4267 75</Liquidado><Pago>4267 75</Pago></row>
<row _id="4501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2015NE001203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12960 00</Empenhado><Liquidado>12960 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 94</Empenhado><Liquidado>80 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE001205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1197 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE001206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 47</Empenhado><Liquidado>52 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE001214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE001217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1520 00</Empenhado><Liquidado>1520 00</Liquidado><Pago>1520 00</Pago></row>
<row _id="4508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2015NE001218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13406 00</Empenhado><Liquidado>13406 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>134 40</Empenhado><Liquidado>134 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2015NE001220</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>978 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE001221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2905 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2015NE001222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6138 72</Empenhado><Liquidado>6138 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE001223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>675 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE001225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0002-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3975 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.935.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS</Credor><Documento>2015NE001228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="4518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001229</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1050000 00</Empenhado><Liquidado>163360 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.860.593/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA.</Credor><Documento>2015NE001229</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>163360 51</Pago></row>
<row _id="4520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE001230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE001232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>292836 00</Empenhado><Liquidado>292836 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.846.658/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA</Credor><Documento>2015NE001233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10959 50</Pago></row>
<row _id="4525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE001233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10959 50</Pago></row>
<row _id="4526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.161.074/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERENOS</Credor><Documento>2015NE001233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10959 50</Pago></row>
<row _id="4527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.533/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2015NE001233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10959 50</Pago></row>
<row _id="4528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.659.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE</Credor><Documento>2015NE001233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10959 50</Pago></row>
<row _id="4529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>238038 50</Pago></row>
<row _id="4530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.851.551-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF LOURDES DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE001235</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE001235</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="4533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE001236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27259 00</Empenhado><Liquidado>27259 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7257 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.334.701/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1152 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.692.087/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE001241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94 50</Empenhado><Liquidado>94 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>455 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde do Homem</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Mulher</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</Sub-Função><Ação>Alimentação Saudável</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Órtese e Prótese</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0002-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE001257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>90000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE001257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="4555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>167514 00</Empenhado><Liquidado>19125 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.970.135/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM</Credor><Documento>2015NE001264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19124 50</Pago></row>
<row _id="4557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>167514 00</Empenhado><Liquidado>19125 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE001265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19125 00</Pago></row>
<row _id="4559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>588354 00</Empenhado><Liquidado>70750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE001266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70750 00</Pago></row>
<row _id="4561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.027-3</Cpf/Cnpj><Credor>SETENCAS JUDICIAIS</Credor><Documento>2015NE001269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>529260 94</Empenhado><Liquidado>529260 94</Liquidado><Pago>529260 94</Pago></row>
<row _id="4562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41554 00</Empenhado><Liquidado>41554 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE001271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70656 00</Empenhado><Liquidado>44090 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.581.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/CARMEM SOARES</Credor><Documento>2015NE001279</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE001279</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="4566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.588.917-**</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA VIEITAS</Credor><Documento>2015NE001280</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE001280</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="4568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>3049 46</Liquidado><Pago>3049 46</Pago></row>
<row _id="4570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001288</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1227 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE001295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 08</Empenhado><Liquidado>7052 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9601 50</Empenhado><Liquidado>9601 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>127 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE001339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1714420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4600"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1834 00</Empenhado><Liquidado>1834 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE001343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>648 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3323 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0002-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3160 14</Empenhado><Liquidado>3160 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.780.468/0002-68</Cpf/Cnpj><Credor>JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24167 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE001348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>721 80</Empenhado><Liquidado>721 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70768 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.295.213/0018-16</Cpf/Cnpj><Credor>PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA</Credor><Documento>2015NE001350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.163.912/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL PSIQUATRICO DR. ALDOLFO B.MENEZES.</Credor><Documento>2015NE001352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="4611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>55915 87</Liquidado><Pago>55915 87</Pago></row>
<row _id="4612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE001359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17730 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3241 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4615"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2015NE001377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>63 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4616"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.164.113/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>810 00</Empenhado><Liquidado>810 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="4617"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE001379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4802 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4618"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4619"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2015NE001409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.421.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FSS/SF/EMERSON CASTRO LUCIANO</Credor><Documento>2015NE001410</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4100 00</Empenhado><Liquidado>4100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE001410</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4100 00</Pago></row>
<row _id="4624"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9465 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4626"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE001416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3508 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4627"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1240 40</Empenhado><Liquidado>1240 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2015NE001420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>469 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2015NE001424</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4125 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2015NE001425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>63 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>167 40</Empenhado><Liquidado>167 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.704.737/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CESAR PEREIRA DE ARAUJO</Credor><Documento>2015NE001539</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Investimentos na Vigilância em Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.158.509/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA PECAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Credor><Documento>2015NE001540</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>290 05</Empenhado><Liquidado>290 05</Liquidado><Pago>290 05</Pago></row>
<row _id="4640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.084.263/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA</Credor><Documento>2015NE001550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="4641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>107 50</Empenhado><Liquidado>107 50</Liquidado><Pago>107 50</Pago></row>
<row _id="4642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2015NE001555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53 60</Empenhado><Liquidado>53 60</Liquidado><Pago>53 60</Pago></row>
<row _id="4643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5157 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>124999 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.862.347/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S</Credor><Documento>2015NE001559</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15254860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.917.048-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROSA MARIA PICOLLI MACHADO DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE001560</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE001560</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="4648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2015NE001561</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="4649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE001562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>333 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2015NE001574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE001578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>119 00</Empenhado><Liquidado>119 00</Liquidado><Pago>119 00</Pago></row>
<row _id="4658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.520.829/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2015NE001579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>960 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2015NE001580</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>131 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3213 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE001583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>99 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4670"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001591</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>930 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4671"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9389 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4672"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Controle da Hipertensão e do Diabetes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001593</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4674"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001595</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>99 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4681"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26858 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4682"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001603</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>538 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4683"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001604</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>111 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4684"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2015NE001605</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3706 00</Empenhado><Liquidado>3706 00</Liquidado><Pago>3706 00</Pago></row>
<row _id="4685"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2015NE001606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3504 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4686"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19434 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4687"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4688"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001609</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4689"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4691"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.075.964/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE001612</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5940 00</Empenhado><Liquidado>5940 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4692"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2015NE001613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22770 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4693"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.979.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO AMARAL DALLA NORA</Credor><Documento>2015NE001614</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4695"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE001622</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1214 68</Empenhado><Liquidado>1214 68</Liquidado><Pago>1214 68</Pago></row>
<row _id="4696"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>735 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.064.165/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SCHUEROFF &amp; TOLEDO LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001627</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1288 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4782"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>174552 50</Empenhado><Liquidado>56463 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>118 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4809"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>269 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4810"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.736.714/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>DIXTAL BIOMEDICA IND. E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001745</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68970 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4811"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE001746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>298 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4812"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE001747</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 80</Empenhado><Liquidado>52 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4813"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE001748</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>810000 00</Empenhado><Liquidado>56995 25</Liquidado><Pago>56995 25</Pago></row>
<row _id="4814"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001750</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2526 99</Empenhado><Liquidado>2526 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4815"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6875 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4816"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.022.982/0002-91</Cpf/Cnpj><Credor>ALLIMED COM. DE MAT. MEDICO LTDA.</Credor><Documento>2015NE001752</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4817"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001753</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>522 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4818"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.582.590/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>SANTUSSI &amp; BARROS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001754</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>593 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2015NE001755</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1105 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4821"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>315 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4822"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE001758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4823"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4824"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Bucal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4825"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4826"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4827"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2015NE001763</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34966 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4828"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2015NE001764</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="4829"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.112.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ JAIR ALVES BARRETO</Credor><Documento>2015NE001765</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4830"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE001765</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="4831"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.990.551-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF IVONE DO CARMO REGINALDO DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE001766</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4832"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE001766</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="4833"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2015NE001768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63400 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4834"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE001769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69762 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4835"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.895.178-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS</Credor><Documento>2015NE001770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4836"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0002-26</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001773</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>507 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4837"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE001774</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6384 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4838"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE001775</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>810 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4839"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001776</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>141 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4840"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.664/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ZAP CONVENIENCIAS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001777</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7298 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4842"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.445.494/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.</Credor><Documento>2015NE001780</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4844"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4873"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Estratégica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE001812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4875"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2015NE001816</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>130000 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="4876"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2015NE001817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68432 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4877"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4878"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Atenção a Saúde da Criança e Incentivo ao Aleitamento Materno - Primeira Infância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4879"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE001821</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7129 80</Empenhado><Liquidado>7129 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4880"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.481.192/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE001822</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4881"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.377.455/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3875 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4882"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>449 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4883"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001826</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1168 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4884"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5670 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4885"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE001828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4115 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4886"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4887"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.711.500/0003-86</Cpf/Cnpj><Credor>UCB BIOPHARMA S.A.</Credor><Documento>2015NE001830</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3388 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4888"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4889"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17292 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4890"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.520.829/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2015NE001833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6048 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4891"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001834</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4892"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE001835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>218 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4893"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1377 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4894"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4895"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4896"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2015NE001839</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11490 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4897"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE001842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4898"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2015NE001843</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>569 35</Empenhado><Liquidado>569 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4899"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE001843</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>569 35</Pago></row>
<row _id="4900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE001844</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4901"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE001845</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4929"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4930"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE001904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4931"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE001906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13151 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4932"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE001910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>433 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4933"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE001911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>648 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4934"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE001912</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10360 00</Empenhado><Liquidado>8040 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4935"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.334.701/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001913</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27288 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4936"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.069.904/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2015NE001914</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4937"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4938"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>181116 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4939"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90517 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4940"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE001918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>414 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4941"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14771 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE001920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>185 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4943"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>597847 95</Empenhado><Liquidado>597846 95</Liquidado><Pago>597846 95</Pago></row>
<row _id="4944"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>INDÚSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FAI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.423.787/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5635 00</Empenhado><Liquidado>5634 00</Liquidado><Pago>281 70</Pago></row>
<row _id="4945"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.373.299-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2769 14</Empenhado><Liquidado>2769 14</Liquidado><Pago>2769 14</Pago></row>
<row _id="4946"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.535.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WALDEMAR BARBOSA DE LIMA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2350 00</Empenhado><Liquidado>2350 00</Liquidado><Pago>2350 00</Pago></row>
<row _id="4947"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.981/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15404 40</Liquidado><Pago>10289 60</Pago></row>
<row _id="4948"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.093/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19500 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="4949"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.971.788/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30624 00</Liquidado><Pago>30624 00</Pago></row>
<row _id="4950"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.167.809/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE ANASTACIO</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31797 00</Liquidado><Pago>21198 00</Pago></row>
<row _id="4951"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.706.085/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25507 80</Liquidado><Pago>17005 20</Pago></row>
<row _id="4952"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.760.315/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9897 00</Liquidado><Pago>6598 00</Pago></row>
<row _id="4953"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.627.563/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12286 80</Liquidado><Pago>8191 20</Pago></row>
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<row _id="5263"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>4353 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5264"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4353 84</Pago></row>
<row _id="5265"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1847 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5266"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1847 22</Pago></row>
<row _id="5267"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2648 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5268"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2648 30</Pago></row>
<row _id="5269"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5270"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5271"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-171 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5272"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2596 63</Pago></row>
<row _id="5273"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3278 98</Pago></row>
<row _id="5274"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1682 16</Pago></row>
<row _id="5275"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>42 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5276"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42 23</Pago></row>
<row _id="5277"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5278"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5279"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Elaborar  Implantar e Implementar a Política e o Programa Estadual de Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5280"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1119 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5281"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>965 59</Pago></row>
<row _id="5282"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1576 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5283"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1620 39</Pago></row>
<row _id="5284"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>366 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5285"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3880 00</Empenhado><Liquidado>2945 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5287"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>987 50</Empenhado><Liquidado>429 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5288"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>429 23</Pago></row>
<row _id="5289"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>446 25</Empenhado><Liquidado>109 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5291"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10930 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5292"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-86 31</Liquidado><Pago>12501 61</Pago></row>
<row _id="5293"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4567 50</Empenhado><Liquidado>3721 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5294"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5561 91</Pago></row>
<row _id="5295"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>2396 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5296"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2396 35</Pago></row>
<row _id="5297"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6894 00</Empenhado><Liquidado>3209 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5298"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-17 49</Liquidado><Pago>3237 06</Pago></row>
<row _id="5299"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8346 80</Empenhado><Liquidado>16912 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5300"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14448 00</Pago></row>
<row _id="5301"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-83 21</Empenhado><Liquidado>8402 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5302"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8402 11</Pago></row>
<row _id="5303"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>1071 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5304"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1071 00</Pago></row>
<row _id="5305"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>195 00</Pago></row>
<row _id="5306"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.305.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1650 43</Empenhado><Liquidado>3302 86</Liquidado><Pago>1651 43</Pago></row>
<row _id="5307"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2 98</Liquidado><Pago>-2 98</Pago></row>
<row _id="5308"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.688-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-2 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5309"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.067.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEVERSON VASCONCELOS DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>427 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5310"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.407.717-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILLA FERREIRA SERRATINE</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>427 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5311"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.479.741-**</Cpf/Cnpj><Credor>KAIO CEZAR DE SOUZA LOPES</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>775 00</Empenhado><Liquidado>341 85</Liquidado><Pago>452 62</Pago></row>
<row _id="5312"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.080.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>LINCOLN CORREA CURADO</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>855 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5313"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.740.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTTAVO DIONIZIO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1630 00</Empenhado><Liquidado>341 85</Liquidado><Pago>341 85</Pago></row>
<row _id="5314"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>317 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5315"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5096 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5316"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2464 00</Pago></row>
<row _id="5317"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.187.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2149 73</Empenhado><Liquidado>6449 19</Liquidado><Pago>81 45</Pago></row>
<row _id="5318"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4245 16</Pago></row>
<row _id="5319"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 52</Empenhado><Liquidado>150 52</Liquidado><Pago>150 52</Pago></row>
<row _id="5320"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4754 16</Empenhado><Liquidado>4754 16</Liquidado><Pago>993 98</Pago></row>
<row _id="5321"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3656 66</Pago></row>
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<row _id="5323"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57060 41</Pago></row>
<row _id="5324"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1188 56</Empenhado><Liquidado>1188 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5331"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2517 41</Empenhado><Liquidado>2517 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5333"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19104 06</Empenhado><Liquidado>19104 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5335"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2542 08</Empenhado><Liquidado>2542 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5336"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46383 50</Empenhado><Liquidado>46383 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5337"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46383 50</Pago></row>
<row _id="5338"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4043 97</Empenhado><Liquidado>8385 45</Liquidado><Pago>4304 01</Pago></row>
<row _id="5339"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27250 00</Empenhado><Liquidado>20232 70</Liquidado><Pago>15481 18</Pago></row>
<row _id="5340"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13684 02</Empenhado><Liquidado>13684 02</Liquidado><Pago>13684 02</Pago></row>
<row _id="5341"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2472 13</Empenhado><Liquidado>2472 13</Liquidado><Pago>2472 13</Pago></row>
<row _id="5342"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2759 59</Empenhado><Liquidado>3262 21</Liquidado><Pago>3262 21</Pago></row>
<row _id="5343"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2015NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>918 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="5344"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6206 40</Empenhado><Liquidado>5172 69</Liquidado><Pago>6206 40</Pago></row>
<row _id="5345"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>279 00</Liquidado><Pago>279 00</Pago></row>
<row _id="5346"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 74</Liquidado><Pago>16 74</Pago></row>
<row _id="5347"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4900 00</Empenhado><Liquidado>3401 98</Liquidado><Pago>4827 23</Pago></row>
<row _id="5348"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5349"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174 00</Liquidado><Pago>174 00</Pago></row>
<row _id="5350"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="5351"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26 64</Liquidado><Pago>26 64</Pago></row>
<row _id="5352"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9309 60</Empenhado><Liquidado>7229 53</Liquidado><Pago>9309 60</Pago></row>
<row _id="5353"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.854.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>1560 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="5354"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20468 00</Empenhado><Liquidado>24080 00</Liquidado><Pago>24080 00</Pago></row>
<row _id="5355"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45971 03</Empenhado><Liquidado>52873 71</Liquidado><Pago>52873 71</Pago></row>
<row _id="5356"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9595 20</Empenhado><Liquidado>19929 79</Liquidado><Pago>10912 45</Pago></row>
<row _id="5357"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8210 67</Liquidado><Pago>8210 67</Pago></row>
<row _id="5358"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1787 00</Liquidado><Pago>1787 00</Pago></row>
<row _id="5359"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19680 94</Empenhado><Liquidado>19680 94</Liquidado><Pago>19680 94</Pago></row>
<row _id="5360"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34923 30</Empenhado><Liquidado>34923 30</Liquidado><Pago>34923 30</Pago></row>
<row _id="5361"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5362"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>114 00</Pago></row>
<row _id="5363"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>169 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5364"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5365"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.867.490/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5027 07</Empenhado><Liquidado>5027 07</Liquidado><Pago>5027 07</Pago></row>
<row _id="5366"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>132 99</Pago></row>
<row _id="5367"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5368"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6080 00</Liquidado><Pago>6080 00</Pago></row>
<row _id="5369"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5370"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>241 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5371"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>502 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5372"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5373"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5374"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5375"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5376"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5377"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5378"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5379"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="5380"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>3092 79</Liquidado><Pago>966 51</Pago></row>
<row _id="5381"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>875 00</Empenhado><Liquidado>638 47</Liquidado><Pago>541 42</Pago></row>
<row _id="5382"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16700 00</Empenhado><Liquidado>31104 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5383"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20358 42</Pago></row>
<row _id="5384"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>63 60</Liquidado><Pago>63 60</Pago></row>
<row _id="5385"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21225 06</Empenhado><Liquidado>21225 06</Liquidado><Pago>21225 06</Pago></row>
<row _id="5386"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5387"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2015NE000186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399300 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5388"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4672 15</Pago></row>
<row _id="5389"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7799 00</Empenhado><Liquidado>7353 61</Liquidado><Pago>7353 61</Pago></row>
<row _id="5390"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2799 00</Empenhado><Liquidado>2579 42</Liquidado><Pago>2579 42</Pago></row>
<row _id="5391"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9039 29</Empenhado><Liquidado>9039 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5392"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9039 29</Pago></row>
<row _id="5393"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5394"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="5395"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>158 80</Empenhado><Liquidado>158 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5396"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>158 80</Pago></row>
<row _id="5397"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3648 62</Empenhado><Liquidado>3648 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5398"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3648 62</Pago></row>
<row _id="5399"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>96 87</Empenhado><Liquidado>96 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5400"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96 87</Pago></row>
<row _id="5401"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8334 82</Empenhado><Liquidado>8334 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5402"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.659.166/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>IBAMA</Credor><Documento>2015NE000233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8334 83</Pago></row>
<row _id="5403"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="5404"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>910 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="5405"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5406"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="5407"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5408"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5409"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5410"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="5411"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>230 76</Empenhado><Liquidado>230 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5412"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20269 19</Pago></row>
<row _id="5413"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5414"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5415"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4048 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5416"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4048 20</Pago></row>
<row _id="5417"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>310 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5419"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>775 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5420"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>775 50</Pago></row>
<row _id="5421"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>86400 00</Empenhado><Liquidado>50991 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5422"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000318</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>27410 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5423"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>989 64</Empenhado><Liquidado>988 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5424"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>988 64</Pago></row>
<row _id="5425"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1488 00</Empenhado><Liquidado>1232 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5426"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1232 40</Pago></row>
<row _id="5427"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="5428"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1546 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5429"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1546 38</Pago></row>
<row _id="5430"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4597 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5431"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1353 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5432"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>636 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5433"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>842 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5434"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2015NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>430 00</Empenhado><Liquidado>430 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5435"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2015NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>430 00</Pago></row>
<row _id="5436"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.245.369/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON CESAR FERNANDES - ME</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5437"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5438"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>6243 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5439"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6243 30</Pago></row>
<row _id="5440"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>463 50</Empenhado><Liquidado>463 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5441"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>463 50</Pago></row>
<row _id="5442"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5443"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="5444"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.260.461-**</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO SUEKANE</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74 40</Empenhado><Liquidado>74 40</Liquidado><Pago>74 40</Pago></row>
<row _id="5445"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.825.018-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALCIS FERREIRA AURÉLIO</Credor><Documento>2015NE000392</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>652 79</Empenhado><Liquidado>652 79</Liquidado><Pago>652 79</Pago></row>
<row _id="5446"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.393.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELVIO PITTERI VALDEZ</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>76 52</Empenhado><Liquidado>76 52</Liquidado><Pago>76 52</Pago></row>
<row _id="5447"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.842.488-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENRICO CESAR VOLPON</Credor><Documento>2015NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>216 69</Empenhado><Liquidado>216 69</Liquidado><Pago>216 69</Pago></row>
<row _id="5448"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2072 28</Liquidado><Pago>2072 28</Pago></row>
<row _id="5449"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>222 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5450"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>222 71</Pago></row>
<row _id="5451"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7980 00</Empenhado><Liquidado>5635 12</Liquidado><Pago>5635 12</Pago></row>
<row _id="5452"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1488 12</Empenhado><Liquidado>1488 12</Liquidado><Pago>163 69</Pago></row>
<row _id="5453"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1324 43</Pago></row>
<row _id="5454"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>327 38</Empenhado><Liquidado>327 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5455"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1650 00</Empenhado><Liquidado>1650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5456"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="5457"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2460 00</Empenhado><Liquidado>2460 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5458"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2460 00</Pago></row>
<row _id="5459"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5460"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8653 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5461"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>181 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5462"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3542 15</Empenhado><Liquidado>3541 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5463"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3541 15</Pago></row>
<row _id="5464"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.688-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2015NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5465"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2015NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="5466"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.222.479-**</Cpf/Cnpj><Credor>NATHIELI K.T. SILVA</Credor><Documento>2015NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5467"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2015NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="5468"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.602.628-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO MANOEL DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5469"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16435 75</Empenhado><Liquidado>16435 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5470"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16435 74</Pago></row>
<row _id="5471"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1654 72</Empenhado><Liquidado>1654 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5473"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000470</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20181 38</Empenhado><Liquidado>20181 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5474"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35399 71</Empenhado><Liquidado>35399 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5475"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2319 17</Empenhado><Liquidado>2319 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5476"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>276628 34</Empenhado><Liquidado>274065 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5477"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34584 02</Empenhado><Liquidado>34584 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5478"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000475</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45475 01</Empenhado><Liquidado>45475 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5479"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000475</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45475 00</Pago></row>
<row _id="5480"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1524 19</Empenhado><Liquidado>1524 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5481"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1524 18</Pago></row>
<row _id="5482"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5584 73</Empenhado><Liquidado>5584 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5483"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5584 72</Pago></row>
<row _id="5484"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000478</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5970 71</Empenhado><Liquidado>5970 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5485"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000478</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5970 68</Pago></row>
<row _id="5486"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1363618 67</Empenhado><Liquidado>1278177 16</Liquidado><Pago>99867 48</Pago></row>
<row _id="5487"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>791431 91</Pago></row>
<row _id="5488"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5489"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.993.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ ALOISIO ROHR</Credor><Documento>2015NE000481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1294 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5490"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>343 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5491"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>468 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5492"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5493"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5494"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>51 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5495"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5496"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1165 19</Liquidado><Pago>-299 68</Pago></row>
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<row _id="5499"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6424 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5503"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-7</Cpf/Cnpj><Credor>VOGAIS</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3967 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5584"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5585"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9362047 83</Empenhado><Liquidado>9362047 83</Liquidado><Pago>9362047 83</Pago></row>
<row _id="5586"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5587"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
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<row _id="5595"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5627 75</Empenhado><Liquidado>7503 66</Liquidado><Pago>7503 66</Pago></row>
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<row _id="5600"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15287 50</Empenhado><Liquidado>9852 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5666"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>526 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5667"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5668"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1763 50</Empenhado><Liquidado>1763 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5669"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1763 50</Pago></row>
<row _id="5670"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Procuradoria Geral do Estado - PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2015NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5671"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Procuradoria Geral do Estado - PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2015NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>823494 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5672"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1717 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5673"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1124 05</Empenhado><Liquidado>1123 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5674"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1123 05</Pago></row>
<row _id="5675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>4323 79</Liquidado><Pago>4323 79</Pago></row>
<row _id="5676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 33</Liquidado><Pago>130 33</Pago></row>
<row _id="5678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.365.398-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ QUIRINO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="5679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="5680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>435 00</Empenhado><Liquidado>375 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="5681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>3723 72</Liquidado><Pago>3723 72</Pago></row>
<row _id="5682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>758 00</Empenhado><Liquidado>758 38</Liquidado><Pago>758 38</Pago></row>
<row _id="5683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57442 35</Empenhado><Liquidado>45678 50</Liquidado><Pago>45678 50</Pago></row>
<row _id="5684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>505 59</Empenhado><Liquidado>505 59</Liquidado><Pago>505 59</Pago></row>
<row _id="5685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26601 93</Empenhado><Liquidado>26601 93</Liquidado><Pago>26601 93</Pago></row>
<row _id="5686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90966 20</Empenhado><Liquidado>90966 20</Liquidado><Pago>90966 20</Pago></row>
<row _id="5687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.960.416/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>TURISMO ASA BRANCA LTDA- EPP</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>217606 96</Empenhado><Liquidado>217606 97</Liquidado><Pago>217606 97</Pago></row>
<row _id="5688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>240035 89</Empenhado><Liquidado>240035 49</Liquidado><Pago>240035 49</Pago></row>
<row _id="5689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45581 73</Empenhado><Liquidado>45581 73</Liquidado><Pago>45581 73</Pago></row>
<row _id="5690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1008 99</Empenhado><Liquidado>1008 99</Liquidado><Pago>1008 99</Pago></row>
<row _id="5691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 03</Empenhado><Liquidado>2600 03</Liquidado><Pago>2600 03</Pago></row>
<row _id="5692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1768 81</Empenhado><Liquidado>1768 81</Liquidado><Pago>1768 81</Pago></row>
<row _id="5693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1570 00</Empenhado><Liquidado>1570 00</Liquidado><Pago>1570 00</Pago></row>
<row _id="5694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19414 52</Empenhado><Liquidado>19414 52</Liquidado><Pago>19414 52</Pago></row>
<row _id="5695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2269 62</Empenhado><Liquidado>2269 62</Liquidado><Pago>2269 62</Pago></row>
<row _id="5696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2218 24</Empenhado><Liquidado>2218 24</Liquidado><Pago>2218 24</Pago></row>
<row _id="5697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4695 41</Empenhado><Liquidado>4695 41</Liquidado><Pago>4695 41</Pago></row>
<row _id="5698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1319 95</Empenhado><Liquidado>1319 95</Liquidado><Pago>1319 95</Pago></row>
<row _id="5699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2099 07</Empenhado><Liquidado>2099 07</Liquidado><Pago>2099 07</Pago></row>
<row _id="5700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8359 57</Empenhado><Liquidado>8359 57</Liquidado><Pago>8359 57</Pago></row>
<row _id="5701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53360 00</Empenhado><Liquidado>53355 00</Liquidado><Pago>103241 47</Pago></row>
<row _id="5702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>199980 00</Empenhado><Liquidado>199975 00</Liquidado><Pago>386955 09</Pago></row>
<row _id="5703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11755 29</Empenhado><Liquidado>11755 29</Liquidado><Pago>11755 29</Pago></row>
<row _id="5704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44525 00</Empenhado><Liquidado>44327 64</Liquidado><Pago>44327 64</Pago></row>
<row _id="5705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9367 00</Empenhado><Liquidado>8693 02</Liquidado><Pago>8693 02</Pago></row>
<row _id="5706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>947 41</Empenhado><Liquidado>947 41</Liquidado><Pago>947 41</Pago></row>
<row _id="5707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3185 78</Empenhado><Liquidado>3185 78</Liquidado><Pago>3185 78</Pago></row>
<row _id="5708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2477 45</Empenhado><Liquidado>2477 45</Liquidado><Pago>2477 45</Pago></row>
<row _id="5709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1382 68</Empenhado><Liquidado>1382 68</Liquidado><Pago>1382 68</Pago></row>
<row _id="5710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2036 66</Empenhado><Liquidado>2036 66</Liquidado><Pago>2036 66</Pago></row>
<row _id="5711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50182 19</Empenhado><Liquidado>50182 19</Liquidado><Pago>50182 19</Pago></row>
<row _id="5712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1815 79</Empenhado><Liquidado>1815 79</Liquidado><Pago>1815 79</Pago></row>
<row _id="5713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1008 99</Empenhado><Liquidado>1008 99</Liquidado><Pago>1008 99</Pago></row>
<row _id="5714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3155 00</Empenhado><Liquidado>3143 34</Liquidado><Pago>3143 34</Pago></row>
<row _id="5715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="5717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5950 00</Empenhado><Liquidado>4930 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4930 65</Pago></row>
<row _id="5719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>649550 00</Empenhado><Liquidado>649543 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>649543 56</Pago></row>
<row _id="5721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28600 00</Empenhado><Liquidado>28598 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>495 72</Liquidado><Pago>495 72</Pago></row>
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<row _id="5736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>1003 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7700 00</Empenhado><Liquidado>7700 00</Liquidado><Pago>7700 00</Pago></row>
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<row _id="5751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.086/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>DATALEX INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Direta</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="5752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>757 93</Empenhado><Liquidado>757 93</Liquidado><Pago>757 93</Pago></row>
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<row _id="5776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 78</Liquidado><Pago>39 78</Pago></row>
<row _id="5777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124 75</Liquidado><Pago>124 75</Pago></row>
<row _id="5778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46000 00</Empenhado><Liquidado>80402 73</Liquidado><Pago>80402 73</Pago></row>
<row _id="5779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79865 00</Empenhado><Liquidado>79781 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>79781 37</Pago></row>
<row _id="5781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>197 10</Liquidado><Pago>197 10</Pago></row>
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<row _id="5784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>104155 00</Empenhado><Liquidado>101164 32</Liquidado><Pago>93277 27</Pago></row>
<row _id="5785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41285 00</Empenhado><Liquidado>41281 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>397 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>397 66</Pago></row>
<row _id="5789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>815 00</Empenhado><Liquidado>811 46</Liquidado><Pago>811 46</Pago></row>
<row _id="5790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000306</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>162 29</Liquidado><Pago>162 29</Pago></row>
<row _id="5791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>646 46</Liquidado><Pago>646 46</Pago></row>
<row _id="5792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4538 29</Empenhado><Liquidado>4538 29</Liquidado><Pago>4538 29</Pago></row>
<row _id="5793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4687 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12646 17</Empenhado><Liquidado>12646 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>364 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>387 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>936 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>251 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.781.069/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A</Credor><Documento>2015NE000397</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3247 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.876/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>605 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9577 00</Liquidado><Pago>9577 00</Pago></row>
<row _id="5812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37104 15</Liquidado><Pago>199242 68</Pago></row>
<row _id="5813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>253 45</Pago></row>
<row _id="5814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1 97</Pago></row>
<row _id="5815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44 75</Pago></row>
<row _id="5816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="5817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>157206 55</Liquidado><Pago>157206 55</Pago></row>
<row _id="5818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165000 00</Liquidado><Pago>165000 00</Pago></row>
<row _id="5819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>212 04</Liquidado><Pago>212 04</Pago></row>
<row _id="5820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>515000 00</Empenhado><Liquidado>183516 70</Liquidado><Pago>212948 80</Pago></row>
<row _id="5821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78187 00</Liquidado><Pago>78187 00</Pago></row>
<row _id="5822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>412500 00</Liquidado><Pago>412500 00</Pago></row>
<row _id="5823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137500 00</Liquidado><Pago>137500 00</Pago></row>
<row _id="5824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-682 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18850 10</Liquidado><Pago>18850 10</Pago></row>
<row _id="5826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>742 50</Liquidado><Pago>742 50</Pago></row>
<row _id="5827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="5828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106700 00</Liquidado><Pago>106700 00</Pago></row>
<row _id="5829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7621 09</Empenhado><Liquidado>7621 09</Liquidado><Pago>7621 09</Pago></row>
<row _id="5831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6190 00</Empenhado><Liquidado>6190 00</Liquidado><Pago>6190 00</Pago></row>
<row _id="5832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9900 00</Empenhado><Liquidado>9900 00</Liquidado><Pago>9900 00</Pago></row>
<row _id="5833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1880 00</Empenhado><Liquidado>1880 00</Liquidado><Pago>1880 00</Pago></row>
<row _id="5834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>26040 00</Empenhado><Liquidado>8880 00</Liquidado><Pago>8880 00</Pago></row>
<row _id="5836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>102380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>32001 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>266200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1381 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150028 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>167302 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19539 30</Empenhado><Liquidado>162 80</Liquidado><Pago>162 80</Pago></row>
<row _id="5843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16095 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>134200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6525 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6095 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30410 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>253000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>78540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>253000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>78540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16155 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1600000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4392 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97600 00</Empenhado><Liquidado>97496 14</Liquidado><Pago>21669 84</Pago></row>
<row _id="5861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75826 30</Pago></row>
<row _id="5862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18900 00</Empenhado><Liquidado>18849 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12354 05</Pago></row>
<row _id="5864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>649 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>649 02</Pago></row>
<row _id="5866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7481 80</Pago></row>
<row _id="5867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1530 00</Empenhado><Liquidado>18912 00</Liquidado><Pago>18912 00</Pago></row>
<row _id="5868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>196 80</Empenhado><Liquidado>1239 72</Liquidado><Pago>1239 72</Pago></row>
<row _id="5869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>13823 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-175 00</Liquidado><Pago>14249 38</Pago></row>
<row _id="5871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>618 00</Liquidado><Pago>618 00</Pago></row>
<row _id="5872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37 08</Liquidado><Pago>37 08</Pago></row>
<row _id="5873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>556547 10</Empenhado><Liquidado>556547 10</Liquidado><Pago>556547 10</Pago></row>
<row _id="5874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.265.264/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>453927 36</Empenhado><Liquidado>453927 36</Liquidado><Pago>453927 36</Pago></row>
<row _id="5875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>549494 66</Empenhado><Liquidado>549494 66</Liquidado><Pago>549167 45</Pago></row>
<row _id="5876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>439985 29</Empenhado><Liquidado>510537 12</Liquidado><Pago>77031 73</Pago></row>
<row _id="5877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58507 65</Empenhado><Liquidado>58152 82</Liquidado><Pago>58231 85</Pago></row>
<row _id="5878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>354 83</Empenhado><Liquidado>709 66</Liquidado><Pago>354 83</Pago></row>
<row _id="5879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>416 30</Empenhado><Liquidado>208 15</Liquidado><Pago>115 50</Pago></row>
<row _id="5880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32500 00</Empenhado><Liquidado>19389 19</Liquidado><Pago>17084 93</Pago></row>
<row _id="5881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1208 32</Liquidado><Pago>2080 24</Pago></row>
<row _id="5882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 76</Liquidado><Pago>463 76</Pago></row>
<row _id="5883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>233 69</Liquidado><Pago>233 69</Pago></row>
<row _id="5884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Defesa da Cidadania e Direitos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.625/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRET ESP DOS DIREITOS HUM PRES DA REPUBLICA</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 09</Pago></row>
<row _id="5885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8682 96</Pago></row>
<row _id="5886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>870 67</Empenhado><Liquidado>1150 38</Liquidado><Pago>1150 38</Pago></row>
<row _id="5887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18903 00</Empenhado><Liquidado>24423 00</Liquidado><Pago>24423 00</Pago></row>
<row _id="5888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.745/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>919 96</Liquidado><Pago>919 96</Pago></row>
<row _id="5889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73124 99</Empenhado><Liquidado>117000 00</Liquidado><Pago>117000 00</Pago></row>
<row _id="5890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>56824 07</Liquidado><Pago>56824 07</Pago></row>
<row _id="5891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40499 99</Empenhado><Liquidado>54000 00</Liquidado><Pago>27000 00</Pago></row>
<row _id="5892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>179133 81</Empenhado><Liquidado>179133 84</Liquidado><Pago>95129 36</Pago></row>
<row _id="5893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0039-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14217 69</Empenhado><Liquidado>14217 69</Liquidado><Pago>6952 87</Pago></row>
<row _id="5894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0016-68</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39000 00</Empenhado><Liquidado>39000 00</Liquidado><Pago>15021 62</Pago></row>
<row _id="5895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70719 63</Empenhado><Liquidado>70719 63</Liquidado><Pago>52175 90</Pago></row>
<row _id="5896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.290/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO LOWTONS DE EDUCACAO E CULTURA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1057 88</Empenhado><Liquidado>1057 88</Liquidado><Pago>1057 88</Pago></row>
<row _id="5897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIGRAN EDUCACIONAL</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>109284 60</Empenhado><Liquidado>109284 60</Liquidado><Pago>43056 87</Pago></row>
<row _id="5898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24090 03</Empenhado><Liquidado>24090 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61090 03</Pago></row>
<row _id="5900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.188.318/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO-OESTE - SOECO</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1306 20</Empenhado><Liquidado>1306 20</Liquidado><Pago>1494 87</Pago></row>
<row _id="5901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0080-42</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3152 00</Empenhado><Liquidado>3152 00</Liquidado><Pago>1576 00</Pago></row>
<row _id="5902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0065-03</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105394 72</Empenhado><Liquidado>105394 72</Liquidado><Pago>68039 54</Pago></row>
<row _id="5903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.317/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MS</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>91363 00</Empenhado><Liquidado>91363 00</Liquidado><Pago>62860 00</Pago></row>
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<row _id="5914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9342 00</Empenhado><Liquidado>9342 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18684 00</Pago></row>
<row _id="5916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>390923 34</Empenhado><Liquidado>234231 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>234231 98</Pago></row>
<row _id="5918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11184 32</Empenhado><Liquidado>11184 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11184 32</Pago></row>
<row _id="5920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3134 50</Empenhado><Liquidado>3134 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3134 49</Pago></row>
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<row _id="5923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14342 93</Empenhado><Liquidado>29082 28</Liquidado><Pago>14739 35</Pago></row>
<row _id="5924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22140 00</Empenhado><Liquidado>22140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19402 79</Pago></row>
<row _id="5926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>209 60</Pago></row>
<row _id="5927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5027 28</Empenhado><Liquidado>5027 28</Liquidado><Pago>4817 68</Pago></row>
<row _id="5928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40362 88</Empenhado><Liquidado>80723 22</Liquidado><Pago>40360 34</Pago></row>
<row _id="5929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7600 00</Empenhado><Liquidado>6300 58</Liquidado><Pago>6300 58</Pago></row>
<row _id="5930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8245 49</Empenhado><Liquidado>6596 40</Liquidado><Pago>6596 40</Pago></row>
<row _id="5931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31297 37</Empenhado><Liquidado>25037 90</Liquidado><Pago>46370 20</Pago></row>
<row _id="5932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47634 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19732 07</Empenhado><Liquidado>2326 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>692 50</Liquidado><Pago>727 50</Pago></row>
<row _id="5935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2015NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-8181 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-28000 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-15200 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-800 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5983 09</Empenhado><Liquidado>4821 89</Liquidado><Pago>3624 39</Pago></row>
<row _id="5943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2003 00</Empenhado><Liquidado>2206 00</Liquidado><Pago>1125 00</Pago></row>
<row _id="5944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>115 50</Pago></row>
<row _id="5945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>589 49</Empenhado><Liquidado>589 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>589 49</Pago></row>
<row _id="5947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>462 96</Empenhado><Liquidado>462 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>462 96</Pago></row>
<row _id="5949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1074 29</Empenhado><Liquidado>1074 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1074 29</Pago></row>
<row _id="5951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.412.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>206 24</Empenhado><Liquidado>206 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>206 24</Pago></row>
<row _id="5953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2015NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>152 27</Empenhado><Liquidado>152 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>152 27</Pago></row>
<row _id="5955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17991 42</Empenhado><Liquidado>17991 42</Liquidado><Pago>17991 42</Pago></row>
<row _id="5956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6967 13</Empenhado><Liquidado>6967 13</Liquidado><Pago>1089 80</Pago></row>
<row _id="5957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5877 33</Pago></row>
<row _id="5958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3419 05</Empenhado><Liquidado>3419 05</Liquidado><Pago>3419 05</Pago></row>
<row _id="5959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3419 05</Empenhado><Liquidado>3419 05</Liquidado><Pago>3419 05</Pago></row>
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<row _id="5962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2154 39</Empenhado><Liquidado>2154 39</Liquidado><Pago>27 50</Pago></row>
<row _id="5963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.985/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIÁRIA FORMATO  LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2126 89</Pago></row>
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<row _id="5966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Programa de Transferência de Renda</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022-6</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2015NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3610000 00</Empenhado><Liquidado>3610000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1777493 98</Empenhado><Liquidado>1757644 77</Liquidado><Pago>844075 20</Pago></row>
<row _id="5994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>913569 57</Pago></row>
<row _id="5995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1275 00</Empenhado><Liquidado>2550 00</Liquidado><Pago>1338 75</Pago></row>
<row _id="5996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Defesa da Cidadania e Direitos Humanos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.192.747/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MONET CONC DE VEICULOS E PECAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-284500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>196 80</Liquidado><Pago>55 60</Pago></row>
<row _id="6000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>382 34</Liquidado><Pago>248 48</Pago></row>
<row _id="6001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>532 36</Liquidado><Pago>66 78</Pago></row>
<row _id="6002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109176 36</Liquidado><Pago>109176 36</Pago></row>
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<row _id="6005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>721 60</Liquidado><Pago>721 60</Pago></row>
<row _id="6006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4050 00</Liquidado><Pago>4050 00</Pago></row>
<row _id="6007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4049 84</Liquidado><Pago>4049 84</Pago></row>
<row _id="6008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>216364 19</Empenhado><Liquidado>216364 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85 12</Empenhado><Liquidado>85 12</Liquidado><Pago>85 12</Pago></row>
<row _id="6019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>276 66</Empenhado><Liquidado>276 66</Liquidado><Pago>276 66</Pago></row>
<row _id="6020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58500 00</Empenhado><Liquidado>58500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.923.220/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. CAMPOGRANDENSE DE ENGENHEIROS-ACEA</Credor><Documento>2015NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13332 00</Empenhado><Liquidado>13332 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional SESAN/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.526.783/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA CIDADANIA</Credor><Documento>2015NE000295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>115576 17</Empenhado><Liquidado>115576 17</Liquidado><Pago>115576 17</Pago></row>
<row _id="6023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional SESAN/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.526.783/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA CIDADANIA</Credor><Documento>2015NE000296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9246 16</Empenhado><Liquidado>9246 16</Liquidado><Pago>9246 16</Pago></row>
<row _id="6024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 50</Liquidado><Pago>76 50</Pago></row>
<row _id="6025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 47</Empenhado><Liquidado>160 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 80</Empenhado><Liquidado>58 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51 00</Empenhado><Liquidado>51 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>92 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>85 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>276 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>194 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>1707 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Defesa da Cidadania e Direitos Humanos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.192.747/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MONET CONC DE VEICULOS E PECAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>284500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000343</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>181 88</Empenhado><Liquidado>181 88</Liquidado><Pago>181 88</Pago></row>
<row _id="6051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3535 47</Empenhado><Liquidado>3535 47</Liquidado><Pago>3535 47</Pago></row>
<row _id="6052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1603 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>647 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000358</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>487 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14121 76</Pago></row>
<row _id="6100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2015NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2015NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.707/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2015NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.646.310/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇAO CRIANÇAS DO BRASIL EM CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.051.673/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CIDADE DOS MENINOS DE CAMPO GRANDE/MS</Credor><Documento>2015NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Direta</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>12217 86</Liquidado><Pago>12217 86</Pago></row>
<row _id="6110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-96478 36</Empenhado><Liquidado>-96478 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>132000 00</Empenhado><Liquidado>101211 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>683149 03</Pago></row>
<row _id="6113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>495 00</Pago></row>
<row _id="6114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>460000 00</Empenhado><Liquidado>405512 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7143 18</Liquidado><Pago>7143 18</Pago></row>
<row _id="6117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>94100 00</Empenhado><Liquidado>117303 00</Liquidado><Pago>117303 00</Pago></row>
<row _id="6118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2553 81</Pago></row>
<row _id="6119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2872 82</Pago></row>
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<row _id="6121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>616 00</Liquidado><Pago>2217 00</Pago></row>
<row _id="6122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6344 06</Empenhado><Liquidado>85012 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85012 01</Pago></row>
<row _id="6124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.484.753/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE VIDA S/A.</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="6125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.977.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZA CRISTINA KIOMIDO</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3941 00</Empenhado><Liquidado>3940 00</Liquidado><Pago>7880 00</Pago></row>
<row _id="6126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Educação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>70613 00</Empenhado><Liquidado>68412 23</Liquidado><Pago>68412 23</Pago></row>
<row _id="6127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250960 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>250960 00</Pago></row>
<row _id="6129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.565/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>828 56</Pago></row>
<row _id="6130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>499 20</Liquidado><Pago>499 20</Pago></row>
<row _id="6131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4445 00</Liquidado><Pago>4445 00</Pago></row>
<row _id="6132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24599728 92</Empenhado><Liquidado>30908903 69</Liquidado><Pago>5362339 34</Pago></row>
<row _id="6133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24505622 63</Pago></row>
<row _id="6134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>665500 00</Empenhado><Liquidado>1200386 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200386 67</Pago></row>
<row _id="6136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9078644 05</Empenhado><Liquidado>8394115 36</Liquidado><Pago>8967490 59</Pago></row>
<row _id="6137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4060846 47</Empenhado><Liquidado>5954300 71</Liquidado><Pago>60575 39</Pago></row>
<row _id="6138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1919479 69</Empenhado><Liquidado>1481456 22</Liquidado><Pago>1372330 40</Pago></row>
<row _id="6139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3246604 96</Empenhado><Liquidado>3276297 77</Liquidado><Pago>635880 77</Pago></row>
<row _id="6140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2410410 23</Pago></row>
<row _id="6141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>302000 00</Empenhado><Liquidado>317200 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>317200 63</Pago></row>
<row _id="6143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600061 11</Empenhado><Liquidado>916201 57</Liquidado><Pago>307822 99</Pago></row>
<row _id="6144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>190099 41</Empenhado><Liquidado>101205 34</Liquidado><Pago>196740 62</Pago></row>
<row _id="6145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000000 00</Empenhado><Liquidado>9558668 53</Liquidado><Pago>9558668 53</Pago></row>
<row _id="6146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1590 00</Empenhado><Liquidado>1590 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1590 00</Pago></row>
<row _id="6148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79668 67</Empenhado><Liquidado>74570 42</Liquidado><Pago>22269 23</Pago></row>
<row _id="6149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49829 08</Pago></row>
<row _id="6150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2267 52</Empenhado><Liquidado>2133 62</Liquidado><Pago>2267 52</Pago></row>
<row _id="6151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15128 78</Empenhado><Liquidado>8529 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3833929 16</Empenhado><Liquidado>5859083 67</Liquidado><Pago>2551707 18</Pago></row>
<row _id="6153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3110130 80</Pago></row>
<row _id="6154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>113616 58</Empenhado><Liquidado>107964 77</Liquidado><Pago>113616 58</Pago></row>
<row _id="6155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>835878 91</Empenhado><Liquidado>734033 98</Liquidado><Pago>809199 61</Pago></row>
<row _id="6156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67221 00</Liquidado><Pago>67221 00</Pago></row>
<row _id="6157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1214 80</Liquidado><Pago>1214 80</Pago></row>
<row _id="6158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48425850 35</Empenhado><Liquidado>44160921 61</Liquidado><Pago>20343916 25</Pago></row>
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<row _id="6160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>25302 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-8102 47</Liquidado><Pago>1100499 40</Pago></row>
<row _id="6163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3306034 98</Empenhado><Liquidado>2800930 40</Liquidado><Pago>1605391 16</Pago></row>
<row _id="6164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4288 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3060 00</Empenhado><Liquidado>2909 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2509 44</Pago></row>
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<row _id="6180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23040 00</Empenhado><Liquidado>17279 27</Liquidado><Pago>17279 27</Pago></row>
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<row _id="6183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54720 00</Empenhado><Liquidado>41038 48</Liquidado><Pago>41038 48</Pago></row>
<row _id="6184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130000 00</Empenhado><Liquidado>60480 00</Liquidado><Pago>60480 00</Pago></row>
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<row _id="6187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.268.248/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA E IMPRESSORA CENTRO OESTE LTDA.</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36569 00</Pago></row>
<row _id="6188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.433.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>KALED KALIL HAZINE</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7785 00</Empenhado><Liquidado>3460 00</Liquidado><Pago>3460 00</Pago></row>
<row _id="6189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.467.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON FERREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.674.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETHE PANNEBECKER</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3100 00</Liquidado><Pago>3100 00</Pago></row>
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<row _id="6192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.988.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>815 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.479.319-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CLAUDEMIRO CAPUCCI</Credor><Documento>2015NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>5400 00</Pago></row>
<row _id="6201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.512.134/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSO MATO GROSSO LTDA</Credor><Documento>2015NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>6451 20</Liquidado><Pago>6451 20</Pago></row>
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<row _id="6203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-143 00</Liquidado><Pago>18294 57</Pago></row>
<row _id="6204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17233 00</Empenhado><Liquidado>16175 85</Liquidado><Pago>32351 73</Pago></row>
<row _id="6205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>7112 17</Liquidado><Pago>7112 17</Pago></row>
<row _id="6206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1125 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16699 55</Liquidado><Pago>16699 55</Pago></row>
<row _id="6208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15336 50</Liquidado><Pago>15336 50</Pago></row>
<row _id="6209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>94228 74</Liquidado><Pago>94228 74</Pago></row>
<row _id="6210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>57006 92</Liquidado><Pago>57006 92</Pago></row>
<row _id="6211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>357472 00</Empenhado><Liquidado>738773 73</Liquidado><Pago>388451 99</Pago></row>
<row _id="6212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120103 00</Empenhado><Liquidado>238314 00</Liquidado><Pago>119157 00</Pago></row>
<row _id="6213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47159 00</Empenhado><Liquidado>40316 46</Liquidado><Pago>40316 46</Pago></row>
<row _id="6214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128891 34</Liquidado><Pago>128891 34</Pago></row>
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<row _id="6220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.530.158/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇAO CIDADE CORUMBA - LTDA</Credor><Documento>2015NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>11284 80</Liquidado><Pago>11284 80</Pago></row>
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<row _id="6222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.565/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO</Credor><Documento>2015NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>515 79</Liquidado><Pago>515 79</Pago></row>
<row _id="6223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.574.965/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>ONDA PRO IMPORTADORA DE M. V. S. LTDA</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3180 00</Liquidado><Pago>3180 00</Pago></row>
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<row _id="6227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3349 00</Empenhado><Liquidado>3353 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-25290 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Médio</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-30623 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.907.411-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CEZAR ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000568</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2282 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>939 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1825 20</Empenhado><Liquidado>1825 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001265</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>46348 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.593.126/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG '4 DE ABRIL'</Credor><Documento>2015NE001459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.674.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETHE PANNEBECKER</Credor><Documento>2015NE001460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2015NE001464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19167 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>23405 56</Liquidado><Pago>35036 52</Pago></row>
<row _id="7335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>481 60</Liquidado><Pago>481 60</Pago></row>
<row _id="7336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>400 44</Liquidado><Pago>400 44</Pago></row>
<row _id="7337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>530 96</Empenhado><Liquidado>530 96</Liquidado><Pago>530 96</Pago></row>
<row _id="7338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33390 00</Pago></row>
<row _id="7340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>860 00</Empenhado><Liquidado>857 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>857 23</Pago></row>
<row _id="7342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>228 80</Liquidado><Pago>11 44</Pago></row>
<row _id="7343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-2</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11375 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39724 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39724 80</Pago></row>
<row _id="7346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4126 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4126 24</Pago></row>
<row _id="7348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37000 00</Empenhado><Liquidado>35907 54</Liquidado><Pago>35907 54</Pago></row>
<row _id="7350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>23145 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>156000 00</Empenhado><Liquidado>325371 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>175 00</Liquidado><Pago>87 00</Pago></row>
<row _id="7353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>105 70</Liquidado><Pago>105 70</Pago></row>
<row _id="7354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>129 00</Liquidado><Pago>129 00</Pago></row>
<row _id="7355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>55 94</Liquidado><Pago>55 94</Pago></row>
<row _id="7356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>19573 02</Liquidado><Pago>19573 02</Pago></row>
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<row _id="7443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3034 60</Empenhado><Liquidado>3034 60</Liquidado><Pago>2827 11</Pago></row>
<row _id="7444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10139220 44</Empenhado><Liquidado>10139220 44</Liquidado><Pago>20236419 72</Pago></row>
<row _id="7445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5707866 14</Empenhado><Liquidado>5707866 14</Liquidado><Pago>11322968 08</Pago></row>
<row _id="7446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280000 00</Empenhado><Liquidado>270655 93</Liquidado><Pago>270655 93</Pago></row>
<row _id="7447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="7448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2015NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13487 19</Liquidado><Pago>13487 19</Pago></row>
<row _id="7449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6230 91</Liquidado><Pago>5089 73</Pago></row>
<row _id="7450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240100 00</Empenhado><Liquidado>258899 83</Liquidado><Pago>258899 83</Pago></row>
<row _id="7451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1719 20</Liquidado><Pago>1719 20</Pago></row>
<row _id="7452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.062.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="7453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17063 82</Empenhado><Liquidado>17063 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17063 82</Pago></row>
<row _id="7455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1419 88</Empenhado><Liquidado>1419 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.915.558-**</Cpf/Cnpj><Credor>BRUNO MANGIAPELO</Credor><Documento>2015NE000255</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4915 00</Empenhado><Liquidado>4915 00</Liquidado><Pago>4915 00</Pago></row>
<row _id="7457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.094.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>EDIVAN MARQUES MOYA</Credor><Documento>2015NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1360 00</Empenhado><Liquidado>1360 00</Liquidado><Pago>1360 00</Pago></row>
<row _id="7458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.598.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO KOVALSKI</Credor><Documento>2015NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>875 00</Empenhado><Liquidado>875 00</Liquidado><Pago>875 00</Pago></row>
<row _id="7459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.469.931-**</Cpf/Cnpj><Credor>CENEIDE VIANA PRESTES</Credor><Documento>2015NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="7460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.873.039-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELCIO BATISTA</Credor><Documento>2015NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>790 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
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<row _id="7540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3995 26</Liquidado><Pago>3995 26</Pago></row>
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<row _id="7680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>123 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1012 64</Empenhado><Liquidado>1012 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4035 38</Empenhado><Liquidado>4035 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4035 38</Pago></row>
<row _id="7687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9118 69</Empenhado><Liquidado>9118 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9118 69</Pago></row>
<row _id="7689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>187 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>187 91</Pago></row>
<row _id="7691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.474.640/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA E MELLA LTDA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7008 33</Empenhado><Liquidado>14258 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.342.901/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CHAGAS MELLA &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14258 33</Pago></row>
<row _id="7694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1335 00</Liquidado><Pago>1335 00</Pago></row>
<row _id="7695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83 34</Liquidado><Pago>83 34</Pago></row>
<row _id="7696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4307 29</Empenhado><Liquidado>1294 90</Liquidado><Pago>1294 90</Pago></row>
<row _id="7697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1801 25</Empenhado><Liquidado>827 00</Liquidado><Pago>827 00</Pago></row>
<row _id="7698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57721 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17519 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15933 50</Empenhado><Liquidado>15689 60</Liquidado><Pago>15689 60</Pago></row>
<row _id="7701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5622 00</Empenhado><Liquidado>3797 00</Liquidado><Pago>3797 00</Pago></row>
<row _id="7702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.321.209-**</Cpf/Cnpj><Credor>HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2369 50</Pago></row>
<row _id="7703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.766.452-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONINHO BRUSCHI</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4886 16</Pago></row>
<row _id="7704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14586 95</Empenhado><Liquidado>27599 37</Liquidado><Pago>27599 37</Pago></row>
<row _id="7705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-5490 30</Pago></row>
<row _id="7706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22536 68</Empenhado><Liquidado>45073 36</Liquidado><Pago>45073 36</Pago></row>
<row _id="7707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2801 14</Empenhado><Liquidado>2801 14</Liquidado><Pago>2801 14</Pago></row>
<row _id="7708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2775 04</Empenhado><Liquidado>2775 04</Liquidado><Pago>2775 04</Pago></row>
<row _id="7709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.192.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3455 55</Empenhado><Liquidado>3454 33</Liquidado><Pago>3454 33</Pago></row>
<row _id="7710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57256 65</Empenhado><Liquidado>57256 65</Liquidado><Pago>57256 65</Pago></row>
<row _id="7711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28665 75</Empenhado><Liquidado>28673 48</Liquidado><Pago>28673 48</Pago></row>
<row _id="7712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10566 51</Empenhado><Liquidado>10566 51</Liquidado><Pago>10566 51</Pago></row>
<row _id="7713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7980 23</Empenhado><Liquidado>7980 23</Liquidado><Pago>7980 23</Pago></row>
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<row _id="7737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3860 05</Empenhado><Liquidado>3860 05</Liquidado><Pago>3860 05</Pago></row>
<row _id="7738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>64355 54</Empenhado><Liquidado>64354 54</Liquidado><Pago>64354 54</Pago></row>
<row _id="7739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2015NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-233 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-947 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41882 50</Empenhado><Liquidado>41881 50</Liquidado><Pago>41881 50</Pago></row>
<row _id="7742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1945 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6588 00</Empenhado><Liquidado>6588 00</Liquidado><Pago>6588 00</Pago></row>
<row _id="7744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10969 85</Empenhado><Liquidado>10739 86</Liquidado><Pago>10739 86</Pago></row>
<row _id="7745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.579.521-**</Cpf/Cnpj><Credor>GEORGES MAKHOUL TANNOUS</Credor><Documento>2015NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1813 05</Empenhado><Liquidado>1813 05</Liquidado><Pago>1813 05</Pago></row>
<row _id="7746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.523.868-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSWALDO LORENSINI NETO</Credor><Documento>2015NE000188</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2369 50</Pago></row>
<row _id="7747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADENILSON SANCHES BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>670 00</Pago></row>
<row _id="7748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.016.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2330 63</Liquidado><Pago>2330 63</Pago></row>
<row _id="7749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.474.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2015NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="7750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1698 00</Empenhado><Liquidado>1646 94</Liquidado><Pago>1646 94</Pago></row>
<row _id="7751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000193</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-131 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-76 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6152 41</Empenhado><Liquidado>6152 41</Liquidado><Pago>6152 41</Pago></row>
<row _id="7754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>301 04</Liquidado><Pago>301 04</Pago></row>
<row _id="7755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1293583 69</Empenhado><Liquidado>1293583 69</Liquidado><Pago>1293583 69</Pago></row>
<row _id="7756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>83513 33</Empenhado><Liquidado>83513 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>227516 98</Empenhado><Liquidado>173443 61</Liquidado><Pago>175282 85</Pago></row>
<row _id="7758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48509 55</Empenhado><Liquidado>48509 55</Liquidado><Pago>48242 71</Pago></row>
<row _id="7759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>419583 99</Empenhado><Liquidado>419583 99</Liquidado><Pago>419583 99</Pago></row>
<row _id="7760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89967 12</Empenhado><Liquidado>89967 12</Liquidado><Pago>90157 20</Pago></row>
<row _id="7761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>127859 85</Empenhado><Liquidado>257111 94</Liquidado><Pago>257111 94</Pago></row>
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<row _id="7764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175189 67</Empenhado><Liquidado>175189 67</Liquidado><Pago>175189 67</Pago></row>
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<row _id="7789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.790.319/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ DALTRO MANENTI &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10282 70</Empenhado><Liquidado>10282 70</Liquidado><Pago>10282 70</Pago></row>
<row _id="7790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2015NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14088 00</Empenhado><Liquidado>14088 00</Liquidado><Pago>14088 00</Pago></row>
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<row _id="7792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.502.521-**</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ADEROALDO FARIA</Credor><Documento>2015NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6960 00</Empenhado><Liquidado>6960 00</Liquidado><Pago>6960 00</Pago></row>
<row _id="7793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.255.758/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE REMIGIO DE ARAUJO NETO</Credor><Documento>2015NE000264</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
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<row _id="7795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>447171 31</Empenhado><Liquidado>447171 31</Liquidado><Pago>447171 31</Pago></row>
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<row _id="7799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-2</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2015NE000271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>215056 21</Empenhado><Liquidado>215056 21</Liquidado><Pago>215056 21</Pago></row>
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<row _id="7817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13873 77</Pago></row>
<row _id="7818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49711 46</Empenhado><Liquidado>102294 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17809 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8307 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8501 69</Pago></row>
<row _id="7821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13350 26</Empenhado><Liquidado>13350 26</Liquidado><Pago>28649 32</Pago></row>
<row _id="7822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>974 40</Empenhado><Liquidado>974 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2775 78</Empenhado><Liquidado>2775 78</Liquidado><Pago>14710 57</Pago></row>
<row _id="7824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12523 41</Empenhado><Liquidado>12523 41</Liquidado><Pago>17370 45</Pago></row>
<row _id="7825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4847 04</Empenhado><Liquidado>4847 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1195 31</Empenhado><Liquidado>1195 31</Liquidado><Pago>5212 22</Pago></row>
<row _id="7827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11934 79</Empenhado><Liquidado>11934 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>189654 27</Empenhado><Liquidado>208167 79</Liquidado><Pago>117493 69</Pago></row>
<row _id="7829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36357 85</Empenhado><Liquidado>36357 85</Liquidado><Pago>36679 83</Pago></row>
<row _id="7830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>78462 69</Empenhado><Liquidado>78462 69</Liquidado><Pago>78729 06</Pago></row>
<row _id="7831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.680.468-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA OLIVEIRA NOGUEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3249 99</Pago></row>
<row _id="7832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.506.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>SOLANGE DARC DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3249 99</Pago></row>
<row _id="7833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.088.031-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN MARCOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9751 00</Empenhado><Liquidado>9981 84</Liquidado><Pago>3481 86</Pago></row>
<row _id="7834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>76347 59</Empenhado><Liquidado>76347 59</Liquidado><Pago>76347 59</Pago></row>
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<row _id="7836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.284.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES SANTA LUCCI R. DE BARROS</Credor><Documento>2015NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4671 00</Empenhado><Liquidado>4670 00</Liquidado><Pago>4670 00</Pago></row>
<row _id="7837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>832 43</Empenhado><Liquidado>832 43</Liquidado><Pago>8478 43</Pago></row>
<row _id="7838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7646 00</Empenhado><Liquidado>7646 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4705 12</Empenhado><Liquidado>4705 12</Liquidado><Pago>4705 12</Pago></row>
<row _id="7840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>332205 18</Pago></row>
<row _id="7841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5938672 16</Empenhado><Liquidado>5934480 83</Liquidado><Pago>5934480 83</Pago></row>
<row _id="7842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.016.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3571 22</Pago></row>
<row _id="7843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.474.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2015NE000315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>870 00</Pago></row>
<row _id="7844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13709 01</Empenhado><Liquidado>13709 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>327687 31</Empenhado><Liquidado>327687 31</Liquidado><Pago>420127 27</Pago></row>
<row _id="7846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>925498 93</Empenhado><Liquidado>925498 93</Liquidado><Pago>933956 44</Pago></row>
<row _id="7847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>88774 40</Empenhado><Liquidado>88774 40</Liquidado><Pago>88163 75</Pago></row>
<row _id="7848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27977 51</Pago></row>
<row _id="7849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2015NE000325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63072 85</Empenhado><Liquidado>63071 07</Liquidado><Pago>35093 56</Pago></row>
<row _id="7850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>134928 66</Empenhado><Liquidado>134928 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2015NE000328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5279 99</Empenhado><Liquidado>5279 99</Liquidado><Pago>5279 99</Pago></row>
<row _id="7852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2015NE000330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>167373 00</Empenhado><Liquidado>167373 00</Liquidado><Pago>167373 00</Pago></row>
<row _id="7853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>72408 27</Empenhado><Liquidado>72408 27</Liquidado><Pago>1651802 79</Pago></row>
<row _id="7854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>263270 65</Empenhado><Liquidado>263270 65</Liquidado><Pago>297983 90</Pago></row>
<row _id="7855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17314 20</Empenhado><Liquidado>17314 20</Liquidado><Pago>17314 20</Pago></row>
<row _id="7856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>199563 02</Empenhado><Liquidado>199563 02</Liquidado><Pago>593794 54</Pago></row>
<row _id="7857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>329600 00</Empenhado><Liquidado>329600 00</Liquidado><Pago>329600 00</Pago></row>
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<row _id="7859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>770117 84</Empenhado><Liquidado>770117 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4016 91</Empenhado><Liquidado>4016 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>195346 86</Empenhado><Liquidado>195346 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21837 69</Empenhado><Liquidado>21837 69</Liquidado><Pago>21837 69</Pago></row>
<row _id="7872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250970 77</Empenhado><Liquidado>250970 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.132.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA FETTER TORRACA LINO</Credor><Documento>2015NE000355</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2169 08</Pago></row>
<row _id="7874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.031.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA FETTER TORRACA</Credor><Documento>2015NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2169 08</Pago></row>
<row _id="7875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000357</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4197 41</Pago></row>
<row _id="7876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.545.770/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>FAGNER PODEROZO VAZ</Credor><Documento>2015NE000358</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1032 00</Empenhado><Liquidado>1032 00</Liquidado><Pago>1032 00</Pago></row>
<row _id="7877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7505 19</Empenhado><Liquidado>7505 19</Liquidado><Pago>7505 19</Pago></row>
<row _id="7878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.929.876/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO FRIDRICH-ME</Credor><Documento>2015NE000360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10512 00</Empenhado><Liquidado>10512 00</Liquidado><Pago>10512 00</Pago></row>
<row _id="7879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16224 00</Empenhado><Liquidado>16224 00</Liquidado><Pago>16224 00</Pago></row>
<row _id="7880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2511 74</Empenhado><Liquidado>14850 02</Liquidado><Pago>14850 02</Pago></row>
<row _id="7881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000369</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1822 22</Liquidado><Pago>1822 22</Pago></row>
<row _id="7882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16457 99</Empenhado><Liquidado>25063 60</Liquidado><Pago>25063 60</Pago></row>
<row _id="7883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2578 31</Empenhado><Liquidado>5118 86</Liquidado><Pago>5118 86</Pago></row>
<row _id="7884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5165 00</Empenhado><Liquidado>6300 67</Liquidado><Pago>6300 67</Pago></row>
<row _id="7885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>525 58</Empenhado><Liquidado>525 58</Liquidado><Pago>767 70</Pago></row>
<row _id="7886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>111374 62</Empenhado><Liquidado>111374 62</Liquidado><Pago>111374 62</Pago></row>
<row _id="7887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8536 96</Empenhado><Liquidado>8536 96</Liquidado><Pago>8988 05</Pago></row>
<row _id="7888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.113.309/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENTI.SA</Credor><Documento>2015NE000379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>290731 05</Empenhado><Liquidado>491504 76</Liquidado><Pago>491504 76</Pago></row>
<row _id="7889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7569 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>178572 66</Empenhado><Liquidado>99949 28</Liquidado><Pago>99949 28</Pago></row>
<row _id="7891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>532838 53</Empenhado><Liquidado>532838 53</Liquidado><Pago>535726 32</Pago></row>
<row _id="7892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1993 55</Empenhado><Liquidado>1993 55</Liquidado><Pago>1993 55</Pago></row>
<row _id="7893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8740 60</Empenhado><Liquidado>8740 60</Liquidado><Pago>8740 60</Pago></row>
<row _id="7894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9664 75</Empenhado><Liquidado>9664 75</Liquidado><Pago>24406 38</Pago></row>
<row _id="7895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1464 48</Empenhado><Liquidado>1464 48</Liquidado><Pago>1464 48</Pago></row>
<row _id="7896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>809 27</Empenhado><Liquidado>809 27</Liquidado><Pago>35175 75</Pago></row>
<row _id="7897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22700 00</Empenhado><Liquidado>22700 00</Liquidado><Pago>22700 00</Pago></row>
<row _id="7898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14741 63</Empenhado><Liquidado>14741 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4382 79</Empenhado><Liquidado>4382 79</Liquidado><Pago>4382 79</Pago></row>
<row _id="7900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.557.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7263 71</Empenhado><Liquidado>7263 71</Liquidado><Pago>7263 71</Pago></row>
<row _id="7901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2415948 87</Empenhado><Liquidado>3032168 85</Liquidado><Pago>3034824 40</Pago></row>
<row _id="7902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4671 34</Empenhado><Liquidado>4671 34</Liquidado><Pago>5214 54</Pago></row>
<row _id="7903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>543 20</Empenhado><Liquidado>543 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.059.129-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6365 32</Empenhado><Liquidado>671 59</Liquidado><Pago>671 59</Pago></row>
<row _id="7905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.287.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO BAPTISTA OGATHA TABOSA</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6830 22</Empenhado><Liquidado>8520 95</Liquidado><Pago>1270 01</Pago></row>
<row _id="7906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.542.406-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECIRO FLORES NOGUEIRA NETO</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7250 94</Pago></row>
<row _id="7907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.374.731-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREW ROBALINHO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2015NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.596.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>DARACY JOANA ROBALINHO</Credor><Documento>2015NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="7909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.050.380-**</Cpf/Cnpj><Credor>OLAVIO LUCKEMEYER</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3150 00</Empenhado><Liquidado>3150 00</Liquidado><Pago>137 47</Pago></row>
<row _id="7910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.407/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA E SOTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3012 53</Pago></row>
<row _id="7911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1616 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36010 00</Empenhado><Liquidado>72000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72000 00</Pago></row>
<row _id="7914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.214.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON PRADO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1145 00</Empenhado><Liquidado>1145 00</Liquidado><Pago>2290 00</Pago></row>
<row _id="7915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>766 63</Empenhado><Liquidado>1757 18</Liquidado><Pago>1757 18</Pago></row>
<row _id="7916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5087 86</Empenhado><Liquidado>8409 97</Liquidado><Pago>8409 97</Pago></row>
<row _id="7917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-339 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.797.398-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA BIM</Credor><Documento>2015NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>610 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>4754 08</Pago></row>
<row _id="7919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.738.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA MARQUES</Credor><Documento>2015NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7505 20</Empenhado><Liquidado>7291 16</Liquidado><Pago>2187 50</Pago></row>
<row _id="7920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.751.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEWTON ENCISO DE FREITAS NETO</Credor><Documento>2015NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10207 32</Pago></row>
<row _id="7921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.665.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALBERTO DINIZ LABURU</Credor><Documento>2015NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5379 16</Pago></row>
<row _id="7922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.616.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ALBERTO LABURU</Credor><Documento>2015NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3188 19</Empenhado><Liquidado>7072 72</Liquidado><Pago>7072 56</Pago></row>
<row _id="7923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>197 64</Empenhado><Liquidado>545 64</Liquidado><Pago>545 64</Pago></row>
<row _id="7924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>101523 68</Empenhado><Liquidado>146330 17</Liquidado><Pago>146330 17</Pago></row>
<row _id="7925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>416 32</Pago></row>
<row _id="7926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23 99</Empenhado><Liquidado>23 99</Liquidado><Pago>7077 11</Pago></row>
<row _id="7927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>129775 50</Empenhado><Liquidado>129775 50</Liquidado><Pago>129775 50</Pago></row>
<row _id="7928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000437</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4037 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69994 34</Empenhado><Liquidado>69994 34</Liquidado><Pago>69994 34</Pago></row>
<row _id="7931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5875 45</Empenhado><Liquidado>16562 04</Liquidado><Pago>16562 04</Pago></row>
<row _id="7932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3903 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 75</Liquidado><Pago>580 75</Pago></row>
<row _id="7934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2057 90</Empenhado><Liquidado>2057 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7332923 03</Pago></row>
<row _id="7936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8183932 62</Empenhado><Liquidado>8183931 62</Liquidado><Pago>8183931 62</Pago></row>
<row _id="7937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4999367 49</Pago></row>
<row _id="7938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5582301 80</Empenhado><Liquidado>5582301 80</Liquidado><Pago>5582301 80</Pago></row>
<row _id="7939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9976752 16</Empenhado><Liquidado>9976752 16</Liquidado><Pago>4977384 67</Pago></row>
<row _id="7940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14626660 38</Empenhado><Liquidado>14626659 38</Liquidado><Pago>7293736 35</Pago></row>
<row _id="7941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>210413 93</Empenhado><Liquidado>210413 93</Liquidado><Pago>210413 93</Pago></row>
<row _id="7942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14965 60</Empenhado><Liquidado>14965 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2184 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33177 31</Empenhado><Liquidado>99776 98</Liquidado><Pago>66599 67</Pago></row>
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<row _id="7946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4521 07</Empenhado><Liquidado>4521 07</Liquidado><Pago>4521 07</Pago></row>
<row _id="7947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68952 64</Empenhado><Liquidado>68952 64</Liquidado><Pago>68952 64</Pago></row>
<row _id="7948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19810 34</Empenhado><Liquidado>19810 34</Liquidado><Pago>19810 34</Pago></row>
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<row _id="7951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>672437 89</Empenhado><Liquidado>873240 15</Liquidado><Pago>1030781 70</Pago></row>
<row _id="7952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9069 30</Empenhado><Liquidado>6489 14</Liquidado><Pago>9069 30</Pago></row>
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<row _id="7965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>493 54</Pago></row>
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<row _id="7967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4019 81</Pago></row>
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<row _id="7969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2070 05</Empenhado><Liquidado>2070 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>332205 18</Empenhado><Liquidado>332205 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34713 25</Empenhado><Liquidado>34713 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>394231 52</Empenhado><Liquidado>394231 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34366 48</Empenhado><Liquidado>34366 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86169 34</Empenhado><Liquidado>86169 34</Liquidado><Pago>86688 28</Pago></row>
<row _id="7977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39573 84</Empenhado><Liquidado>39573 84</Liquidado><Pago>39573 84</Pago></row>
<row _id="7978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22722 69</Empenhado><Liquidado>22722 69</Liquidado><Pago>22722 69</Pago></row>
<row _id="7979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-621 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1874 00</Empenhado><Liquidado>1874 00</Liquidado><Pago>1874 00</Pago></row>
<row _id="7981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>338 66</Liquidado><Pago>338 66</Pago></row>
<row _id="7982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35402 67</Empenhado><Liquidado>49971 17</Liquidado><Pago>49971 17</Pago></row>
<row _id="7983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000514</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2491847 32</Empenhado><Liquidado>2491847 32</Liquidado><Pago>3694042 61</Pago></row>
<row _id="7984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.192.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO NELSON ROMERO FLORES</Credor><Documento>2015NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1520 00</Empenhado><Liquidado>1520 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.293.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLARINDA YAMAURA TAMASHIRO</Credor><Documento>2015NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1520 00</Pago></row>
<row _id="7986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.046.637/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>TRIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000521</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25062 42</Empenhado><Liquidado>33477 34</Liquidado><Pago>33477 34</Pago></row>
<row _id="7987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>WELITON JOSE DE MELO</Credor><Documento>2015NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19443 92</Empenhado><Liquidado>21832 16</Liquidado><Pago>4351 53</Pago></row>
<row _id="7988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.848.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELDER MARQUES ACOSTA</Credor><Documento>2015NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17480 63</Pago></row>
<row _id="7989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.095.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDA DE OLIVEIRA LIMA</Credor><Documento>2015NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>917 97</Empenhado><Liquidado>1211 43</Liquidado><Pago>1211 43</Pago></row>
<row _id="7990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9700 29</Liquidado><Pago>9700 29</Pago></row>
<row _id="7991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>205 68</Liquidado><Pago>205 68</Pago></row>
<row _id="7992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 83</Liquidado><Pago>25 83</Pago></row>
<row _id="7993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="7994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000534</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>12318 61</Liquidado><Pago>12318 61</Pago></row>
<row _id="7995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>181 08</Liquidado><Pago>181 08</Pago></row>
<row _id="7996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.887.936/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>INBRATERRESTRE IND. COM. MAT. SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2015NE000548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127195 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.358.836/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11788 23</Empenhado><Liquidado>16865 28</Liquidado><Pago>16865 28</Pago></row>
<row _id="8000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000554</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6489 33</Liquidado><Pago>6489 33</Pago></row>
<row _id="8001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22076 70</Empenhado><Liquidado>3122 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7018 00</Empenhado><Liquidado>1640 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>421 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>421 10</Pago></row>
<row _id="8005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000588</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="8006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1555 50</Liquidado><Pago>1555 50</Pago></row>
<row _id="8007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.766.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO</Credor><Documento>2015NE000608</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6760 00</Empenhado><Liquidado>7356 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.449.711-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2015NE000608</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7356 04</Pago></row>
<row _id="8009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.347.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIENE FIGUEIRA DA SILVA CARVALHIAL</Credor><Documento>2015NE000610</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2696 88</Liquidado><Pago>2696 88</Pago></row>
<row _id="8010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000617</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3495 13</Empenhado><Liquidado>3493 13</Liquidado><Pago>3493 13</Pago></row>
<row _id="8011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000623</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-148 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000626</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000626</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52 65</Pago></row>
<row _id="8014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000627</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000627</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>82 08</Pago></row>
<row _id="8016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000628</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1552 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000628</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1552 32</Pago></row>
<row _id="8018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000641</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39998 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000641</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39998 38</Pago></row>
<row _id="8020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE000643</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE000643</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="8022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2015NE000669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2650 60</Liquidado><Pago>2650 60</Pago></row>
<row _id="8023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60 90</Pago></row>
<row _id="8025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125511 19</Empenhado><Liquidado>125511 19</Liquidado><Pago>125511 19</Pago></row>
<row _id="8026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.016.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000743</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3830 00</Empenhado><Liquidado>5329 37</Liquidado><Pago>5329 37</Pago></row>
<row _id="8027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2995 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2995 20</Pago></row>
<row _id="8029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1832 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1832 80</Pago></row>
<row _id="8031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3465 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3465 64</Pago></row>
<row _id="8033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.572.856/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SELETECH COM. E SERVICOS LTDA ME.</Credor><Documento>2015NE000853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12830 00</Pago></row>
<row _id="8034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1380 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2790 95</Empenhado><Liquidado>2789 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.866.611-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF JOSE ALBERTO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2015NE000871</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000871</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.709.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RONALDO DE SOUZA FERREIRA ROSA</Credor><Documento>2015NE000872</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000872</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="8040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0002-06</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5004 46</Empenhado><Liquidado>5004 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0002-06</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5004 46</Pago></row>
<row _id="8042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000901</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>754571 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2015NE000902</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3980634 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2015NE000903</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>805924 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000904</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1228592 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000905</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150333 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>792 00</Empenhado><Liquidado>792 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>792 00</Pago></row>
<row _id="8049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.552.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES LOPES DE PAIVA</Credor><Documento>2015NE000913</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2436 00</Empenhado><Liquidado>2436 00</Liquidado><Pago>2436 00</Pago></row>
<row _id="8050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.015.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>LAERCIO PADOIN</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3156 00</Empenhado><Liquidado>5260 00</Liquidado><Pago>126 30</Pago></row>
<row _id="8051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.158.348/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MACIEL &amp; OLIVEIRA LTDA/IMOBILIARIA ATHENAS</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5133 70</Pago></row>
<row _id="8052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.671.437-**</Cpf/Cnpj><Credor>LINA DO NASCIMENTO CAVICHINI ROSSETO</Credor><Documento>2015NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5523 62</Empenhado><Liquidado>5513 62</Liquidado><Pago>1316 21</Pago></row>
<row _id="8053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4197 41</Pago></row>
<row _id="8054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.766.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO</Credor><Documento>2015NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4913 02</Empenhado><Liquidado>1392 02</Liquidado><Pago>1392 02</Pago></row>
<row _id="8055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.523.868-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSWALDO LORENSINI NETO</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2417 67</Empenhado><Liquidado>2416 66</Liquidado><Pago>2416 66</Pago></row>
<row _id="8056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.132.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA FETTER TORRACA LINO</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3029 86</Empenhado><Liquidado>3028 86</Liquidado><Pago>3028 86</Pago></row>
<row _id="8057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.031.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA FETTER TORRACA</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2201 00</Empenhado><Liquidado>2200 00</Liquidado><Pago>2200 00</Pago></row>
<row _id="8058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.766.452-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONINHO BRUSCHI</Credor><Documento>2015NE000922</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6076 67</Empenhado><Liquidado>6075 67</Liquidado><Pago>6075 67</Pago></row>
<row _id="8059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.016.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000923</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4232 99</Empenhado><Liquidado>401 99</Liquidado><Pago>401 99</Pago></row>
<row _id="8060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADENILSON SANCHES BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000924</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>671 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>670 00</Pago></row>
<row _id="8061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.182.111-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2015NE000925</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4834 32</Empenhado><Liquidado>4833 33</Liquidado><Pago>4833 33</Pago></row>
<row _id="8062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.321.209-**</Cpf/Cnpj><Credor>HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2015NE000926</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4982 68</Empenhado><Liquidado>4981 67</Liquidado><Pago>4981 67</Pago></row>
<row _id="8063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.913.921-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ROSA MORAIS PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>921 00</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.474.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2015NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="8065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.583.836/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>KAMPAI MOTORS LTDA</Credor><Documento>2015NE000929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>296000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>558400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.015.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>LAERCIO PADOIN</Credor><Documento>2015NE000947</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2630 00</Empenhado><Liquidado>2630 00</Liquidado><Pago>63 13</Pago></row>
<row _id="8068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.158.348/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MACIEL &amp; OLIVEIRA LTDA/IMOBILIARIA ATHENAS</Credor><Documento>2015NE000947</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2566 87</Pago></row>
<row _id="8069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000949</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>131 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000950</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>76 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000951</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>339 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2015NE000953</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>92 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000954</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000955</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2015NE000956</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>233 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE000957</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>947 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000960</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>97571 93</Empenhado><Liquidado>97571 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1011 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE000963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000965</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000966</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3513 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE000967</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000968</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29432 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000969</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7921 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>WELITON JOSE DE MELO</Credor><Documento>2015NE000979</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10712 00</Empenhado><Liquidado>10712 00</Liquidado><Pago>2119 64</Pago></row>
<row _id="8087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.848.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELDER MARQUES ACOSTA</Credor><Documento>2015NE000979</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8592 36</Pago></row>
<row _id="8088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4900 00</Empenhado><Liquidado>4810 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4810 29</Pago></row>
<row _id="8090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.463.318/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME</Credor><Documento>2015NE000996</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>941 60</Empenhado><Liquidado>941 60</Liquidado><Pago>941 60</Pago></row>
<row _id="8091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.587.971/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLEIRI REIZ - ME</Credor><Documento>2015NE000997</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1155 60</Empenhado><Liquidado>1155 60</Liquidado><Pago>1155 60</Pago></row>
<row _id="8092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.265.352/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FRIDRICH &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000998</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>930 90</Empenhado><Liquidado>930 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.929.876/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO FRIDRICH-ME</Credor><Documento>2015NE000998</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>930 90</Pago></row>
<row _id="8094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.358.836/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001000</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8100 00</Empenhado><Liquidado>8100 00</Liquidado><Pago>8100 00</Pago></row>
<row _id="8095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE001017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2580 00</Empenhado><Liquidado>2580 00</Liquidado><Pago>2580 00</Pago></row>
<row _id="8096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10164 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.614.221-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF ANDERSON MACHADO PADILHA</Credor><Documento>2015NE001023</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="8099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>956 18</Empenhado><Liquidado>956 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>956 18</Pago></row>
<row _id="8101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>459 20</Empenhado><Liquidado>459 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>459 20</Pago></row>
<row _id="8103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>204 50</Empenhado><Liquidado>204 50</Liquidado><Pago>204 50</Pago></row>
<row _id="8104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="8105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.296.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO CARMO DA SILVA - EPP</Credor><Documento>2015NE001032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>218 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE001036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1126 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96 60</Empenhado><Liquidado>96 60</Liquidado><Pago>96 60</Pago></row>
<row _id="8109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>560 88</Empenhado><Liquidado>560 88</Liquidado><Pago>560 88</Pago></row>
<row _id="8110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.296.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO CARMO DA SILVA - EPP</Credor><Documento>2015NE001039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>296 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>569 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>6435 81</Liquidado><Pago>6435 81</Pago></row>
<row _id="8113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE001055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13582 14</Empenhado><Liquidado>13582 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.440.208/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO ROMILDO ALVES JUNIOR</Credor><Documento>2015NE001061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10092 00</Empenhado><Liquidado>10092 00</Liquidado><Pago>10092 00</Pago></row>
<row _id="8115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.186.430-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SFJOSE CARLOS HENRIQUE DORNELES DE ABREU</Credor><Documento>2015NE001063</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001063</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="8117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.987.961-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/VILSON SILVA</Credor><Documento>2015NE001068</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001068</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="8119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.498.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/PAULO MIGUEL DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2015NE001069</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001069</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.468.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE001070</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001070</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 90</Empenhado><Liquidado>60 90</Liquidado><Pago>60 90</Pago></row>
<row _id="8124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.552.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES LOPES DE PAIVA</Credor><Documento>2015NE001077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2772 00</Empenhado><Liquidado>2772 00</Liquidado><Pago>2772 00</Pago></row>
<row _id="8126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0005-60</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA</Credor><Documento>2015NE001090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6349 08</Empenhado><Liquidado>6349 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.625/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRET ESP DOS DIREITOS HUM PRES DA REPUBLICA</Credor><Documento>2015NE001091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>422606 42</Empenhado><Liquidado>422606 42</Liquidado><Pago>422606 42</Pago></row>
<row _id="8128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0005-60</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA</Credor><Documento>2015NE001092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>142726 81</Empenhado><Liquidado>142726 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE001113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3739 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE001116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE001117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>768 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2015NE001118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.148.037/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6089 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.148.037/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11955 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8654 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.547.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/EDSON FERREIRA PINTO</Credor><Documento>2015NE001123</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.849.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>WASHINGTON DOUGLAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE001124</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.144.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/FÁBIO PEREIRA DE LIMA</Credor><Documento>2015NE001125</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.623.961-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/GEÍSA MARIA RODRIGUES FERREIRA ROMERO</Credor><Documento>2015NE001126</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001127</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9100 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1394580 74</Empenhado><Liquidado>1394578 74</Liquidado><Pago>690108 44</Pago></row>
<row _id="8144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>113000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.374.959-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ANA CRISTINA CORREA BURANELLO</Credor><Documento>2015NE001142</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001142</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="8148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.220.619-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/FLÁVIO APARECIDO JOÃO</Credor><Documento>2015NE001143</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001143</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="8150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1515 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>675 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>241 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3597 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE001154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1552 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1095 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1107 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2015NE001160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1417 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.162.971-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/IVANILDO DA SILVA BARROS</Credor><Documento>2015NE001161</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE001163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56 10</Empenhado><Liquidado>56 10</Liquidado><Pago>56 10</Pago></row>
<row _id="8164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3487 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.537.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/LUIZ CANDIDO MARCOLINO FILHO</Credor><Documento>2015NE001174</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001174</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE001175</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>219 92</Empenhado><Liquidado>219 92</Liquidado><Pago>219 92</Pago></row>
<row _id="8168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.218.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/SANTIAGO SILVA JUNIOR</Credor><Documento>2015NE001177</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.692.191-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF CELSO ALMEIDA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE001183</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001183</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="8171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.158.348/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MACIEL &amp; OLIVEIRA LTDA/IMOBILIARIA ATHENAS</Credor><Documento>2015NE001188</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7181 18</Empenhado><Liquidado>7181 18</Liquidado><Pago>7181 18</Pago></row>
<row _id="8173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.074.175/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Credor><Documento>2015NE001195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3494 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.621.961/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO GOMES DIAS SILVA-ME</Credor><Documento>2015NE001199</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>288 00</Liquidado><Pago>288 00</Pago></row>
<row _id="8176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.710.801/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS</Credor><Documento>2015NE001249</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>87817 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.608.917-**</Cpf/Cnpj><Credor>WERTHER DE ARAUJO</Credor><Documento>2015NE001250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15182 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29291 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45386 62</Empenhado><Liquidado>45385 62</Liquidado><Pago>45385 62</Pago></row>
<row _id="8180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18556 82</Empenhado><Liquidado>18555 82</Liquidado><Pago>18555 82</Pago></row>
<row _id="8181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>267 37</Empenhado><Liquidado>266 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7426 90</Empenhado><Liquidado>7425 90</Liquidado><Pago>7425 90</Pago></row>
<row _id="8183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2015NE001298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4340 70</Empenhado><Liquidado>4340 70</Liquidado><Pago>4340 70</Pago></row>
<row _id="8184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8726 35</Empenhado><Liquidado>8725 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13874 77</Empenhado><Liquidado>13873 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2635 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2995 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.841.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/SILVERIO ROMUALDO DA SILVA NETO</Credor><Documento>2015NE001342</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.091.441-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/WALDIR RIBEIRO ACOSTA</Credor><Documento>2015NE001343</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.215.331-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/LEONARDO GAZAL DIAS</Credor><Documento>2015NE001344</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.558.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/RIGOBERTO ROCHA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE001345</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1680 00</Empenhado><Liquidado>767 10</Liquidado><Pago>767 10</Pago></row>
<row _id="8194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>196 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>300 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 07</Pago></row>
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<row _id="8250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36331 28</Empenhado><Liquidado>36331 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20626 81</Empenhado><Liquidado>20626 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.422.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEMADESC/SF/MARIA DE FATIMA PAZ DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3620 49</Pago></row>
<row _id="8256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20187 99</Empenhado><Liquidado>19991 37</Liquidado><Pago>16370 88</Pago></row>
<row _id="8257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6341 59</Empenhado><Liquidado>6340 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6340 59</Pago></row>
<row _id="8259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>109 96</Empenhado><Liquidado>109 96</Liquidado><Pago>109 96</Pago></row>
<row _id="8260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>277501 26</Empenhado><Liquidado>276846 02</Liquidado><Pago>124701 69</Pago></row>
<row _id="8261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>152144 53</Pago></row>
<row _id="8262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>115352 36</Empenhado><Liquidado>115242 91</Liquidado><Pago>38040 86</Pago></row>
<row _id="8263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>77202 05</Pago></row>
<row _id="8264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20191 36</Empenhado><Liquidado>20337 51</Liquidado><Pago>22966 06</Pago></row>
<row _id="8265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7024 65</Empenhado><Liquidado>7024 65</Liquidado><Pago>7164 12</Pago></row>
<row _id="8266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57379 71</Empenhado><Liquidado>57379 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8412 14</Empenhado><Liquidado>8412 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36910 77</Pago></row>
<row _id="8271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5567 44</Empenhado><Liquidado>5567 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5567 44</Pago></row>
<row _id="8273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.337/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12669 27</Liquidado><Pago>12699 27</Pago></row>
<row _id="8274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47114 92</Empenhado><Liquidado>47114 30</Liquidado><Pago>25222 38</Pago></row>
<row _id="8275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26693 28</Empenhado><Liquidado>26692 88</Liquidado><Pago>14154 60</Pago></row>
<row _id="8276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>4145 48</Liquidado><Pago>5491 79</Pago></row>
<row _id="8277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.337/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12699 27</Pago></row>
<row _id="8278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>888 00</Empenhado><Liquidado>888 00</Liquidado><Pago>888 00</Pago></row>
<row _id="8279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60 84</Empenhado><Liquidado>60 84</Liquidado><Pago>60 84</Pago></row>
<row _id="8280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1034 49</Liquidado><Pago>1034 49</Pago></row>
<row _id="8281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="8282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3932 76</Pago></row>
<row _id="8283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
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<row _id="8287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="8288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17138 11</Pago></row>
<row _id="8289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20115 14</Empenhado><Liquidado>20115 14</Liquidado><Pago>20115 14</Pago></row>
<row _id="8290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>695 94</Empenhado><Liquidado>695 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>695 94</Pago></row>
<row _id="8292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1217 69</Empenhado><Liquidado>1248 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-55 42</Liquidado><Pago>1192 90</Pago></row>
<row _id="8294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
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<row _id="8300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.439.809-**</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO MENDES LAMAS</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>391 70</Empenhado><Liquidado>390 83</Liquidado><Pago>390 83</Pago></row>
<row _id="8301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>83740 01</Empenhado><Liquidado>83740 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações do PADR/MS-BNDES - Arranjos Produtivos Locais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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